Business Plan

Post on 17-Nov-2014

1,006 views 1 download

Tags:

description

Business Plan presentati dagli studenti nel corso dell'incontro "Nascita e sviluppo di nuove imprese: il ruolo cruciale del business plan" del 13 luglio 2012. Maggiori info su http://www.marioraffa.eu/eventi/come-nasce-impresa-cosa-fa-imprenditore-economia-digitale/nascita-sviluppo-nuove-imprese-ruolo-business-plan/ I video sono su http://www.youtube.com/playlist?list=PLD1FF5F6010ACCCB6 e le foto sono su http://www.flickr.com/photos/marioraffa/sets/72157630600910200/

transcript

CCIAA di Napoli, 13 luglio 2012 http://www.marioraffa.eu/eventi/come-nasce-impresa-cosa-fa-imprenditore-economia-digitale/

I business plan presentati: Arachne BCG BdS CosmeticLab EcoSaving Fast Control Ticket Global Green Green Innovation LaunchPad LIDEC Tr.Ent.

ARACHNE PROSTESIS S.R.L

Materiali biocompatibili per la produzione di protesi meniscali

Referente : Gianmarco Fummo Tel : 3496614776 Mail : gianmarco.fummo@gmail.com

Team imprenditoriale : MARCO CAIANO

IVANO DI LAURO

FULVIO FERRANTE

GIANMARCO FUMMO

ARACHNE PROSTHESIS è una S.r.l. con sede a Cassino

Produzione di protesi meniscali in tela di ragno

Commercializzazione di protesi e materia prima

MISSION

VISION

FATTORI CHIAVE

Elevata qualità Innovazione Duttilità

L’IMPRESA E LA BUSINESS IDEA

L’IMPRESA E LA BUSINESS IDEA

•  Bisogno: sostituzione del menisco usurato con innesto di protesi biocompatibili

•  Problema: mobilitazione protesi tradizionali, reazioni sinoviali, alterazione livello ionimia ed infezioni

•  Benefici: elevata biocompatibilità, annulla il rischio di rigetto e permette alla cellula della cartilagine residua di colonizzarla e crescervi dentro

L’IMPRESA E LA BUSINESS IDEA

•  Idea di business: vendita del prodotto ad ospedali e cliniche private specializzate

•  Limiti delle protesi tradizionali superati: non è una sostituzione meccanica ma ‘una impalcatura’ che si integra con i tessuti, favorendone la crescita e cercando di guarire le meniscopatie

•  1.300.000 operazioni annuali riguardanti la chirurgia del menisco, 12.000 solo in Italia

•  Incremento degli investimenti nelle infrastrutture sanitarie in Cina, India

e Brasile

•  Non esistono competitors nazionali in grado di fornire un prodotto così innovativo a livello industriale

•  In ambito nazionale il mercato è poco concentrato ed è possibile entrare con una quota del 7%

L’IMPRESA E LA BUSINESS IDEA

I prodotti di Arachne Prosthesis sono :

Green products

Altamente biocompatibili

Ottimo rapporto qualità/prezzo

Il prodotto verrà distribuito in rappresentanza nei primi otto mesi di attività al fine di promuoverlo ed incentivarne la diffusione

L’IMPRESA E LA BUSINESS IDEA

Domanda annua italiana: 12.000 protesi

Esercizio/anno   1°   2°   3°  

Protesi meniscali   900.000   4.500.000   7.600.000  

RICAVI STIMATI NEI TRE ANNI

L’IMPRESA E LA BUSINESS IDEA

L’utile netto, al 3° anno, è pari a 4.000.000 €

L’IMPRESA E LA BUSINESS IDEA

Proprietà della tela di ragno: •  Elevata resistenza •  Estrema elasticità •  Materiale perfettamente biocompatibile •  Elevata conducibilità termica ed elettrica

Possibili applicazioni: •  Miglioramento performance edifici •  Componenti elettronici •  Sostituzione kevlar (giubbotti antiproiettile) e plastica

Rapporti con: •  Università •  Leader internazionale per

espansione su mercato mondiale

Direttore Generale

(Ing. Gianmarco Fummo)

Responsabile Produzione e Risorse Umane

(Ing. Ivano Di Lauro)

Responsabile  Processo  e  Controllo  Qualità

(Do7.  In  Chimica  Ferrante  Emanuele)

Assistenti

Responsabile  Cura  e  Allevamento  

(Do7.  In  Biologia  Pingitore  Gennaro)

Assistenti

Responsabile Marketing e Vendite

(Ing. Ferrante Fulvio)

Responsabile Amministrativo

(Ing. Marco Caiano)

Consulente aziendale (Dott. In Medicina Roberto

Campese)

Esperto  chimico  specializzato  nel  tra7amento  dei  polimeri.

Etologo  con  esperienza  decennale  nello  studio  del  comportamento  degli  

aracnidi.

L’IMPRESA E LA BUSINESS IDEA

L’IMPRESA E LA BUSINESS IDEA

1.750.000 € 1.300.000 €

450.000 €

7.600.000 €  

q *= 25 R*= 74.000 €

L’IMPRESA E LA BUSINESS IDEA

!"#= %('−())+,−-./01+23+4' ∗%&&=''%

!"6=7   %('−())−-.−"./8−01−23 ∗%&&=  94%

•  VAN = 1.810.000 € •  Considerando che l’utile dell’azienda è in continua crescita, il valore

della partecipazione partirà da 2.000.000 €  

Valore investimento richiesto: 300.000 €

STEFANIA BUCCELLA buccella.stefania@libero.it MARIANNA CARANDENTE marianna.cara@hotmail.it ROBERTA GIFUNI roberta15@hotmail.it

Trovare  un  parcheggio,sopra1u1o  in  grandi  e  cao3che  ci1à  come  Milano,Napoli  e  Roma    è  uno  di  quei  problemi  che  da  sempre  affligge  gli  automobilis3:  

DA  QUI  L’IDEA  DI  REALIZZARE  UN  SITO  INTERNET  CHE  POSSA  

METTERE  IN  COMUNICAZIONE  CHI  DISPONE  DI  UN  POSTO  AUTO  CONDOMINIALE(LIBERO  PER  

GRAN  PARTE  DELLA  GIORNATA)E  CHI  CERCA  UN  POSTO  PER  

PARCHEGGIARE  

•  Si  installa  un  le1ore  sia  sui  cancelli  ele1rici/sbarre  di  parchi  priva3,che  all’ingresso  di  viali  priva3  dota3  di  pos3  auto.    

•  si  memorizza  la  targa  del  veicolo  sul  tag  e  si  colloca  lo  stesso  sul  vetro  anteriore  dell’auto  

•  Alla  le1ura  del  tag  il  cancello  si  apre  e  la  macchina  entra  

IL  SERVIZIO  SI  RIVOLGE  PRINCIPALMENTE  A  TUTTI  COLORO  CHE  SONO  SOLITI  NAVIGARE  IN  RETE,  MA  ANCHE  A  TUTTE  LE  ALTRE  PERSONE  ALLE  QUALI  GIUNGE  NOTIZIA  DELL’ESISTENZA  DI  PARCHEGGIA  FACILE  

   -­‐TUTTI  GLI  ISCRITTI  AL  SITO  PAGHERANNO  UNA  QUOTA  ANNUA    -­‐IL  PAGAMENTO  DA  PARTE  DELL’UTILIZZATORE  DEL  POSTO  AUTO  VERRÀ  VERSATO  IN  PARTE  SUL  CONTO  DELLA  SOCIETÀ(20%)  E  IN  PARTE  SUL  CONTO  DEL  PROPRIETARIO  DEL  POSTO  STESSO.    

TOT  POSTI    AUTO  PRIVATI=855055  

•  Milano=223731  

•  Napoli=167423  

•  Roma=463901  

1°anno          2°anno        3°anno  2%                      4%                      6%  

 

2.359.080€  

404936€  

2=Area  di  utile  1=Area  di  perdita  

Costi    

Ricavi    

Utili  

 

Q  

Cf  

Rt  

BEP  

2  

1  

 

α = Cv/Fatturato = 0,0048

BEP= Cf/(1- α)=406889 €

Biometric Data Systems

Security system solutions ATM

Mariano Bastone Francesca Brizio Teresa Cimmino Valentina Improta Referente: Mariano Bastone Riferimenti E-mail: mariano.bastone@hotmail.it Telefono: 081/19566576

Progettazione e realizzazione di biometria per la sicurezza

LA SICUREZZA NELLE MANI

Realizziamo sistemi biometrici di identificazione e acquisizione dati per gli ATM bancari. Il riconoscimento avviene tramite lettura ottica delle 5 impronte digitali.

Garantiamo: • SICUREZZA nelle operazioni • AFFIDABILITA’ del servizio • TRASPARENZA delle transazioni • VELOCITA’ del self-service • INNOVAZIONE al servizio dei clienti

CHE COSA PROPONIAMO Due prodotti:

• Scanner di enrollment: crea e memorizza il template digitale riassuntivo delle caratteristiche biometriche dell’utente

• Scanner di identificazione: verifica l’identità dell’utente, riconoscendo la vitalità mediante rilevamento termico

Realizziamo PER PRIMI in Europa una tecnologia fortemente INNOVATIVA

Il software algoritmico di identificazione e interfaccia utente è

progettato in home e il dispositivo è

assemblato su linea semiautomatizzata

PERCHE’ LO FACCIAMO

Per contrastare le frodi ai danni degli utenti e dare

avvio a un circuito virtuoso dell’innovazione.

Il fenomeno delle frodi è cresciuto del 149% nel solo

2009.

Scompaiono problemi legati a memorizzazione e conservazione di pin e password L’unica chiave d’accesso è il template biometrico salvato su card.

TUTELA DELLA PRIVACY

Non esiste un database centralizzato: il confronto è

realizzato one-to-one

Si minimizzano i rischi di attacco da parte di hackers e il rischio di

uso improprio dei dati

Il Garante della Privacy non vieta l’acquisizione

di caratteristiche biometriche per l’identificazione

I dati sono letteralmente, in

qualsiasi momento, nelle mani

dell’utente!

CON CHI CI CONFRONTIAMO Ci inseriamo in un mercato in forte espansione: Incremento del 20% annuo

dell’adozione di tecniche biometriche

Fatturato previsionale di oltre 1 miliardo di dollari al 2015

Non abbiamo concorrenti diretti. La nostra quota di mercato è dell’1‰ in ingresso e del 9 ‰ a regime.

DOVE VOGLIAMO ARRIVARE La MISSION : Target nazionale nei primi 3

esercizi Partnership con azienda

leader nel settore ATM Collaborazione con i maggiori

gruppi bancari

La VISION: Target continentale Rafforzamento della

partnership esistente Ricerca di nuove partnership

internazionali per penetrare nuovi settori

NASCITA BDS

PROGETTO SOFTWARE

AFFITTO CAPANNONE

ORDINE IMPIANTO&ATTESA

PUBBLICITA'

INSTALLAZIONE IMPIANTO

ASSUNZIONE OPERAI

MESSA IN ATTIVITA'

TEST PILOTA B.NAPOLI

COPERTURA B.NAPOLI SUD

COPERTURA INTESA ITALIA

01/2013 01/2014 01/2015 01/2016

QUANTO CI CREDIAMO 2014 2015 2016

RICAVI PREVISIONALI

1.750.000,00 4.300.000,00 17.000.000,00

UTILI PREVISIONALI 316.000,00 1.032.000,00 5.000.000,00

1.700.000,00

BEP al 10% del fatturato di regime

Bassa incidenza dei costi fissi

Ampio margine di sicurezza

CASH FLOW = 5.300.000,00

VAN = 2.000.000,00 Investimento ricercato: 2.000.000,00

Grazie! Mariano Bastone Francesca Brizio Teresa Cimmino Valentina Improta

Tutto ciò che serve per la tua naturale bellezza!  

Il team imprenditoriale è composto dagli Ingegneri Gestionali:!

!•  Team leader: Sonia Sodo s.sodo@gmail.com!•  Sara Mormone!•  Francesco Parisi!•  Maria Sole Pellegrino!•  Emanuele Quintiliani!

www.cosme)clabsrl.com  

www.cosme)clabsrl.com  

!  Produzione e commercializzazione di prodotti bioecocompatibili!

!  No tensioattivi e petrolati!

!  Qualità certificata!  

Materia prime! Regole pratiche! Prodotto Finito!

Lʼinnovazione: lʼecobio fai-da-te!"

I vantaggi:!

www.cosme)clabsrl.com  

!  Tracciabilità del prodotto!!  Risparmio economico!  

www.cosme)clabsrl.com  

Analisi di Mercato"

66,6  mld  

www.cosme)clabsrl.com  

I competitors:!

www.cosme)clabsrl.com  

Trend atteso!

Previsioni   2014   2015   2016  

Totale fatturato!

5.708.000! 5.608.000! 9.690.000  

Utile netto! 843.000! 2.377.000! 4.696.000!

ROE! 80%! 90%! 93%!

Analisi Finanziaria"A 1 = AREA UTILE"

A 2 = AREA PERDITA!

CV= 1.786.955"

CF=941.556"

R=9.690.175,60

www.cosme)clabsrl.com  

B.E.P. = "1.162.414, 81 €"

CT  

A1  

A2  

 VAN = 2.867.477,00 €!

CASH FLOW = 4.761.544,00 €"

Tasso = 4 %"!Orizzonte temporale = 8 anni"

www.cosme)clabsrl.com  

www.cosme)clabsrl.com  

Fondi richiesti!

510.000 € da coprire con capitale sociale, mutuo e tramite sovvenzioni Soci in conto capitale. !!50%/€ investimenti fissi !50%/€ ricerca e variazione della produzione!

Grazie per lʼattenzione!"

www.cosme)clabsrl.com  

ecosavingsrl@gmail.com

Progetto realizzato da:

Fabrizio Saltelli

Stefano Silvestrini

Gilda Verde

Dispositivo per il Risparmio Energetico in

fase di carica

Referente: Gilda Verde

Mission : Produzione e commercializzazione di dispositivi volti a

ridurre il consumo energetico derivante dai processi di carica di

smartphone, tablet e laptop e a limitare l’impatto ambientale.

Vision : Realizzazione di un sito produttivo a Napoli Est con

l’obiettivo di imporsi dapprima sul mercato nazionale per poi

raggiungere quello internazionale al terzo anno d’esercizio.

Informazioni Generali

Bisogno-Problema

Cause:

1) Utilizzo Massiccio di Dispositivi

Elettronici

2) Maggiore Frequenza di carica

3) Dispositivi lasciati a caricare Oltre il

Necessario (es. di notte)

Conseguenze:

1) Problemi di surriscaldamento e

deterioramento delle batterie

2) Maggiori Consumi Energetici

3) Notevole Impatto Ambientale

Classificazione dei caricabatteria in base al

consumo energetico a carica ultimata

proposto da LG, Motorola, Nokia, Samsung

e Sony Ericsson.

Soluzione Proposta

Perché tale tecnologia?

• Bassi Consumi

• Bassi Costi di Produzione

• completa Automazione del processo

• implementazione Universale

336,5 milioni di terminali

mobili dotati di tecnologia

Bluetooth nel mondo

Realizzare un dispositivo che limiti il consumo energetico a

quello strettamente necessario al processo di carica.

Come funziona

Dialogo tra applicazione e ricevitore Bt del box: al 100% di carica, il Sw invia un

segnale al chip integrato nel box che interrompe all’istante il passaggio di corrente e

spegne automaticamente il dispositivo.

Vantaggi:

1) gestione Automatica del processo

di carica

2) Consumo energetico Limitato al

tempo Effettivo di carica

3) Prodotto Unico per una

Molteplicità di dispositivi con

tecnologia Bluetooth

Nessun Concorrente

diretto!!!

Domanda e Concorrenza

MERCATO PASSATO DA 58 A 69,3 MILIARDI!!!

Più di 29 milioni di dispositivi in Italia 61% ha speso per gadget o applicazioni

Solo concorrenti nel settore del risparmio energetico in generale!

Interessati a:

● Made in Italy

● Tutela ambiente

● Bolletta più leggera

● Batteria meno usurata

Quanto vogliono spendere?

Business Model Nuovo approccio al risparmio

energetico

I dispositivi durano più a lungo

Maggior rispetto per l'ambiente

Risparmio economico

Facilità d’uso

Garanzia Marchio CE

MADE IN ITALY

• Produzione dei semilavorati

ESTERNALIZZATA

• Ci occupiamo di cablatura e montaggio

• Tecnologie semplici e poco costose

(principalmente nel campo della saldatura)

Al 3° esercizio si

ottiene un utile circa

pari a 435000 €

Modello di Sviluppo

• Protezione dell’innovazione tramite

brevetti

• Possibilità di Partnership internazionali

con grandi catene di distribuzione per il

raggiungimento di nuovi mercati

• Possibilità di sviluppo della Business

Idea per dispositivi diversi da quelli

interessati dall’attuale prodotto

VAN=251.074,57 €

cash flow= 697.742,70 €

Analisi Economico-Finanziarie

BEP=799783,55 €

Grazie Per l’Attenzione

Fast Control Ticket Automazione controllo biglietti su Treni AV

Contatti: Tel. 329 2937755 E-mail: alessia.autiero@gmail.com

Napoli, 13 Luglio 2012 Camera di Commercio di Napoli

Team Imprenditoriale: Alessia Autiero Flavio Russo Salvatore Milano Monica Ascione Lucia Beneduce

MISSION!

VISION!

Produzione e commercializzazione di un sistema di controllo tickets capace di rilevare in maniera automatizzata la presenza dei passeggeri a bordo dei treni e di controllare che essi siano in possesso del ticket per usufruire del servizio di trasporto su una determinata tratta.

Estendere la vendita del dispositivo e l’installazione dello stesso su tutti i treni ad alta velocità presenti sul territorio Europeo

BUSINESS IDEA!

La società si propone al mercato dei trasporti, in particolare ai treni di Alta Velocità, per un upgrade che automatizzi completamente il servizio di controlleria di biglietti a bordo treno.!

- Controllo tickets real time -  Riduzione costo del personale di controllo a bordo treno (di 2/3) -  Evitare il disturbo per i passeggeri dovuto a ripetuti controlli -  Possibilità di usufruire dei contenuti messi a disposizione attraverso il display multifunzione

BENEFICI!

COME FUNZIONA!

Rilevamento passeggero tramite sensore peso

Richiesta biglietto tramite display multifunzione

Lettura ottica biglietto

Lettura centralizzata

ANALISI DI MERCATO!

1000KM di rete ferroviaria AV/AC

Fig. Previsioni di crescita del numero di convogli in circolazione dal 2012 al 2020

POLITICA DI PRICING!

Prezzo indicativo di 300.000€ Servizio di assistenza gratuita per i primi 2 anni à 1,2% di un costo totale di un Treno AV

VANTAGGI ECONOMICI!

Nel primo anno Trenitalia avrà un risparmio di € 120.000

Dal terzo anno in poi risparmierà € 370.000 / anno, a treno

periodo

Impo

rto €

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

Primo Secondo Terzo quarto

Controllo manualeControllo automatizzato

PIANIFICAZIONE OPERATIVA!

ROI: 68.7 % ROE: 74.4 %

VAN = ( Ud1 + Ud2 + Ud3) / 3 = 1.782.614,00 € (1+i)^n n=3 , i=4%

Ricavi di vendita

€ 1.498.000,00

€ 7.490.000,00

€ 10.736.000,00

€ -

€ 2.000.000,00

€ 4.000.000,00

€ 6.000.000,00

€ 8.000.000,00

€ 10.000.000,00

€ 12.000.000,00

primo secondo terzo

anni

impo

rti

PUNTO DI PAREGGIO!

Il BEP a valore corrisponde alla produzione e vendita di circa 8 sistemi di controllo (23% nostra commessa al terzo anno)

INVESTIMENTI !

410.000 €: -  60.000 € mutuo -  99.000 € capitale sociale -  251.000 € sovvenzione soci à COSTI VARIABILI 64 % à COSTI FISSI 6 % à COSTI MANODOPERA 30 %

Fine presentazione !

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!

Trasformazione  di  rifiuti  organici  in  semplice  acqua  reflua,  smaltibile  nei  comuni  condotti.  

 ü   Sviluppo  di  una  rete  di  smaltimento  rifiuti  organici  a  supporto  di  quella  regionale.  ü   Distribuzione  del  dispositivo  di  compostaggio  presso  le  attività  ristorative  e  commerciali  campane.    

Come  funziona  ?  

1)Immissione  dei  rifiu4  organici  dal  portello  principale    2)  U4lizzando  camere  termiche  (60°)  e  baBeri  aerobi  l’umido  viene  degradato  in  acqua  grigia  di  scarico    3)Trasformazione  in  sole  24h    4)Nessun  odore  

Business  Idea  �  Il  disposi4vo  distribuito  è  in  grado  di  smal4re  fino  a  circa  1100  Kg  di  rifiu4  ogni  giorno.  

� Customer  Target:  “grandi  produBori  di  rifiu4  organici”    

� La  faRbilità  tecnologica  è  assicurata  dal  faBo  che  l’azienda  ha  s4pulato  un  contraBo  di  partnership  con  l’azienda  produBrice  (Total  Green  spa)  il  cui  prodoBo  è  già  presente  sul  mercato  statunitense.  

Key  Facts  

� Riduzione  dei  rifiu4  organici  nelle  zone  adiacen4  all’aRvità  commerciale.  

� Miglioramento  delle  condizioni  igienico-­‐sanitarie.  

� Miglioramento  dell’immagine  dell’esercizio.  

� Aumento  dei  clien4  e  dei  profiR.  

� Riduzione  TARSU.  

Il  mercato  potenziale  

Quantità di rifiuti generate dalle attività ristorative

I  compe4tors  in  gioco  

Società   Pun6  di  forza   Pun6  di  debolezza  

Achabgroup   StruBura  a  rete  adaBa  ad  una  realtà  di  4po  industriale/agricolo  

Design,  presente  solo  in  nord  Italia  

Erica   Qualità,  sicurezza,  design  

Bassa  velocità  di  trasformazione  dei  rifiu4  

Musa   AdaBa  al  compostaggio  domes4co,  consumi  energe4ci  ridoR  

Bassa  capacità  di  carico  e  velocità  di  trasformazione  dei  rifiu4  

ANNO   2014   2015   2016  

VENDITE   37   53   73  

RICAVI(MIL  €)   1,1   1,6   2,4  

Business  Model    �  forte  innovazione  del  prodoBo  

�  outsourcing  

�  situazione  di  mercato  favorevole  

Modello  di  sviluppo  �  Proposizione  di  un  prodoEo  innova6vo,  superiore  a  quello  che  la  concorrenza  offre  ed  adaBo  alla  soddisfazione  delle  esigenze  della  clientela;  

�  Creare  un  sito  internet  dove  sono  illustrate  tuBe  le  specifiche  del  prodoBo  ed  i  gruppi  di  clien4  servi4;  

�  Ingaggiare  agen6  promozionali  che  pubblicizzano  il  prodoBo  direBamente  sul  territorio;  

�  Partecipare  a  fiere  ed  even6  ecologici;  

�  Pubblicizzare  l’azienda  su  riviste  specializzate;  

�  Integrazione  ver4cale  con  una  linea  di  packaging  dedicato.  

Milestones  

�  Bep  =  900.000  €  � Van  =  4  mln  €  �  Roi  =  0,47  �  Roe  =  0,60  

GREEN  INNOVATION  S.R.L.  

PRODOTTO:  PSP  520  Wp    

SOCI  FONDATORI:  Do#.  Antonio  Sangiovanni  Do#.  Armando  Pierri  Do#.  Ing.  Marco  Piscitelli    SOCIO  ED  ESPERTO  DI  SETTORE:  Do#.Ing.  Gianpiero  Cascone  (PVR  s.r.l.)  

RIFERIMENTI:  Email:  greeninnova?onsrl@gmail.com  Cell:  3203841468  

GR

EE

N IN

NO

VA

TIO

N s.r.l.

20m

5m

Pannello fotovoltaico integrato

AEROGENERATORE PSP520Wp

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2013 2014 2015

GR

EE

N IN

NO

VA

TIO

N s.r.l.

BENEFICIO  ECONOMICO  PER  IL  CLIENTE  

CONSEGUENTE  RIDUZIONE  DI  CO2  

0 2.000 4.000 6.000 8.000

10.000 12.000 14.000 16.000

2013 2014 2015

ML € T

RENDIMENTO  ENERGETICO  DEL    PSP  520  WP  

Ø  Media  vento  giornaliera  :  10  m/s  Ø   Ore  medie  annue  di  irradiazione  giornaliera:  7h  Ø   Energia  Complessiva  PSP  520  Wp:  2244  Kwh  annui  Ø   Tariffa  omnicomprensiva:  0.3  €  per  Kwh  Ø   Beneficio  Economico  annuo  per  aerogeneratore:  757€  

2/6

 Ø Le   pale   eoliche   installate   in   un   campo   agricolo   possono  sWmolare  la  crescita  di  piante  nel  soXosuolo  

 Ø Miglioramento   immagine   dei   nostri   clienW   in   termini   di  sostenibilità  

 Ø Installazione  in  siW  con  minore  vento  atmosferico  

 

GREEN  IN

NOVATIO

N  s.r.l.  

PUNTI  DI  FORZA  GREEN  INNOVATION  

3/6  

ANALISI  DEI  CLIENTI  

Il   bacino   di   clienW   della   GREEN   INNOVATION   s.r.l.   è   cosWtuito   da  tuXe   le   società   che   gesWscono   i   principali   collegamenW   stradali   nei  vari   paesi   mondiali.   Inizialmente,   il   nostro   principale   cliente   è  Autostrade  S.p.a.    

ANALISI  DELLA  DOMADA  

Ø   Analisi  flusso  degli  autoveicoli  sulle  autostrade  italiane  Ø   Periodo  di  ritorno  dell’  invesWmento  6,5  anni  Ø   Previsioni  di  Economie  di  Scala  decrescenW  

0 2000 4000 6000 8000

10000 12000

2013 2014 2015

PREVISIONE  DEI  VOLUMI  DI  

PRODUZIONE  

GR

EE

N IN

NO

VA

TIO

N s.r.l.

Pz

4/6

BREAK  EVEN  ANALYSIS  

5/6

GR

EE

N IN

NO

VA

TIO

N s.r.l.

INDICI  DI  BILANCIO  E  VALUTAZIONE  G

RE

EN

INN

OV

AT

ION

s.r.l.

Per  avviare  il  nostro  Business  di    Impresa  necessiWamo  di  1.400.000  €  

6/6

GR

EE

N IN

NO

VA

TIO

N s.r.l.

GRAZIE  PER  L’ATTENZIONE  

Team  imprenditoriale:  Luigi  Junior  Fabozzi    Giuseppe  Grande  Antonio  Di  Carlo  Mario  Fabio  Andrea  Chiapparino  

E-­‐mail  luigijuniorfabozzi@gmail.com  peppe_grande@hotmail.it  tonino.dicarlo@hotmail.it  mariochn@gmail.com    

LaunchPad.com  Società  Launchpad.com  S.r.l.  

 

•  Elevata  conoscenza  del  seEore  dell’e-­‐commerce:  Collaborazione  a  start-­‐up,  aziende  di  famiglia;  

•  Esperienze  nel  commerciale:  GesKone  portafoglio  clienK,  rapporK  con  fornitori;  

•  Elevata  conoscenza  dell’ICT  e  delle  nuove  tecnologie  di  comunicazione;  

•  Buona  capacità  di  gesKre  gli  imprevisK.  

Team  composto  da  giovani  allievi  ingegneri  provenien:  dall’Univerisità  degli  studi  di  

Napoli  ‘Federico  II’.  

Gruppo  eterogeneo  e  largamente  rodato    

ODma  capacità  di  adaEamento  e  di  lavorare  in  condizioni  difficili.  

Profilo  dell’impresa:  

-­‐  ProgeEazione  di  oggeDs:ca  sulla  base  del  «Social  Product  Development»  

-­‐  Commercializzazione  dei  beni  oEenu:  tramite  sito  web  e  rivenditori.  

Mission:   Essere   l’anello   di   collegamento   tra   gli   inventori   ed   i  consumatori  finali   di   soluzioni  uniche  ed   innovaKve  a  problemi  di   ordine   quoKdiano   e   rendere   tali   invenzioni   disponibili   sul  mercato  a  prezzi  compeKKvi.  

Vision:  Realizzare  una  piaEaforma  unica  sul  panorama  europeo  per  la  promozione  di  idee  innovaKve  da  parte  di  inventori  sconosciuK  al  grande  pubblico.    

Invention Re-Invented

Germania,  UK  e  Italia  sono  le  nazioni  scelte  in  cui  Launchpad.com  verrà  avviato.  

Popolazione  totale  di  riferimento:    207.755.042  

Parametri  di  segmentazione  u:lizza::    -­‐  RequisiK  socio  culturali;  -­‐   Età  compresa  tra  i  18  e  i  60  anni;  -­‐   %  di  acquirenK  on-­‐line  per  singola  nazione;  -­‐   Frequenza  d’acquisto;  

Quota  di  mercato  ipo:zzata  (5x1000)  

DOMANDA  POTENZIALE  

Il  mercato  dell’e-­‐commerce  è  in  crescita  costante  negli  anni:  

    2004   2011  

 Media  Europea  acquis:  on-­‐line   20%   42%  

 FaEurato  in  Europa   100  miliardi  di  €   200  miliardi  di  €  

La  Germania,  la  Francia  e  il  Regno  Unito  rappresentano    Il  71%  degli  acquiren:  europei  che  si  affidano  all’e-­‐commerce.  L’  Italia  raggiunge  circa  il  15%,  ma  è  un  dato  des:nato  a  crescere  rapidamente  considerando  itrend  degli  utlimi  anni.    Lo  scorso  anno,  la  spesa  media  per  utente  europeo  è  stata  di  1.072  €  per  un  totale  di  25  ar:coli  al  prezzo  medio  di  42,88  €.    

Fonte:    Casaleggio  Associa0  -­‐  2011  

La  Germania,  la  Francia  e  il  Regno  Unito  rappresentano  Il  71%  degli  acquiren:  europei  che  si  affidano  all’e-­‐commerce.      L’  Italia  raggiunge  circa  il  15%,  ma  è  un  dato    des:nato  a  crescere  rapidamente  considerando  i  trend  degli  ul:mi  anni.      Lo  scorso  anno,  la  spesa  media  per  utente  europeo  è  stata  di  1.072  €  per  un  totale  di  25  ar:coli  al  prezzo  medio  di  42,88  €.    

NAZIONI  LEADER  DEL  SETTORE  

Trend  Economico  

Launchpad.com  non  è  solo  un  semplice  sito  di  vendite  on-­‐line,  pertanto  non  possono  essere  considera0  come  compe0tors  i  vari  

si0  di  e-­‐commerce  esisten0.  

•  Real-­‐Kme  markeKng;  •  Alto  livello  dell’immagine  associata  ai  prodo[  realizzaK;  

•  Unicità  delle  soluzioni  proposte.  

PunK  di  forza  di  Launchpad.com  

IDEATORI  

ACQUIRENTI  

CONSUMATORE  

RIVENDITORE  

BUSINESS  MODEL:  Clien:  servi:  e  funzioni  d’uso  

OCCASIONALI  

PROFESSIONISTI  

•  Ordinary  problem  solving  

•  Visibilità;  •  Possibilità  di  successo  

LaunchPad.com  des:na  il  20%  dei  ricavi  dalle  vendite  al  deEaglio  ed  il  10%  dalle  vendite  all’ingrosso  agli  uten:  che  hanno  contribuito  allo  

sviluppo  del  progeEo.  

‘Sistema  di  Remunerazione’  

•  Campagna  aggressiva  di  markeKng  per  un  rapido  sviluppo  iniziale  •  Ogni  se[mana,  Launchpad.com  avvia  lo  sviluppo  di  un  nuovo  prodoEo.      

CIRCOLO  VIRTUOSO  

D’INNOVAZIONE  

Come  garanKre  l’approvazione  e  lo  sviluppo  delle  migliori  idee  ed  un  contributo  serio  della  community?  

LEVE  PRINCIPALI  DI  SVILUPPO  

Al  terzo  anno  è  previsto  un  portafoglio  di  60  prodo[  in  svariate  categorie  merceologiche.  

UKle  al  terzo  anno:  725.000€  

Modello  di  business  snello:  Basso  livello  di  cosK  fissi.  

VAN  =  2.644.000€  

425.000€  Kickstart!  

Break  Even  Point  

LIDEC Srl Dispositivo per la comunicazione con non udenti

Roberta Cuomo (robertacuomo_1990@libero.it) Doriana De Vivo (doriana.devivo@hotmail.it) Annunziata Esposito Amideo (a.espositoamideo@virgilio.it) Claudia Illiano (claudiailliano@hotmail.it) Concetta Landino (tinalandino@alice.it)

Prodotto/Servizio

1. AV CONNECTOR (RGB) – TV/AV Receiver: si tratta di un’uscita audio e video combinata per il collegamento a un televisore con presa SCART. Il collegamento si effettua tramite il cavo SCART. E’ possibile cambiare il tipo di uscita video in base al tipo di televisore; 2. HDMI OUT: si tratta di un’interfaccia che consente la connessione di sorgenti ad alta definizione; 3. VGA: standard analogico relativo a display per computer e retro-compatibile con l’interfaccia DVI che però è in grado di trasportare solamente il segnale video ; 4. AC IN: collegare a questa presa il cavo di alimentazione fornito, quindi inserire l’altra estremità del cavo nella presa di corrente.  

•  Produzione  e  commercializzazione    del  dispositivo  

•  Rivoluzione  dell’interazione  tra  normodotati  e  non  udenti  

•  Costituzione  di  uno  stabilimento  produttivo  •  Commercializzazione  sul  mercato  nazionale  •  Espansione  nell’Eurozona  

•  Team  imprenditoriale  •  Prodotto  intuitivo  •  Prezzo  di  vendita  stimato  accuratamente  

Mission  

Vision  

Key  facts  

Descrizione dell’azienda

Domanda & Concorrenza

Amplifon (IT) Elettrosonor (IT)

Fonitalia (IT) Phonak(CH)

Starkey(USA)  GN ReSound(DK)  

Widex(DK)  William Demant (DK)

I sordi in Italia sono circa 1.000.000 (dato aggiornato al 2007) stimato in crescita del 5% annuo à A regime, ci proponiamo di occupare il 3% del mercato

Trend Atteso/1 Esercizio/anno 2014 2015 2016

Dispositivo 1.772.280,00 2.657.000,00 4.384.980,00

Totale 1.772.280,00 2.657.000,00 4.384.980,00

Ricavi Stimati

Volumi di Vendita

Esercizio/anno 2014 2015 2016

Dispositivo 9.846 14.765 24.361

Totale 9.846 14.765 24.361

Utile Netto

Esercizio/anno 2014 2015 2016

Dispositivo 233.050,19 524.346,70 1.133.024,06

Totale 233.050,19 524.346,70 1.133.024,06

ROI=82% ROE=85%

Costi Ricavi Utili

BEP

1

2

4.431526,03 €

2.162.148,04 €

571.142,50 €

VAN 4.000.000,00 €

6.110,44

1.119.887,255 €

Federico II Business Plan: corso di Gestione dello Sviluppo Imprenditoriale, Bruno Iaccarino e Mario Raffa

“vivere la quotidianità del proprio team oltrepassando le barriere dello schermo televisivo”

TRAINING ENTERTAINMENT

Referente: Ing. Rosario Marrazzo (ross.88@hotmail.it)

Ing. Rosario Marrazzo . Socio al 15%

Ing. Antonio Villani .Socio al 15%

Ing. Raffaele Palma Socio al 15%

Dott. Aurelio De Laurentiis . Socio al 55%

Team imprenditoriale:

giovedì 12 luglio 12

Federico II Business Plan: corso di Gestione dello Sviluppo Imprenditoriale, Bruno Iaccarino e Mario Raffa

Il servizio offerto dalla Training Entertainment prevede:

-Trasporto in pullman dei vari clienti dai vari comuni richiedenti il servizio

- Fornitura del packet lunch

- Visione dell’allenamento

-Percorso guidato con possibilità di accesso allo Store ufficiale del team

giovedì 12 luglio 12

Federico II Business Plan: corso di Gestione dello Sviluppo Imprenditoriale, Bruno Iaccarino e Mario Raffa

Da problema a beneficio

✓ Confusione ✓ Perdita di potenziali introiti✓ Oppressione

✓ Flusso ordinato e regolato ✓ Fatturati notevoli✓ Contatto fans-atleta

giovedì 12 luglio 12

Federico II Business Plan: corso di Gestione dello Sviluppo Imprenditoriale, Bruno Iaccarino e Mario Raffa a.a. 2011-2012

Servizio / Anno 1° 2° 3°

Formula Gruppi 87.200 117.400 126.000

Formula Spicciolata 44.400 53.000 54.800

Formula Eventi 8.000 10.000 10.000

Store Ufficiale 0 36.080 57.240

Esercizio / Anno 1° 2° 3°

Formula gruppi € 1.365.200 € 1.870.400 € 2.016.000

Formula spicciolata € 355.200 € 424.000 € 438.400

Formula eventi speciali € 120.000 € 150.000 € 150.000

Store ufficiale - € 938.080 € 1.488.240

Volumi e Fatturato

TOTALE € 1.870.400 € 3.390.480 € 4.092.640

giovedì 12 luglio 12

Federico II Business Plan: corso di Gestione dello Sviluppo Imprenditoriale, Bruno Iaccarino e Mario Raffa a.a. 2011-2012

Diagramma di Gantt

0 25 50 75 100 settembre 2012 gennaio 2013 marzo 2013 settembre 2013 gennaio 2014

Accordo con S.S.C. Napoli Progettazione e preparazione infrastruttura Ingegnerizzazione e messa a punto Forte pubblicizzazione e inizio attività aziendale

giovedì 12 luglio 12

Federico II Business Plan: corso di Gestione dello Sviluppo Imprenditoriale, Bruno Iaccarino e Mario Raffa a.a. 2011-2012

Fonti Finanziarie✓Capitale Sociale: 99.900 € ✓Banche c/c passivi: 150.000 € al 7,20%✓Prestito obbligazionario (zero coupon): 300.000 € al 5%

Prestito a fondo perduto Mutuo Bancario

giovedì 12 luglio 12

Federico II Business Plan: corso di Gestione dello Sviluppo Imprenditoriale, Bruno Iaccarino e Mario Raffa a.a. 2011-2012

Break Even Point

0

1250000

2500000

3750000

5000000

Fatturato d’equilibrio 1.061.538,78

costi fissi costi totali costi variabili ricavi totali

Dati BEP / Esercizio 1° 2° 3°

Ricavi di equilibrio 612.244,16 981.352,61 1.061.538,78

Ricavi di vendita 1.870.424,00 3.390.480,00 4.092.640,00

Margine di sic. in val. 1.258.179,84 2.429.127,39 3.031.101,22

Margine di sic. in % 205,5% 252,66% 265,54%

giovedì 12 luglio 12

Federico II Business Plan: corso di Gestione dello Sviluppo Imprenditoriale, Bruno Iaccarino e Mario Raffa a.a. 2011-2012

Indici prestazionali

Dati BEP / Esercizio 1° 2° 3°

ROI 64% 71% 56%

ROE 84% 62% 45%

Titolo di stato: Opportunità o svantaggio?

giovedì 12 luglio 12

Federico II Business Plan: corso di Gestione dello Sviluppo Imprenditoriale, Bruno Iaccarino e Mario Raffa a.a. 2011-2012

Exit Strategy

giovedì 12 luglio 12

Federico II Business Plan: corso di Gestione dello Sviluppo Imprenditoriale, Bruno Iaccarino e Mario Raffa a.a. 2011-2012

Grazie per la cortese attenzione

giovedì 12 luglio 12