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A. GENERALITES Page : 1 / 8
MANUEL QUALITE
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Conforme à la norme : ISO 9001
Domaine d’activité : Négoce de matériel pour le secteur pétrolier, gazier, pétrochimique,
agroalimentaire et pharmaceutique
VALIDATION ET APPROBATION DU MANUEL QUALITE
Qualité Nom Fonction Visa
Rédacteur C.BAUDRY Responsable
Qualité
Vérificateur /
Approbateur B.LASSARAT P.D.G.
DIFFUSION
Nom Diffusion Société Date
� CONTROLEE
� NON CONTROLEE
Ce manuel est la propriété de la Société PAI. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers, sans l’autorisation écrite du Président Directeur Général.
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A. GENERALITES Page : 2 / 8
TABLE DES MATIERES
A. GENERALITES o Page de garde (Validation, approbation et diffusion du manuel qualité SSE Page 1/8
o Table des matières Page 2/8
o Présentation de la Société Page 3/8
o Processus d’amélioration continue Page 4/8
o Cartographie des processus Page 5/8
o Interaction entre les processus Page 6/8
o Révisions Page 7/8
o Liste des procédures applicables Page 8/8
o Exclusions Page 8/8
B. SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE 1. Généralités Page 1/1
2. Manuel Qualité Page 1/1
3. Maîtrise des documents Page 1/1
C. RESPONSABILITE DE LA DIRECTION 1 Engagement de la Direction Page 1/4
2. Ecoute client Page 1/4
3. Politique qualité Page 2/4
4. Responsabilité, autorité et communication Page 3/4
5. Revue de Direction Page 4/4
D. MANAGEMENT DES RESSOURCES 1 Mise à disposition des ressources Page 1/2
2. Ressources humaines Page 1/2
3. Infrastructures Page 2/2
4. Environnement de travail Page 2/2
E. REALISATION DU SERVICE 1. Planification de la réalisation du service Page 1/2 2. Processus relatif au client Page 1/2
3. Conception et développement Page 1/2
4. Achats Page 1/2
5. Production et préparation du service Page 2/2
6. Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure Page 2/2
F. MESURE ANALYSE ET AMELIORATION 1. Surveillance et mesure Page 1/2
2. Maîtrise du produit non conforme Page 2/2
3. Analyse des données Page 2/2
4. Amélioration Page 2/2
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A. GENERALITES Page : 3 / 8
PRESENTATION DE LA SOCIETE
• Raison Sociale : Produits et Accessoires Industriels
• Forme juridique : S.A.S
• Capital : 130 000 €
• Adresse : Port 4008 – Route du Hoc – 76700 Gonfreville l’Orcher
• Téléphone : 02 35 20 80 60
• Télécopie : 02 35 55 04 40
• E-mail : [email protected]
• N° Siret : 380 186 973 00034
• Code NAF : 4 669 B
• Date de création : 24 Décembre 1990
• Contacts :
Président Directeur général B. LASSARAT
Responsable Qualité C. BAUDRY
Chargé d’affaires N. TERNON
Chargé d’affaires L. BRUNO
Chargé d’affaires M. MERLEVEDE
Chargé d’affaires C. BAUDRY
Chargé d’affaires Y. LECONTE
•••• Age moyen : 40 ans
•••• Heures d’ouverture : 8h00 12h00 13h30-17h30
• Moyens informatiques : LINE UP et SILOG
• Agréments : � ISO 9001 (Juin 2011)
• Secteur d’activité : Négoce de matériel pour le secteur pétrolier, gazier,
pétrochimique, agroalimentaire et pharmaceutique
• Activité : Négoce de matériel industriel et de ses pièces de rechange
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A. GENERALITES Page : 4 / 8
PROCESSUS D’AMELIORATION CONTINUE
Eléments Eléments d’entrée de sortie
Sous processus clients
Flux d’informations
Activités ajoutant de la valeur
CLIENTS
CLIENTS
AMELIORATION CONTINUE DU SYSTEME
DE MANAGEMENT DE LA QUALITE ET DE
LA SSE
Responsabilité de la
Direction
Management des
ressources
Mesure, analyse et
amélioration
Réalisation du service
Service Exigences
Satisfaction
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A. GENERALITES Page : 5 / 8
CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS
PROCESSUS SUPPORT
PROCESSUS REALISATION
R1 Identification. des
exigences clients
Pilote :
Responsable Qualité &
Chargé d’affaires
R2
Revue des exigences clients
Pilote :
Responsable Qualité &
Chargé d’affaires
R3
Achats
Pilote :
Responsable Qualité &
Chargé d’affaires
R4
Contrôles / Livraison
Pilote :
Responsable Qualité &
Chargé d’affaires
& Axis
R5 Facturation :
Pilote :
Comptabilité
Produit
PROCESSUS MANAGEMENT M1
Audits internes
Pilote :
Responsable Qualité
M2 Amélioration continue
Pilote :
Responsable Qualité
M3 Revue Direction et analyse
des données
Pilote :
Direction
S1 Maîtrise ressources
humaines
Pilote : Direction
S2 Maîtrise de la
documentation
Pilote : Responsable Qualité
E
X
I
G
E
N
C
E
S
C
L
I
E
N
T
S
A
T
I
S
F
A
C
T
I
O
N
C
L
I
E
N
T
M4 Ecoute Client et
Satisfaction client
Pilote :
Responsable Qualité
S3 Maitrise des
risques
Pilote : Direction
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INTERACTION ENTRE LES PROCESSUS
E : Processus entrant S : Processus sortant E/S : Entrant et sortant
M1 M2 M3 M4 R1 R2 R3 R4 R5 S1 S2 S3
M1 Audits internes
E/S E/S E E E/S
M2 Amélioration continue
E/S E/S E/S E/S E/S E/S E/S E/S E/S E/S E/S
M3 Revue Direction et
Analyse des données
E/S E/S E E/S E E/S
M4 Ecoute et satisfaction
client E/S E E/S E S E/S
R1 Identification des
exigences clients E/S E/S E E E/S
R2 Revue des exigences
clients
E/S E E E/S
R3 Achats
E/S E E S E/S
R4 Contrôles / Livraison
E/S E E S E/S
R5 Facturation
E/S S E E/S
S1 Maîtrise ressources
humaines
E E/S E/S E/S
S2 Maîtrise de la
documentation E E/S E E/S
S3 Maitrise des risques
E/S E/S E/S E/S E/S E/S E/S E/S E/S E/S E/S
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A. GENERALITES Page : 7 / 8
REVISIONS
Révision Date Désignation
0 19/10/2010 Edition originale
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A. GENERALITES Page : 8 / 8
LISTE DES PROCEDURES APPLICABLES
Réf Intitulé
P01.01 Gestion de la documentation
P01.02 Maitrise du système informatique
P01.03 Maitrise des enregistrements
P02.01 Processus management
P02.02 Processus support
P04.01 Traitement des demandes de prix
P04.02 Consultation des fournisseurs
P04.03 Etablissement du devis
P04.04 Revue de contrat
P04.05 Processus Achats
P04.06 Réception et contrôle réception
P04.07 Contrôle final et expédition
P04.08 Facturation
P04.09 Sélection évaluation des fournisseurs
P04.10 Processus réalisation
P05.01 Gestion des non-conformités
P05.02 Amélioration continue
P05.03 Audit interne
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B. SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE Page : 1 / 1
DOMAINE D’APPLICATION : Le champ d'application du système de management de la qualité couvre l'ensemble des activités de la
Société et concerne l'ensemble du personnel de l’entreprise.
1. GENERALITES
1.1. OBJET
Ce paragraphe a pour but de définir et de hiérarchiser la documentation qualité.
1.2. DOCUMENTS DU SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE
2. MANUEL QUALITE
Le Manuel qualité est :
• établi par le Responsable Qualité
• vérifié et approuvé par le P.D.G.
• diffusé aux responsables et un exemplaire est à la disposition du personnel
La mise à jour du Manuel Qualité est réalisée tous les ans (au minimum) par Responsable Qualité.
Sa diffusion peut se faire de façon contrôlée ou non contrôlée (voir § 1.3.2.3).
3. MAITRISE DES DOCUMENTS
Procédures applicables : P01-01 : Gestion de la documentation
P01-02 : Maîtrise du système informatique
P01-03 : Maîtrise des enregistrements
2. Procédure : Description d’une activité du système de management de la qualité
3. Spécification: Description du savoir faire de l’entreprise pour réaliser une activité ou une
prestation
4. Fiche : Document permettant l’enregistrement des données ou des informations
1. Manuel qualité : Document décrivant l’organisation du système de management de la qualité de PAI
pour la mise en œuvre du système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001
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C. RESPONSABILITE DE LA DIRECTION Page : 1 / 4
1. ENGAGEMENT DE LA DIRECTION
Je soussigné, Bertrand LASSARAT, Président Directeur Général, conscient des impératifs liés aux attentes des Clients et des bénéfices que peut retirer la Société d'un Système de Management de la Qualité et de la Sécurité, de la Santé et de l’Environnement (SSE), m'engage sans réserve à développer le programme d'Assurance Qualité grâce à :
• La mise en œuvre de la politique qualité • Une communication au sein de l’entreprise avec comme objectif la satisfaction des exigences
clients internes et externes • La mise en place, le suivi et la réalisation d’objectifs pertinents • L’identification et la maîtrise de nos processus et sous processus internes (calcul
d’indicateurs, vérification de l’efficacité, … etc.) • L’organisation de réunions
2. ECOUTE CLIENT
La Direction a comme objectif premier la satisfaction de ses clients (internes et externes) grâce un système de management de la qualité, de la sécurité et de l’environnement performant qui vise à optimiser la communication entre les deux parties dans le cadre de l’amélioration de nos prestations. L’objectif est de tenir compte et de s’adapter à l’évolution des besoins et exigences de nos clients en améliorant le fonctionnement de nos processus internes.
Ainsi la Direction vérifie que les dispositions mises en place pour recueillir, comprendre et anticiper les besoins et attentes des clients actuels ou potentiels, sont appliquées et permettent de conduire des actions visant à accroître la satisfaction de ceux-ci. Les informations sont analysées en fonction des orientations prises et permettent notamment, de revoir :
• la politique qualité • les objectifs • l’identification des processus
Les informations relatives à l’écoute client proviennent notamment : • des études de marché • des remontées d’informations résultant des salons, des forums, des visites clients • des visites chez le client • de la communication directe avec le client • des audits clients • des notations issues des clients
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C. RESPONSABILITE DE LA DIRECTION Page : 2 / 4
3. POLITIQUE QUALITE
Notre politique Qualité, Sécurité et Environnement a pour cœur la satisfaction de nos clients, collaborateurs, partenaires et actionnaires. Notre réflexe Qualité, Sécurité et Environnement doit s’accompagner systématiquement d’une volonté d’aller de l’avant. C’est l’innovation qui dynamisera notre système Qualité, Sécurité et Environnement, et qui sera le moteur de notre ambition : Toujours mieux satisfaire nos clients en anticipant leur besoin. Pour y parvenir, notre politique Qualité, Sécurité et Environnement doit être comprise, partagée, acceptée par tous. De cette façon, nous pourrons identifier puis éliminer durablement nos dysfonctionnement et faire bénéficier nos clients, nos partenaires, nos collaborateurs, nos actionnaires des progrès accomplis. Une démarche qualité, sécurité et environnement est avant tout une démarche de progrès. Par cette démarche, nous voulons atteindre 100% de satisfaction pour nos indicateurs de mesures qui sont :
• Des livraisons ponctuelles • La qualité de nos produits et services dans le respect des normes et de nos standards • Une organisation motivée à l’écoute de nos collaborateurs et clients • Un développement régulier de notre compétence technique • La sécurité de nos collaborateurs et clients • La maitrise de l’environnement.
Par son indépendance, le responsable Qualité a toute autorité pour faire exécuter et appliquer notre ambition Qualité, Sécurité et Environnement. Des réunions, des revues de direction permettront une remise à jour périodique de notre politique Qualité, Sécurité et Environnement. Ensemble, faisons de cette démarche une expérience profitable, joyeuse et professionnelle. Bertrand LASSARAT
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C. RESPONSABILITE DE LA DIRECTION Page : 3 / 4
4. RESPONSABILITE, AUTORITE ET COMMUNICATION
4.1. ORGANIGRAMME
Un organigramme nominatif complète l'organigramme général ci-dessous. Il est mis à jour à chaque changement dans la composition du personnel, vérifié lors de la revue de direction et visé par le Président Directeur Général.
4.2. RESPONSABILITES ET AUTORITES
Le Président Directeur Général a pour mission de faire appliquer l'ensemble du système de management de la qualité développé dans ce manuel. Les personnes, dont les responsabilités sont décrites dans le présent chapitre, ont pour mission d'appliquer et de respecter les règles définies dans ce manuel, dans la limite de leurs attributions.
PDG
Responsable
qualité Comptabilité
Assistante
Comptable
Chargés
d’affaires
Responsable
Logistique
Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5
Office Manager
Assistants
commerciaux
Assistant
commercial
Chef de produit Zone 1
Assistant
commercial
Assistante
qualité
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C. RESPONSABILITE DE LA DIRECTION Page : 4 / 4
5. REVUE DE DIRECTION
La revue de direction est présidée par le Président Directeur Général, elle est programmée tous les ans et est animée par le Responsable qualité. Les participants sont :
• Président Directeur Général • Responsable Qualité
Un compte rendu est établi par le Responsable qualité, à l'issue de la revue. Il est diffusé aux participants.
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D. MANAGEMENT DES RESSOURCES Page : 1 / 2
1. MISE A DISPOSITION DES RESSOURCES
1.1. DEFINITION ET ANALYSE DES BESOINS
La Direction met à disposition les ressources nécessaires afin de mettre en œuvre de façon
efficace le système de management de la qualité en fonction des besoins définis par les
membres de l’encadrement. Ces besoins sont analysés lors de la revue de direction. Le suivi et
l’efficacité des décisions prises sont analysés lors des réunions qualité. Ils peuvent concerner
les ressources humaines (embauche d’un nouveau salarié, formation, … etc.), l’infrastructure,
et l’environnement de travail.
1.2. LES MOYENS
La Direction identifie les moyens et le personnel approprié et fournit des moyens aux membres
de l’encadrement qui ont la responsabilité et la charge du management, de l’exécution et de la
vérification des taches incluant :
• La connaissance des normes et des dispositions de vérifications existantes
• La formation adéquate pour répondre aux besoins de la fonction et / ou du poste de
travail
• Le temps suffisant pour faire le travail
• Les infrastructures et les équipements
• L’environnement de travail
• Les procédures écrites
• Les moyens d’accéder aux enregistrements
• Les audits internes
2. RESSOURCES HUMAINES
2.1. COMPETENCE ET SENSIBILISATION
Il s’agit de définir pour chaque poste de l’entreprise, les compétences requises, afin
d’identifier les besoins en formation. Pour se faire, des fiches sont établies pour l’ensemble
des postes de l’entreprise permettant d’identifier les compétences. L’adéquation compétences
requises/personnel est vérifiée continuellement par les responsables et un bilan est effectué
lors de la revue de direction. La gestion des compétences est un investissement permanent
pour l’obtention de la satisfaction des exigences des clients et cette gestion repose sur la
mise en place d’actions définies en revue de direction ou lors des réunions qualité en fonction
des besoins. Les actions mises en place sont vérifiées et évaluées, tous les ans, en termes
d’efficacité à travers l’analyse de l’évolution des compétences de chacun des membres du
personnel.
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2.2. NOUVEAUX EMBAUCHES
Dès son arrivée dans l’entreprise le nouvel embauché est accueilli par le Responsable qualité
qui lui présente l’entreprise : locaux, fonctionnement interne, … etc. Il lui remet une fiche
d’accueil qui lui présente le système de management de la qualité (système documentaire,
fiches à renseigner, organisation de la fabrication, … etc.) ainsi que les consignes à
respecter en matière de Sécurité, Santé et Environnement. Un tuteur est désigné. Ce
dernier a un double rôle : intégration dans l’entreprise et aide technique.
3. INFRASTRUCTURES
L’entreprise fourni et entretien ses infrastructures afin de mettre en œuvre de façon
efficace son système de management de la qualité. Les infrastructures comprennent
notamment :
� le bâtiment et les espaces de travail
� les équipements associés à la mise en œuvre des processus (matériel informatique, logiciels
… etc.).
� les services supports (tels que la logistique, les moyens de communication et les systèmes
d’informations)
Les besoins en infrastructures sont remontés directement à la Direction notamment lors de la
revue de direction ou lors des réunions qualité.
4. ENVIRONEMENT DE TRAVAIL
• Les servitudes et les fournitures comme l’eau, l’électricité, les conditions
environnementales, dans la mesure où ils affectent la qualité du service (respect des
exigences client), sont mises en œuvre dans des conditions maîtrisées, sous l’autorité de la
Direction.
• Les facteurs physiques et environnementaux, la température, le bruit, l’éclairage, la propreté ainsi que les risques liés à notre activité sont identifiés, maîtrisés et les moyens
de prévention définis et mis en place afin de limiter les risques pour notre personnel. (cf
identification des risques par unités de travail et fiches de risques)
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E. REALISATION DU SERVICE Page : 1 / 2
1. PLANIFICATION DE LA REALISATION DU SERVICE
La planification des affaires se fait à partir des informations saisies dans notre logiciel de
gestion. Elle a entre autre pour but d’identifier les ressources pour assurer la livraison.
C’est à partir de ces dernières que le Chargé d’affaires planifie les commandes afin de
satisfaire les exigences clients. De plus, le logiciel permet de connaître à tout moment à
quel stade la commande se trouve et quand elle est susceptible d’être livré.
2. PROCESSUS RELATIF AU CLIENT
Procédures applicables : P04-01 : Traitement des demandes de devis
P04-02 : Consultation des fournisseurs
P04-03 : Etablissement du devis
P04-10 : Processus réalisation
3. CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT
Compte tenu de notre activité, ce chapitre n’est pas applicable.
4. ACHATS
Procédures applicables : P04-02 : Consultation des fournisseurs
P04-05 : Processus Achats
P04-09 : Sélection, évaluation des fournisseurs
P05-01 : Gestion du produit non-conforme
Une liste des fournisseurs suivis par la Société est tenue à jour régulièrement par le
Responsable qualité.
Les fournisseurs agréés sont suivis conformément à la procédure P04-09.
Le contrôle réception s'effectue conformément aux dispositions du chapitre F du présent
Manuel §1.4.2
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E. REALISATION DU SERVICE Page : 2 / 2
5. PREPARATION DU SERVICE
Procédures applicables : P04-10 : Processus réalisation La préparation du service a pour but de prévenir l’apparition de non-conformité par
l’identification des caractéristiques critiques du produit afin de les mettre sous maîtrise
étroite. Le service est géré par un système de gestion informatisée dont l’accès est maîtrisé
6. MAITRISE DES DISPOSITIFS DE SURVEILLANCE ET DE MESURE
La maitrise des dispositifs de surveillance concerne la surveillance et la mesure su système de
management de la qualité et l’analyse des données
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F. MESURE ANALYSE ET AMELIORATION Page : 1 /2
1. SURVEILLANCE ET MESURE
1.1. SATISFACTION DU CLIENT
La mesure de la satisfaction du client s’exerce au travers des trois axes définis ci-dessous:
Les contacts avec les clients
Les notations clients
Les réclamations et les retours clients Procédures applicables : P05-10 : Fiche Client
1.2. AUDIT INTERNE
Procédures applicables : P05-03 : Audits internes
L'ensemble des audits constitue l'audit du système de management de la qualité qui a pour but de vérifier une fois par an l'adéquation du système de management de la qualité avec les pratiques de l'entreprise (Application du manuel qualité, des procédures et des spécifications).
1.3. SURVEILLANCE ET MESURE DES PROCESSUS
L’efficacité des processus est vérifiée périodiquement lors des réunions qualité grâce à la détermination de méthodes basées sur l’analyse des processus, de leur incidence sur la conformité aux exigences et sur l’efficacité du Système de management de la qualité. Des indicateurs sont identifiés, calculés et analysés, pour chacun des processus management, réalisation et support (dans la mesure du possible). Des objectifs quantifiés sont définis et des actions sont planifiées pour les atteindre.
1.4. SURVEILLANCE ET MESURE DU SERVICE
Le contrôleur AXIS effectue un contrôle pour s'assurer du bon état des arrivages et de la concordance entre les termes de la commande, du bordereau de livraison et des marquages (ce contrôle est enregistré la fiche contrôle réception. Toute anomalie ou non-conformité est communiquée au Chargé d’affaires ou au Responsable qualité.
L’ensemble de ces enregistrements permettent de démontrer la qualification du produit et fournissent la preuve que le produit répond aux exigences du client et qu’il a subi les contrôles requis.
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F. MESURE ANALYSE ET AMELIORATION Page : 2 /2
2. MAITRISE DU SERVICE NON-CONFORME
Documents applicables : P05-01 : Gestion du produit non-conforme
3. ANALYSE DES DONNEES
Il s’agit de déterminer, recueillir et analyser les données pour démontrer l’efficacité du système de management de la qualité et évaluer ses possibilités d’amélioration.
L’analyse de ces données permettent, notamment de fournir des informations sur : • La satisfaction clients • La conformité du produit • L’efficacité des processus (management, réalisation et support)
4. AMELIORATION
Documents applicables : P05-02 : Amélioration continue
L’objectif de l’amélioration continue est de palier à l’ensemble des dysfonctionnements réels ou potentiels (non atteinte d’objectif qualité, écarts détectés en audit, non-satisfaction client, processus non efficace, ... etc.). Toute action d’amélioration est enregistrée sous forme d’une action corrective ou préventive, l’ensemble des actions d’amélioration est donc constitué par la totalité des actions correctives et préventives.