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TEMPLATE FOR PROJECT CONCEPT NOTE (PCN)€¦  · Web viewLes démobilisés adultes de la phase II...

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Document of The World Bank FOR OFFICIAL USE ONLY Report No: 53385-ZR RESTRUCTURING PAPER ON A PROPOSED PROJECT RESTRUCTURING OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO EMERGENCY DEMOBILIZATION AND REINTEGRATION PROJECT GRANT H362 IN THE INITIAL AMOUNT OF SDR 31.3 MILLION AND A RESTRUCTURED AMOUNT OF SDR 31.3 MILLION TO THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO This document has a restricted distribution and may be used
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Document ofThe World Bank

FOR OFFICIAL USE ONLY

Report No: 53385-ZR

RESTRUCTURING PAPER

ON A

PROPOSED PROJECT RESTRUCTURING OF

THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO EMERGENCY DEMOBILIZATION AND REINTEGRATION PROJECT

GRANT H362

IN THE INITIAL AMOUNT OF SDR 31.3 MILLION

AND

A RESTRUCTURED AMOUNT OF SDR 31.3 MILLION

TO THE

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO

This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of their official duties. Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization.

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ABBREVIATIONS AND ACRONYMS

Democratic Republic of Congo DRC

Emergency Demobilization and Reintegration Project

EDRP

Vice President: Obiageli Katryn EzekwesiliCountry Director: Marie Françoise Marie-Nelly

Sector Manager / Director: Ian Bannon/ Inger AndersonTask Team Leader: Bernard Harborne

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THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGOTHE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO Emergency Demobilization and

Reintegration Project

CONTENTS

Page

ANNEX 1: Proposed Changes.............................................................................................5ANNEX 2: Appraisal Summary Update..............................................................................9ANNEX 3: Updated Critical Risk Framework..................................................................10ANNEX 4: Results Framework and Monitoring...............................................................11ANNEX 5: Action Plan - Project Implementation Unit …………………………… …14ANNEX 6: Government Letter of Request April 2 2010..…………… 29ANNEX 7: Approval Memo of Extension of IDA Grant March 2008 31

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Date: May 25, 2023Country: Democratic Republic of CongoProject Name: Emergency Demobilization and Reintegration Project Project ID: P105729 (P078658)

Team Leader: Bernard HarborneSector Director/Manager: Inger Andersen/Ian BannonCountry Director: Marie Francoise Marie-NellyEnvironmental Category: C

Borrower: Government of the Democratic Republic of CongoResponsible agency: UEPN, Ministry of DefenseRevised estimated disbursements (Bank FY/US$m)FY FY09 FY10 FY11Annual 7.8 17.0 23.2Cumulative 7.8 24.8 48.0Current closing date: June 10, 2010 Revised closing date: September 30, 2011Does the restructured or scaled-up Project require any exceptions from Bank policies? Have these been approved by Bank management?Is approval for any policy exception sought from the Board?

○Yes x No○Yes x No○ Yes x No

Revised Project development objectives/outcomes No revision to Project development objectives.

Does the scaled-up or restructured Project trigger any new safeguard policies? -No-For Additional Financing[ ] Loan [ ] Credit [] Grant For Loans/Credits/Grants:Total Bank financing (US$m.): US$47.8 million Proposed terms: IDA Grant

Financing Plan (US$m.)Source Local Foreign TotalBorrowerIBRD/IDAAfrican Development BankTotal

2.2

2.04.2

-0-48.020.068.0

2.248.022.072.2

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ANNEX 1:Proposed Changes

a. What are the proposed changes, as applicable, in the project’s development objectives, outcomes, design, and/or scope?

Project development objectives, outcomes, design and scope of the Democratic Republic of Congo Emergency Demobilization and Reintegration Project (EDRP) remain unchanged.

b. What are the other complementary changes, as applicable:

Institutional arrangements ___Yes _X_NoIf, yes, please explain:

Financing mechanism/Conduit ___Yes _X_No If, yes, please explain:

Outputs ___Yes _X_NoIf, yes, please explain:

Project Costs and financing plan (include summary tables) ___Yes _X_NoIf, yes, please explain:

Financial management ___Yes _X_NoIf, yes, please explain:

Disbursement arrangements _ _Yes __X_NoIf, yes, please explain:

(see below)

Existing Project financial resources would need significant reallocation to support the project extension and the measures to reinforce the quality of reintegration implementation. The reallocations requested are detailed in the following table:

Cat. Description Approved Reallocation Proposed Percentage Explanation for change

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Grant Allocation (X?DR)

Adjustment Amendment Change

1 Works 15,000 -15,000 - - 100 %No civil works were carried out.

2 Goods 15,000 50,000 65,000 333 %

The majority of project goods and materials date from 2004 and are either in a bad state or likely to fail shortly. This includes computers and technological materials which have relatively high replacement costs. The reallocation will therefore cover the purchase of new project materials that will ensure project efficiency and safeguard against loss of electronic records.

3 Consultant Services 20,500,000 7,566,500 28,066,500 37 %

This reallocation will facilitate the reinforcement of the effectiveness and quality of ongoing reintegration activities. Existing contracts with current implementation partners will be extended and their workplans will now include a broader range of reintegration opportunities in farm and non-farm activities; more thorough training for beneficiaries (including production, investment, business management, etc.); the reinforcement of implementing partner capacity; extended periods of more thorough reintegration follow-up; increased focus on the development and support of labor/ farm associations; and, work to ensure better synergies with longer-term development efforts that will enhance the chances of sustainable livelihoods for ex-combatants.

4Transitional Subsistence Allowances

6,100,000 - 4,398,500 1,701,500 - 72 %

The numbers of combatants who chose demobilization were fewer than estimated due to rapid integration of militia forces into the army and the national army’s unexpected retention of personnel in existing brigades to address the security situation in Eastern DRC. This has in turn significantly reduced the resources required for cash payments/ allowances.

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5 Transportation Services 1,250,000 - 1,228,500 21,500 - 98 %

The need to provide assisted transportation was less than anticipated, as many ex-combatants were demobilized in their area of origin.

6 Operating Costs 620,000 825,000 1,445,000 133 %

The increase in operating costs is due to (a) general rise in costs as a result of the global economic crisis, (b) expectation of further overheads related to the proposed extension and (c) significant resources required for end of program monitoring and evaluation (estimated $450k).

7

Refund of Project Preparation Advance

2,500,000 - 2,499,500 500 - 99 %

Permission was obtained to use the PPF to finance implementation of activities in advance of approval of the Additional Financing Operation. However, it was ultimately never used because the Additional Financing Operation became effective in time. The project thus proposes to reallocate the PPF.

8 Unallocated 300,000 - -300,000 - - 100 %

  Total 31,300,000 - 31,300,000 0 %

Procurement ___Yes _X_NoIf, yes, please explain:

Closing date _X_Yes ___NoIf, yes, please explain:

On April 2, 2010, the Government of the Democratic Republic of Congo requested a fifteen-month extension of the Project closing date to September 30, 2011 (see Annex 5). This timeframe is permissible under World Bank policy, which allows an extension of up to three years from the original IDA closing date (OP 13.20, Para. 2, (iii)). The original IDA project was extended to September 30, 2008 on March 26, 2008, approved by the Regional Vice-President (see Annex 6).

The extension would permit the completion of reintegration activities under the project and allow the Project to reinforce their quality of implementation so as to better ensure sustainable livelihoods for ex-combatant beneficiaries. In addition, current monitoring and evaluation efforts will be improved, the level of technical assistance to implementation partners increased, and service delivery strengthened, particularly to more vulnerable ex-combatant populations, including older youth, and beneficiaries in the East of the country.

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Completion of ex-combatant reintegration in the DRC is vital to ensure lasting peace gains in the country and region. The EDRP continues to contribute significantly to the national and regional security environment, facilitating longer term development and peace building efforts. Reinforcing certain aspects of Project implementation will add to the sustainability of these efforts.

Implementation schedule _X_Yes ___No

If, yes, please explain:

Completion of implementation of activities will be pushed forward by 15 months, from June 30, 2010 to September 30, 2011. The Project has already received revised budgets and indicative workplans from implementing partners. Once the extension is confirmed, the Project will work to negotiate contracts. This should be a simple process, given that it is a question of current partners continuing existing activities. The Project and partners will then together complete the identification of concrete actions each will undertake to reinforce reintegration performance. Among them would be: the offering of a broader range of reintegration opportunities in farm and non-farm activities; more thorough training for beneficiaries (including production, investment, business management, etc.); the reinforcement of implementing partner capacity, extended periods of more thorough reintegration follow-up; increased focus on the development and support of associations; and, work to ensure better synergies with longer-term development efforts that will enhance the chances of sustainable livelihoods for ex-combatants. (This is set out in the Action Plan from the NPDRR implementation unit attached as Annex 5)

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ANNEX 2:Appraisal Summary Update

Do the proposed changes result in significant change of impact (from original Appraisal Summary of the PAD) in the following:

Economic and financial analysis ___Yes _X_NoIf, yes, please explain:

Technical ___Yes _X_NoIf, yes, please explain:

Social ___Yes _X_NoIf, yes, please explain:

Environment ___Yes _X_NoIf, yes, please explain:

Exceptions to Bank Policy ___Yes _X_NoIf, yes, please explain:

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ANNEX 3:Updated Critical Risk Framework

No new risks identified.

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ANNEX 4:Results Framework and Monitoring

The project results framework will remain unchanged and the same project development indicators will be used, since this phase is a continuation of the last and there are no new activities. However, given the goal of strengthening reintegration assistance, the Task Team also proposes that the project track the following indicators:

Beneficiaries who report being in a similar economic situation to that of the average community member. (%)

The number of beneficiaries who engage in cooperative economic activities, such as associations. (number; disaggregate by male/female).

The number of community members included in associations with ex-combatant members. (number; disaggregate by male/female).

NB: The last two indicators above are essentially sub-indicators of the IDA 15 CORE indicator: “1. Direct project beneficiaries (number), of which female (percentage); 2. Indirect project beneficiaries (number), of which female (percentage).” The project already tracks the number of direct project beneficiaries. However, given the prohibitive cost of large surveys in a country the size of the DRC, only a rough estimate of the overall number of indirect beneficiaries is possible, assuming average family size and other variables. These sub-indicators will therefore serve two purposes: they will give an indication of the level of reintegration reinforcement occurring during this phase, and give a specific count of one specific sub-set of indirect beneficiaries – that of civilian members of cooperatives in which ex-combatants participate.

Monitoring and evaluation will also be reinforced, and efforts made to implement additional evaluation activities if information is lacking in any performance areas.

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ANNEXE 5

PLAN D’UTILISATION DES FONDS RESIDUELS DU PNDDR

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion la République Démocratique du Congo a bénéficié d’un financement des bailleurs de fonds (la Banque Mondiale, le MDRP et la Banque Africaine de développement).

Depuis 2004, les activités de mise en œuvre du Programme ont permis de démobiliser 108 000 combattants (et 31 000 enfants) dont 94 000 se sont installés physiquement dans les différentes provinces du pays.

A ce jour plus de 60 000 démobilisés ont été formés, dotés en kits professionnels. Ils ont été accompagnés par 23 partenaires et leurs sous-traitants. Beaucoup d’entre ces démobilisés ont développé des activités génératrices des revenus qui contribuent à la relance économique dans leurs milieux d’accueil et surviennent aux besoins de leurs dépendants.

Les résultats de la réinsertion socio économique sont significatifs en ce qui concerne le nombre de personnes encadrées telles que renseignées dans la base de données et l’Applicatif de Suivi de la Réinsertion (ASR). Cependant ces résultats ont fait l’objet des critiques de la part de plusieurs observateurs tant pour la durabilité que pour la visibilité des actions dans les différents milieux d’accueil des démobilisés.

Par ailleurs, lors des différentes missions de supervision de la Banque Mondiale, les missions d’évaluation de l’UEPNDDR, ainsi que les rapports des Agences d’exécution des projets de réinsertion, il a été mis en évidence les faiblesses de la réinsertion économique des démobilisés, particulièrement en ce qui concerne :

a) l’accompagnement technique des démobilisés qui s’est arrêté dès que le bénéficiaire a été formé et doté en kit professionnel de réinsertion par l’Agence d’Exécution ;

b) le suivi de proximité des activités développées par les démobilisés qui est resté faible et non personnalisé compte tenu d’une part de la dispersion des démobilisés et d’autre part de la vaste étendue du territoire national, sans compter les difficultés logistiques.

c) la faible valeur per capita des ressources pour la réinsertion, l’insuffisance du personnel préposé au suivi et les faibles moyens alloués à cette activité pourtant importante expliquent également ces faiblesses.

Il convient de souligner également que les activités de la réinsertion économiques ont été menées dans un environnement difficile, caractérisé principalement par les conflits armés récurrents surtout à l’Est de Pays et l’aggravation de la crise financière qui a vu s’écrouler les activités minières, poumons économiques du Pays. La chute brutale de la MIBA et des entreprises de Mining a désarticulé le système économique formel et informel occasionnant

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ainsi, l’affaiblissement si pas la perte des activités de réinsertion économique d’un grand nombre de démobilisés.

L’opportunité que nous offre l’utilisation des fonds résiduels du PNDDR permettra d’apporter des corrections nécessaires en amont, en renforçant la durabilité des activités économiques des démobilisés, la prise en compte de la participation communautaire dans les activités de réinsertion et, en aval, en consolidant la paix, la sécurité des personnes et des biens ainsi que la visibilité du Programme tout entier.Dans cette perspective, il s’est tenu à Kinshasa, une réunion d’échange et de concertation qui a regroupé l’UEPNDDR, les membres de l’équipe de la dernière mission de supervision de la Banque Mondiale au Katanga et à l’Est de la RDC, et les Représentants des Agences d’exécution retenus dans l’Accord de financement IDA (BIT, CARITAS, FAO, INPP et UNICEF). Cette réunion a abouti à la définition d’un paquet d’activités essentielles susceptibles d’améliorer les acquis du programme dans la réinsertion des bénéficiaires par les Agences d’exécution.

2. BENEFICIAIRES DE L’EXTENSION DES ACTIVITES DE LA REINSERTION

Les cibles de cette extension sont :a) Les enfants sortis de forces et groupes armés devenus adultes, chefs de ménages, et

ceux qui ont perdu les bénéfices de l’appui suite aux affres de guerre.b) Les démobilisés réinsérés dans la première phase du Programme et regroupés en

association de producteurs (seuls ou avec des membres des communautés d’accueil) et qui pour la plupart éprouvent de difficultés dans l’essor de leurs activités économiques ;

c) Les démobilisés réinsérés dans la première phase qui ont perdu l’exercice de leurs affaires comme victimes des conflits armés récurrents.

Les démobilisés adultes de la phase II (45 000) actuellement encadrés dans les projets de réinsertion dont nous devons assurer le renforcement du suivi et de l’accompagnement technique sur une période plus longue ;d) Les membres des communautés d’accueil incorporés dans les associations avec les

démobilisés.

3. OBJECTIFS DE L’EXTENSION

3.1. Objectif général

L’objectif général de l’extension des activités de la réinsertion est des renforcer les activités pour une réinsertion durable à travers l’amélioration des capacités techniques matérielles et humaines des démobilisés et membres des communautés organisés en associations des producteurs.

6.6. 3.2. Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques visés sont :

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a. Renforcer les capacités humaines, matérielles, techniques des acteurs des projets et leur accès aux intrants ;

b. Renforcer les ressources pour l’accompagnement technique et le suivi de proximité personnalisé par les Agences d’exécution ;

c. Favoriser la structuration des démobilisés et membres des communautés en associations des producteurs.

d. Renforcer l’intégration sociale des démobilisés réinsérés au sein des communautés d’accueil.

4. CHOIX STRATEGIQUE D’INTERVENTION

L’intervention vise la consolidation et le renforcement des acquis de la phase 1 du Programme. Les actions mettront l’accent sur l’accompagnement technique plus durable et le suivi de proximité des activités de chaque bénéficiaire à la base.L’approche de mise en œuvre vise la structuration et le renforcement des associations des bénéficiaires. Il privilégie l’appui en mode associatif ou regroupement des producteurs et des artisans.

Les Agences d’exécution devront s’engager sur les résultats de durabilité et le suivi personnalisé de chaque démobilisé, tout en mettant en œuvre la stratégie de sevrage définie.Par conséquent les agences recruteront des moniteurs agricoles pour encadrer les associations agropastorales et des maîtres artisans pour les ateliers des métiers ou des petites unités de transformations génératrices des revenus (AGR) afin d’encadrer les bénéficiaires pendant 12 mois au moins. D’une manière générale il sera respecté le ratio de 25 à 50 individus par association selon qu’il s’agit des filières des métiers et des AGR ou des filières agropastorales ou de pèche.Les ressources humaines recrutées tant pour l’encadrement technique que pour la gestion de la base des données devront être contractuellement spécifiques au projet. Les activités de ces encadreurs sont contrôlées par des superviseurs.Pour sa part, l’UEPNDDR réalise le suivi et l’évaluation des activités à l’aide de l’Applicatif de Suivi de la Réinsertion (ASR), de même que les visites de terrain.

Les principales activités de cette approche d’intervention sont :

Pour les Agences d’exécution

a. Confirmation des bénéficiaires démobilisés dans l’ASR après référencement;b. Organisation et structuration des associations des producteurs ex combattants et

membres des communautés;c. Encadrement et accompagnement technique durable des bénéficiaires ; d. Dotation des associations de producteurs en équipements et intrants ;e. Recrutement des encadreurs et superviseurs suivant un profil défini;f. Plaidoyer et facilitation de l’accès aux débouchés et marchés ;

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g. Formation à l’esprit d’entreprise à l’effort d’épargne et l’adhésion à la micro finance, de même que les mutuelles de santé ;

h. Amélioration du rapportage et l’exploitation de ces rapports i. Le suivi et l’évaluation des activités ;j. Clôture des projets suivant la stratégie de sortie ;Pour l’UEPNDDR

a. Pré identification des bénéficiaires démobilisés et enfants devenus adultes, ainsi que les membres des communautés d’accueil devant bénéficier du projet ;

b. Référencement des bénéficiaires aux Agences d’exécution ;c. Coordination nationale des activités de chaque projet des Agences d’Exécution ;d. Suivi et Evaluation des projets ;e. Rapportage sur les activités des projets;f. Veiller à la clôture des projets suivant la stratégie de sevrage;g. Mesurer l’impact de l’exécution des projets de réinsertion;h. Organiser l’audit technique et financier des projets.

4. RESULTATS ATTENDUS

Au terme des activités de l’extension, les résultats escomptés sont :a) Les démobilisés et les ESFGA devenus adultes, en individuel ou en association sont

appuyés dans les activités durables et ont acquis des compétences leur permettant de générer des revenus et de les gérer à bon escient ;

b) Le suivi des activités des bénéficiaires est effectué et mesuré de façon adéquate (promptitude et complétude) conformément au manuel des procédures de suivi et évaluation vulgarisé par l’UEPNDDR ;

c) Les informations sur les activités sont partagées avec les décideurs et les mesures correctives éventuelles sont apportées ;

d) Tous les documents de gestion financière et de passation des marchés effectuée par les Agences d’exécution sont disponibles et accessibles aux missions d’évaluation ;

e) Le rapportage des activités est réalisé selon les fréquences et les périodicités mentionnées dans les conventions de mise en œuvre.

6. STRATEGIE DE SORTIE APRES LA CLOTURE DE L’UEPN DDR

La stratégie de sortie à la suite de la clôture de l’UEPNDDR se résume en ce que les activités actuelles de l’UEPNDDR vont continuer sous la forme d’un service public à définir par le Gouvernement de la RD Congo. Ce service devra continuer les missions du PNDDR, notamment :

- Répondre aux besoins de démobilisation dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité et spécifiquement des FARDC ;

- Assurer la maintenance et la mise à jour de la base de données du PNDDR ;- Organiser les activités de réinsertion socio économique des éléments démobilisés ou

retraités des FARDC, de même que les inaptes et les invalides, dans le cadre de la réforme de l’armée ;

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- Consolider et capitaliser les acquis du PNDDR notamment dans le volet réinsertion économique des démobilisés.

7. LA BASE DES DONNES DU PNDDR ET LE SYSTEME DE GESTION DE L’INFORMATION

La base de données du PNDDR est un patrimoine stratégique extrêmement important du Gouvernement Congolais, compte tenu de la valeur quantitative et qualitative qu’elle regorge. Elle devra être gérée avec conséquence et par l’UEPNDDR (ou le service public à venir) pour les besoins du Gouvernement congolais (réforme du secteur de sécurité) de même que les besoins de la mémoire collective nationale et internationale.

8. LA PARTENARIAT AVEC LE TDRP

Le TDRP (Transitional Demobilization and Reintegration Program) est l’émanation du MDRP qui a financé et appuyé techniquement les sept programmes nationaux DDR en Afrique Centrale. En tant que structure régionale de dialogue, échanges et appui technique aux activités régionales du DDR, le partenariat avec le PNDDR de la RDC est souhaité.

9. ALLOCATION DES RESSOURCES FINANCIERES AUX ACTIVITES DE L’EXTENSION

Après que chaque Agence d’exécution ait soumis son projet d’extension d’activités complémentaires, une réunion d’harmonisation et de standardisation a permis de retenir les sites d’intervention, les effectifs et l’affectation des ressources.Les données qui tiennent compte des spécificités de chaque Agence sont reprises dans les points qui suivent :

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9.1 ADEKOR

  1. Sites et effectifs            SITE N.Assoc. Effectif Filières  MBUJI MAYI 4 100 savonnerie  

  MWENE DITU 4 100boulangerie

  GANDAJIKA 4 100 transformations produits agricoles

  KABINDA 4 100 teinturerie  

           

  Total Renforcement 16 400      

  Total Renforcement des démobilisés encadrés Phase 1 400 25 personnes par association

  Total des démobilisés encadrés victimes de conflit Phase 1 0      

  Sous total Renforcement Phase 1 400      

  Total Renforcement Accompagnement technique projets Phase 2   280      

   

  2. Budget détail  

  DESIGNATION Quantité FréquenceDurée (Jrs)

PU (USD) Couts (USD)

1 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET TECHNIQUES DES ASSOCIATIONS

 1.1. APPUI AU RENFORCEMENT DES ACTIVITES DES DEMOBILISES ENCADRES DE LA PHASE 1        

  1. Renforcement des capacités matérielles, techniques et intrants 400     400 160 000

  Sous total 1         160 0002 APPUI A L'ORGANISATION & STRUCTURATION DES

ASSOCIATIONS       1. Appui a la structuration /organisation         11 250  2. Formations spécifiques : Formation en gestion & cult associative et  

Formation en entreprenariat         22 500  Sous total 2         33 750

3 RENFORCEMENT DE L'ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE DES BENEFICIAIRES    

  Superviseurs Techniques        Rémunération  des superviseurs 4 1 12 300 14 400

  Frais d'itinérance (per diem) (10$/Jx10 jrs) 4 12 10 480  Equipements d'animateurs        1. Motos pour Superviseurs 4 1 3500 14 000  2. Matériels de travail 4 1 60 240  S/T (1)       29 120

  Maîtres artisans          Rémunération  des encadreurs  16 1 12 250 48 000  Frais d'itinérance (per diem) (5$/Jx20 jrs) 16 12 5 960

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  Equipements d'encadreurs        1. Vélos pour Maîtres artisans 16 1 110 1 760  2. Matériels de travail 16 1 60 960  S/T (2)         51 680  Sous-total 3: Accomp. Tech. = (S/T (1) + S/T (2))         80 800

4 RENFORCEMENT DE L'ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS EN COURS

  Rémunération des Maîtres artisans 4 6 1 250 6000  Vélos pour Maîtres Artisans 4 1 1 110 440  Rémunération superviseurs 2 6 1 300 3600  Sous total 4         10 040

5 SUIVI DU PROJET   5.1. SUIVI DE L’AE (Point Focal)        Missions de terrain  (DSA)            Agents (2) de suivi (2 X 4 jrs X12)  2 4 12 80 7 680  Frais de transport (forfait carburant + sae) 2 1 12 100 2 400  S/T (3): Suivi Sous bureau         10 080  5.2. SUIVI DE L'AE/ Niveau national        1 mission/6mois x2pers (DSA) (5 provinces) 0 0 0 0 0  Appui logistique 0 0 0 0 0  S/T (4): Niveau national         0  Sous total 5 = S/T (3) + S/T (4)         10 080

6 EVALUATION DU PROJET       Evaluation 2 1 7 175 2 450  Sous total 6         2 450  Total     297 120  FRAIS D'AGENCE (10%) 29 712  326 832  CONTINGENCES (5%) 16 342  TOTAL GENERAL         343 174

9.2 BIT

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1. Sites et effectifs          

SitesNbre associations

Effectif démobilisés Filières

Maniema: Kindu, Kailo, Pangi, Kalima, Lokando 12 300 Formation à l'emploi

Nord Kivu: Beni, Goma, Walikale, Masisi, Rutshuru, Lubero 20 500 Petites transformations

Sud Kivu: Bukavu, Uvira, Mwenga, Kabare 16 400    

Equateur: Gemena, Mbandaka, Bwamanda, Bobito, Karawa, Zongo, Budjala 12 300    

Bandundu: Kikwit 8 200     Province Orientale: Bunia, Djugu, Mahagi 12 300     Total 80 2000

Total Renforcement des démobilisés encadrés Phase 1 1000 25 personnes par association

Total des démobilisés encadrés victimes de conflit Phase 1 1000       Sous total Renforcement Phase 1 2000      

Total Renforcement Accompagnement technique projets Phase 2   10000      

2. Budget détail      

  DESIGNATION Quantité FréquenceDurée (Jrs) PU (USD) Couts (USD)

1 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET TECHNIQUES DES ASSOCIATIONS  

1.1. APPUI AU RENFORCEMENT DES ACTIVITES DES DEMOBILISES ENCADRES DE LA PHASE 1        

   1. Renforcement des capacités matérielles, techniques et intrants 1000     400 400 000

  Sous total 1 400 000  1.2. APPUI AUX DEMOBILISES ENCADRES VICTIMES DES

CONFLITS (1000)           Remise à niveau, Dotation en kits et équipements de 

transformation et autres 1000     600 600 000  Sous total 2 600 000

2 APPUI A L'ORGANISATION & STRUCTURATION DES ASSOCIATIONS    

  1. Appui a la structuration /organisation         25 000  2. Formations spécifiques : Formation en gestion & cult 

associative et  Formation en entreprenariat         175 000  Sous total 3 200 0003 RENFORCEMENT DE L'ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE

DES BENEFICIAIRES       Superviseurs Techniques        Rémunération  des superviseurs 10 1 12 300 36 000

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  Frais d'itinérance (per diem) (10$/Jx10 jrs) 10 12 10 1 200  Equipements d'animateurs        1. Motos pour Superviseurs 6 1 3500 21 000  2. Matériels de travail 10 1 60 600  S/T (1)       58 800  Maîtres artisans          Rémunération  des encadreurs  25 1 12 250 75 000  Frais d'itinérance (per diem) (5$/Jx20 jrs) 25 12 5 1 500  Equipements d'encadreurs        1. Vélos pour Maîtres artisans 25 1 110 2 750  2. Matériels de travail 25 1 60 1 500  S/T (2)         80 750  Sous-total 4: Accomp. Tech. = (S/T (1) + S/T (2))         139 550

4 RENFORCEMENT DE L'ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS EN COURS

  Rémunération des Maîtres artisans 100 6 1 250 150000  Vélos pour Maîtres Artisans 100 1 1 110 11000  Rémunération superviseurs 12 6 1 300 21600  Sous total 5         182 600

5 SUIVI DU PROJET   5.1. SUIVI DE L’AE (Point Focal)        Missions de terrain  (DSA)            Agents (2) de suivi (2 X 4 jrs X12)  2 4 12 80 7 680  Frais de transport (forfait carburant + sae) 2 1 12 100 2 400  S/T (3): Suivi Sous bureau         10 080  5.2. SUIVI DE L'AE/ Niveau national        1 mission/6mois x2pers (DSA) (5 provinces) 12 2 7 175 29 400  Appui logistique 12 2 1 100 2 400  S/T (4): Niveau national         31 800  Sous total 6 = S/T (3) + S/T (4)         41 880

6 EVALUATION DU PROJET       Evaluation 10 1 7 175 12 250  Sous total 7         12 250  Total     1 576 280  FRAIS D'AGENCE (10%) 157 628

  1 733 908CONTINGENCES (5%) 86 695

TOTAL GENERAL         1 820 603

9.3 CARITAS

1. Sites et effectifs          

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SITE N.Assoc. Effectif Filières BENI     Elevage   

KINDU     Transformation des produits UVIRA     Agriculture   

KALEMIE    Formation à l'emploi  

KISANGANI         BUNIA         BUKAVU         KANANGA         ISIRO         BUTA        

Total Renforcement des démobilisés encadrés Phase 1 120 3000 25 personnes par association

Total des démobilisés encadrés victimes de conflit Phase 1 40 1000       Sous total Renforcement Phase 1 160 4000      

Total Renforcement Accompagnement technique projets Phase 2   13180      

 

2. Budget détail  

  DESIGNATION QuantitéFréquenc

eDurée (Jrs)

PU (USD) Couts (USD)

1 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET TECHNIQUES DES ASSOCIATIONS  

1.1. APPUI AU RENFORCEMENT DES ACTIVITES DES DEMOBILISES ENCADRES DE LA PHASE 1 (3000)        

  1. Renforcement des capacités matérielles, techniques et intrants 3000     400 1 200 000

  Sous total 1         1 200 000  1.2. APPUI AUX DEMOBILISES ENCADRES VICTIMES DES

CONFLITS (1000)           Remise à niveau, Dotation en kits et équipements de transformation et 

autres 1000     600 600 000  Sous total 2         600 000

2APPUI A L'ORGANISATION & STRUCTURATION DES ASSOCIATIONS    

  1. Appui a la structuration /organisation         5 230  2. Formations spécifiques : Formation en gestion & cult associative et  

Formation en entreprenariat         161 050  Sous total 3         166 280

3 RENFORCEMENT DE L'ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE DES BENEFICIAIRES    

  Superviseurs Techniques        Rémunération  des superviseurs 10 1 12 300 36 000

  Frais d'itinérance (per diem) (10$/Jx10 jrs) 10 12 10 1 200  Equipements d'animateurs        1. Motos pour Superviseurs 10 1 3500 35 000

  2. Matériels de travail 10 1 60 600  S/T (1)       72 800

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  Maîtres artisans/Moniteurs agricoles          Rémunération  des encadreurs  100 1 12 250 300 000

  Frais d'itinérance (per diem) (5$/Jx20 jrs) 100 12 5 6 000  Equipements d'encadreurs        1. Vélos pour Maîtres artisans 100 1 110 11 000  2. Matériels de travail 100 1 60 6 000

  S/T (2)         323 000  Sous-total 4: Accomp. Tech. = (S/T (1) + S/T (2))         395 800

4 RENFORCEMENT DE L'ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS EN COURS

  Rémunération des Maîtres artisans/Moniteur agr 132 6 1 250 198000  Vélos pour Maîtres Artisans/Moniteur agr 132 1 1 110 14520  Rémunération superviseurs 14 6 1 300 25200  Sous total 5         237 720

5 SUIVI DU PROJET   5.1. SUIVI DE L'AE(Diocèse)        Missions de terrain  (DSA)            Agents (2) de suivi (2 X 4 jrs X12)  2 4 12 80 7 680  Frais de transport (forfait carburant + sae) 2 1 12 100 2 400  S/T (3): Suivi Diocèse         10 080  5.2. SUIVI DE L'AE/ Niveau national        1 mission/6mois x2pers (DSA) (5 provinces) 12 2 7 175 29 400  Appui logistique 12 2 1 100 2 400  S/T (4): Niveau national         31 800  Sous total 6 = S/T (3) + S/T (4)         41 880

6 EVALUATION DU PROJET       Evaluation 10 1 7 175 12 250  Sous total 7         12 250  Total     2 653 930  FRAIS D'AGENCE (10%) 265 393  2 919 323  CONTINGENCES (5%) 145 966  TOTAL GENERAL         3 065 289

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9.4 FAO

1. Sites et effectifs SITE N.Assoc. Effectif Filières KINSHASA 2 100 Elevage  Agriculture KIKWIT 1 50 Elevage    KAMINA 1 50   Agriculture LUBUMBASHI 1 50 BENI 1 50 Elevage    KINDU 2 100   Agriculture MBANDAKA 2 100   Agriculture UVIRA 2 100 Elevage    KALEMIE 2 100   Pêche  Elevage GEMENA 3 150 Elevage  Agriculture KISANGANI 2 100   Agriculture BUNIA 2 100 Elevage  Agriculture BAS CONGO 2 100 Elevage  Agriculture BUKAVU 1 50 Elevage    GOMA 1 50   Agriculture

Total Renforcement des démobilisés encadrés Phase 1 25 1250 50 personnes par association

Total des démobilisés encadrés victimes de conflit Phase 1 20 1000       Sous total Renforcement Phase 1 45 2250      

Total Renforcement Accompagnement technique projets Phase 2   7100      

2. Budget détail

  DESIGNATION Quantité FréquenceDurée (Jrs)

PU (USD) Couts (USD)

  RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET TECHNIQUES DES ASSOCIATIONS

 1.1. APPUI AU RENFORCEMENT DES ACTIVITES DES DEMOBILISES ENCADRES DE LA PHASE 1 (1250)         750 000

   1. Renforcement des capacités matérielles, techniques et intrants          1 1.2. APPUI AUX DEMOBILISES ENCADRES VICTIMES DES CONFLITS

(1000)         600 000Remise à niveau, Dotation en kits et équipements de transformation et autres          APPUI A L'ORGANISATION & STRUCTURATION DES ASSOCIATIONS     205 2001. Appui a la structuration /organisation         30 550

2. Formations spécifiques : Formation en gestion & cult associative et  Formation en entreprenariat         174 650RENFORCEMENT DE L'ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE DES BENEFICIAIRES     218 150Superviseurs Techniques      Rémunération  des superviseurs 10 1 12 300 36 000Frais d'itinérance (per diem) (10$/Jx10 jrs) 10 12 10 1 200

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  Equipements d'animateurs        1. Motos pour Superviseurs 10 1 3500 35 000

2. Matériels de travail 10 1 60 600Sous-total (1)       72 800

Maîtres artisans        2 Rémunération  des encadreurs  45 1 12 250 135 000  Frais d'itinérance (per diem) (5$/Jx20 jrs) 45 12 5 2 700  Equipements d'encadreurs        1. Vélos pour Moniteurs agricoles 45 1 110 4 9503 2. Matériels de travail 45 1 60 2 700

Sous-total (2)         145 350Sous-total Accomp. Tech.         218 150

RENFORCEMENT DE L'ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS EN COURS 141 310Rémunération des Moniteurs agricoles 71 6 1 250 106500Vélos pour Moniteurs agricoles 71 1 1 110 7810Rémunération superviseurs 15 6 1 300 27000

Sous-total (1)         141 310SUIVI DU PROJET 158 7005.1. SUIVI DE L’AE (Sous bureau/Antenne)      Missions de terrain  (DSA)          Agents (2) de suivi (2 X 4 jrs X12)  30 4 12 50 72 000Frais de transport (forfait carburant + sae) 30 1 12 20 7 200

Sous-total Suivi Sous bureau         79 2005.2. SUIVI DE L'AE/ Niveau national      1 mission/6mois x2pers (DSA) (15 sites) 30 2 7 175 73 500

4 Appui logistique 30 2 1 100 6 000Sous-total Niveau national         79 500

EVALUATION DU PROJET     18 375Evaluation 15 1 7 175 18 375

Total     2 091 735FRAIS D'AGENCE (13%) 271 926 2 363 661CONTINGENCES (5%) 118 183

TOTAL GENERAL         2 481 844

9.5 INPP

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1. Sites et effectifs          

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SitesNbre associations

Effectif démobilisés Filières

Kinshasa 8 200 Formation à l'emploi Bas Congo: Moanda 4 100 Petites transformations Katanga: Lubumbashi 8 200     Kisangani 4 100     Total 24 600      

Total Renforcement des démobilisés encadrés Phase 1 600 25 personnes par association

Total des démobilisés encadrés victimes de conflit Phase 1 0       Sous total Renforcement Phase 1 600      

Total Renforcement Accompagnement technique projets Phase 2   3000      

 

2. Budget détail  

 

  DESIGNATION Quantité FréquenceDurée (Jrs)

PU (USD) Couts (USD)

1 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET TECHNIQUES DES ASSOCIATIONS

 1.1. APPUI AU RENFORCEMENT DES ACTIVITES DES DEMOBILISES ENCADRES DE LA PHASE 1        

  1. Renforcement des capacités matérielles, techniques et intrants 600     400 240 000

  Sous total 1         240 0002 APPUI A L'ORGANISATION & STRUCTURATION DES

ASSOCIATIONS       1. Appui a la structuration /organisation         12 500  2. Formations spécifiques : Formation en gestion & cult associative 

et  Formation en entreprenariat         43 750  Sous total 2         56 250

3 RENFORCEMENT DE L'ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE DES BENEFICIAIRES    

  Superviseurs Techniques        Rémunération  des superviseurs 6 1 12 300 21 600

  Frais d'itinérance (per diem) (10$/Jx10 jrs) 6 12 10 720  Equipements d'animateurs        1. Motos pour Superviseurs 6 1 3500 21 000

  2. Matériels de travail 6 1 60 360  S/T (1)       43 680  Maîtres artisans          Rémunération  des encadreurs  24 1 12 250 72 000

  Frais d'itinérance (per diem) (5$/Jx20 jrs) 24 12 5 1 440  Equipements d'encadreurs        1. Vélos pour Maîtres artisans 24 1 110 2 640

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  2. Matériels de travail 24 1 60 1 440  S/T (2)         77 520  Sous-total 3: Accomp. Tech. = (S/T (1) + S/T (2))         121 200

4 RENFORCEMENT DE L'ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS EN COURS

  Rémunération des Maîtres artisans 30 6 1 250 45000  Vélos pour Maîtres Artisans 30 1 1 110 3300  Rémunération superviseurs 6 6 1 300 10800  Sous total 4         59 100

5 SUIVI DU PROJET   5.1. SUIVI DE L’AE (Direction Provinciale)        Missions de terrain  (DSA)            Agents (2) de suivi (2 X 4 jrs X12)  2 4 12 50 4 800  Frais de transport (forfait carburant + sae) 2 1 12 100 2 400  S/T (3): Suivi Direction provinciale         7 200  5.2. SUIVI DE L'AE/ Niveau national        1 mission/6mois x2pers (DSA) (5 provinces) 12 2 7 150 25 200  Appui logistique 12 2 1 100 2 400  S/T (4): Niveau national         27 600  Sous total 5 = S/T (3) + S/T (4)         34 800

6 EVALUATION DU PROJET       Evaluation 2 1 7 175 2 450  Sous total 6         2 450  Total     513 800  FRAIS D'AGENCE (10%) 51 380  565 180  CONTINGENCES (5%) 28 259  TOTAL GENERAL         593 439

9.6. ESFGA DEVENUS ADULTES

  1. Sites et effectifs          

  SITEN.Assoc. Effectif Filières

  BENI     Elevage   

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  KINDU     Petites transformations

  UVIRA     Agriculture   

  KALEMIE    Formation à l'emploi  

  BUNIA        

  BUKAVU        

  KISANGANI        

  MOANDA        

  GOMA        

  GEMENA        

  Total Renforcement des ESFGA Phase 1 80 2000 25 personnes par association

  Total des ESFGA victimes de conflit Phase 1 40 1000      

  Sous total Renforcement Phase 1 120 3000      

  Total Renforcement Accompagnement technique projets Phase 2   0      

   

  2. Budget détail  

  DESIGNATION Quantité FréquenceDurée (Jrs)

PU (USD) Couts (USD)

1 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET TECHNIQUES DES ASSOCIATIONS

 1.1. APPUI AU RENFORCEMENT DES ACTIVITES DES ESFGA ENCADRES DE LA PHASE 1 (1000)        

  1. Renforcement des capacités matérielles, techniques et intrants 2000     400 800 000

  Sous total 1         800 000  1.2. APPUI AUX ESFGA VICTIMES DES CONFLITS (1000)           Remise à niveau, Dotation en kits et équipements de transformation et 

autres 1000     600 600 000  Sous total 2 600 000

2 APPUI A L'ORGANISATION & STRUCTURATION DES ASSOCIATIONS    

  1. Appui a la structuration /organisation         25 900  2. Formations spécifiques : Formation en gestion & cult associative et  

Formation en entreprenariat         74 000  Sous total 3 99 900

3 RENFORCEMENT DE L'ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE DES BENEFICIAIRES    

  Superviseurs Techniques        Rémunération  des superviseurs 10 1 12 300 36 000

  Frais d'itinérance (per diem) (10$/Jx10 jrs) 10 12 10 1 200  Equipements d'animateurs      

  1. Motos pour Superviseurs 10 1 3500 35 000  2. Matériels de travail 10 1 60 600  S/T (1)       72 800  Maîtres artisans          Rémunération  des encadreurs  60 1 12 250 180 000

  Frais d'itinérance (per diem) (5$/Jx20 jrs) 60 12 5 3 600

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Equipements d'encadreurs      

1. Vélos pour Maîtres artisans 60 1 110 6 6002. Matériels de travail 60 1 60 3 600

S/T (2)         193 800  Sous-total 4: Accomp. Tech. = (S/T (1) + S/T (2))         266 600

4RENFORCEMENT DE L'ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS EN COURS

  Rémunération des Maîtres artisans 0 0 0 0 0

  Vélos pour Maîtres Artisans 0 0 0 0 0

  Rémunération superviseurs 0 0 0 0 0

  Sous total 5         05 SUIVI DU PROJET

  5.1. SUIVI DE L’AE (Point Focal)      

  Missions de terrain  (DSA)          

  Agents (2) de suivi (2 X 4 jrs X12)  2 4 12 80 7 680

  Frais de transport (forfait carburant + sae) 2 1 12 100 2 400

  S/T (3): Suivi Sous bureau         10 080  5.2. SUIVI DE L'AE/ Niveau national      

  1 mission/6mois x2pers (DSA) (5 provinces) 12 2 7 175 29 400

  Appui logistique 12 2 1 100 2 400

  S/T (4): Niveau national         31 800  Sous total 6 = S/T (3) + S/T (4)         41 880

6 EVALUATION DU PROJET       Evaluation 10 1 7 175 12 250

  Sous total 7         12 250  Total     1 820 630  FRAIS D'AGENCE (10%) 182 063  2 002 693  CONTINGENCES (5%) 100 135  TOTAL GENERAL         2 102 828

10 SYNTHESE DES EFFECTIFS

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1 SYNTHESE DES EFFECTIFS ADEKOR BIT CARITAS FAO INPP ESFGA

1.1 Effectif démobilisés Phase 1 400 1000 3000 1250 600 20001.2 Effectif démobilisés encadrés victimes des conflits 0 1000 1000 1000 0 1000 Sous total 400 2000 4000 2250 600 30001.3 Membres des communautés d'accueil 80 400 800 450 120 Total des démobilisés et membres des communautés 480 2400 4800 2700 720 36001.4 Effectif démobilisés Projet relance 280 10000 13180 7100 30002 SYNTHESE BUDGET Rubriques ADEKOR BIT CARITAS FAO INPP ESFGA

2.1Renforcement des appuis aux associations des producteurs des démobilisés encadrés de la Phase 1 160 000 400 000 1 200 000 750 000 240 000 800 000

2.2Renforcement des appuis aux démobilisés encadrés Phase 1 victimes des conflits 0 600 000 600 000 600 000 0 600 000

2.3Renforcement des appuis aux membres des communautés en association avec les démobilisés 32 000 160 000 320 000 180 000 48 000 240 000

2.4Renforcement de l'accompagnement & structuration des associations 33 750 200 000 166 280 205 200 56 250 99 900

2.5

Renforcement de l'accompagnement technique des démobilisés encadrés Phase 1 80 800 139 550 395 800 218 150 121 200 266 600

2.6Renforcement de l'accompagnement technique des démobilisés Phase 2 10 040 182 600 237 720 141 310 59 100

2.7 Suivi du projet 10 080 41 880 41 880 158 700 34 800 41 8802.8 Evaluation du projet 2 450 12 250 12 250 18 375 2 450 12 2502.9 Frais d'Agence 29 712 157 628 265 393 271 926 51 380 182 0632.10 Contingence 16 342 86 695 145 966 118 183 28 259 100 1352.11 TOTAL 375 174 1 980 603 3 385 289 2 661 844 641 439 2 342 828

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ANNEX 6: Letter of Request for Extension and Reallocation, April 2, 2010

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ANNEX 7: Approval Memo for Extension of Original IDA Project, March 25, 2008

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