令和2年度 当初予算の概要
神 戸 市
1
2
3
4
5
6
7
2,259億円
1,925億円
908億円
940億円
913億円
902億円
389億円95億円
56億円
扶助費
26.9%
人件費
23.0%公債費
10.8%
物件費等
11.2%
繰出金
10.9%
投資的経費
10.8%
補助費
4.6%
貸付金
1.1%
積立金
0.7%
一 般 会 計歳 出 総 額
8,387億円
義務的経費60.7%
5,092億円
3.一般会計歳出予算(性質別)の概要
(2)性質別歳出予算の構成比
(1)性質別予算の対前年度比較
(単位:百万円,%)
構成比 構成比 伸 率
509,234 60.7 504,578 62.2 4,656 0.9
192,507 23.0 193,207 23.8 △700 △0.4
225,883 26.9 218,724 27.0 7,159 3.3
90,844 10.8 92,647 11.4 △1,803 △1.9
90,179 10.8 77,400 9.5 12,779 16.5
29,952 3.6 20,293 2.5 9,659 47.6
60,227 7.2 57,107 7.0 3,120 5.5
91,329 10.9 84,301 10.4 7,028 8.3
9,530 1.1 11,073 1.4 △1,543 △13.9
38,858 4.6 39,241 4.8 △383 △1.0
5,612 0.7 5,907 0.7 △295 △5.0
93,969 11.2 89,140 11.0 4,829 5.4
838,709 100.0 811,640 100.0 27,069 3.3
物 件 費 等
合 計
投 資 的 経 費
繰 出 金
貸 付 金
補 助 費
積 立 金
単 独 事 業
補 助 事 業
公 債 費
扶 助 費
人 件 費
区 分 令 和 2 年 度 令 和 元 年 度 増 △ 減
義 務 的 経 費
8
9
10
1,6871,753 1,795
1,871
2,1512,222 2,245 2,281
2,3562,488 2,533
2,599 2,6432,767
2,877 2,904 2,930 2,956 2,983 3,009
1,327 1,362 1,3961,469
1,7191,784 1,797 1,802 1,853
1,951 1,9912,053 2,086
2,1872,259 2,270 2,280 2,290 2,300 2,310
360 391 399 402 432 438 448 479 503 537 542 546 557 580 618 634 650 666 683 699
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
社会保障経費合計
一般会計扶助費
保険会計への支援
(億円)
年度
中期財政収支見通し
(参考4)性質別歳出・義務的経費の推移
(参考5)社会保障経費(扶助費及び保険会計への支援)の推移
3,574
(38.2)
3,393
(20.7)
3,666
(27.4)
3,830
(35.3)
3,681
(38.6)3,989
(42.1)
4,055
(46.2)
4,137
(49.0)
4,025
(48.7)
4,156
(52.8)
4,319
(55.4) 4,074
(53.4)
3,816
(54.0)
3,800
(53.4)
3,783
(53.7)
3,950
(50.9)
4,038
(54.0)
4,050
(56.5)
3,963
(53.8)
3,833
(55.9)
3,879
(57.0)
4,095
(58.5)
4,102
(58.3)
4,863
(62.9)
4,891
(64.5)
5,046
(62.2)
5,092
(60.7)
2,734
2,223
5,2225,104
3,784
2,632
1,973
1,585
1,3231,217
926
760 841
589 620 619 670 713 629
465692 636 659 661 693 644
774 902613
709 761 732 692831 829 886 826 798 835
790864 893
914936 851 833 852 781 800 820 883 872 859 839 843
913
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2
義務的経費 ( )は歳出の構成比(%)
投資的経費
繰出金
3,251
(35.0)
※義務的経費は29年度より県費負担教職員制度の権限移譲に伴う人件費の増により大幅に増加している
年度予算
(億円)
予算
11
12
13
14
15
020
59108
170
271
406
0 0 2152
95
177
292
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
0 0 0 0 021 31 43
82115
250
200
150
100
50
0H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
16
17
18
19
130,000
20
21
22
23
24
25
1 87
26
27
28
・工事
29
10,000
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
勤労市民センター体育室跡
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
令和2年度
当初予算の概要
神戸市