KATA PENGANTAR
S"g"t, puji syukur kehadirat Allah SWT, penyusunan Draft Perubahan Rencana
Kerja Satuan Perangkat Daerah (P-RENIA SKPD) Dinas Komunikasi Informatika dan
Persandian Kabupaten Situbondo Tahun 20L9 dapat diselesaikan .
Perubahan Rencana Kerja [P- REN]A) TAhun 201-9 ini, diharapkan dapat dijadikan
acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, dan dapat lebih memacu gerak dan langkah Pegawai Negeri Sipil pada
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo , untuk meningkatkan
kinerja yang lebih baik di masa mendatang, sehingga tujuan dan sasaran program/kegiatan
dapat lebih fokus, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mewujudkan sistem
perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal menuju tata kelola pemerintahan
yang baik dan akuntabel.
Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Draft Perubahan Rencana
Kerja Satuan Perangkat Daerah ISKPD) pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Situlionda Tahun 201"9 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih.
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKADAN PERSANDIAN
KABUPATEN SMUBONDO
DADANG ARIES BINTORO.S.Sos"M.Si. r-r"*tiffi{NrP. 19760627 199414 1 001
Perubahan Rencana Kerja iP- RENJA)
Diila$ Hsmunika$i lnfornlatika dan Fersandian Kab. Situbando Tat'iun 2O19
DAFTAR ISI
HATAMAN JUDUT
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BABI. PENDAHULUAN........
1-.1,. Latar Belakang
L.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
ll
1
L
L
3
3
5
5
2L
BAB rr. EVATUASI PETAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LltLU..
2.L. Evaluasi pelaksanaan Renja PD s/d Triwulanl- danZ
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
2,3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD... 30
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH........ 34
3.1. Program dan Kegiatan.. 34
3,2. Reviewterhadap RancanganAwal RKPD........ 40
BAB VI PENUTUP +L
Lamniran - Lamniran :
Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah s/d Trir,rrulan I TahunZ0L9 .
Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2A19 .
3. Tabel Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 20L9
1.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Pelayanan Sektor Komunikasi Informatika dan Persandian di Kabupaten
Situbondo meliputi pelayanan Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Bidang
Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Bidang Persandian yang mempunyai
peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung, mendorong, dan
menunjang berkembangnya sektor perekonomian daerah khususnya bertanggung
jawab pada penyelenggaraan aktivitas komunikasi informatika dan persandian
daerah yang terus berupaya dapat memberikan pelayanan optimal kepada
masyarakat sesuai dengan tuntutan kebutuhan namun tetap pada koridor peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pelayanan sehari-hari, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Situbondo, berhubungan langsung dengan masyaraka! baik dalam
pelayanan administrasi maupun pelayanan teknis. Pelayanan administrasi diberikan
dalam bentuk berbagai macam perijinan sesuai dengan wewenangnya sedangkan
pelayanan teknis diberikan dalam bentuk pengawasan dan upaya penciptaan kegiatan
ketersediaan informasi yang memadai. Hal ini dilakukan mengingat masih tingginya
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, dan mengkoordinasikan
kegiata-n usaha iasa media elektronik, komunikasi dan informasi yang memerlukan
pemikiran untuk menggali potensi yang berkembang, khususnya terselenggaranya
layanan komunikasi dan informatika daerah yang tertib dan bertanggung jawabdalam
ruang lingkup Kabupaten Situbondo.
Proses penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 20L9, Dinas Komunikasi
Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo, melalui tahap penyampaian
rancangan Perubahan Renja ke Bupati melalui Bappeda, untuk kemudian dirumuskan
rancangan akhir Pembahan Renja PD berdasarkan Perkada tentang Perubahan RKPD
dan diverifikasi oleh Bappeda, dimana tahap selanjutnya Bappeda menyampaikan
saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja kepada
OPD dan OPD menyempurnakan Rankhir (Rancangan Akhir) Perubahan OPD
tersebut.
i"'riti;ai:uir iir';,i::rr:t K,'r';,r (i' - IiiiNjA)i.:1r!t:rf KrJrilr.lt)it,:,iri Irrii,r:rn;rtiLrtlan lt'rsrl,iliinri K:il!.5iiLrhi',rrJ,-, "1-:,hilrr ]{-tii) .1"
Seluruh Rancangan Akhir Renja Perubahan OPD kemudian disampaikan
kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan keputusan
Kepala Daerah.
Sesuai dengan tahapan Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Daerah di
tuangkan dalam Agenda Kerja Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja
PD Tahun Z0L9 berdasarkan PERMENDAGRI 86 Tahun 2077, terlampir,
L.2 LANDASAN HUKUM
Penyusunan Rencana Kerja ini disusun berdasarkan beberapa landasan
sebagai berikut:
1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 28 Tahun \999 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1"7 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 20L4 tentang Pemerintah
Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008;
6. Undang-undang Nomor 33 tahun 20A4 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 208 Tahun 2000 tentang Tatacara
Pertanggungjawaba-n Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan daerah
KabupatenlKota(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor BZ,Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah flembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4747);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan |angka
Menengah Nasional Tahun 2 005-2009;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 20A7 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
i'i'lLLi-..'rjrrrr Ikrr,l:rrr',;i Kt ri,r (| - ll.lrNjA)l)iras K,,.ri'rrur;ikasi lriirrrlaiiLa,lar; l,:r-.r,riliar Klil.,. Sitiiir.;,rik- Tai,un Jrllij -2-
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor B Tahun 20L6 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo.
1.3 MAKSUD DAN TUTUAN
1.3.1 Maksud
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja [P-RENIA) Dinas Komunikasi
Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo dimaksudkan sebagai
acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan satu tahunan kedepan yang
sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan.
L.3.2 Tuiuan
Tujuan dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja [P-RENIA) Dinas
Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo yaitu
mewujudkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Situbondo kedalam Rencana
Kegiatan Pembangunan yang terinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan
dari Tahun 20t7 sampai dengan 202L.
1.4 SISTEMATIKA PENUTISAN
Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja (P-REN]AJ Tahun 7OLg yaitu
memuat:
BAB I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Bab ini menguraikan tentang Perubahan Rencana Kerja Satuan
Perangkat Daerah (P-Renja PD) merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 fsatu) tahun. Perubahan Renja PD
memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif, untukmencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan
kerangka anggaran yang telah ditentukan. Perubahan Renja PD
disusun mengacu pada Rencana Strategis fRenstra) PD, dan PerubahanRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
L.2 Landasan HukumPada Bab ini, menjelaskan beberapa Undang - undang dan
Permendagri yang menjadi Landasan dalam Penyusunan PerubahanRencana Kerja [P-RENJA) Dinas Komunikasi Informatika danPersandian Kabupaten Situbondo.
1.3 Maksud dan TujuanMenguraikan maksud dan tujuan Penyusunan Perubahan Rencana
Kerja (P-RENIA) Dinas Komunikasi Informatika dan PersandianKabupaten Situbondo Tahun 2079.
L''i:rrL;1t,trt l{rrr,i::iit:t Kt'rje (l' - lii'NlA}[1ijr,]s k:,.,rrl!niti.rsi liilirrrr:riiLli r];irr i)t:r-r,urili:i;; K:tir. Siiuiri:lrJc -i-lhirri ](lil) .3-
1,.4 SistematikaPenulisan
Berisikan uraian per Bab yang tercantum dalam Dokumen PerubahanRencana Kerja IP-RENIA) Tahun 2019 pada Dinas KomunikasiInformatika dan P ersandian Kabupaten Situbondo
BAB II. Hasil Evaluasi Rencana Keria (Renia) sampai dengan Triwulan II
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan TriwulanII.
Menguraikan Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 sampai denganTrirnmlan II yang telah dicapai , baik realisasi Kinerja Program danKegiatan.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat DaerahMenguraikan tentang Analisis capaian kinerja program dan kegiatan persasaran pembangunan meliputi urusan komunikasi dan Informasi,Statistik dan Persandian.
2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat DaerahMenguraikan Isu isu strategis dalam menyelenggarakan tugas danfungsi komunikasi dan informatika, tugas dan fungsi Statistih danpersandian.
BAB III. Rencana Keria dan Pendanaan Perangkat Daerah
3.1 Program dan Kegiatan
Rumusan program dan kegiatan berdasarkan arah dan kebijakan,prioritas dalam menwujudkan misi 4 dan Tema Pembangunan Tahun20L9.
3.2 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD
Menguraikan tentang rancangan awal Perubahan RKPD pada Urusan,
Program dan Kegiatan Tahun 20L9
BAB IV. Penutup
Pada bab ini mencakup tiga bahasan yaitu : catatan penting yang perlumendapatkan perhatian, Kaidah Pelaksanaan dan Rencana tindak lanjutpada Perubahan Renja Tahun 2019.
1',.trl-.,,i:rrii j.!rr,i:lr:l K,:.rja (l' - RlrNjA)L,lil!xs Krrn!1r!ri<:rri lirJrrr;rr;:rik:r rLri Pi'rs,rlili;;rr Krrl,. Sirlilroril,;-T'rlrrrr l(ll{j -4-
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENIA OPD SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2OL9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renia OPD SD Triwulan II Tahun 2019
Pada tahun 2019, keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan
Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika
dan Persandian Kabupaten Situbondo daiam kurun waktu l- tahun dapat diketahui
dengan melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang
disesuaikan dengan Hasil Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun 20Lg
Adapun pagu anggaran APBD 2019 adalali sebesar Rp.8.5i2.676.600,00
{Delapan Milyard Lima Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam
Ratus Rupiah) yang diaplikasikan dalam bentuk 7 program dan 38 kegiatan sebagai
prakiraan maju tahun berjalan, yang diharapkan mampu mencapai keberhasilan
kinerja sebesar \}Uo/o, baik realisasi pada penganggaran maupun realisasi pada
pelaksanaan,
Dalam rancangan Perubahan Renja 201-9 data evaluasi yang dicantumkan
adalah Reaiisasi Belanja Langsung sampai dengan Triwulan i dimana pencapaian
kinerja Renja telah mencapai 7,88o/o dengan realisasi anggaran sebesar
Rp.67A.79L.652,- {Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Rqtus Sembilan Puluh Satu Ribu
Enam Ratus Lima Puluh Duq Ribu Rupiah,J, berikut terlampir hasil Evaluasi Renia
sampai dengan Triwulan I Tahun Z0l9 (Pada Lampiran),
Dan Realisasi Belanja Langsung sampai dengan Triwulan II mencapai ZA,4BVI
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.743.523.484,-. (Satu Milyar Tujuh Rafus
Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Empat Ratus Delapan Puluh Empat
Ribu RupiahJ. Berikut terlampir hasil Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II
Tahun 2AL9 (Pada Lampiran).
Z.Z Analisis Kineria Pelayanan
Berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Situbondo, dimana
kesesuaian dengan misi ke Enam yaitu "Meningkatkan tata kelalayang baik dalam
peny eleng g araan p eme rintahan".
.5.
pembangunan dan pembenahan sistem bagi OPD yang terarah dan mencapai sasaran
kegiatan dalam lingkup kewenangan dan dapat dilakukan pengukuran tingkat
kesuksesannya.
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program
maupun kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 20L9 , dapat dikemukakan beberapa
permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo dan Persandian sebagai berikut:
a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan
tujuan yang ingin diwujudkan;
b. Kemampuan sumber daya manusia yang kurang memadai dan kompetensi yang
belum optimal;
koordinasi dalam perencanaan yang dirasa masih rendah sehingga berimbas pada
keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
Pemahaman tentang outcome yang ingin dicapai masih sulit untukdirealisasikan
dalam sasaran program sehingga menjadi outcome dari kegiatan yang menunjang
efektivitas pro gramf kegiatan;
Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi
kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.
Identifikasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan perencanaan,
maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya,
menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur dalam ruang
lingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo.
Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten Situbondo Tahun 20L7 - 20ZL dalam mewujudkan Misi 4 yaitu:
Meningkatkan Tata Kelola yang baik dalam Penyelenggaraan Pemerintah, memuat
lima program unggulan dinas sebagai bahasa implementasi dalam rangka pencapaian
visi dan misi yang telah ditetapkan, yang terkelompokkan dalam 4 fEmpat) program
yang diunggulkan dalam periode lima tahun mendatang terdiri dari program prioritas
SKPD:
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Program Peningkatan Kapasitas Persandian dan Keamanan Informasi
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah
a.
b.
C.
d.
.6.
Indikasi rencana program-program prioritas tersebut membutuhkan pendanaan
yang proporsional sesuai tingkat urgensi dan kemendesakan. Indikasi perencanaan
program dan kegiatan diarahkan pada pengentasan isu - isu sirategis yang menjadi
prioritas penanganan.
Dibawah ini digambarkan pada Tabel 2.2 Arah kebijakan dan strategi yang
diimplementasikan dalam rencana program dan kegiatan yang diarahkan pada
pemecahan isu - isu strategis pada periode Renstra 20L7 - 2021, sebagaimana
terlampir.
Pemhah:rn Ilencana Keri:r (P - llllNJA)Llinas Komrrnikasi lnformatika dal Persan<Jil-r Kab, Situbondu Tahtrn l0 l9 .7.
VISI : Terwr"riudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Berirnan, Seiahtera, dan BerkeadilanMISI 5 : Menge mbangkan Tata elola Pemerintahan yang Baik
fuiuarr Sasaran Stratesi KebiiakanMeningkatkanTataPemerintahandan LayananPublikBerbasisTeknologiInforrnasi
1".
MewujudkanPemerintahanberbasis e -
Gov,
2. PersentaseLayananPenyebaranInfclrmasi danKornunikasiPutrlik yangBaik
L.
2.
3.
Pencapaian target IndeksReformasi Birokrasi melaluipeningkatan Indeks KepuasanMasyarakat;Peningkatan SistemPenyelenggaraan PemerintahBerbasis Elektronih FungsiKomunikasi Prograrn Pemerintah,Statistik dan Persandian Daerah;Peningkatan Pelayanan Publikyang Efektif Efisien dan BerbasisTeknologi;.Peningkatan dukungan FocusProgram Kabupaten di BidangPariwisata dan Pelayanan Publik.
- Menghadirkan peraturan yang mengedepankan penggunaan 11[ dalam tata kelolapernerintahan
- Pembangunan sinergitas dan Kerjasama antar Instansi Pemerintah dalam lingkupPemerintah Daerah dan Instansi Vertikal guna mengoptimalkan IT dalarn Setiap Prosesbisnis dalam roda organisasi Pemerintahan
- Memasyarakatkan penggunaan IT dalam lingkup masyarakat- Pembangunan Sistem dan pengawasan terhadap tata kelola informasi Eagi masyarakat
dan pemerintah- Upaya dalam lebih memahamkan pentingnya penggunaan IT pada tiap level
Pemerintahan- Mernbangun suatu road rnap yang bersifat adaptif terhadap segala bentuk perubahan
yang terjadi dalam suatu bentuk peraturan yang mengikat bagi semua komponenpemerintah dan masyarakat pad umumnya
- Pembangunan suatu sisteln yang rnengikat dan terhuhung antar semua OPD daninstansi vertical
- Mengedepankan acuan pemerintah pusat dalam membangun suatu sistempemeritnahan yang terintegrasi anatar Pemerintah daerah dan Pemerintah Fusat
- Fasilitasi untuk pendalaman terhadap keilmuan kompetensi dan kemampuan padaSDM di Pemerintah
- Mewujudkan suatu peraturan yang mengatur tentang batasan dan cakupan lnformasiyang bisa di sampaikan pada masyarakat
Tabel2.2Tuiuan, Sasaran, Strategi, dan Kebiiakan
-19-
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo Berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor B Tahun 2015 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 20t6 tentang
Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian Kabupaten
Situbondo maka sebagaiarnan tercantum pada BAB II Pasal 2, mempunyai tugas :
" Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan
yang meniadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika,
bidang persandian dan bidang statistik "
Untuk menjalankan tugas tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika dan
Persandian, mempunyai fungsi :
a) perumusan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian
dan bidang statistik
b) pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang
persandian dan bidang statistik
c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang komunikasi dan informatika
bidang persandian dan bidang statistik;
d) pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang
persandian dan bidang statistik; dan
eJ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Perubahan sistem pemerintahan daerah yang termuat dalam Undang Undang
Nomor 32 Tahun 20A4 tentang Pemerintahan Daerah. Maka dalam konteks
mewujudkannya diharapkan peranan perencanaan lebih menonjolkan peran sebagai
perumus, fasilitator, mediator dan inovator di dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum
dalam:
t. Menyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian
Kabupaten Situbondo (RENSTRA);
2. Menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian
Kabupaten Situbondo (RENIA OPD);
@fff.drrbl l ,it).1i h.ri rrLlrrlr,:iNi lirlirrrtr:iiijrr l]atr ft'r,;ar',ilillrr Klill. Siitihijir,.L; -fairLri, li,l iyKe'
.20 -
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Daerah yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan
APBN), TUGAS PEMBANTUAN dan DanaAlokasi Khusus (DAK);
4. Mengadakan Forum Komunikasi dalam rangka penjaringan aspirasi dan
pengembangan pelayanan publik.
5. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati.
2.2.2. Analisis Capaian Kineria
a. Alokasi Per Sasaran Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika
Tabel2.2.2.l
Capaian Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan WajibKomunikasi dan Informatika oleh Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
Kabupaten Situbondo Tahun 2018
tr^Itu Sasaran Indikator Sasaran
Tahun 2018o/a
CapaianTarget Realisasi
1 Meningkatnyasarana danprasaranakomunikasi daninformasi
Presentase jumlahjaringan komunikasidata yangterkoneksi antarSKPD, Kecamatandan Desa
75,740/o 44,760/o 59,09
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Urusan Wajib Komunikasi
dan Informatika mempunyai 4 sasaran RPJMD dan beberapa indikator kinerja.
Dari tabel di atas juga dapat dilihat target serta realisasinya dimana semua
sasara-n berhasil terealisasi L00o/a.
Analisa pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:
Persentase Pelaksanaan Pembangunan faringan Komunikasi antar OPD.
Indikator ini menggambarkan upaya Bidang Kominfo pada Dinas Komunikasi
dan Informatika, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo untuk
melaksanakan Pembangunan faringan komunikasi antar OPD yang bermanfaat
bagi Pemerintah Kabupaten Sihrbondo pada khususnya dan bagi masyarakat
pada umumnya.
,,,.,i1r,i,.'r, i. , . ,,.., !. ' .r ii' i.i \l \'liirlrd (,irtrrrrilr.rri lnlrrn,r,iriii,r,l'r,i l),.rrrr,;li:rr Krlr Situlrirrtl,, f:,Jrin,1{}}t) -11 -
Untuk indikator kinerja tertinggi dalam hal capaian yakni Pembangunan
faringan Komunikasi antar OPD yang direncanakan adalah 70 Titik dan sampai
akhir tahun 20LB Pembangunan |aringan Komunikasi antar OPD bisa mencapai
70 Titik termasuk di dalamnya 48, OPD, 1 RSUD, tZ kecamatan, dan 4
kelurahan sehingga seluruh OPD pemerintah Kabupaten Situbondo telah
terubung dengan Jaringan komunikasi data.. Sedangkan realisasinya adalah:
Pembangunan faringan komunikasi antar OPD sebanyak 70 titik.
|umlah Pembangunan Tahun 2AL8 = 70 titik
Target Pembangunan Tahun 20LB = 70 titik
Dari capaian kinerja sebesar LlAo/o tersebut dapat dilihat bahwa Dinas
Komunikasi Informatika, dan Persandian Kabupaten Situbondo mengalami
keberhasilan dalam upaya untuk Pelaksanaan Pembangunan |aringan
komunikasi antar OPD yang memadai di wilayah Kabupaten Situbondo.
Faktor keterbatasan anggaran juga dapat mempengaruhi capaian realisasi
program. Akan tetapi bukan tanpa keberhasilan dalam pembangunan, salah satu
hal yang patut untuk dibanggakan yakni peningkatan teknologi informasi di
Kabupaten Situbondo seperti tersediannya fasilitas Pusat Server Kabupaten,
Intelligence Room Kabupaten Situbondo, WIFI Masyarakat yang bisa diakses
secara gratis ditempat-tempat umum dan access point yang dikelola secara
mandiri oleh masyarakatserta kemudahan untuk mengakses lalu lintas yang
digunakan untuk memantau arus lalu lintas melalui smarthphone (RTTMCJ.
Untuk sasaran meningkatnya sarana dan prasarana komunikasi dan
informasi dengan indikator sasaran persentase jumlah jaringan komunikasi data
yang terkoneksi antara OPD, kecamatan dan desa pada RPIMD Kabupaten
Situbondo Tahun 2AL7-?02L terpatok target tahun 201,8 sebesar 75,74o/o telah
diperoleh capaian yaitu 20,44o/o dengan rincian perhitungan berikut:
- OPD terkoneksi : 48 dari 48 OPD [100%)
- Kecamatan Terkoneksi : L7 dari L7 Kecamatan (100%)
- Kelurahan Terkoneksi : 4 dari 4 Kelurahan [100%J
- Desa Terkoneksi : 2L dari 1,32 Desa [16 %)
i'r'r,. ti:ai trrr iir, :', r:r', r li Kr'r:i.r i i' - ir. i:'\i:1 )
l)in;ri K(:i)lllriii:,s; iir ji,nr',rr.til:li i]ar P,,'rs,t,ili,iri K,ilr. SirLiL:r.,iri[', I aliLni 'j01V f1
fumlah jaringan komunikasi data terkoneksi:
Iumlah titik jaringan terkoneksi X L00o/o
fumlah SKPD, kecamatan, desa
Perhitungan :48+ 17 +4+21 X100% =44,760/o
48+4+17 +132
Target 75,74o/a tidak tercapai karena anggaran pembangunan jaringan
komunikasi data di tingkat desa mutlak menjadi kewenangan pemerintah desa.
Analisis capaian Per Sasaran Pembangunan Urusan Statistik
Pada Tahun 2018 Urusan Wajib Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandiaan Kabupaten Situbondo sebanyak
L Program dan 2 kegiatan. Adapun program yang dimaksud adalah Program
Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah.
Urusan Wajib Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandiaan Kabupaten Situbondo dengan pagu anggaran sebesar
Rp.203.340.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 159.OL1,900,00 sehingga capaian
kinerja keuangannya sebesar 78,19 o/o. Dan pencapaian tersebut dikategorikan
Baik. Gambaran pencapaian kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel di bawah
ini:
Tabel2.2.2.2
Capaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Urusan Wajib Statistik oleh Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandiaan Kabupaten Situbondo Tahun Z9tg
ProgramAnggaran
(Rp.)
Realisasi
[Rp,]
Capaian
(vo)
ProgramPengembangan Data/lnformasi/ StatistikDaerah
203.340.400,00 159.011.900,00 78,L9
I't.rirL,,ril:rn ii.r'r;r'rir:t Kcrir ii' - ltl:NlA)Llir-r;.ln KL)rrrirlik';ii liiiirrrl:riiLr riat, l)i:rs,t,iii:rr, Krlr. Sili:i.,,--rr,lo T:ilrir:r l(J li) - L).
Sedangkan hasil capaian kinerja program digambarkan dalam tabel berikut :
Tabel2.2.2.3Capaian Indikator Kinerja Program Berdasarkan Urusan Wajib Statistik oleh
Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Situbondo Tahun 20LB
Tabel2.2.2.4Capaian Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan
Urusan Wajib Statistik oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan PersandiaanKabupaten Situbondo Tahun ZOL$
NoSasaran Indikator Sasaran Target Realisasi
Capaiant%J
L. MeningkatnyaKualitas Data danlnformasiPembangunan Daerah
Persentase KetersediaanData dan InformasiPembangunan
100% !00o/o 1000/o
Program Pengembangan Data dan Informasi/statistik Daerah melalui
Penyediaan Data Statistik Daerah dilakukan dengan menyusun data dan informasi
tentang kondisi sosial budaya, kependudukan dan ekonomi yang dalam
penyusunannya berdasar data yang telah di kumpulkan dari semua OPD terkait
urusan yang ditugaskan pada tiap-tiap OPD. Adapun kegiatan yang dilakukan pada
tahun 2018 adalah sebagai berikut:
I. Fasilitasi Pusat Data Kabupaten, merupakan bentuk fasilitasi untuk melakukan
sajian data dan informasi mengenai keadaan geografi, pemerintahan, penduduk
dan tenaga kerja, Sosial budaya, pertanian, industri, perekonomian, transportasi,
perhotelan dan pariwisata, keuangan dan pendapatan daerah kondisi tahun 2018.
Data-data yang telah dikelompokkan tersebut berisi informasi yang dihimpun dari
tiap-tiap OPD yang membidangi urusan tersebut di atas. Data-data tersebut
nantinya akan digunakan sebagai data basis dalam perencanaan dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
k :,'i,,:,,j ... \,,,,, . :,, \, .\ .. !
fffi-,..,;i I rr .i l' itr,r rr1 i r r i i-rsi li', ti:,rrr i;rt il:li ilar, lli'r:,r r,J ia r r K:iir. Siil:l-.,rr iii,; T:iirLr Lr lil l'jfH-.'w -24 -
No Program Indikator Kineria Target RealisasiCapaian
{o/o)
1. ProgramPengembangan Data/informasi/ StatistikDaerah
PersentasePenyusunan Data &Informasi Statistik
lOAo/o 100% 100o/o
Penyusunan Statistik Daerah dimaksudkan untuk mencukupi ketersediaan data
statistik terkait dengan indikator makro pembangunan daerah flndikator Kinerja
kunci).
Diharapkan dengan penyusunan data statistik daerah akan menghasilkan data riilsesuai dengan kondisi yang ada.
Il. Koordinasi Aplikasi Sistem Informasi Profil Daerah ISIPD)
Berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20L4 tentang
Pemerintahan Daerah bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada
data dan informasi yang dikeiola dalam Sistem informasi Pembangunan Daerah
{SIPD). Sehingga keberadaan Data atau informasi merupakan sa}ah satu bahan
dalam melaksanakan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah serta
bagian dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.
Kondisi saat ini terkait keadaan data-data pembangunan dipandang belum lengkap
sehingga diperlukan suatu upaya untuk melengkapi dan senantiasa untuk
memperbaruinya dengan pengumpulan data secara bertahap dengan mekanisme
mengubah dari pola secara manual ke pola elektronik. Salah satu metode dalam
melakukan perbaikan data tersebut adalah dengan menggunakan Sistem Informasi
Pembangunan Daerah [SIPD).
Dimana SIPD ini adaiah suatu Sistem yang mendokumentasikan,
mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi
informasi yang disajikan kepada rnasyarakat dan sebagai bahan dalam
pengambilan keputusan. Data SIPD terdiri dari B kelompok data terangkum dalam
I kelompok data dan terdiri dari:
a. Data Umum
b. Sosial / Budaya
c. Sumber Daya Alam
d. Infrastruktur
e. Industri, Perdagangan, Lembaga Keuangan, Koperasi, Usaha, Investasi
f. Ekonomi dan Keuangan
g. Politik Hukum dan Keamanan
h. Insidensial
-25 -
Persandian tidak hanya memberikan jaminan pada keamanan informasi
berklasifikasi, namun jaminan terhadap keotentikan, keutuhan, ketersediaan, dan nir
penyangkalan, oleh karena itu, persandian di lingkungan pemerintah daerah harus
berperan daiam mendukung penyeienggaraan e-government atau penyelengaraan
pemerintahan berbasis elektronik dan penyelenggaraan sistem dan transaksi
elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.
Dan dengan adanya Peraturan Presiden nomor 53 tahun 2017 tentang Badan
Siber dan Sandi Negara. Melalui perpres tersebut tugas fungsi keamanan informasi
pada Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika,
dengan tugas fungsi persandian iembaga sandi negara diinterasikan dan dilaksanakan
oleh Badan Siber dan Sandi negara. Dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut,
dapat diyakini dan berharap akan terwujudnya tata kelola keamanan informasi yang
terintegrasi dan menyeluruh di bawah pembinaa-n Badan Siber dan Sandi Negara.
Untuk mewujudkan hal terebut, sesuai peraturan kepala lembaga sandi negara
nomor 7 tahun 2AL7 tentang pedoman penyelenggaraan persandian di lingkungan
pemerintah daerah provinsi dan kabupaten fkota, maka pada Dinas Komunikasi
Informatika dan Persandian telah melakukan perbaikan dalam 3 area yaitu tata keloia,
operasional, serta pengawasan dan evaluasi. Melalui kegiatan Koordinasi Sistem
Persandian dan Koordinasi Pengarnanan E-Gov.
a. Program Dan Kegiatan Urusan Persandian
Pada Tahun ZALB Urusan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo sebanyak 1 Program dan ? kegiatan.
Adapun program yang dimaksud adalah Program Pengembangan Datal tnformasi/
Statistik Daerah dikarenakan pada tahun 2018 belum mencantukan nama program di
Urusan Persandian sehingga untuk Program dan Kegiatan pada Urusan Persandian,
tercover pada Urusan Komunikasi dan Informatika.
b. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Urusan Persandian
Urusan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandiaan Kabupaten Situbondo dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 97.069.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8L.7O8.1?4,0O sehingga capaian kinerja
keuangannya sebesar 84,L7o/o. Dan pencapaian tersebut dikategorikan Baik. Gambaran
pencapaian kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Sil r:Loriilt, -i tihLrrr ifi i(.) 11
Dengan demikian partisipasi aktif dari OPD terhadap keberadaan data yang dihimpun
sangat menentukan tingkat validitas data yang sudah dijadikan bahan dalam
melakukan evaluasi dan perencanaan pembangunan daerah
ilI. Penyusunan Data Dinamis, bertujuan untuk mengetahui data pencapaian hasil
kegiatan pembangunan pada tahun 20LB dan untuk memperoleh masukan dan bahan
untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai dari tingkat Desa,
Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Nasional sebagai Penyusunan RKPD Kabupaten
Situbondo.
Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan Penyusunan Data Dinamis Kabupaten
Situbondo, antara lain :
y' Dokumen Penyusunan Data Dinamis di Kabupaten Situbondo
/ Organisasi Perangkat Daerah I OPD ) mitra pendukung serta lembaga non
pemerintah yang merupakan mitra kerja di Kabupaten Situbondo.
Manfaat dari kegiatan Penyusunan Data Dinamis Kabupaten Situbondo, antara lain :
1) Teridentifikasinya berbagai potensi bidang ekonomi di Kabupaten Situbondo,
mencakup pertanian, perikanan dan kelautan; inventasi dan penanaman modal,
industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro.
Z) Teridentifikasinya potensi bidang sosial budaya di Kabupaten Situbondo, meliputi
kesejahteraan sosial dan pendidikan serta kesehatan.
3) Teridentifikasinya potensi infrastruktur dan pengembangan wilayah di Kabupaten,
meliputi pekerjaan umum, tata ruang da komunikasi.
4l Teridentifikasinya potensi pariwisata di Kabupaten Situbondo, meliputi wisata
alam, kebudayaan serta agrowisata.
5) Tericlentifikasinya unggulan utama di Kabupaten Situbondo, meliputi pertanian &
perkebunan; perikanan & peternakan, serta pariwisata & ekonomi.
c. Analisis capaian Per Sasaran Pembangunan Urusan Persandian
Dalam pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 20t4 tentang
Pemerintahan Daerah. Sebagai momentum untuk melakukan perubahan yang
signifikan guna memperkuat dan mengembangkan Urusan Persandian untuk keamanan
dan ketahanan informasi daerah. Bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi harus mendukung
terciptanya penyelenggaraan sistem manajamen keamanan informasi yang holistik
irr':itbalrirr,. lit:r',r:,iLirt K,'r'jrr (P - ilLNlA)lliiiar lii,rttlrri!,.:isi I:t1t,n;r;titkrriiatt l'i'r'-,;ruilirt,i K'rlt. !iitrl:,.r:,,1t: ltirLlrr l0 l9 26"
Tabel z.2.Z.S
Capaian Kineria Keuangan Berdasarkan Urusan Waiib Persandianoleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandiaan
Kabupaten Situbondo Tahun 2Ot8
Program Anggaran RealisasiCapaian
(o/o)
ProgramPengembanganData/ InformasifStatistik Daerah
Rp. 97.069.500,00 Rp, 81.708.L24,00 g4,L7a/o
Sedangkan hasil capaian kinerja program digambarkan dalam tabel berikut:
Tabel2.2.2.6Capaian Indikator Kineria Program Berdasarkan Urusan Waiib Persandian
oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan PersandianKabupaten Situbondo Tahun ?OLB
No Program Indikator Kineria Target RealisasiCapaian
{o/o)
t. ProgramPengembanganData/ Informasi/Statistik Daerah
PersentaseDokumen Sandidan keamananInformasi yangdikelola
93o/a 9301o ta00A
Tabel14.3Capaian Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan
Urusan lfraiib Persandian oleh Dinas Komunikasi,Informatika, dan PersandiaanKabupaten Situbondo Tahun 2O1B
No Sasaran Indikator Sasaran Target RealisasiCapaian
(vo)
L. MeningkatnyaKualitas Data danInformasiPembangunanDaerah
Persentase PengelolaanSandi dan keamananInformasi yang dikelola
]-OAo/o 100o/o L00o/o
Penerapan Urusan Persandian sesuai amanat Undang - Undang N0 23 Tahun 20L4
tentang Peraturan Daerah dan PP No 1-B Tahun 201-6 tentang perangkat dalam memberikan
jaminan keamanan informasi sudah menjadi kewiban dan tuntutan di setiap instansi
pemerintahan.
-28.
Pada Proses pengamanan data radiogram yang dikirim oleh Pemerintah
Provinsi/Pusat , kita proses sesuai prosedur yang berlaku dari lembaga Sandi Negara,
sehingga proses Persandian terlaksana dengan standart.
Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran program,
terutama terhadap indikator kinerja pada Seksi Penyelenggaraan Persandian. Untuk
mewujudkan sasaran Seksi Penyelenggaraan Persandian yaitu terlaksananya tata kelola,
monitoring, evaluasi, pemeliharaan dan perbaikan serta pengamanan di bidang
penyelenggaraan persandian , diukur melalui 3 indikator kinerja, dengan uraian sebagai
berikut:
1. Koordinasi Sistem Persandian merupakan kegiatan koordinasi dan
evaluasi persandian yang dikelola. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 22.443.100,-
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. T6.972.824,- capaian realisasi keuangan sebesar
760/o , dan capaian kinerja sebesar l00olo .
Z. Maintenance faringan Komunikasi (Voice) Dishubkominfo merupakan kegiatan
maintenance jaringan yang dikelola. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 35,000.000,-
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.999.500,- capaian realisasi keuangan sebesar
99o/s , dan capaian kinerja sebesar 100% .
3. Koordinasi Pengamanan E-Gov dilaksanakan melalui Pengembangan
Sistem Keamanan Informasi agar segera diterapkan khususnya tanda tangan elektronik
terkait pengaplikasian ISO Keamanan Informasi 2700t Tahun ZAL3. Serta memastikan
seluruh OPD control terkait keamanan informasi terhadap proses arus data OPD yang
mungkin menimbulkan resiko dan gangguan.
Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran program, terutama
terhadap indikator kinerja pada Seksi Keamanan Informasi Daerah. Untuk mewujudkan
sasaran Seksi Keamanan Informasi Daerah yaitu terlaksananya Keamanan Informasi
Daerah, diukur melalui kegiatan Koordinasi Pengamanan E-GOV meliputi kegiatan
Sosialisasi Tanda Tangan Elektronik dan kegiatan Pengolahan serangan global server
dan tersusunnya dokumen pelaporan. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 74.626.404,-
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 64,735.300,- capaian realisasi keuangan sebesar
\7o/o,dan capain kinerja sebesar B\o/a.
i'',,.1.r1-.rirrir ll.r'r',i::rli;r K,'rirr (ir - Rt:-NjA)
iiil;ls Krririilr,ik-irsi l;riiruriir.iii<rt rlan fi:rs;'ll'rilit,t, K,tll. ' iiliL,;rtiil -hhiLr,lillti -29.
2.3. ISU.ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD
Dinas Komunikasi dan Informatika
dalam melaksanakan tugas pokok dan
kondusifitas wilayah kabupaten Situbondo.
tingkat keberhasilan dapat diukur melalui
direncanakan.
dan Persandian Kabupaten Situbondo
fungsinya dapat diliat pada tingkat
Dalam pencapaian kinerja, pengukuran
program yang telah dilaksanakan dan
Kegiatan evaluasi perencanaan dengan melakukan pengkajian ulang terhadap
program dan kegiatan yang dtelah dilaksanakan sebagai tolak ukur dalam
melakukan perencanaan pada masa mendatang. Sebagai bagian perencanaan yang
memiliki fungsi dasar dalam managemen dengantujuan untuk mend-apat informasi
sejauhmana efesiensi dan efektifitas pencapaian sasaran suatu kegiatan.
Evaluasi terhadap perencanaan telah dilakukan dengan baik, walaupun belum
semua masalah yang timbul dapat iangsung dipecahkan tetapi seluruh kegiatan
evaluasi perencanaan telah merujuk kepada peraturan yang berlaku sehingga telah
diperoleh gambaran yang komprehensip mengenai pencapaian efisiensi dan
efel<tifitas.
Isu-isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten
Situbondo adalah sebagai berikut:
Identifikasi beberapa isu strategis yang berkaitan dengan Tupoksi dan peran
sebagai berikut:
1. Pencapaian target Indeks Reformasi Birokrasi melalui peningkatan Indeks
Kepuasan Masyarakat;
Peningkatan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronih Fungsi
Komunikasi Program Pemerintah, Statistik dan Persandian Daerah;
Peningkatan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien dan Berbasis Teknologi;
Peningkatan dukungan Focus Program Kabupaten di Bidang Pariwisata dan
Pelayanan Publik.
Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Dinas Kominfo sesuai Permenkominfo
27 / P er / M.kominfo/ 1- 2 / 20L1.
l'r::iLl:,;iitrrr ll..(rrtllil! i(i,r-ja (i) - lilrNjA)I)iirrs !1!)nr{jr:iLrsi irir--rn-,;:riLa ilar, Pi:rs,tiiilillr Kr;l.r -!iitill*lillc, lirlilllr ]0Lil
?.
3.
4.
.i0 -
2.3.L. Permasalahan dan strategi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi
Komunikasi dan Informatika adalah sebagai herikut:
- Masih kurangnya peran serta masyarakat secara penuh untuk ikut serta dalam
kegiatan-kegiatan OPD
- Kurangnya Pembinaan terhadap masyarakat untuk memanfaatkan teknologi secara
optimal
- Serta kurangnya peran serta SDM yang tersedia dalam memasyarakatkan teknologi
pada masyarakat
- Pada tahun 2018 sebagian Pemerintahan Desa masih belum menganggarkan anggaran
untuk pembangunan insfrastrutur jaringan internal kabupaten, karena memang
pelaksanaan pembangunan infrastruktur jaringan internal ditingkat desa menjadi
tanggungjawab sepenuhnya pemerintah desa.
- Belum optimalnya peranan admin TIK OPD dalam melakukan update konten informasi
program - program kerja pembangunan daerah.
- Minimnya infrastrutur dan sumberdaya di bidang teknologi informasi dan computer
ITIKI dalam rangka implementasi system pelayanan pemerintahan berbasis digital
(dig ital g ov ernment s erv ic es/ D G S) ;
- Belum adanya sistem tunggal layanan DGS yang unggul dan terintegrasi;
- Belum optimalnya pemberitaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah
pada mass media dan media online;
- Masih terdapat 1-0 wilayah blank spotyang belum terlayani akses informasi.
Dalam rangka mengoptimalkan capaian kinerja dan pelayanan masyarakat serta
untuk mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa yang akan datang diperlukan
langkah kebijakan teknis/operasional guna mencapai tujuan sehingga misi Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo dapat dilaksanakan, Langkah-langkah
strategis yang perlu diupayakan antara adalah :
,/ Mendorong efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan dengan
memaksimalkan keluaran dan hasil (output dan outcome) dengan masukan finput)
yang tersedia. Program dan kegiatan diarahkan untuk memecahkan isu dan masalah
strategis yang dihadapi;
./ Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dengan terus meningkatkan kualitas baik
sumber daya manusia (SDMJ maupun sarana dan prasarananya;
-3r-
,/ Memaksimalkan fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi agar semua
pro gramf kegiatan dapat terl aksana dengan baik.
,/ Meningkatkan peran serta masyarakat melalui pembinaan sebagai agen pemerintah
dalam melaksanakan penyebaran informasi terkait pembangunan daerah.
2.3.2. Permasalahan dan strategi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Statistik
adalah sebagai berikut :
- Data-data statistik yang disajikan merupakan data pencapaian tahun sebelumnya
sehingga belum bisa melihat data kondisi terkini.
- Masih adanya perbedaan data dari data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik
dengan data yang disajikan oleh OPD.
- Belum adanya forum statistik bersama antara OPD dengan BPS dalam rangka
sinkronisasi data statistik,
Dalam rangka mengoptimalkan capaian kinerja dan pelayanan masyarakat serta
untuk mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa yang akan datang diperlukan
langkah kebijakan teknis/operasional guna mencapai tujuan sehingga misi Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo dapat dilaksanakan. Langkah-langkah
strategis yang perlu diupayakan antara adalah :
- Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerja sama antara pemerintah daerah dengan
BPS, sebelum data dipublikasi dilakukan klarifikasi dengan OPD terkait sehingga data
yang dikeluarkan sama dengan data dari OPD.
- Melakukan Bimbingan teknis dan penyesuaian data serta verifikasi data terhadap admin
pada tiap-tiap OPD
- Penyusunan profil desa,/kslurahanfKecamatan pada tahun berjalan, diharapkan mampu
menjembani permasalahan kebutuhan data terkini.
- Meningkatkan sistem pendataan yang dilakukan oleh OPD
- Diperlukan adanya forum statistik bersama antara OPD dengan BPS dalam rangka
sinkronisasi data statistik .
- Diperlukan adanya Forum Data
@ | ,,, .;.,,,, l, ,ililJi,::;;:,,i,,')i),i].,,,,,,,r K,ir, siiLib.,,i,i,: rar,Lrr, rii.]Iffi. ".w' - )L-
2,3.3. Permasalahan dan strategi yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsi Persandian adalah sebagai berikut:
- Kurangnya peralatan persandian karena pengadaan peralatan Sandi ditentukan oleh
BSSN
- Kurangnya SDM Persandian dan keamanan informasi
- Kurangnya sarana pendukung operasional peralatan persandian dan keamanan
informasi
- Kurangnyakoordinasi Persandian Linteasektor
Dalam rangka mengoptimalkan capaian kinerja dan pelayanan masyarakat serta
untuk mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa yang akan datang diperlukan
langkah kebijakan teknis/operasional guna mencapai tujuan sehingga misi Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo dapat dilaksanakan. Langkah-langkah
strategis yang perlu diupayakan antara adalah :
L. Penyusunan regulasi persandian dan keamanan informasi
2. Penerapan system manajemen pengamanan informasi
3. Pemenuhan alat pendukung utama dan wajib persandian
4. Peningkatan Kuantitas dan Kompetensi SDM Persandian dan Keamanan Informasi.
5. Fasilitasi faring Komunikasi Persandian
6. Penetapan Informasi berklarifikasi
7. Mengadakan Fasilitas pengamanan sinyal pada kegiatan penting atau
terbatas
8. Mengadakan kegiatan document signing (sertifikasi digita| pada info public milik
Pemerintah Daerah
9. Penyelenggaraan Security Operation Center [SOC)
1-0. Menyelenggarakan Fasilitas IT Security Assesment
11. Pembinaan, monitoring, evaluasi secara terus menerus, dan berkesinambungan ke
internal dan eksternal OPD
L2. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan instansi dan stake holder terkait;
1-3. Menyusun Prioritas Program dan Kegiatan yang tepat sasaran.
L4. Menerapkan prosedur ISO Keamanan Informasi 27A01 tahun 20L3, agar
kinerja efektualitas keamanan informasi sesuai standar ISO.
15. Mengusulkan peralatan persandian kepada BSSN.
1"6. Mengusulkan / mengirimkan personel untuk diklat Sandiman Dasar / Sandiman
Lanjutan.
R r.r'.,i'.,ir.r,.:\.' 'r., \.''r. ,, l.l'.\.'\17#ryIff.*:;,:'i,r, ilrl,irL.)rrLilllrii:i:i1r,ii:,rrrreiikttian|r'rsrriili;.lirKitl-..$ittiborttjir-[lrhulr](li! -33-'lryr "&9
BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Proses perencanaan diawali dengan musyawarah perencanaan pembangunan di
tingkat desa, agar perencanaan lebih sempurna dan dapat menyerap usulan dari bawah
serta program dan kegiatan mampu memenuhi kebutuhan, bermanfaat bagi masyarakat.
Selanjutnya diadakan musrenbang di semua kecamatan yang ada di'orilayah Kabupaten
Situbondo.
Dalam proses musrenbang para pemangku kepentingan baik dari kelompok
masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari masyarakat
kecamatan/desa yang terkait langsung dengan pelayanan PD, diberi kesempatan untuk
mengusulkan program/kegiatan yang terkait langsung dengan pelayanan PD.
Hal ini dimaksudkan agar programfkegiatan yang dilaksanakan PD dapat benar-
benar tepat sasaran, bermanfaat dan mampu menampung kebutuhan masyarakat
Kabupaten Situbondo.
Sebagai langkah penyempurnaan, hasil rekapan dibahas lagi pada Forum Satuan
Kerja Perangkat Daerah. Forum ini dilaksanakan untuk mendapatkan penyempurnaan atas
rekapitulasi usulan hasil musrenbang kecamatan sehingga program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan lebih mengena, sesuai target dan sasaran serta memberi manfaat yang
maksimal bagi masyarakat. Dalam forum ini disampaikan rekapitulasi hasil musrenbang,
ditanggapi oleh peserta dan kemudian disepakati bersama hasil forum PD tersebut.
3.1 Program dan Kegiatan
Berikut Program yang tercantum dalam Perubahan APBD Tahun 20T9 :
No Program
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Z Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3 Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
+ Program Pengembangan Komunikasi, lnformasi Dan Media Massa
5 Program Optimali sasi Pemanfaatan Teknolo gi Informasi
.l-llLl-,iiltrrn lir:lr,::.rtra K'.rjri (f - Ri::NjA)il',1;rs K,rr:iirpik.isi irifirrli;riil.a rlari i)r:rs'u,ili;r; ftilr. SitilIi,.riii.- Triirrrr, l.{.;l') -34 -
No Program
6 Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah
7 Program Peningkatan Kapasitas Persandian dan Pengamanan Informasi
Dan Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja,
dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo
mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program yang telah
ditetapkan yaitu :
NO PROGRAN DAN KEGIATAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
L Penyediaan fasa Surat Menyurat
2 Penyediaan fasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
3 Penyediaan fasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
4 Penyediaan |asa Administrasi Keuangan
5 Penyediaan fasa Kebersihan Kantor
6 Penyediaan fasa Keamanan Kantor
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor
I Penyediaan Barang Ceiakan dan Penggandaan
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1L Penyediaan Makanan dan Minuman
LZ Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah serta dalam daerah
1"3 Penyediaan |asa Keamanan
t4 Pengadaan Pakaian Dinas bes erta kelen gkapannya
15 Dukungan Pelaksanaaan Peringatan Hari Besar Agama
l6 Dukungan Pelaksanaaan Peringatan Hari Besar Nasional
L7 Dukungan Penyelenggaraan Seribu Hadrah
1B Dukungan Pelaksanaan HARJAIGSI dan BSC
19 Penyediaan Tenaga TIK
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
2 Pengadaan Perlengkapan Kantor
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
.L''l'ltLrt1t,ru ll.irr.::ir:;r Ktr;,r (I - ii[N]A)llir;li iil)ri'!rlii,:r.-i iriir,rrnrriil.:i,iriir irt:rsrniliar, Kri]r. SiiiiL,ritii.;-[:riirxr ]L]li) -35.
4 Pengadaan Meubeler
5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
6 Pemliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peraiaian dan Perlengkapan Kantor
B Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
III PROGRAM PENI N GKATAN PEN GEMBANGAN SISTEM PETAPORAN CAPAIANKINERIA DAN KEUANGAN
1" Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3 Penyusunan RKA dan DPA
4 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKMJ
5 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Iv PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
L Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat
Z Penyebarluasan Informasi Liputan Khusus
3 Penyelenggaraan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
v PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLO GI INFO RMASI
1 Pengelolaan dan Pengembangan Insfrastruktur dan Tehnologi
Z Pengelolaan Smart Society
3 Pengembangan Aplikasi E-GOV
VI PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI/ STATISTIK DAERAH
L Fasilitasi Pusat Data Kabupaten
? Koordinasi Aplikasi Sistem Informasi Profil Daerah ISIPDJ
vII PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERSANDIAN DAN PENGAMANANINFORMASI
1 Peningkatan Informasi Persandian
Z Peningkatan Kapasitas Pengamanan lnformasi Daerah
Keberhasilan pembangunan secara umum juga ditentukan oleh peran sektor
komunikasi, informatika dan persandian, karenanya sektor ini harus dibina agar mampu
menghasilkan jasa komunikasi yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan
secara terpadu, tertib, aman, lancar dan efisien dalam menunjang sekaligus menggerakan
dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang serta jasa. Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagai pengambil kebijakan untuk sektor
komunikasi, informatika dan persandian juga akan merasakan dampak positif apabila
sektor tersebut dapat melayani masyarakat dengan maksimal.
-36-
Dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan
digunakan suatu ukuran yang mampu dievaluasi secara terukur atau yang disebut indikator
kinerja. Indikator kinerja OPD menggambarkan tujuan akhir dari pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi. Indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten
Situbondo disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra.
Indikator ini selain mengacu pada indikator yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Kabupaten Situbondo melalui pengukuran kinerja berdasarkan capaian RPIMD dan capaian
kinerja mandiri untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.
Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan
kegiatan adalah berdasarkan arah kebijakan, prioritas dalam mewujudkan Misi 4 yaitu:
Meningkatkan Tata Kelola yang baik dalam Penyelenggaraan Pemerintah, dan
menyesuaikan dengan Tema Pembangunan Tahun ZOL9 yaitu Pemantapan Kawasan
Strategis dan Pariwisata serta Kemandirian Pangan. Dan mengacu pada prioritas
pembangunan sebaga-i berikut :
1-. Meningkatkan daya Saing kualitas sumber daya manusia Kabupaten Situbondo yang
berkeadilan melalui jaminan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan akses
ter.hadap pekerjaan yang iayak.
2. Membangun pengembangan pariwisata berbasis ekotourism dengan
mengintegrasikannya sumber daya alam pertanian, peternakan an perikanan.
Mengembangkan ekonomi unggulan melalui ekonomi kebersamaan berbasis potensi
lokal.
Reformasi birokrasi yang berorientasi terhadap sistem tata kelola pemerintahan yang
efektif sebagai wujud meningkatkan kepuasan masyarakat.
Maka ditetapkan, 4 (Empat) program yang diunggulkan terdiri dari program
prioritas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo sebagai
berikut :
1. Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa
Kegiatan yang mendukung Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa meliputi :
- Pembinaan dan Pengembangan faringan Komunikasi dan Informasi melalui
Penyediaan dan Pengembangan Intranet dan Pengelolaan Akses Internet Situbondo.
3.
4.
.i7 -
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Koordinasi, Sinkronisasi
dan fasilitasi Penyediaan Layanan Media Relations.
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat dengan
indikator kegiatan penyuluhan penyebarluasan informasi ba-gi masyarakat melalui
pemutaran film dan siaran keliling, tatap muka dan sarasehan, Workshop dan
Sosialisasi TII( Penyediaan internet dan intrane! Pengelolaan informasi melalui
Intellegence Room, Pengelolaan Aspirasi dan Opini melalui Media Sosial,
Penyelenggaraan Layanan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik
Pengelolaan Informasi melalui Intelengence Room, Penyusunan Naskah Akademik
Radio Rengganis.
Penyeharlllasan informasi liputan khusus indikator kegiatan publikasi melalui
media dalam rangka desiminasi informasi baik Diseminasi melalui media Radio,
Televisi, Cetak dan Elektronik Situs Resmi Pemerintah dan Desiminasi Media Luar
Ruang.
Penyelenggaraan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan indicator
kegiatan OPD/Desa/Kelurahan yang aktif mengelola Informasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah, terdapat 48 OPD, t32 Desa dan 4 Kelurahan, melalui
Penyelenggaraan Laya-nan Pengelolaan Informasi Publik melalui PPID, Pembinaan
dan Monev KIM fKelompok Informasi Masyarakat), Pembinaan dan Pengembangan
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pameran
Pembangunan Dalam Pekan KIM.
Penyediaan Layanan Telencenter melalui Penyelenggaraan Layanan Inforasi melalui
Pemberdayaan Masyarakat dan Workshop dan Sosialisasi TIK
2. Program Peningkatan Kapasitas Persandian dan Keamanan Informasi
Kegiatan yang mendukung Program Peningkatan Kapasitas Persandian dan Keamanan
Informasi meliputi :
- Pengembangan faring Komunikasi Sandi se Kabupaten Situbondo dengan indikator
kegiatan pengelolaan dokumen sandi radiogram melalui koordinasi system sandi, dan
maintenance voice.
- Peningkatan Kapasitas Pengamanan Informasi Daerah dengan indicator kegiatan
pengelolaan pengamanan informasi daerah melalui Updating Aplikasi firewall,
koordinasi pengamanan e-Gov, Peningkatan pengamanan Informasi (lSOl
dilaksanakan melalui Pengembangan Sistem Keamanan Informasi agar segera
diterapkan khususnya tanda tangan elektronik terkait pengaplikasian ISO Keamanan
l'..r:Ll--'ijr*,r ii,.,::, lilr i(., rlri (l'- ii.lrNj,q)
l)iilrlt I{.lrr*;riil;,;;.1 11111;v;11;iiilq:i iiar, I'',:r,.;rrtii;lr l{,r1,,5itr.rl.-*:iil,, T:rilrr;r liJi'j -38 -
Informasi 27AAL Tahun 2073, Serta memastikan seluruh OPD control terkait
keamanan informasi terhadap proses arus data OPD yang mungkin menimbulkan
resiko dan gangguan.
3. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Kegiatan yang mendukung Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
meliputi :
- Pengelolaan d-an Pengembangan Insfrastruktur dan Teknologi denga.n indikator
kegiatan OPD dan Pemdes yang dikembangkan Insfrastruktur dan Teknologi
terdiridari 48 OPD, 132 Pemdes dan 4 Kelurahan. Melalui Koordinasi, Sinkronisasi
dan fasilitasi Insfrastruktur dan Teknologi, Analisis dan kajian penguatan
Insfrastruktur dan Teknologi, Perawatan dan pemeliharaan jaringan komunikasi data
skpd se Kabupaten Situbondo, Pelaksanakaan peningkatan, pengendalian, dan
pengawasan Insfrastruktur dan Teknologi, Maintenance Insfrastruktur dan Teknologi
Situbondo Smart Society, Peningkatan Sarana dan prasarana command center dan
Pusat Server.
- Pengelolaan Smart Society melalui Operasional Situbondo Smart Society, Operasional
Pusat Server dan faringan terpusat Pengawasan dan Pengendalian Smart Society,
Peningkatan kapasitas admin dan operator TIK
- Pengembangan Aplikasi E-GOV melalui Pengembangan Aplikasi layanan masyarakat
Situnondo, Integrasi Platform dan Aplikasi, Peningkatan Aplikasi Layanan Berbasis
Android, Pengembanga-n Sistem Situs - situs resmi pemerintah.
4. Program Pengembangan Data/ Informasil Statistik Daerah
Kegiatan yang mendukung Program Pengembangan Datal Informasif Statistik
Daerah meliputi :
- Pengeiolaan Pusat Data Kabupaten dengan inciikator kegiatan Penyediaan Daia
dan Informasi Statistik melalui Fasilitasi Pusat data, Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD), Penyusunan Data Dinamis dan Forum Data
Kabupaten.
i-,,r,.1L'ilten ll.r,r ::riiit K,,r'1rr (lt - llirNiA)I'i:l:rs iirrrl;rriir;si lrlorrii;ttil.:l.i rJar; ft,rsarriiilrr (lli. Siluir;liilr-i i:rJlln ]ll l! .39.
3.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Rancangan awal yang tersusun pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan
Persandian Kabupaten Situbondo telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja.
Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran pada Dinas Komunikasi dan
Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo, yang akan dilaksanakan melalui
berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi
tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kineria sasaran, dan rencana
capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi
dan Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo. Dokumen rencana kinerja
mencakup juga informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kineria
dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan
antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan
dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika
dan Persandian Kabupaten Situbondo.
Dalam rangka mendukung Program diatas berikut adalah Matrik Rencana Kerja
Pendanaan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informasi Persandian Kabupaten
Situbondo pada Tabel Rumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2Al9
{Terlampir pada Lampiran).
l)r';-Lt1:lhrri iirrrrL'rr;t:t Kl'rl:r (l - i{t:l''llAli.liiir; Krrt;rrr,Llsi lnlirrrrt;rtik:1 {Lil'. f('rs:tll(li:lll ,t':il-t. Sirlr}r,lr-rlll'1-:rilrrri fCi! 40
BAB V
PENUTUP
Perubahan Rencana Kerja (P- Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Situbondo Tahun 201,9 merupakan landasan, pedoman dan acuan penyusunan
Perubahan Kebijakan Umum Anggaran [P- KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Sementara
[P-PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA-P) Tahun Anggaran 20L9. Perubahan
Rencana Kerja [P- Renja) merupakan dokumen perencanaan SKPD yang dalam proses
penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan |angka Menengah Daerah
TRPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 20L6-2AZL Perubahan Renja Dinas Komunikasi
Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo Tahun 2019 berisi rancangan program
dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan
Perubahan Rencana Kerja Anggaran tahun 2CIL9.
Pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan
Persandian Kabupaten Situbondo Tahun 2019 mencakup tiga bahasan yaitu :
a. Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian
Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi
Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo telah dan akan selalu melibatkan
peran stakehalder atau pemangku kepentingan, Pelibatan stakeholder dalam proses
perencanaan dapat dilihat dari proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan
fMusrenbang) tingkat Desa hingga Musrenbang tingkat Kecamatan dan selanjutnya di
proses dalam Forum SKPD tingkat Kabupaten hingga Pusat.
Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja ini menjadi acuan dalam penyusunan
Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun 20L9 Prioritas program/kegiatan diarahkan
untuk mencapai tujuan, sasaran, misi dan visi juga diarahkan guna pemenuhan
kebutuhan masyarakat. Selain itu juga dalam rangka memberikan pelayanan yang
maksimal kepada masyarakat. Namun demikian besaran pagu anggaran setiap
programlkegiatan menyesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada.
1k ' ''i'"" ' '1\ "' 1'
fffi..,.li lrir,,!. Kl,rrir!ril;r:ri il:iirr:rrr;rlili:,i J;rn.irl.riirililirri', iirii-.. -!in;iroiirlc I"tilrii li1 i9tffil\e41
Kaidah Pelaksanaan
perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses
pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat
mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksana-an pembangunan daerah, dengan
prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan
komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya'
Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku
pembangunan (stakehalders), tetap harus di kedepankan.
c. Rencana Tindak laniut
pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai
suatu kondisi yang lebik baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan
mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada
akhirnya akan bermuara pada peningkatan keseiahteraan masyarakat. Untuk menjamin
agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk
memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan, mendasar pada
peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyllsunan,
pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 20L0 tentang Pelaksanaan Peraturan
pemerintah Nomor B Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah'
Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah
direncanakan, dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program
kegiata-n tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan instrumen pengendalian tersebut,
diharapkan terjadi kesesuaian antara perencanaan program dan kegiatan yang
dijabarkan dalam target capaian pada setiap tahapan dengan pelaksanaannya, dan
apabila terjadi ketidaksesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai
upaya prefentif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut
menyimpang.
Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten
Situbondo sebagai acuan dalam pelaksanaan pemhangunan mutlak diperlukan, sehingga
masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan'
Komitmen, konsistensi, disiplin, kerja keras, semangat, dan partisipasi seluruh
pemangku kepentingan di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten
Situbondo mutlak diperlukan untuktercapaianya sasaran OPD tahun 24L9.
A11L
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja [P-RenjaJ Tahun 2019 ini merupakan
penjabaran dari Rencana Strategis (Renstral Perubahan 2017 * 202L yang tidak dapat
dipisahkan satu sama lainnya, dan sebagai bentuk perencanaan pembangunan disusun
atas dasar visi,misi, tujua-n, sasaran serta kebijakan - kebijakan strategis, hal ini akan
digunakan sebagai implementasi kegiatan di lapangan yang diharapkan terjadi
kesinergianfketerpaduan dalam rangka gerak pelaksanaan tugas dari Aparatur Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo maupun seluruh
Stakeholder sektor Perencanan pembangunan .
Demikian gambaran singkat tentang peniabaran Perubahan Rencana Kerja
[P-RenjaJ Tahun 2A19, Dinas Komunikasi lnformatika dan Persandian Kabupaten
Situbondo, dengan berdasarkan azaz perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan
untuk melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2019.
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKADAN PERSANDIAN
KABUPATEN SITUBONDO
DADANG ARIES BINTORO.S.Sos.M.Si. 4Pembina Tingkat I
NIP.19760627 L99+L4 1 001
1)rrtil:*ir;tn l),i irrritl)il Kt'rja (f'. lilrNJA)I)iiliis KrlijtJri;lltr:i Inlirrulrrtii.:a Llitrl i)(:r.it:ttliitr': fi;tlr. 5itill,,.r:xlc l'rl;rlrl lij i!i 43
1". Tabel Evaluasi Hasil
Perangkat Daerah dan
Perangkat Daerah s/d
20L9.
2. Tabel Evaluasi Hasil
Perangkat Daerah dan
Perangkat Daerah s/d
20L9.
3. Tabel Rencana Kerja
IRKPDJ TahunZ0lg
Pelaksanaan Renja
Pencapaian Renstra
Triwulan I Tahun
Pelaksanaan Renja
Pencapaian Renstra
Triwulan I Tahun
Pemerintah Daerah
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKADAN PERSANDIAN
KABUPATEN SITUBONDO
EVATUA$I HASIL t{ENllt OPDDINAS KOMUNIKASI INTOMATIKA DAN PERSANDIAIV KAEUPATEN SITUBONDO
TRIWULAN I TAHUN 2O1g
Target l{enstra PD s/d Tahun2021 [Akhir PeriodeR€nstra
PD)fAkhir Periode Renstra Si(PDI
Redisasi Capaian XineliaRetrstraPt s/d ReDial,D
Tahun 2018(D'2)
I'argct KiD eria dan AnrggarauReniaSKPD Tahun Eerialar
(TahuD 2019) yans di Evaltrasi
Realisasi Capilian (ineria danAnggaraD ftenia PD Ying
Dievduasi (tahutr n) 2O19
Redisdi Kitreria drtr AnglarauRcrsraPD s/d Tilun 2019
{Akhir fahrn F€iaksilaan Re0iaTahun...,..)
11,2113,1a2,770
Penyediaan Jsr Romunikasi,Sumber DayaArr d3D Lissik
iumlah jasatelitpon,
lisfttk. drdan interrett,174,019,5
Titrglsl Capais Hineria danReallsasi AnggeaD Rentra
SKPD a/d Tahun 20l9(q,'\
N0Urusan/BI.lang Urusn, lndikaror Klneria
Target Renstrs FD s/dTahun2021 (/[khir Peri0de R€nstra
Pn)(Akhir Peridde Rensra SKPD)
RealisLsl f apalni [(lDe{aRenslraFD s,ad nenia Pfi
Tahun 201S(tr"2)
Ttrget Ki[erra dau An&ran Realissi l{ineria Pada T.imleRealisai CapillaD Kineria dan
Anggaran [led]a PD YnrgDlevaluasi {uhtrn n) 2019
R€allstui Kinerla dm Adggari^n Tingltat Capalarr l{lneria dab ,nlr IrD
Program / l{eglataD I(egiam [0urputl f,'ahuil 2019) yang dl Evaluari
I tl III n
(Akhir TahtrD Pelakseaatr ReoiaTahtrn......)
SI(PD s/d Tahun 2019(v")
guDg
Jawab
4 E15
1 Rapat-rapat Ko0rdinsi danKonsul&si keLilarDaerah seu
luBbh PegawiyaugmelirlcanlkanKoordina$i dan(onsulusi k€ hardaer?hsena dalam daerahyang
100 18ti.615.00t 142,5\t5,73 Z I Pegawa l3-9 2O,a86,70O 104,9243 16i1,392,433 1.Ol 47.56
I Penyedi{e Jasa i{eamananKiltor
IumlahJffa KeamananKailbr
I00 66,000,trtlt 95.01 142,505,13 n org/bin 60,000,00( 2l I 2.000.(r0( 20.0( l2,o00,ooo 115,0038 15,t,5o5,733 1.15 234.10
1 Pengadun Pakf,ian Dinasbesetu kelengkspsnnya
Itrmlah Stel Pal.iaia,DiD.6 besetukel.ngkapannya
100 22,000,1:t0t 95.01 142,5U5,73 /5 Seil 15,000,00( 0,0( 0 95.00382 r42,50s,733 0.9 r 647.75
1 )ukungan Pe akiiraan)errrgntan llari lle9ar Agama
)ukungin Pelak.e.aen)erirgitan llari l]€sar Agama
trmlah kegiabnddam)eringaun hari bestrLgama
t00 20.988 t0r c5_0r t42,505,733 reg t5.000,00( 0-oo o 95.00382 14?,SO5,733 0"9i 67n-9q
I )ukungan Pelak:iahaan,erirgatan Harl Besa. Naslor)ukungan Pelakianaan,erirgatan Hiri Besar Nasioia
umtah kegiabDddm)eriDgatan hari b€sar)dional
t02 10.980,75r Q5.0( t42,5115,7 33 l Hes 7.ioo io{ 0-0i 0 9S,00382 142,5O5,733 0.93 1297-7A
1 )!KunEan Penye enggaraan,erib.rlladrah Dukunqnn)€ny-" enggaraan !eribil Uadra.!
lunlah kegiaun dalampenyelenggaBil SeribuHadrah
104 5,500,ir01 $5.0( 142,505,71: t Xeg 2,500,00{ 0,0r 0 9S.00382 142,505,733 o.9' 2s91.01
)ukungan Pelaksanaan
lAtu\KNl DukJngan)e alsanaan Farjakasi
lumlah KegiaEndalamrangka Hilislcsi
106 10,000,r0t 95.0( 742_505_732 I Kee 10,000,00( 0.01 0 9s.00342 r 4r,so5,733 0.9( l42S.Ot7
)ukungan Pelak$anaan
IARiAKASI BestStubondo
:arn vai {BSC)
lumLah liegiaELn tsest
Situbotrdo CarDival {BSCI
108 17,500,00( 95.0( t42.S0S_732 1 fieg 10,000,00( 0 0 0,0{ 0 9s.oo382 r42,505,733 o.a{ 414-72
2t ,enyed aan Tennga Penduklrng'lk ddn Te.aga (husus Tlk
'enyedlaan T€naga Penduk(ng'lK dnn Teiaga N:husus Tl(
.Junrtah'Ienaga TIK yang
mendapa&an honor110 i,353,000,00( 95.0t 142,5$5,73 49)l
or8/Bln1,250,000,001 ZZ 27 7 ,5Alt,r0t 22-2t 27 7 ,500,()OO 117.20:t8 420,O0s,733 t.oi 31.O4
Rata - raEcapaian kinerja(06l 14.o4 so1,726,O42 o
Predikat Keria SanFtReDd, o
Capdd NildPei'arylkatDaerah
iARANA DAN PNSARAUA
{PARATUR
ln0o/a 31393,067 t&rt 95,00 s97,540,1X1 665,a00,001 15,o54,00t 2"21 1S,054,00O 97,264A6 1,012,59d131 97,2t 29"A1
1 )ergndean Pera aten Gedurg(artor - PeagadJin Feaalalin
Vu t media
iumiah UnitFetrgadailPernlshn Mulimedia
I 00% 520,031,:i50 !5.0t 42,5i3,73". 12 Untl 3l;0,000,00( 0.0( 0 95.00362 141t,50 S,7 33 95-01 27 -40
PenBadain [4eb::leui -Pengadain Meb. eui
JunlahJenis plDgadaan 100% 520,031,50( 95.0r L42,305,73: I set t5.000.00( 0,0( 0 gs.o03a2 142,50S.733 95.0( ?7.40
Target Kinoria dan Anggaranmenra SKPD TahuE Berralil
('lahuD 2019) yang di Evaluasl
Tarftll*rsra PD s/dTstuD2021 (AkhirPariide Rensil{
PD)(Akhir Psriode Renstra SKPD)
Reallsasl Capalad KinerJaRentra PD s,rd ReBialrD
lahun 2010(t'21
ft €a lir$i Capaiau I{ineria danAnggaran lienia PD Ying
Diowlutri (htun n) 2019
Reallsasi Kine.ra dil AnggarilnReu$ril PD s/dTahutr 2019
[Akhir Tatuo PelakHnsao ReoiaTahuD,,."^.)
Targ$Redstra Pn s/d Tahuo2021 0lklrir P€ri.xle Rerstril
PD}(Akhir lieilode Rensra SKPn)
Reallsasi Capalan KlnetranenltraPD s/d ReniaID
lahuo !018(n"2t
Target Klnrlrra dau AuggarankeniaSI(PD Tahub fi erialan
{]'ahuD ?019) yang di fHtua*i
ReaJlsasl Capaim Kineria danAtrggilan Renia PO yarg
Dicvaluasi (hhun n! 2019
Reallsasl Kine4a dilr Aogg0anReDsrirPD s/d Tahsn 20I9
(Akllr Tahuu Pelaksanmn RehraTahu!.--.1
Reali$asi Anggard RensuraSKPD $/d Tahud Z0I9
(o/al
P€nFsunan llporan lndeksKepuasan Masynralat {lKl,l)
Penyebar (isnh lnformasi Y,rng
Betsi"at Penyul!rar Eagl
Masyarakat - Penyebaduasan
lnfor'nasl Meia !i Pemutaral Film
den:iiaran (eli lng
Seryrbi. Lrdran nformasi YingSersi''at Penyuluraa Bagi
AsDiriii dan Obir Publik Mela ui
a losial
No SililtuUrusil/BIdang [rrusaD
Fesrerintnhan Daerah daDProgram / Keglata,
lndlkflorlfineriaProfiam toutcome)/
Kegialil (Ourput)
TfrgdRen*ra PD s/d Tahun2021 (Aklrir Periode Reutra
PDI
nealisrsi Capaian KlnerlaneDstraPD s/d ReDjaPD
lahun 201S(n"ZI
Targct lfineria dan ArggilanRenja SNPD Tahqn Berialan
ff ahuD 2019) Fng di EElua$i
Realissi Kineria Pada Triwulmneafirasi Capaim Kineria dil
Anggean Renia PD YangDievalutri Sahunnl 2019
Reallsdi Kine4a dan AtrggileRensa PD s/d Tahun 2019
{Akhir trenia
Tingkat Capaia! Kitrerla danRealisili Arggau Rumtra
SI(PD $/d TahuD !019(e")
UnitPnPenanggtrng
lawab(Akhir Periode Retr$ra SKPD)
tr IIT fiITahur.,..,.)
to l3=6rl)enyerar uasan lniormasi Yang
]ers fit Penyuluhar Bagi
ilasyirakat Penyelenggaraan
iyanrn EkosiSem Teknologi
nfomasl dan Komunikasi Publik
I umleh Pesena yang
mengikud kegiaunLayanan EkosistemTeknologi Infonnasi dan
1000/. 64,388.50( 3Z{Pesero
58.535.000.0( o 0
)enyexar uasan lnlormasi Yana
)ersifat Penyuluhaf Bagi
ilasyarakat - Pengelolaan
nformasi melalui lnte ingence
lumlrh PetugatPeng€lolail Ihfomeimeldui lDbIIigen.eRoom
1000,6 58,355,00(PetuBLsq
53.050 000 0( 21.2 11,250,00( 11,250,oo0 11,250,0OO
)enye3ar ua5an lnformasi liputanthusrs Diseminasi lnformasi
{ela ui Televisi
lumlah ProduksiFilm/iipot/Video
I 0006 104,940.00( 24,760,041Film/Spor
/Vide(
95.400.000 O( la.ai 18,000,00( 14,000,000 42,760,OOO
1t )enyerar uasan lnformesi Iiputan
ih(sus - Diseminasi lnformasiilele ui Radio
,umlah PubLlkasi melaluiMedla Rndlo dalamrangkaDlsemlndi
t000/o 54,D49,601 23,390,00{ 1Modiakd ioq
49,136,000.0 0 23,390,OO0
)enyecarluasai lnformasi [iputan(husus Oisemlnasi lniormasi
ileLalui Media Gtak dan
i ekfonik
Jumlah Eks Publiksimelalui MediaC&k danElekBonikdalm rangka Disemindi
I 00%o 62,444,801 1200 Eks s6,758,000 0( o 0
L2 )erye €nBgaran lnformasi)enye enggaran Pemerinteh)aerah Pembinaan dan)engembangan Penyebaiuasan
nformasi Penyelenggaraan
PembinandanPen#mbanpDPenyebrluasanIDfonnsiPenyelenggaraanPemerinub Daerah (6kesiaan)
lAOoh 82,2s2,50\ 75 Peseft 14.115.OW.O( 0 o
t: )enye enggeran lhfoimaai)enye enggaran Pemerintah)aerah Pameran Pembahgunan)a am Pekan KIM (Kelompok
nformasi Masyaraka0 Tingkattovinsi dan Tingkat Kabuparen
Juhlah(€giatu dalamPekan kIM
100% 206,142.2A1 74,910,1\0( 2 Ket 187,402,O00.0( 0 7{,910,O00
14 )enye enggaran lnformasi)enye eng6aran Pemerintah)aeran Pembinaar KIM
Kelonlpok lnformasi Masyarakat)
Itrmlah PeseMDesa/'l{elompok ymg
100o/o 235,387,681 30,75230r 1 J6l
/135 Dsr
113,988,800 00 J0.0( 64,335,00r 64,335,O00 9S,0a7,400
RIM
)enye enggaran lnformasl,enye enggaiaa Pemerintah)aerar - Pengembangrn Sumber
)ata llomunikasi dan lnformasi
,umlah Peseroyangmengikudke8iaunPengembegan SumberDaya Komuniksi danlnfrcmai
r00yo 134,585,00r 7Z:
Peseft122,350,n00.00 0 0
No
I
UrtrsnlBidang lrrus{nPemerlntaban Daerah ilan
Indikatoa trflncriaProgram forftomor/
larget llenfrra PD s/d Tahun2O21 (Akhir Periiril€ Renslra
Pn)(Akhir lbriode Rensra SI(FD)
Realisasi Capalan KlderrflRenstraPns/d Reniaf'D
Tahur 20rBtn"2l
'n'argfi Klnerra daD AnggaranlRenia SI(PD Tahun BerialaD
(fahun 2019)yatrgdt 6Elua$l
ftealis6i Kineria Pada Trlwulan Reall$sl (apaian Kinerin duAnggaraD ReDia P[, Yirng
Dievaluasi {tahun nl 2019
Realisasl Rinoria de ArggtrrauRenstraPD s/d Tahun 2019
{Akhir Tahun Pelakianen Renji
Tin9rat Capdlan Kinerra da0Realisasi,{nggaran Rordra
SIIPD s/dI-dhun 2019(.i(,1
Uoll PDPeImggun{!
laHbProgam / Xegiatar t@gtatu
I II TII ruTahuo---l
, :l s 7 a 10 12 1&
16 Penydenggaran lnbrrnasiPenyelenggaran PemerlntahDaer3h Penyek.nggaraan
Layanan Pengelo aan lnlormasi
Publi( Mela ul P[,lD
umlah PeseroLyanBnengikut kegiian)enlqelolaan Infomdirublikmelalui PPID dan
umah Cetdibrcsurnformsl
100% 8,250,(r0( 7 4,6',/9,90t 4:i Peseftadao 600
Lbr
7 500.000.0{ 0 74,679,9OO
L7 PenyEienggaran lnformasiPenyelef egaran Pemerintal
Daer3h ^ Nronev dan Pelaporan
Penye enggaraai Layanan
1000t t6,500,00( 160 15 m0,000.0( 0 o
t€ ,engembangan dan Updatirg,ilns Resmi Femerintah)iserninasi lrioriasi mela !i,itu5 Resmi Pemerirtah
lunlah Pese& KegieunDisrminxi Informasimel,rlui Situs ResfiiPenierinbh dan Kegtaan
dalan rungka PrcmoiPariwiffi 2019 (24Kegl
i00Eo 125.966,24( 50c 114.514.800.01 0 o
Penyediaan Layanan Te ecer{er -
Penye enggaraar Layanah
(omlrnikas dan hformasi me a ui
Pemherdavaan Masvarakat
Jun lah Fesetu dalamranllka SosialhiliPenycleng8araan layanan
infomasi melxluiPenrberdaymMas yarakat (2 Keg)
100% 55,000,000 1.7t 50 000000 0( 0 o
2t enyediaae Layanan Telecenter -
voilrshoo dan Sosialisasi Tl( {o*shop de;osialisasiTl( (9(egiaan)
10t)% t51.140.00( 3:l,7tt0,0ut 90( 137 400,000.fr 0 33,700,O0O
Rau " rah capaian klDeria (oLl 5,1 93,545,000,00 o
Predikat Kerie 0
5 Menitrgkahy{P€layananPenyebdloeilInf,rrmdiyaEg
,ROGRAM PENItrG(ATAN(APASITAS PTNSANDIAN DAN,ENGAMANAfl INTONMASI
1009 242,646,25t 2i 716,707,624 lAOo/ 2S6887,50( 2,040,ooc 2,040,000 Ita,717,624
Penir gkatan lnforha5i Persa.dier- Koordin:( Sirn:m Persand an
)unlah l{eglauLn
koordlnsi sistemperlrandian
1009 52,085,qS1 75,6i 16,972,821 2 WiLay* 47 J50 S00 0( 0 16,972,424
Peningkatar lnfff masi Pe6;ndlarPenged:an Peralatan
PendJkunB Fererndian
umlah UnitPengrdaan?errla&n PendtrkungJersedian
I 000r 42.460.i01 1t 38.600.000.0c 0 o
3 tuo9r 14,730,i0{ sd999,50t l0 lenit 13 391.000 0C 0 34'999,500
aringan Voir€
neallsasl Capaian Klneria danArggBran Retrla PD Ymg
Dievalu$i (rahun n) 2019
ReallraJl f, aDalan (lBerlaneustra FD s/d ReniaPD
Tahun 2018(D"z)
Pengamanan iii)imasi Dn€rah.
Koorlinasi Pengrmanrn I COV
TaEdA Tangil llletuonik(5 Xegiab)
alisasi dan S$tilikasi Ta{;
fasi i!a9i Peningkatan
lnirastilrktur dar Tehnologi se
Keburaten Situbondo
Penge oaan dan Pengemlrangan
lnsfraltruktur den Tehno og
Ana iiis dan Kajiin Penguatan
lnsfrrstuktur d:n Tehno og
Target Klnoria dan A[ggaranRenia SNPD Tahun Eerislan
[Tahun 2019] yang di f,valudi
NO S$&auUruse/Bldang Urusn
Femerintahm Daerah darSrogrm / Kegi&D
lndlkator KlneriaProgram (Outcome)/
Kegiatan (Outputl
TargetRetr$ra PD$/dTahun2021 (Aklltr Pertode Ren$ra
PD)
neallsasi Capaian l{lner}aReDsa FD s/d Renia PD
TahuD 2018(n"21
Target Kltreria datr AnggaraoRenja SITPD TahuD Berialan
(Iatun 2019) yaDg dl EElutri
Realisasi Kheria Pada TriudlanRenlisasi Capaia! Klnoria dao
ADggare Renia PD YfrgDievaluai (bhun nJ 2019
nealisdl Klnerja d{D AnggaranRemraPD s/d'fahun2019
Titrgkat CapaiaE Nirc{a datrRealisasi Ang8tran nemha
S(PD s/d Tahun 2019(o/")
JditPDP€ntulgung
larabII ilt tvTahun.....,)
1,47s,50013:6+12
4 1009 60,178,001 50 Pesod: 30,089,000.0( 6.2: 1,875,50(rsfra5truktur dan Tehnologi)elaksBnaan Penihgketan,,engendaiian, dan Pengawasan
1frasirukrur dan Teknoiogi
iosidisasi Hilil Monev{€nara Telekomunikasi
I,87S,500
5 )engelolaan dan Pengembangan
nsfra.tuktur dan Tehnologi,)erawaten dan Pemelihareanaringan Komunikasi Dara SKPD
;e (ahuoaten Situbondo
,trmtahJenis perawahd0 peneliharaan
iarongan komunikNidau -qKPD
100q 2S5,300,00r 3lcni, 127.650,000.9 0.0( 0 o
Peng€loiaan dan Pengembangan
lnsfrastuktur dan TehnologiMaintenance lnsfraslruktur
Situbondo Smrft Society
jumtahjenis perawaan
lDsfras&k&rSmdSociety
10091 243,350,00( 3Jenir r21.675.000 0{ 0.0( 0 o
'eng€ olaan dan Pengembangan
nsfrastruktur dan Tehnologi
'enlngkatan SarJna dan
'resarana Conmand Centre danrusat Server
lumlahlenis PengadaanSarana dan PrdaranaComnrand CenterdanPusatSewer
1009t 830,000,00( 94.6r 2,615,641,521 20J(nis 415.000.000 0{ 00r 2,615,641,529
,engeiolean Smart Society
lperaiional Situbondo Sman;ociet!
umLah PeseroRapatlalam rangkaneniDgkatke,perasional Smart Socieq5 Kefl
100o/ 433,636,401 9S,5t t99,156,100Pese&r [S
llee'
216.818 ?00 0l 4.2 9,164,701 9,164,700 2O9,32O,ao0
Pengelolaan Smart Society -
Operasiona Pusat server dan
umlah Pese&dalamangke kegiahn,peBsional Pusatsetrerlan I ailngan Terpusat10 Keg)
1009 90,329,?01 z5lPesetu [1{
(eB
4s,164,600 il t7.41 7,858,80( 7,45a,400 7,45A,80O
10 Pengeiolaan Smat Society -
Pengawasan dan Pengenda lan
Smart Societv
)umlah PeserhkegiahPengawasm daD
Pengendalian SmdSociety
10091 37.600.00( 15tpeseer (6
iiql
18,800.000.0( 0.0( o o
l1 umlah Pesetudalamrngk3 I{egiah,eningkaun Xapsiuldmin ds OperabrTlK
r009 312,400,00( 93-+tl 52,135,30( ,t32Pes€ru {4
fiesl
156,200,m0.0( 9.81 15,:r:13,45r 15,333.450)eningkatan Kapa6ilas Ad
)oerator n(
'eng€mbangan Aplikasi E Gov-leng€mbrngan Ap ikari Layanan
umlah Peseru dalmrhA! kegiaEn)engehbangan aplikasiayahdn masyarakat
1009 103,112,00r 111
Pesetr(lheg
51,556,000.0r 1.71 078,401 478,400 #VALUEI
Tar&fillensra Pl, r/d Tahun2021 (Akhir Pertode Renstra
PDI(Akhlr Perlode Rentra SKPn)
neallsarl Capalltr kinerraRebsaPD s/d ReniaPD
TahuD 2018(D"2)
Target Kln0rra du Anggaun(.etriaSKPD Tahun Eerialan
flahun 2019)J,ang di EEluasi
R€alisa$l Capaian tfi Derid daoAnggare Refia PD Yang
Dievalutri (hlrud u) 2019
Reallsasi Klneria dm ADggariuReBsruPD s/d Tahnn 2019
(Aktir Tnhun Pelaksanaan ReniaTahun."....)
Capalan Kr[eriadarRealls#l Anggrran Rensixa
SKPD s/dTdrun tOtg0/o)
Target Rensra PD s/d Tahutr2021 (Akhtr Perlode Renrra
PD)(Alrhir Periode Retrtu SmD)
Targd Klheria dan Angg4anReDia SKPD Trhun Bcrlalan
fIahxD 2019) Fna di EElu.si
Realli*i CapaiaD l{ineria dilAnggaril Redra PD Yilg
Dlewluai {eiun n} Z019
Realis6l l{ifierra ilatr ADggardReh*aPD s/dTahun2019
(Akitr Taltun Pelakffi@ RerraTahuD,,..-)
Tirgkat Capala! klnerla daoReallssl Anggilau Ecn$ra
SfiPDs/d Talrun2019lot')
SITUBONDo, 5 April 2019
PEMBINA TINGKA? INtp. t9 7 60 627 19 9 4 1210 0 1
EVALUASI HASrt RnNIA OFDNINAS KOMUNIKASI INF'OMATIKA DAhI PEHSANDIAN KABUPATIN SITUBONDO
TRIWUIAN II TAHUN 2AI9
'l'arg€t Kinoria dan AnggaranR.etria SKPD TahnD Berialan
(fahuD 2019) Fry di lvaluasi
lJrusaD/BidaDg UrusanFemerintaha! Daerah dil
Prugram / (esiaril
TargetnensEa PDs/dTahun2021 {r,khir Pernde ReDstra
PD)(Akhir tleriode RensEa SIG0)
Realirtri Capaian lfi ileria daDAn&iaran Reria PD Yang
Dtevaluasi (tahun trl 2019
Realirasi Kineria daE Ang;araDR€nstra PD s/d ?ahun 2{}19
{Akhir Tahun PelaksaDail ReniaTahuu....,.)
TiDgkat Capaian Rineria daollcaliiasi Anggaran Renrtre
SI$D s/dTahun 2Ot9(rtol
r,7 43,523,4A4
t,174,019,:;:rt
JumlahPonyedienMalqrandan [linuman
Rapat-rapat I{o0dinasi dan(on!ulki keLil:rDaerah setuDalam Daerah
No Sasaranllrilsan/Biilug Urusm
Pemerinkhan Daerah danProgram ./ Keglatan
llndllGbr KlneriaProgrm (out€ofre)/
t(eglatar (Ourpur)
fargfl [ten#ira Fn s/d Tahun2OZl (Akhir Peri(de Renstra
FD)
Realisasi Capalan KiDcriaficnSraPD s,/d ReniaI,D
TahuD 2018(n,2.1
Targct Klnilria dan AnggaranRcnia SI(PD TahuD Eerialan
neallstrl fiinega Fada TriwulanRealisasi Capaian Ifi heria dar
AnBgaran Rsnia PDYaEgDiewln$i (Iahun ul 2019
Realir#l I(inerja dm Anggaraf,RetlstraPn s/dTahun 2019
Tirgkal Capalao Kineria darIl.ealisasl Atrgaratr Rensfo a
SKPD sld Tilhun 2019(rr'l
Untt PIFEnaDt
SKPD)
I u ilITahutr"..,..)
14=tl''51: Penyediehlsa ReamearKantDr
,umlah lsaI{ermanan 100 66,000,00( t5.0( t+2,505. ri0,000,00t 20.o1 LZ,UUU,UU{ 21.0t 12,000,00( 40.o( 1"3! zs:1.28
14 Pengadaan PakLian Dinasbescro kelengkapannya
lumlahStel PaliaianDin$ bes€ruk€lrngkap{nnya
100 22,000,00( 142,5tt5,73 75li&li t5,000,00( 0,0( 0.0( o-ol 95,OO3a2 l+2,5O5,733 0,91 64",t.7s
DukrDgan PelaksanaanPeringaan Had BesarAgama -
Dukungan PelaksanaanPeringatil Hari Besar AAama
)unlah kegiahn ddamPeringatanhad besd
100 20.988,00( 9S_00 \42,5i5,73 1 I{eg 15,000,00r 0.0( 0-0t 0-o( 95,00302 1q2,5O5,73X 0.gl 67n.9'
DilklLngan Pelal$anaanPedilga&n Hari Besar NasionalDukungan PelalisanaanPeingahD Hd Besar Nasionel
Jumlah kegiaan daLam
leringaur hanbesarnsional
102 10,980,i50 ,5.0i L42,5i5,73: 1 X€s 7,000,00r 0.00 0.0t 0.0t 95.00382 r42t'O5,733 1297,7A
1 Dulfl mgm PenyelenggaraanSeribu Hadrah - DukunganPenl elen8garaan Sedbu lldrah
lumlah kegtaEn dalam
Pen/elenEgaraan SeibuIladrah
i04 5,500,001 s5.0r I 42,5n5,73. I Keg 2,500,00( 0_0t 0 l.0r 0,o( 9S.OO3a2 142,5Os,733 0,91 2591-O1
18 Duklrngan PelalsanaanHARIAIGSI - DukungePelalisanam Hatakasi
umlah KegiaEn dahmanltjka llaiakesl
10ar 10,000,00r 95.0r t42.5t5.733 t Xeg 10000.00t 0.01 i.0( 0.01 95.OOila2 142,505,733 o.9( 4425"06
19 Duktrngan PelaksanamIIARJArASI' Best SitubondoCarnival IBSCJ
umlah Kegiaan Best;itubondo Carnival IBSCI
108 I7.5U0,fl0{ {5.0( 142,5\t5,7 33 1 ](eB 10.000,000 0.0( 0.0t o.o( 95.00382 142,505.133 0.af 41,i.32
2 Penyediaan Tenaga Pendui0ngTIK dad Tenaga Rhusus Tll( -
Penyediaan Ten4a PendukungTI1{ {ie Tenaga Khusus TIK
umlah Tenaga TIX yang
neDdapatlcn honor110 1,353,000.001 {j5.0( 142 51j5.733 49i
Org/BIn1,2!0,000,00 22.2{) 277,500,r 0r 2'1.6( 27,),000,000 43.4t 547,50O,OO( 134.4038 690,005,733 t,2t 51.00
Rata' raE carald ktDeria folo) L4,O4 10.,t( 667,177,067 0
Preditar Kerir Sa ngat [eEda] Silgal o
lapalatr Nilailerangkat)aerah
:KUUUM P}NINGM'IhN;ARANA DAN PNASANANAIPAITATUR
tOOo/o 3,393,067 ,611 s5.oa 997,51O,73 665,400,00r 2,2t 15,0s40o( $"4i 62,7 12 ,4O6n0 71 -61 77,766,q| 106.r,84 x ,o7 5,?o6,531 105"6[ 31,69
1 rengadaan Per: latan 0edungGDtor' Pengadail Peralae,
lumlah UnitPensadanPeralaan Millumedi,
000/o 520.031,:t5r q5.0t 142,5i5,73 12 Unx 350,000,00( 0.0t 0.ot 95.00382 142,S05,733 95-OO 27,40
2)angadan Mebeleur-lengadaan Mebeleur
unhh ienis pcngadaafineubelair
lAno/" 520.031,501 li5.0r 142.5n5,73: t Set 15,000,00( ).0( 0.or 0 9S.00382 142.505,733 95"0r 27-40
3 Pem4liharaan Rtrtrn/BerklaGedtLng NaBbr - PemeliharaanRutin/B€rkaLa (iedtrng K& tor
umlahjeDis)emeliharaan
!ili1/b erkala {ledung
t00% 288.906.:l5r 95.01 742,51t5,?3 l Uhit s0,000,00t 00{ o-oo 0 95,00ta2 142,505,733 9S-Or 49.33
Kendareh Dinas/Opereshnal,Pemi:lihtraan Rudn/tserkalai{endaran Dinas/Operasioral
IumLah 3 lenisPemeliharmrudn/berkalaunitkenduen dinxs
t00n/" 149,534,48 95.0( 142.'tta.73 ) Un{ ,)5,500,00r L1.5741 t1 054,000 1r1.6: 17,41 2,401 30.23 28,466,4(\ 125,2304 171,372,139 125,2 114.60
Urusan/Biilang UrusanPemerlnlahan Daerah dan
Program / Kegiaun
lndlkntor l(inerraPiogrm (Out6me)/
Targdltensba PD s/d Tahun2021 (Akf ir Periilde Renstr'a
PD}
Realisasl {apaie Klnerianer$raPD slrl Renia F[,
TahuD 2018
{D,2}
?arget KID€ria datr AoggarillllEnia SKP0 Tahun BerialaD
(Tahun 2019)yans di Evalu#i
Rlallasl Klneria lada Triwul4nReallssi (apalah Kinerh dan
Anggartrn Reaja PD YangDt.valuisi ftahun n] 2019
Realif asl Kinerla ds,4nggaranRansha Pn s/d Tahutr 2019
(Akbir Tahun PelaksanaaD ReDiaTahuo,...,.I
Tingkat Capalrn lonerra darRealisasl AuggsaD Retrdra
SHPD s/d Tahun 2019(i/ol
Pf;ratrl
sunEIawabI tt til IV
lumtahjenispenleliharaan
rudn/berkalaperlengkapan gedungkan&r
I OOo 92,796.liAt 95.01 t42,503,7 27 Unit 15,000,00r 4,000,001 3?.0i 4,S00,00(Perlengkapatr Cedung Kanr;orPemcli[araan Rudn/BerklaPerlengkapan Gedung Kanior
153,6i 16t-os
,emdihtraan Rtrdn/Berkala,eralaBn dan Perlengkaprn(antor- Pemeli raraanlufin/Berkala I eralahn dan)erlengkapan KaDtor
lumlahlenirPemeliharaanRutin/aerkala Peraleundan P€rlengkapml{ebr
t00% 88,330,00r ris.0( 142,5\15,73: llnit 80,300,00( 49.9, 40,100,00r 49.94 1a2,605,733 144-q4 zotl-73
7;edung(antor. Rehabiliusiiedan&/tlerat CDduRg Kmror
jumre unlr gedungkanlDr yang
Rehabilibsi sedmg/bera1
100Yo i,7 3s,437 .i;0( !5.0r 142.5n5,73 I UDit 60,000,00( ).0{ o"o( 95,003A2 742,s05,733 95"0r 8.22
RaE - raa capalan kineria (o/o) 2,21 15,oS4,0Oo.oo 9,4i 62,712,406.00 o
Predikatl(erii Sangat ReDdal SanFt neoda.i
26At
0
3 (alal& ilnaiP€rangl€tDaerah
PROCBIM PENINGKATANPENOEI{BANGAN SISTBMPILAI'OMN OTPAIANKINNnJA DAN I{EUANGAIII
JROSENI'ASE
:6NINGKATANIENGEMBANCAN;ISTIM PBLAPOR.AN
]AIIA]AN I{INNR'A DAN{EUANGAN
t00% 119,439,1'7" 9f 30,988,00t 1000/, 32,484,851 0 o 2dr8! 8,733,9O( 39,721,9fi0 at24.63607 tS 26.5A
Pen 'usunan laporan CapdanKine4a du Ikhilstr ReakisasiKine4a SKPD
lumlf dohhenLrpDEnCapaian Kiheriale Il:hdsarRcalisas;KineriaSXPD
t00011 40.446,117 lc0.0l 8.9q1.000 4DDk 8,990,35( 0.0r
0.0(
94.6:
40,o1
0.0(
100 8,991,000 I0r 22.23
Penr'osuhan PelaporanKeuangan Senr€ sbran
lumlah DokumenlapDran Keuargan dilSemes&ran yatrg disusun
t0oyo 12.733_S+3 {1n.71 3,550,00 2 Dokaa.7l 27.Rn
renyusunu Peiaporan(eu ngs AkhI-Tahun
I00% 57,291,riz( 100.0( 9.6tis,50r Dok 5,000,00t 98.62{ I 931,40rLapDran KeueganAkhirTahun yaogtersedia
3,802,500
-;
14,586900
11l1rl,do
198.62t 25,46
umlah Doktrften RI{Alan DPA yang,lisusun
1009o 18,945,n2 r00.0t 7,416.54t Dok 9,494,50r 4t.0: 3,802,50( 140,049SO2: 59.22
Penyusunan Laporan IDdeks(€pu asan May,rrakat (IKI{)
100% 20,022,'.10( 100.0r 1.3',rS.00t I dDk 5,000,00(r,375,000 ,oo 6.47
Rak " ffi capald kln€rla (qtl 0.0{ 0.00 26.4! 4,733,90(. 0
Pradikar kerir SaDgat nendalr SeFt Reidal 0
No StrarilUruan/Bidang Urus
Penr€rinbhaD Daerah danProgram / KeEiatu
Indlkator KineriaProgram foutcoile)/
K{giaran (Output)
TilgetRen$aa PDs/dTahun2021 {Aklrir Perlode RenSra
PD)
Realis$i Capaltu KineriaRe0sffaPD s/d Reoia PD
TahuD 2018tn-Zl
Targgt Kineria daD AnggaranRetria s&PD Ta[un Berialff
[TahuD 2019) rogdi Evaluast
Realisasi Kineria Pada TriwulmRealisasl Capalan I{ineria dan
Anggaril Renia FD YatrgDierduai (BhuD nI2019
Reallsei Kimeria de AnligarilRcDsraPD s/dTahtru20t9
lAkhir Talun Pelaksanaan Reni,
Tlngkat CapalaD Kinerla danRealisili An&Eo Ren!fta
SKPD s/d Tahun 2019lot"l
IdtPD
It III TV
Tdun,...,.) lrw{b
Film/Spor95.400.000.0{ 1a-8: 18,000,00r o.oc
to 119 Jumtah Prcduksi
Filh/Spot7^/ideo1000l, 104,940,001 24.7 60,00{
Lipuh Khusus - DiseminasiInfonnasi Melalui T.teriri
14.n7 1a,ooo,oo( 42,16,OiO
10 PenyebaLBsan InlormasiLipub (husus - DisemiDasiInformasi Melalui Radio
umleh PublikasiDvledia Radio dalam'mgkaDiseminasi
10lyo 54,849,601 23,390,000 1Medi.Radio9,{
49,136,000.00 0,0r 0 23,39O,O00
IUpub l(husus - DisemihsiInfonhsl Melalui Media Cekdan Eleldronik
uhlah EkPublikilinelald MediaCeEI{dtuilekBonikIalan rangka DisemiDasinfonndi
to0q0 62,444,8t1 1200 Ek 56,768,000.0t 4-71 2,7ZO,ODt 4,79 z,7zo,o0( 2,720,OOO
1 Penyelenggaran Inform*iPeDyetengilan PemerintatrDaerah -PembinaD dmPengembmgs P€nyebarluseInf onnasi PenyelenggaraanPemerinbh Da€ril
umlah Pesetu
)engembanpn)enyabaluastu
)eny€lenggaran)emerinbhDaerah [6a€slabn)
1000/o 82,252,501 75 Pese& 7 4,7 7 5,000.00 o-o{ o
Penyelengaran lnfom*iPanyden&iaran PemeanuhDaerah - PmeranPembansnan Dalam PekeKIM (RelompoklnfomsiMtryilakat) Tingkat ProvinsidaD Tinskat Kabupaten
lumlah KegjatudalamPekah KIM
LOOOA 206,142,201 74..110.00r 2 Net I87.402.000.0( o,o0 0 74,gto,OOO
,enye lenggaran Informasi)enyeLenggaran Penrerinhh)erah -Pembin@ (IM'Kelompoklnformilivl6yarakat)
lumlah PeseraDesall(elompokyang
t00% 235347,68r 30,752,401 1 JbU
Peseru
/135Desa
2'13,988,800.0( t0.0( 64,335,001 17.2\ 37,005,O0r 7.36 101,340,00( 132,O92,400
KIM
,eDyeletrggse lniomili'enyelengilan Pemeilnch)aerah -Pengembangan
;umber Daya I{omunikasi de
lumEn resemyugmengikud kegiaanPengembangan SumberDaya Komtrnikasi danInfromasi
100% I34.585.00I t22,350,000.0t o.ot 0
1( )enyelensaran lnfomasi)enydeng8aran PemerinBh)aerah - Penyelenggdae
um lah Pesero yang
neDgikuu keEi&n)engelolae Infomasi
100% 8,250,00( 7 4,679,90tdan 601
Lh
7,500,000.00 o.o( 74,679,9OO
,ublil{Melalui PPID trmalr CeBk brosur
1? PenyelenffiranPenyelenggmn PemerinEhDaereh - Monw dan PelaporanPehydenggaraan LayanmhlformaslPubllk
umlah PeseroMoDev (8(egiahnl
10\a/o 1ii,500,00r LGt 15,000,000.0[ 0,0( o
No SasaranlrrusanlBideng Urusfln
Pem€rltrkhan DaerahdanPro{ram / [{€glaEn
lndlkator [(ine.raPro$m (Outcome)/
Kegiaeu tottput)
Tilgetltensta Fn r/d Tahun2021 (Akhir Perlode Rensra
PD)
[.ealisill Capalan KiDeriaR€nstraPD s/d ReniaFD
Tahuft 201S{D"z}
Targct KlDerla dan AngaunR.enla SkPD Tahur Bcriilla,
{TalruD 2019) yang di Evaludi
Realis6i Klneda 0ada TrimlanRealistri Cqpalan [$0eria den
Anggsan ReniaP0Yeg
RealiMsl Kineria dil AngnrarReBsra P[, s/d TahilD 2019
Titrgkat Capalatr KiDef ia danRealisasi Atrggaratr IleDsEa
SI(PD s/d Tahun 2019(o/"1
Uhtt Pf,Pilnang
$unglawabIt ITI
Tahutr......l
7
ii,o( 90,923,00i12[eDiagmyir
relayanan)enyebdluas&nformasl yaLg
PROEMM PENGEMBANGANKOMUNIKA$T, TNFOR]T'AqI
DANMEDHMSSIPENGEMITANOAN
KOMUNTI{ASI"
100% 1,999,567,{6( 479,242.3OO gsq \417,740,ffit 5.15 93,545,00( 184,508,O0( 662,7tt,300 toz-1s7E111 33.14
UASSA
)emhinaan dan PengetuIlanganadnqan l(omunikili dannformasi - Penrcdiaan dar
'engembangan InEanet dan)engelolen Akses Intemet;itubondo
Jumlah unitpengadenitrttgkomunikasi daE
t00% 00( 98,500,1101 29 Unit 60,000.000.0c 0,01 98,500,O00
)enyebarlusan Inforhasi)embaDgunan lraerah -)iseminasi Infomasi melalui
'etLLniukan Ralryat (PERTURAI
,umhh (eBaunPublikili PERT'llRA
00% 83,866,20t 48,7,10,001 7 6,?42,440.0n 11,4i 13,289,0O( 17.43 t3,289,00( 62,029,OO0
P€nlebarluasatr lnlbmasiPembangunan lraerah -KoordinsL Sinkrorlsasi danFasilhsl Penyediam LayanaD
umlahPeseru I(egiaunlalam rangka Koordindi,iinlkoni$si drn:arilikl Penyediaan
1000i 16,390,00r 181 14,q00,000.0r 28,8{ 4,3OS,OOr 2a,s9 4,30S.000 4,30s,000
9 Eegiatsnl
Penyebarluasatr Inforhtri YangBersifat PenyuLthan BagiMasyarakat - Dicenr-nasllnformei Melalui Tahp Muka
Jumtah Peseru dalelregka Kegiaen TaEpMuhadan Sarasehandalam rangka Disenrinasilnformsi (3 k{:giaun)
1\no/" 49.315,11O\ 48,8:i0.00( 211 44,$32,000.0( 30.99 13,89400( 30.99 13,894,O01 62,724,OOO
Penyebartuaan lnlbmasi Yangtsers ifat PenyuluhaD BagiMtryaraht - PenyebarluasilInformdl Melalui PemuhrmFilm dan Siaran Reliling
Itrmlah PeseM KegiahPemubrah Film danSiaHn I{eliLingdaLmmpJ€ DiseminsiInformdi (8 KegiahnJ
100% 105,594,s0( 19,940,00( 58{Peseft
95 995.000_00 (1.0t ,t94Op{to
Penyebarlusan lnlorhsi YangBersifat P€nyutrlhan BagiMasyil*at - PeDgelolaatr
Aspirasi dan Otihi PublikMelehn Media Sostal
lumlahPese& KegiaEnPengelolaan AspIsi danOpi0i PubliknrelaluiMediaSosial dinKegiabndalam raDgka
100% 319,000,000 18t 290.000.000.00 0.0( 0
2019 (3 Rqiottn)
Penyebarlutran Imfomtri YaDg
Bersjfat P€nFiltr han BigiMasyrrakat - PenyelenggaraanLayilan Ekosisrem TeknolDgiInformsi dan l{ohunikasiPnhlik
umlall Pesee yangn€ngihb kegirhnaymatr Ekosiilemleknologilnlomasi dan(omunikasi Puhlik
100%o 64,388,!,0r 3Zt 58,:;35,000.01 0-or o
Penyebtrlutran lnfomili YangBersifat Penyuluhan BagiMsl.arakat - P€ngeLolaan
infomasi melalul InBltingenoeRoom
umlah Petugs)ehg€Lolaan thfdmsinelilui lntell+lence
ta00/o 58,355,00r
Pmgs?53,n50,000.0{ 2t-21 11,250,00( 21.21 It,250,0O{ 42.41 22,5e 22,S00,0r10
Saaaran0rus0/Bidang Urusan
PeoerinkhaD DaeEh {IanProgram / Kegiatan
Indikamr KinerraProgrffi {Outcomet/
I(egiaail (Ourput)
Tar$ot nensta PD s/dTatutr2021 (Akhlr Periode Rensrra
PD)
Realisxi Cap,alan Kinerr*RendraPDs/d n€niaPD
TahuD 201fl{D"z)
Targ0t l(lnarra dan AuggaranReniaSKPD Tahun Berlalatr
Realisaii Kln€ria Fada TrieulanRealisasl Capaie Nluerla de
Anggiliu Renia PD YangDievaluilsi (shru D) 2019
Reallrul lfi neria du Angaaran&e!$ra PD 3/d Tahun 2019
fAkhir Tahun Pelaksanen nani,
Tlngkat Capalan 1$nerra danRealis{sl ADgliarafl Bqndra
SKPD s/d Tahun 2019(/"1
8uftgIulYabI Il III ru
Tahun-....1
loEtah PeseruLl{egiahnDts!minrsi ihfdrmesimel.ilui SiUs ResmiPemednhh dan KegiaEndilam mngka Pmm6iFafivisatu 2019 (24Yes)
1000/olo
PengembmED dan UpdaongSitus Resmi Pemednah -
Disemi.asi Infomasi melaiuiSitus Resml Penmdnhh
60r tr4,-;14,800.00 7,34 4,460,oo( 7 "39 a,460,00{ a,460.ooo
1{ Penyediaan layanan Telecen&rPenyelenggaraan LayananKom rnikasi rlan Informasimelaiui PemberdayaanMasj,arakat
Iumlah Pesetu dalamrilBkaSosialisxiPeny€ienggarain layaDan
koillunihsi danioformasi meLaluiPenberdayaarLMasyar&t[2 fieg)
00Yo 55 000.00t 171Pesero
50,000,000.00 0.01 0 0
2fr Penyediaan layanan TelecenterWorlshop dil :losialisasi'lII(
unrlah PesetuVorkshopdaniosialiasasi TIIt{9legrabn)
1 0001, r51,140,t01 33,700,00( 90t 137,.r00,000.0( 0.0( 33,700,000
ME . raa apaiau klDeria {Yo) s.1! 93,545,OOO.{I0 s.0t 90.923,OO( 0
Predikat (eri:0
)elaruil,enyebarlqaiuuf0rmtriFtrglk$at daE Tcpal
.AO6UM PUNNGMTfl[(APiS]TAS PERSANDIAN DAI{,ENEAMANAN TNFOR}IA|,I
t00g za2,6a6,2St 2 116.707,624 1009 2569S7,S01 2,O40,tO( t;,21 39,111,123 16"O1 {t,rst,1t3 157,858,747
I )eningkaEn IDlbmasi)ersandian. Koordinasi Si$tem
lumlah Kegiahnkoordin6isistempeBmdian
1009 52.085.99( 15-5X 16,972,42, 2Wilayal 47, ]50,900.0( 36.1'. t7,267,9O: 36.47 17,267,gni 34,24O,711
2 )eningkan Informasi)ersiudian- Pengaden)eralabn Peodukung
Iumlah UnitPengadaanPeri[atu Pendukung
10007 42,460,$A( 11Perataun
38,{i00,000.00 0.01 o
PenilrgkaED IDlbrmasi?eBlndim - Mzintenance Voice afrngan Voice
L0'ot 14,730,1"01 34,999,50{ 10 leni! t3,191,000.00 0.0( 34,999,5r)0
4 Pentugkaun KapasituPengmaDil ln{ormtri Daorah.Koor dinili PenHmanan E-GOV
urnl& peseru kegta€nioordinasi Peng&ananE-G{)V
1 00q t5,910, I 6l a6^7S 64,7X5,30( 32,t;45,600-0(. {4.3t L5,793,?2t 48,38 15,793,221 4o,52a,520
Peningl€Un KapasibPengMilil lnlbrmasi Daerah -
Pengaden Atat Penuniang(eamanan Informasi Daerih
JumLah lenis/tlnitPengaden AlatPentrnjang l(oamananInfL\masi Daerah
100% 27,500,00t 6 Uni 2S.n00.000.0[ o.0( 0
)enllgkaun Kapsius)engamanan Inlbrmasi Daerah -
levislisdi Aplikesi fhe $'all
Jumlah Pesetu drlamrangka keBiabnRevibrllsesi f tre Wali [5(egiaao)
100q 27.500,r00 75 Peset'r 25,1100,000.0{ $.44 2,360,00( 9,44 2,360,O4( 2,350,000
-eunBKaBn (apasrus)en!aeuan Inlormasi Daerah -
;osialisasi dm :iedfikasi TandalangaD Eleloonik
Iunlah Pese&Sosi alisasi dau.Sedfi kasiTmda Tangan ELekonik(5 (esiaun)
l00o/ 82,500,{r0{ 0.0( 5,r(
Peseft75,i00,000.0 2 2,O4n,AOO 4.-9 3,690,O0( 7 -64 5,730,O0r s,73O,000
No SsaanUr!$n/Bldang Urusiur
Pehertrrrahan naerah denProgram / Kegiatu
lndikabrKlnerlaProsam (Outome)/
R€Slahtr (outpur)
Targfr Ren$tm PD s/d Tahu u2021 (A*hir Pori0de nenst.a
PD)(Aktir [leriode RensEa SXPD)
Realisisi Capalan KlneriaR€nstra FD s,/d R€nia FD
Tahun 20lB[n"21
'tr'arget Hlnorla dan AnggarilReDla SI{PD Tahun B€rialil
flahtrn 20191 yangdi Svatuast
Reallsasi Kineria Pada TriwulatrBealisrsl Capaiar I{ineri! dan
Anggarih Renla PD YangDievaluilsi lahun n) 2019
neallsasl Kinerja dau AnggaranRenslraPD $/dTahun 2019
(Akhir Tahun Pelaksmaan ReniaTahutr......)
Tlnghal Capala, Kinerra d6nRealisasl An&g{ran Rcn$a
SKPO s/{l Tahun 2019(v.l
U,lirFDP€nang
LTNBlilwat,
T TI nr rv
Inata - rab capaian kioeria (o/o) 2.rrl 2,o40,oo0 15,22 39,117,12i o
Predikat Ke{i Sugat ReDdal Silgat Rendal o
6remeriDhhau,€rhasisE"c0v
PRO6NAM OPTIM{.LISASIPEM.{NIAATAN TBIilOLOGIINTORMASI
l00q 3,676,2A9.50( 3,6{6,139,30: 700q 1,A30,14{,7S{ 2.21 {1,,*446$l 10.0: 104,000,841 t2.27 425,447,191 L471,626,794
PenAelolaan dan PengembimilnnInsfrnsmLtr dan Tehnoiogi -
Koordinasi, Sinkronisasi dir nf;rsilihsi PeningkaanInfrasttrktur dan Tehnolo{ii reI{abspaten Situbondo
jumlah
Instansi/lembrga/0PDdalam rangka (oordinasL
I00q s0,304,00r 94,41 144,411,754 27( 25,15 2,AOA.01 76.48 4,145,001 25,6i 6,445,00r 42-10 1O)59O,000 199,407,1 54
PeningkaanInfr$ftukturdanlehnologi se KabupatenSitubondo
Pengelolaan dan PengembangarInsfrstukfr r dan lehnokrgi -
Analisis dan Kaiia. PensabnInsfr Etrukur dil Tehnologi
angkakegiaaD analisisr009 353.7 40,tlq l8{ 176,870,450.00 0.0t 1.2a 5,758,50{ 3.26 5,75&sO( s,r5a,500
lan Te!.Tologi
3 Pengelolaan dan PengembrngaoInsfrnssu[tur dan Tehnoiogi -
Pengehban*m dan
Penirgkaun TII{ Daerah DdamRa n€jka Fenyel€ nggaraanPehllrint h Berhasis Elckronik
lufilah unitpengadanreralahn iaringan
1009 492,020,001 5 Uni 246.010.000.0r 0,0t 0.2r 64&OO( o-26 64&00( 644,O00
PenBelolaan dil PenBembangilInsfristrtrker dan Tehnologi -
Pelal :sanaan Petringkaun,PebgendaLirn, dn PengawasanInfra srukur dan Teknologi
lumlah PesefiaSosialisasi Hasil MonevMenara Telekomuniksi
1009 6t,t78,()0t 50 Pesetu 30,08q,000.0r 6.2: 1.875.50t z-9' 894,S0r 9,21 2,77O,0U( 2,770,OOO
,engelolrrn dan PengembanBensfrNuutdur dan Tehnologi -)erawauD dan Pemeiiharaanadngan liomunlkasi Dau;(Pn re Kabupa&n Situhondo
luhlahlenis pdrawakndxn pemelihtraan
iryongan l$munikasidah SKPI)
100or' 255.300.t0( 3 lenis i27,It50,0U0.01 0.0( 3,350,00( 2,62 3,350.00( 3,:t50,o00
'en!elolaan dil PengembinEannsfrnstruktur dan Tehnol{rgi -
daintenanc€ lnsfrNauktur;itubondo Smart Soci€ty
JumLah ienis pfrawaun
insfrastruktur SmaftSoriety
100q 243,3s0,00( 3 lenis I 21.r;75.000.0{ 0.0( Z 3,350,00( 2.75 3,3SO,001 3,350,000
7 )engelolaan dail Pengembengannsfristrukffrr dao Tehnologi -)enhgkahn Sa?na da!
umlahJenis Pi.ngadm;rrima dao FrasilanaloNmand Cenlerdan
toant 8J0,000,00{ 98,65 2.615.641.52 20 )eni 415,000,000.0{ 0.0 11.81 49,000,00( lt.st 49,000,00( 2,664,641,529
at Seruer
f-"-!r{eIeluau oEEuEsqElad unqel rlqrlv)
6I{Z utrqEJ, p/sl]d€{sua{ueruii?uv oEp Eftr.uly !$r!illeaU
((Id)|S er$uou apolra,t r!qtf){fld
eirsqdu opotrad rlrfiy) Iz0z(trqrJ p/s ltd ErFraljFr/uq[
6tr0e (B otrq4) tfents^ato8uB,l Od E[ueU wrelnkv
mp elrroall uE|adp:) IsEsllEau
tr*enta^fl tpSolI (6Ioz unqE.LlsElEha0 unqel odNSeluau
uEreSrilV uEp EhiulI F8re.[uetnsrrl EpBd.lrrqx r$"slEau
Targ6 R€nslra PD s/d Tahun2021 (A'lhir lerlrde Rensra
PD){Akhir Periode RemsEa SI(P[ )
Tfgd Ninerr{ dil AnggarmA,erra SKPD TahuD Borralan
(l'ahuo 2019) rogdi f,uluasi
Realisasi Cepala, I(trerra danAnggarao R€nia PD Yug
Dievalu:rri (khun r) 2019
Realis#l l(ltreria dm Ang$aranR{ndraPD B/d Tahrs 2019
(Akilr Tahun PelaksaDeD ReoiaTahun....,.)
Rata-rala Capaiil Kineria (olo)
IUMI-AH ANGGANAN DAN REAITSASI DA"R,I SEI.URUH
TOTAIRATA. RATA CAPAIAN KIIVERIA DAN A|{GGNRAN DARI SELURUH
TREDIKAT IdNERIA DAR-I SELURUH
SITUBOND0, (luli 20 r9
I(EPALA DTNAS KOMIINIKtrT, NTORMATTKA DAN PI;RSAI'IDIAN
ruBUPATEN SITIIBONDO
aPEMBINATINGKAT ]
Nal , 797 60621 t9941,21001
[ .*l PEMERINTAH KABUPATEN slTUBoNDo
',t#J,/ REKAPITULASI RENJA PER BIDANG URUSAN, PRoGRAM DAN KEGIATAN
TAHUNANGGARAN 2019
SKPD : Dinas Komunikasi, lnformatika dan Persandian
KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM RENJA (Rp)RKPD
PAGU o/"
1 2 3 4 5
Penyediaan Tenaga Pendukung TIK dan Tenaga Khusus TIK
P;;s;; i;;;ilsii;;; 5;6;;;;'F;;#;; AEr;ili--- --
i,!rgrarr"'i?rJr;;;;D;;;riir;;;.;;i'' F"d;;;;"K;;;;';;; iiil;; 6p;iiii""Jr iiJJJ'i-
9.733.01 7.600,00
-*--- ii;rii.lilit.'6it6;itii----- ;.,iii.ii6.i'itit,66---*- --- --sr's.iiitit,iitt
--*-**-* -i'';.6iii',6i;*'-'*--
i.6iD.E'6.dii'o,iiit*--*-- i..adr.E
-6.it6it,iii;
'-"'"'-.'"*"--.--:-;;;-;;;-:;o,YUU,UUU,UU
------ --6.6ii6.ilii"r;,"dii
1 0.000.000,00
----*-;.iiiid.i'ifi ,iiit
180.000.000,00
20.000.000,00
S/RI(4-STIUEoNDO Renja-P Halaman : 1
SKPD : Dinas Komunikasi, lnformatlka dan Persandian
KODE BIDANG URUSAN I PROGRAM RENJA (Rp)RKPD
PAGU
1 2 3 4 5
1210.1v0A1.02.o07
--- -*-----*-iiitl-D{iirlooi.0r.006'----*-------**--
ool
l, I o. i ;i d d 1.6i.(i1: d- - ------**-----'{t'di'iiroirooi.or.oir---*------*----iid{'ilolrrooi.orloiT-**"' "."'---iidi
iiio.li1:d6i::6i:t;1:d----- --"-*---- -bbi
;;;;-;;;;; ;;;;;;-----
---*--------ii6i
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor-- F",g,ar'; F;;;;ii"p;; G;;;;; xi^t"i - ------- i,;;d;;;;; F;;i6i""EEJi,'"g K""toi ---- pe"siail; F;iii"t"" M',iiii"iJii-".i,.;ii;;;il;6;iila------_*-
P;a;e;;; M"u"t",i- Fii,"iin"ijiiiirrlliilei"*ir" d"Ji,iig x"ntoi - ------ """' --- P;;;rh;;;;; iliil6;;k;i;'G;JG K;;il-----'Fii,;iii';;.;;'iil,'ii;/E ;A;i; [";I;;ilijl;;;iop";;;i";;]---
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran Dinas/operasionalt--,,-----_-_-_-___--_-,-----
Pemeliharaan Rulin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
i':''YY'ut*:1"*::::::1111*I Pemeliharaan Rutin/Be*ala Peralatan dan Perlengkapair Kantor
I
I Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralalan dan Perlengkapan Kantor
t__,,_I RBhabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
[" "
R';i;;t'iili;;; s'oingTE;i"i c;aung x" nto'
I pilsiJil ii "]"-dii;i;n
F;"s;il;sa n sistem Pelapo ran
I caqllq1x119rja q?l K.9la..nsan
I Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi
I Kinerja SKPD
I p;yd;;;L;;;,*E;;;iil *i;"iii' Jliiixnt."in;;iil;;l--I x,l*ir g[t?I Penyusunan Pelaporan Keuangan SemesleranL ------_---_---------.-"--"-
I Penusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
I--F;,;;;;;; F;i;p;;,; K;;;;s;; Akhi, rahunl':-...I Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir TahunI,.....-.........."I Penyusunan RKA dan DPA
I P.nvu"unan RKA dan DPAtlI P"nyusunan Laporan lndeks Kepuasan Masyarakat (lKM)I--------.---.-.-------------I Penysunan Laporan lndeks Kepuasan MasyarakatI --_--,---_---_-_----_----
I Program Pengembangan Komunikasi, lnformasi dan MediaI Ma*a1..-.---------------------"-,I Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi danI lnformasiI . . - - - - . - - . - . - . .
I Penyediaan dan Pengembangan lntranet dan Pengelolaan
I ltses lntemet Situbondo
I Fi]iiv"o"iirlil'n iii"i.""ipJ.ninsunan Daerahl:I Diseminasi lnformasi melalui Pertunjukan Rakyat (PERTURA)
I . ..".. .I Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Penyediaan Layanan
I Media Relations
| -F;;t;'d;;iii]i;; a;l;il;;iv;d rj;;;li;iF;;ililil;; ii.,di- --
I Masyarakat
| oiseminasi lnformasi Melalui Tatap Muka dan Sarasehanl-------.-........
I Penyebarluasan lnformasi Melalui Pemutaran Film dan Siaran
I Keliling
| . ;;d;;i;;; n;p]." ;;; oili p;b-iil M;i;iJi ri,G;l;-s;;i;i-1..
I Penyelenggaraan Layanan Ekosistem Teknologi lnfomasi danI Komunikasi Publik1 ,----,------------
I Pengelolaan lnformasi melalui lntellingence Roomt.---------.-.-...
I Penyusunan Naskah Akademik
| -F;;i;;;rr;;;;n i"t"*""iliprt
" Knu"u"
""""""-"
I t;;;i;;;li;r;*l'dir'i'"r,ri,ii"i";[i- -- " ----
i...lif:::r.iai:*::iM"H:rir"d; . ,.. .. .
I Diseminasi lnformasi Melalui Media Cetak dan Elekronikt ..........-....
[ _?*:::l':11':::.',:1?]l:y"l:i:::llY:"' .
I Penyelenggaran lnformasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah
1...I Pembinaan dan Pengembangan Penyebarluasan lnformasi
I oqry"lqlssqiqlrPglgfit!?!P9I3-1....................
25.922.000,00*-*-*-r-4. 6rr.iiiri;,iiii
-**-^-el;.iiit5.'6itii.irb
------ i ir.e"db.i;iiii,i;b
*--**-llr.idii.iiitii,'dit
*----- iib.'diiii.biiii, dd
---- -- ait.iiit6.666,dii--**---ir.4a;"B sii;"dii
- ri.iii,ri.3'sb,dd
-------ii.i;i,ii.5'6it,i,it
--*-*-- ,.i,iiii.ititi,,itd----**l.i;iiii.ii6ii,6it-*--*-- -s.itiit.iliiii,6i;
- "6.diiii.ooo,60
----. *--.ii.riil.'sitt',ii"o
**---- -ii.a6;.6ii6,iiii*------ -5.itiiii.iiiib,itii
---*---"6:itii6.it-di',6i;"*'"--
i.iiiE.6.i5:iiii-d,iii;
I o'oo
1 ,,. ., :,llt .g.ootv:I o,oo
l- * - '*--"oso
i- -- --- - - ---'o,o'o
l .. lll| 9:?9t .. 9:??
I o,oo
[ - o,oo
t"...i"::tr,llI o,ooL_-,-_----_-_-_,--,----_-_-,-
I o'oof .--..-.-,---------.---------
I 0,00
I
t o'oo
f--- - -'-ir,oo
L----,"----------------------I o,oo.t---------------------.------
i o'oo
1 - -- "o,'oit
I o,oo-
[ ,Ll:I o,oo
t :,:ti| 0,00'| ---- ii,iii;
i ou:
tllli .!:99tllltilltlllt .r:I o'oo
-t---------------------------
| 0,00
t
I o.oo
1 --.'o,ir'dT - -- -"ir,'oi
T- -_ ----ii,oo
T- - -----""""-0,'o'o
1 ,, , ... ",:,q:
| 1o!
1 1!:
I o'oc
,1 "--------- o,oa
t
SIRKI-S/IUaONDO Renia-P Halaman:. 2
SKPO : Dinas Komunikasl, Informatika dan Persandian
KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM RENJA (Rp)RKPD
PAGU
,| 2 3 4 5
Pameran Pembangunan Dalam Pekan KIM (Kelompok lnformasiMasyarakat) Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten
--i;;#;; KirI- (K;;iil ili;il;i-N6t;k;ii--- ift;il^s"; dil;;; D-;y; K;il;i6;il;'il6;;;i-- i;y;l;ftF;;l;t;;; i;ft;61i.# i;r;;;i iliiii-'ilr1]rifii
PPID*-iM";;i a;'F;G i;i; ; ffi t;l""d;'*;Gy;;;i;i;;;;i-*-
Publik-- il;;;;;;;'F;r6;; ffi;;L;;;'K;iililt i;i;fi;;i---
. .M.,_:Y?13I91(ILy)Pengembangan dan Updating Situs Resmi Pemerinlah
oiiurnin""i ini.iiiii rn"rrlri iliri R;;ri F;;;'i;h' '--- --. ^ffi t;il;"1;y;;;T;E;;;6--"
*--F;;y;[Gs;;;il1;t;;;k; ;;iG;i'J;; ;i;;;il;i;ili-" -
P",_b"iqiyelll1..,y?l?-fgl ....,... .
Workshop dan Sosialisasi TIK
i;d;;; F;;il;[;il K;ili6F;;;i'iuii^ Jiii'pl.g;i';iilnformasi
-'ffi ilti;Gi i;l;ffi ;;i Pil;;i'i;;'--i6;ffi;;i si;G;F.'i;;;]fi-- F;a;J; i',;i;il' i;;;il;l i;;il; il
[r;;;i;;;;;G;--- -'* i;;;i;at;ffiiGi;;;ii;; F;;dil;;;'ffiffi ;;i ri;;;;'i-
--k;;;il;i P;s-il;;; ;l- c ctv-.- i;;;;11;;; rii ;i ffi i,;j.J-d]i;,.;;Gi;;;i.o;;;[--*' - - -
-- R;;i6iE;i &iii;;i'Fi;; ir;ia--- s;*iiii;;;iliii s;'iilii;;i'f ilili;ii6lii B" ri'*iii*- t;A;; 6il1ii;ii"i;i P;;i;;;t;[;;iGiF'i;il;;a-*---_ilii;i;i;;H; ffi ;i].t'6-i.'iiiil il;ii]Jiil-k-ilJ];'i;ffi ;i-Ji'i---
-- r<i"ffi ;;i, s i "i';;i;;;il il;li'i6;i i; &i|;ta;Gi;;;i;; kil'.d-T".T:-Lryt"s' ::-t!3!Yc1:I-ilt$-9-!.q9-Analisis dan Kajian Penguatan lnsfrastruktur dan Tehnologi
--8"#;6#; ;;; P;;i;d6iilTira-D;;;i"6;1;; R;G6*-i ,P"-lv9l9r.9.g"9l?.?-1l9r9lt1!11 P99?ii:."-E!9r1191r ,
Pelaksanaan Peningkatan, Pengendalian, dan Pengawasanlnfrastruktur dan Teknologi
| - - - - - - - - - . - . . . - - - - -Perawatan dan Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data SKPD
L ." K4!q?!9! 9ilt-b-"19-" .-,.".,
I Maintunan"" lnsfrastruktur Situbondo Smart Society
[ - F;;;sk;G; s;;;;; JilF;;;;;;E;ffiilJ"c;;i;;;;; i;;;;iI Senrer
I p"ii""i"ii-1" s'iii;'i;;i;tv -
I Operasional Situbondo Smart Socielyl-I Operasional Pusat server dan Jaringan TerPUSait---"""...------------.".I Pengawasan dan Pengendalian Smart Societyt,__-___--_-_---_---.----"---
I Peningkatan Kapasitas Admin dan Operator TIKL _,-----__----_----"-^-----_
I Penqembangan ADlikasr E-Govt _---_--_----_---.
I Pengembangan Aplikasi Layanan Masyarakatt_ - __--_-_--_--_-.-.
I lnteorasi Platform dan ADlikasi
I e""irliit""npliaiir-ivanJn BerbasisAndroid
f-- i;;dilt';"s"; 3id, Si;t,;r siiuJE;;iF;;;;;i;il;;-' ..
Statistik-i{A;;'iil;;iii6'iiii:i,i iiiiit r,'t"rmasi, statistik Daerah
-'F;aiili;;i.Fiiiji-D;l; K;ffi ;i;;--- i;;liit
"i P;;; ri;U--*-'---
- ii;ilil;;i Aiiiffi'ai;iJiii i;iffi;i'il;1ii.i;;;;d aEii=rjt----- i;ilJrii6;^il; Silififi?;fi;;i Piliii 6;;'h --- F;;tfi;;t ;6 Dl;;fi; k;ijiiii;;il- --"---
187.402.000,00
-----*-r14.6&.iiiii;,iti'----*'*lrr..aii.ititit,iiit-- --*** r.Eiiitroit,ii6*-----*G.itiiii.iiiiit,itit
- - ^ * * - - - lr.silt.rit6,iiit
-*-*--r ii.'5r.i.eiii;,iti;-*---- lil.iiia.i,'dit, oo
------" i6?;itii.iliii,0i;-*- --*-E6.itiiii.iiiiti,it-d
---*-*" ier;iiit.iti,6,ii6------ Zer.it r.-sitit,'ri6
--**-*lta.aiii.ititii,i;it*-**--l?.,'slt.iti;ii,iib.--"-----aii.-6i,6.iiiiii,itit*'---*-]i;.;
ei.6i'd,di'----- *
iA.iill;.'6iiti,iiit------- ir.ili;.i;d6;6it- *-*---r-s.it6rt.iiiii;,iiit
-- -*---r-5.itiiii.iii;it,'di;
------* Ta.iiiiii.iiiiii,itit
-- --- iir.ir6:i)66,iii------iir.Ari iiitii,iii
-"-*--- iili.iirii.i,iiii,'di*- **---iiii.i;rii.it6ii,iti
------r,.iiitii.iiitit,'r,i---*-- 7r.7i,'d.iiiiii,iii***---lrii.iii,i,.i,ii6,iti
0,00
**-ii,blt
---'d,bii
0,r.ii,i
,, , :i
SIRKA-SIIUBONDO Renia-P Halaman : 3
: Dinas Komunikasi, lnformatika dan Persandlan
KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM RENJA (Rp)RKPD
PAGU
1 2 3 4 5
JUMLAH 9.733.0'17.600,00 0,00
Situbondo,
Kepala Dinas Komunikasi, lnformatika dan Persandian
DADANG ARIES BlNToRo, S.Sos. MSiNIP-.197606271E4'4T210A1
SIRKA.SITUBONDO Renja-P Halaman ;
t';\rwl,'
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2O{9 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2O2O
TAHUN ANGGARAN : 2019
Renc6na Tahun 2019
Calatar F6ntihg
: Dlnaa Komunikasi, lnfomatika dar FerEandian
URUSAN PEMERINTAHAN WAJE YANG TIDAKEFE!({r-r_4t!.9E!!94t!..r_El4Y.^L4t!".P4F48." .. .
Komunikasi Oan lnlomatikaPi;s;;m i;"G;.; ffi;ili;*;;i P;d'ifi; -"
Penyodiaan Ja€a Surat M€nyumt
- P;;it;iri;; E; Sni;a M ;ri,;;a'
P;y;i;;; JiiJ'-(*i;;iii;;i'd;i- D;F i*. dil- -Li6hik
- i;"i;;i;;;-G;; K;,nik";i . .ij;6;i;;t; Aii;il'Listrik
niiiieriiin iiii i;m;ilii;;;;; ;il C;lzlnan.f.9I!?t!.rlP.[.9plop"I9"q9lar . .......
Penyedraan Jasa Pomellharaan dan PerizinanKendaraan Dinas / Operasional
1 : Jlmlah STNK yang
525.000,00
t s.obo,od
irib.i2i {iil.i.6i.{io,
iriir.iriiirii.iti.niil
Kabugat6n
Oinas Kmuniks$ilntomalika danPersandian Kahupat6nSitubondo
tinas Kmunikssilnfomr€lika dan
96 Rekening Dane Alokesi llmum
dibayarkon
Jumlah STNK kendaEan yangt6rbayar
-F;t;J;;;nl;;;nijmi;l;G;;k;i;iil--- --
Cenyediaan Jasa Keburiir,in kanto"
Penyediaan Jasa Ket,eEihan Kantor
Penyedlaan Alat Tulr6 iiii'rJi " '
Piniei'iiin n6:i'i,riak;;i;; - - - --
i ailfi Eii'ij"jr[;iAd;fi l;i6"iKEuangan yang mendapatkanhonoJJumlahtEnaga pangel9lakeuangan yang terbayar
1 : Jumlah J6nls Alat Tuli8Kantor Yang temedia
iGi;h l;6ii;ifij; ;;iilii;yang teNodia
1 1 Jumlah C€takan datrP9!qs1!!?3!r yss 19G9dl?Jumlah Jenis baEng cetakandan ponqgadaan yang tersedia
Persandian KabupatenSi(utrondo
rs Komunikasilnforralikq danP€rsandi6n Kahupat6nSilubondo
Din€s Kmunikasilnfffiatika d€nPeEeIdlan Kabupat€nSitubondo
50,000.000,00
' - 6d:oditnijd;iid
'.- - iri.ono.ooo,oo
Penyediaan Bafarg CBtakan dan Ponggandaan
-.i;;itili;; ri;ms d;'i Gii #G;il;fi -'----Jenis17
Penyediaan Komponen lnsialiii ListikFenerangan'Bangunan Kantq
il.ji,;iih'.l*i;Kilt;nil'lnstalssi Li!triUPeneraRgahBangunan Kantor yongdis€diakan
PrakiEan Maiu Rencana Tahun 2020
$,R(A.SIIUEONDO R6nja-P
: Dinas Xompnika8i, lnfumeukB dan pergandiin
Komponen lnstalasi ListrildPeneranEqhBangunan Kantor
pJivJi*ii iiiiiiir diiiiiia'i''i Fiiiitilm p;ffiiiiis-'Undangan
Penyediaan Bahan bam;; a;; i;il4;;-u;d;d;
'Fi,iryliiii, M"iiin". den ltiinu."n '
Rapatfiapat Koordinasl dsn Konsulta8i KE Lud Da€rahSert€ D€lam Da€rah
Rap6tfiapst Kordinasi dar Kon6ulta6i ke Luar Daerahserla Dal6m Dasruh
Pengadaar Pakaign Dina6 BBserta Pdrlengkapannya
itijt undin F;tEtis;il; F*fidt"n'ijiii #;;i - -
Nasional
DukJngan peta(sana;ii eiringitai iliri aearNasltrdl
Rerc6na T€hun z0l9
TErget capalah Klherla I Kebutuhan dana rPEgulndikatlf
Prakiraan mdu Ren.ana Tahun 2020
Jumlah KamponenListrik/Peileran gan Ban0unanKantor yaflg tersodia
i'Ifi ;i;ii iJni; Eiiffi 'B;;;;;
Peratuaan P6rundanq-Yang disediakan
1 : Jufilah Jenis Pmyediaandan Mi[uman Yang
PESerta Rapat
1 : Jumlah Pesawai PNS/Nonyarq melaksanakan rapal
dan konEUIlaEi keluats€ftd dalam dessh
Jumlah Wilayah .ap€tdan konsultaBi kdlu6r
aEnS d8lAm daeiahyilg dilaksanak€n
i lJi;;i;h'ics6iet Duid;i;iPelaksanf,an Poringatan HariBe6ar Nanional
.ri,riiiiitr F*i"rti x"sifun ;ili;perlngatafi h€ri be86r naalonal
Dinas KomunikasiInfomatlka danPeEsndlan KabupatonSitubondo
Dinas Komunikaeilnfom"tika danPersandian KatupatenSi{ubondo
Dinas l(omunikaailnfomatika danPBEandian KabupatsnSitubondo
Dinas Komunikasilnfffiotik€ danPe6andhn KabupatsnSitubondo
D6na Alokoii Llmum10.000.000,00
,:diiii.iiiiii;"iii
21.996.000,u0
21.996.000,00
iiiii:rtiiii :iiii d,.6d
iBd.iino.diiii:iiri 0 Wilayah PerjalananOinas
1210.121001 .01.014
- ----'*' -'-i
1
irio.iriooi.oi.os,
Kantor yang
1 : Jumlah Pakalan Dinss
1 : Jufflah Kegiatan PeringatanHaii BBEar Agama
Jumlah Peserta Kegiatm dalam Dinas Kmunikasiperlngatan ha,i bBsar agama lnfomatlks dan
Persandlan KabupatenSitubotrdo
ioiiiiir Fikiii;- ^-- -
ili"st.r--..-^---- 44.200.000,00 Dana Alokasi Umum
I : Jumlah Kegiatan Dukungan
S'RI(^,S/TUBONDO Renjd-P
9gribuH_qgrah ".
0.00
SKPD : Dlnas Komunlkasl. lhidmatlka dan perssndlan
Kodq lJruean / Eidang Urusan PmErintahan , Prcgram / lndikator Kinerir Program Il(egiatan
Rsr.ana Tahun 2019
Crtatan PEnting
prakiraan liraiu Rercana Tahun 2020
KegiatanLokr5i TargetcapalahKlnsja KebutuhandanalPagu ] s'llndikatrf-]suhberuane Trrget CEpslsn Klneda Kebuluheh Dena / PaEu
lndikatif
1 ? 3 1 5 5 7 8 I lo
iriir.iriiidi.di.tii;
2
'iriil:iiiiidi.tii.di?
---------"- -^'i
i[iti:oi-^-'--'-iriii.iiiirdi.rii.6ii5
-- ""^------1
iii6.t{i6o:r'.iiiril--------"----'i
i"iio:iiidd{.n .i6d
1210.121001.02.010
--'-- '" "--'I
iriiitiriiidi.dr.dis
-----'-'i
liio;;irlooT.a2:nii
Dukungan Penyelsnggar€an Seribu Hadrah
il6iiil, F;6G;";;; HARjAKASi --
"DukrnganPelaksanaanHarjakssl ""
-F;ft;;;r;;s; i;ffiil;sil(;;; i;;;d- - -Khusus TIK''pfnyeiiili il,iiiJ i;;;ui.u,s iik;;; i;;as;'
Khusus TIK
-ii;"s;; F;;i;iii;. s"ii,ii tair Fiiiiilii__.4P..?laPI _....__.......
PenEadaan Kendaraan Dinas/Ope.asional
' "i;ii,iJiiiJii xeiiai."; o';a; oG;;;;;iiiiii- z ---
-i;;;,il;il P;6siapi" e-"Ji,ig iiii,tii--P;il;;; ilii*;[#; i;;il;s i;d;
- ij;;d;# Pilbrs; Gilu;i' i;;i;; -
Pengadoan Peralatan Multimedia
i;sao;il'ri,[i;;ffii-ffig;;;;ffiilE;------
Pomeliharaan RutinlE$kala Gedung Kailor
Pemel;haiaar RLtin/Berk;l; GBdu"g Kantor
F;;iiii;i;;" R,ti,rE ;*;E K;il;;;Dinas/Operasional
Jumlah peserta kegiat8n dalampenyelenggaraan seribu hadrah
.i'l.Ji,iiiin Kiiiiiii'o,i[,nil;'Pelaksanaan HARJAKASI
iifi i;.ri]il;'n;'i;dEtil a;6iirangka kegiatan HARJAKASI
il;Git F;a;,{ i;ai;ii,'riiii-Situbondo Carnival (BSC)
I.;r;i;r'f ;;;d;'i'ii------
ffibh i;;iFi;ri;i; ii( ---yang mendapatkan Honor
1 : Jumlah pengadaanKEhdaraan Dinaa/Op6raEional
Jffi i;'ri i;;;A;il;; K;-Gi;;;Roda 2
Jffi i;i; ijiiri'i;il;;il----'perlengkapan gedung
i'.:Jilmb'i;;il FffiEta"---'Gedung Kantor Yang Tffiedia (vidBotron, PC, Laptop ,
Paralatan Multimediq, )
Jili;h GiiP;d;d;;3;@;dan Prasarana PeralalanKqntor
i ;'iit"ii;'ii i;;i; ililiil*i--"Y1!! l9t1!-di9Jufllah Jenis Mebelair yangdibeli
il'iffii;h U;[ e"i;d(;;i;iI{,q L"_'p-9.1i!r1.Jumlah gsdung kantor y€ngte.polihara
i, ,tumratr i"riis r*Jimin'-Dinas/Operaslonal Yang
Dinas Komunikosi 30 Posenalnfomalika dan ]
P8r66f,dlan Kabupaten ]
Sihhond6
ai r".a!a iix " l i.ir6.ririb.ooli,rio
| -
41 Tenaga TIK ! 1.136.000.000,00 i Dana Alokasi Umum
0,00 I Dana Alokssi Umuh
----- i;aiii:lii;.6itd"oo [---- --
,*,nou,o*,-1.,,,, .,.,
1 00.000.000.00
I
Dana Alokasi tlmum
I
lllllili:*l__2s.S22.000.00
I
Daha Alokasi Lmum
I61,1.083.000,00 l
100.000.000,00 | Dana Alohasi Umum
1 Peserta
iiim ii;;;iii;;i----lnfomatika danFeBandlan Kab
.-s_1!v-q9.t!9_..... ..,,..,.
iiilGii*ilft;-- -lhfomotika danPersandian Kab.Situborrdo
,k;dil;;--------
;fiit-- ----^ ---
iiFii -"-----^-.-
id'iiii - ----^-----
0 Peserta
i K66tan
itF;;i;--- ------
itP;;ii---....---
,ri;;d;iik -
iril;iiliR..-..*'--
,K;nd;E;;- -*---'
e.Gif --'
s anri
io En-- '- - " *--- -
itil;i------------
5Bh
'tJ;;.ii----- --"-----
il.'iif .--
offin;d--------
ir(il#;;-..-'-."-
0,00
0,00
S,RIfi-STIUBONDO Renk-P Halaman: 3
Oina€ Komunlkaai, inigmauka dan Pers6ndlan
Urussn , Eidang Lkusafr PefiEiintahan / Prcgram /K.giatan
. Pfi;lid;;; C,;iiniB"riliis.piiie;si;.pan esounsKanlor
Jumlsh kendaraandinaa/oparasionsl yangt6rpelihard
ilJilill*[.ii,;iiii;*;rutin/b6rkala pedengk€pangBduhg kanlor
Jumlah Unit Femeliharaan
Rencana Tahur 2010
Caiatan PEntingTarget capalsn Klneda Kebutuh6r dahE I Pdgu
lndik*if llu mber Dei,
Dsna Alokasi Umum KendaraanOinas Komunikasilnfomatika daIP€Esndisn KabupstotrSitubdDdo
I Kend6r€an
Rutin/Berkala Poriengk€panGeduhg Ksrtor
Pemafiharaan Rutifl/Be*ala Peralalan dahPerl€ngkapan Kantor
Pomeliharaan Rulin/tled(ala Peralalan danPerlgngkapan Kador
-n6tritr:i r,taii Seiil?diml" e6Jiiriii ilJiiior
C"iiiiitiiGJi siou,s/Berat ceouns ri;ioi
il;rGu;il "i;#;; c;;;i;;iii"Eil;; ilihi;# -"R6€lisasl Kln€rja SKPD
' P;ftil;;I;iilCrGii,.nkil; jtom rkht6a; Juml€h Dokum6n CapaianR€ali6a8i Kineria SKPD dan Keuangar
ffi6h doilmil'i;p;A;---'Keuaf,Ear A1(l]lrTahun
. ffiilil;;; F{kAdilDFA
F;Gi,fi L;i;;;;; hn;6k;pii;i;n iE;ttrckai(rKM)
Dines Komunikasilnfomatika danPe6andian Kabupat€hSltubondo
iiki.1[t6ol
iiil;;](mu;ira;i---lnfom6tike danPe6andi6n KabupatdnSitubondo
Oinas Komunikesilnfomatlka danPeNandian KabupatenSitubohdo
Dinas Komunikas;lnfomatlka dEnPer6sndi6n KabupatenSihrbondo
Dinas Komunikasilnfmatika danPe6andlan KabupatenSltuboldo
Difras Komunikasilnfomralika danPeEandian KabupatgnSilubondo
s.494.500,00
t.itiiii.niid,itai
Prakiraan Maiu R9n6na Tahun 2020
1 : Jumlah Jents PeralatanGedung Kantor Yang
-T--elp!!rha!"----.---.-"---..,-.-,.--.----.-----.-Jumlah Unit PemeliharenRutln/Berkala Peralatan d6nPBrlengkapan Kentor
0 dokumen
stRK/-tru6oNDo
-R6n/s-P
I Dokumen
Dlne€ Komunlkasl. lnlomgtiki dan Pergandian
Urusan I Bidang ljru€an PimErintah3n / Prcg.4n /
K.giatan
Penysunan Laporan lndeks Kepua$an MasyaBk8t
-il;r/dfi;;aa];;;6ffiffi ffi ftr;;i ;;;-''Pengelolssil Ak$eE Intemet Situbondo
e.ny"6iiGsan tnro#iii F"rirrlansrnar oa.iiii '- '
ols!il,'iriiii rntomasi ;;diiri Psrtunjrkan A;it;i'(PERTURA)
Rencana Tahuh 2019 Prakiraan Maiu Ren6ana Tahun 2020
Caiatan P6ntlngTarget Capalan Klned. KebutuhEn dsna, Pag!
lndlkatlf Sumber Dana
-8
rumiiii iiii g EianF u6iiiiif --PERTURA (PertunjukanRakyal)
Diras l(omunika6ilnfomatik8 danPe6andian KabupstenSitubondo
Dilra kilu;ii;;i.- --lnfomatika danPe6andian K6bup6tenSituboildo
0 Dokumefi
o irtiik";6'iiui;
iti;;;il
Jumlah Dokumen I laporanlndeks Kspussan l\laeyarakat
Dinas Komunikssilnfmatike danPo6Endi6n Kabupat€nSitubondo
Dil;; Km;;ik;si. ----lnfqmatik€ dahPecandian KabupatonSituboildo
Dinea Komunikasi
1 Dokumen
2lenis
iri'unt
240 Desena
5 Pelug€$
5.000.000,00 Dan6 Aloka$i Umum
60.000.000,00
91.142.000,00
v6.242.O00,Ot)
627.612.000,00
95.995.000,00
- K;;;Efi;;: 6j;riiliiiii.iiiri'.iilir,{jii penveoiaar
Layanan M6dla Relations
p"iiv"lriir"""" irr"i#";i ;"ns Bemitai P;;yuiuhanBagi l,l68yarakat
DGm6;"i ili;ma;iM;in,,ii;i;d Muli; iffi---- -
S€rfls6han
Penyebarluasan Mormasi Melalui Pemutaran Fileldan SlaEn Keliling
piisdi;;i..n irspi;il diii bUni putrir< rveriiJirui,diaSo$ial
-'P;"r;66;;;* l;r;nin ei<.iiiiii,iii remorosilnformasl dah Komunikasi Publik
iGi;ri'K;d;;6 drit*t;"dli;Koordina6i, SinkMisa$i danFasilitasi Pehyedia6n LayahanMedia Rolations {9 KegiAtan)
1 : Jumlah Pesena yangmengikuti Sosi6lisasiPengelolaan lnfomasi melaluilntelll0ence Room
Jumlah Peserta Kegiatan TatapMuke dah Sa€rehan dalam
DiBeminaBi lnfomasi
Jumlah PRsertakegiatanFllm dsn Siaran
dalam rangkadeEimins$i infMasi (8
yang dikelola dalamPBng9lotaan Arpirssi dan opiniPuHik
imGrj'P;;;,t".n&Gti,i' ^--
Layanan ekosistem Teknologilnfomasi dan KomunikasiPubllk
Jirmiin i;ii,'diqFiniia;iii;ilnimasi lntellegence Room
1 : Jumlah Publikasi fielaluiMedis Cetakdalam rangka Disemina i
lnfomasi
Dinas Komunikasllnfmatika da[Pe$andjan KabupatonSllubohdo
Dina6 Kmuhikasilnfomasi dan PeBandiankab Situhondo
0.00
lnfmatika danPersandian Kab!patenSitubondo
s,R(a-srru8olvDo
: Dinaa Komunlkasl, lhigmauka dan Pcrrandlan
Urusan / Bidang Uru6an P6merintahan / Progrrm IKegiatan
OisBminasi lnfomasi Melafui Televisi
Dlsemlnasi lniom{si Mel6fui Media Luar Ru6ng
eJiiyiiiini!"rin rntormasi ceiyeiinsj!ir#' i;;,ilil,Daerah
pe-uiia-Jn ain pens";br"grn puny.d;i,;ii;; '
lnformasi Penyelenggaraan Pemerintah Da€rah
6;;;; Fil6;ifi;; Gram i;;,6tiiM (xJb-ioiilnformasi Masyarakat) Tingkat Prcvinsi dan TingkatKabupaten
--Filt;rfisiFfi ;I;F;; i*6;i;i;;; il?;;;;;iPublik Melatui PPID
iJonBv dan Pelaporan P€nyolanggaraan Layananlnlormasi Publik
CEiatan PilthgPraklraan lllaiu Rensana Tahun 2020
0 Feseds (6 K6gi6tan )
0 Peserta KIM dan studyBanding
0 Pesefta (8 Kl)
0 kBgiatan
Jumlsh PrcduksiFilfr/sport /ideo dalam rangkaDis6minesi lhfdrmd6l
Oinas KomunikssiInfomatika dahPer8sndian K€buprtsnSituhondo
D6a;lt#fi;i* -' iroo Ei;r';;iiia;t"kElektronik
60O Lemb6r
95.400.000.o0 Dana Alokasi Llmum
4S.136.000,00
74.775,000.00
Djiiii 466* u,inm
15_000.000.o0
7 Film/Sport^/ideo
105 Peseda
DinaE l(omunikasi
dl$eminasi ihtornr6si
Jumlah Mqlntsance pq angk€tTV Media Luar Ruang
fiendapatkah PembinagfrAdmin PPID
Jir.iih Exi C,iiirikaii- Ml;iiJ-Celak dan EleKronik dalam
Jumlah Peserta Pelatihandalam rangka Penyelenggaranlnfmasa Peny6ltrgqaEnPemerihtah Da6Eh
lnfmatika danPeEandian KabupatenSitubondo
lnfmatika danPeEandian KabupatenSitubondo
il;;; ii;;;iii;;i-- ---lnformatika danPoraandian KabupatenSitubondo
Jumlah KEgiat8n Pafi eranPembangunan dslam PekanKIM Tk Prov d6n Tk K6b
Jilrijii'ti'x Ji'oiiiEJtil Fiiijni---Pembinaan / Pelatihsn KIM(Kelompok lnformaBlMasyarakat)
JGi;'h'F;;;,r,Pengembrng€n Sumber DayaKomunikasi dan lnformatik6
Jumlah Pe6ert6 Rapat LayananP6ngelolaan lnfomBsi Publikn6laluui PPID
Jumlah C6t€k Brosur lnformasl
?
Jumlah PEEerta yang mengikutiMonev Peny6lenggaGanLayanan Inlomasi Publik
Jumlah pe6erta l\,ronev Kllil
i,'ifii;hkd6i;n ".^---'ninEsi lntormasi meleluiResmi Pemerintah dan
dalam rangka Promosi
SIRKA.SlIUAONDO Ren)a-P
201S
: Dinas Komunikasi, lrfomatika dan Porsandirr
Diseminasi lnformasi melalui Situs Resmi
P;;Fi;;ijs;Eil L;ii"iii kiii",iiiiiiasi oan rnrormasimelalui Pemberdayaan Masyarakat
irisia; i"ninuirta;i xapiiiGi i.ii"iiiia" iiinPeigamanan lnformasi
.
Penin0katan lnformasi Persandian
Peningkatan Kapasitas Pengarranan lnformasi Daerah
Koordrnasr Pengamanan E-GoV
Pengadaan Alu.t Penunlang Keamanan tr,formas,D6e€h
Revitalissi Aplikasi Fire Wall
'ii;;i;ii;;;i a;; s;,iiiita;i r;d; r;;s;; Ediii;ii;
Fiogram optimalisasi nemantaatan ieinoiJgiFrqfmqtl
Rsncana Tahun 2019 prakiraan ltilalu Rencana lfahun 2O2O
Lokasi
Dina6 Komunikasllnformatika danPecandiar Kabupaten
Dims Konunika$ilnformatika danPeEndian KabupatenSitubondo
oma;Gmraidi - -
lnformatika danPersandian KabupatenSitubondo
Kebutuhan dana / Paguhdikatif
;r 5'5o doo dai
{57.545.600,00
Sumbq Dana
i] 14.514 800,00 Dana Alokasi Umum
Kebutuhan Dana I Pagulndikatif
Jumlah Peserta yang mengikutkegiatan Desirninasi lntormasi
i,l;i;[i;;,i;aE;'rangka SosialisasiPenyelenggaraan layanankomunikasi dan informasimelalui PembefilayaanMasyarakat
JJini;h pei;rtaPenyelenggaraan layananKomunikasi dan lnformasi
J",r,tin p"",iili *"itlinijp o'jiiSosialisasiTlK
1 : Jumlah PenSladaan AlatPenunjang KeamananlnFDrmasi DaeEh
Jrlil"n Fii6.:,ti rJiiiorliiPengamanan E-GOV
Jamtaii Jiiiid Pens;;;; Ai;fPenunlang Kemamnlnf0rmasi Oaerah
J,;r,r;h F;;;'d ;;6; trsritkegiatan Revitalisasi Fire Wall(5 Kegiatan)
Jumrah PJrer6 a;aiiiitaiiaaiiedifikasiTanda TanganElektronik
600 Peserta (24 KL)
1 Jenis Belanja
0 Pe*rta (24 KL)
B0 Peserta
6.Jili;- -
1210.17
STRKA-Slft'EO/VOO Renja+ rHalaman
: Dinrs Komunikasi, lnfolmatika dan Parrandian
Roncana Tahun 2019 Praklraan Maju Rencana fahun 2O2O
Urusan / Bidang Urusan P€mrintahan / nrogram /Kegiatan
dan Pengembangan lnsfrastruktur danTehnologi
-iGordiil;i ai,*mii"lia"" ilillliiii F nrpiitan -lnfrastruKur dan Tehnologi se Kabupaten qltubondo
''I riJriiiii ou n ior a n pensuaii r r ;iir'iJiiir,-tiii; iin "
Tehnologi
lndikator Kimrja Program /Keolalan
1 : Prosentase PelaksanaanOptimalisasi Pemanf aatanTehnologi lnfornasi
Imt;h F#,i; K;iilA; -
Koordinasi, Sinkronisasi danfasilitasi PeningkatanlnsfrastruKur dan Teknologi
t',r;h iGrd6;i[i;d;;Kajian Penguatan lnfrastruturdan Teknologi
Catatan PentingKebutuhan dana,l Pagu
lndikatif
{ .731.240.050,00
,i sir oito,oo
- i,ia6 6ii oso,od
i si ,ir dijb,nij
i1 05.675.000.00
?93.576.700.00
s4.161 6ii0,66
Sumber Dana
b;;; nil;"iuil;
Xebutuhan Dana I Pagulndikatif
0,001210.12100',t.17.001
iildlii:au
Eleldronik
-'-i;draGiniJn pennsEtur; P;i#d"1l*; am -
Pengawasan lnfrastruktur dan Teknologi
oe'a*iiun aun pe.etitraiaan Jaringan k;n;;;6; -
Data SKPD se lKabupaten Situbondo
p;;i;rik;i;; sila.n; Jin- piamiJni comra",i cii"li"dan Pusat Sener
Jumlah Peserta SosialisasiHasil l\4onev lvlenaraTelekomunikasi
Jrini;ri J*iJ P"i;tit"n ,irn -
pemeliharaan jaringankomunikasi datA SKPD
J,ir"r;h i;;l;P{,itt;t"" -^ -Mairtenance ltBfrastrukturSitubondo Smat Society
J,jid;ti J;;lJP*i srd;;a- -
Sarana Prasarana CommandCenter dan Pffit Cenier
f, J,;i;iiG;i$P;;di];;-SaEna dan Prasranacommnd center dan PusatSeNer
J'j;i;h P6"6il r;ns ;;;diilCkegiatan dalam rangkapeningkatan Operasional SmartSociety
Iini;ti'i€;;ilt A;iil i;s[Giloperasionla Pupat Seryer danJaringan Terpugat Ope.atorNOC dan Jaringan Terpust
Jrl,r,rari pJl"rti (esi;;tanPengawasan dan pengendalianSmart Society
Jumlah Peserta dalam rangkasosialisasi dalam rangkaKegiatan Penin$katankapasitas admi!
r :Jumiin ki,gdi;iiiPeningkatan Kapasitas Admindan Operator TIK danPenirEkatan SE)M TIK ke BPPT
ii unii
0 Pesena
3 Jenis Perawatan
0 Peserta (6 Keg)
o pei;,ta i, K;di
SIRKA.S/TU€ONDO Renja-P
0 kegietan
tHalaman
Dinas Koilunikasl, lnlomatlka dan p{'rsandian
Uru&rn / Bidang {rru5an PsmErintahdn / Program /Keglatan
PenBembangsn Layanan tVasyaroket
Indik6tor Kincria Program ,Kegiatan
iumlah Peserta dal€m rsngkaKegiatan PengembangtrAplikssi Layanan ma8y€rakat
iumlah PeEerta dalam rangkalntegrasi Platlom dan folikasi
iumlah aplikasi e gov borbasisandoid
Jumleh Pesefra FGD ddamrangka kegiatanPengembangan Situ6 - SitusR6smi PBmerintahan
1 : J0ml6h dat8 dsn lnlmasiStalislik y8ng tereedia
r;i;i,i F;:;.i;'A;l;Ifl;i.'*--Valida6i dan Forum d€tg dalamran gka Kegiatan FasilitsiPusst data
Jumlah Poserta dalam €ngkaPenyusunan Dala
Dinami6 Kabupat6n
REncina Tahun 2019
Dinas 110Peseda (5 Kegiatan) 0 Pesefta {5 KEgiatan)
lnfmatika danP6Esrdlan Kabupat6nSitubondo
Dinas Kffiuniksilnfomatika d6nPesandian KabupatenSltubondo
44.615.400,00
Dana Alok€si tlmum
312,120.000,00
00.620.000,00
90.620.000,00 Dane Alokasi llmum
Pengemb€hgan SiEtem Sistus - Situs ResmiPemerint€hEn
KoordinaEi Aplika6i EiEtem lnforma6i Profil Daerah(srPD)
Komunikasilnfomatika d€nPsMndian KabupatenSitubondo
Dinas Komunikasilnfmatika danPeEandiar KabupatenSitubondo
Infomauka danPeEandian KabupatenSitubotrdo
Bil;iiilfiGsi ---tnfffiatika danPeBandi6h K6bupatenSitubondo
0,00
0 Pesen6 (4 Keg)
Silubondo, .........................,
KopalaDinas Komunikasi, lnformatikadan Peendian
UAOAHG ARIES BINToRO, S.SoE. MsiNrP. 1S7606271S94121001
" " "'o0n
i :'Prca;nilii iiiiiiiianiniiPengembangan Data/lnlomasir Statistik OaeBh
ffilar,F;a;ril;ffi;d6- Komunikaslke0iatan Pengembang€nSislem lnlomasi Pmfil daeEh
80%
195 P6s6da {3 Kegi
SIR(A-SIIUEoNDo Renid-P
URUSAN :
SKPD :
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPB)
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABU PATEN SITUBONDO1210 Komunikasi Dan lnformatika
121001 Dinas Komunikasi, lnformatika dan Persandian
KODEBIDAN€ URUSAN I PROGRAM /
KEGIATANLOKASI KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 2 3 4 E 6 7
2
,iii- ----*-tirt.tii'---*-"
,iii.6lbiil.-----*'*.^---i
,]-o]ii.bbr- -.
----- *--*i
,lii.i]i.',ibt- --
1210.01.004
iriit.irl:6iiit--
URIJSAN PEMERINTAHAN WAJIE YANGTIDAK BERKA]TAN DENGAN PELAYANANDASAR
ii;;i;;ii;; i'rt;; ili;il;iii;--F;;s;;; i; ;l;t;;.i iio,ii'iit'ii i Fiiili""i"i'ii.*
- Fiiii"liJJn'i""; s;;i'til;fi '.i-ll;;r;l;;; l;;, s,i,i'r'a"i,viliii
- F;;r;aa;; t;;k;;ll;lri;;i;.il;6;; 5;t; ;ii;dan LiBtrik
- P;;i;il;il1;;; K6iii;;i6;il 5;;i,;; ;;t; -Air dan Listrik
F;;r;ai;J; l;;' i;;;il'h;;;;;;;i; P;ilil,ii -
. lt9rg1r.9"1r ?ir:l9P-er,-:ier?l.Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas I 0perasional
" "i;;;r;a;;t;; ft ;l;l;t;;aG;;; 6;;*p.rv"olii" liiiiiJiiiiniiii"'ilii""rniir'n'
F;;lidlil; l;;ii;ti.'i,ffi r6i;;--*^--F;;;r;l;il1;; ii;r#Jii;; iG;i;;'-- --
Dinas Komunikasi lnfomatikadan Persandian KabupatenSitubondo
rfi;;lilffi;,;ii;il;;1lii;dan Persandian KabupatenSitubondo
Dinas Konrunikasi lnformatikadan Persandian KabupatenSitubondo
Dinas Konrunikasi Infomatikadan Persandian KabupatenSitubondo
Dil;; k;i;;i 6;l;il"f ,;*;tiii;dan Persandisn KabupatenSitubondo
1. Jumlah pengiriman surat
1. Jumlah rekening yang dibayarkan
i: Lu;dF siNK k;;J;;;;" i;";-terbayar
i'.lurrir' i"n"g; il;;i;i; -
keuangan yang terbayar
i:l",.,,ffi];;;i;b';;ih;;- - - '
51 Surat
96 Rekening
10 Unit
20 Tenaga
1 Jenis Belania
8.608.524,700,0r--5:fii:il6.taiit,i,i
----- b'r's.iii,ai,di
1 .s02.826.000,00
- -*- - --i. ;i', :dr6-:i,id, iid
*"**-* --'d. iii'i':i'diiit6
-*------6.diiii:tiitai:da,
1 29.900.000.00*-- * **'ird :iiiit:i'iii' :iii
49.99S.S00,00
S'RI(A.SIIUEONDO
KODEBIDANG URUSAN / PROGRAM i
KEGIATANLOKA$I KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET KE6IATAN ANGGARAN KETERANGAN
2 3 4 o 7
12 1 0.01.009
1210.01 .01 1
121 0.01.012
1210.01.010
1210.41.OO7
irlo."oi.biiii----
121A.O1.O',t4
Penyediaan Alal Tulis Kant0r
F;;ir;ai;;; d;;;s c;i;i;;; F;-d;;ffi;;jj;;i"Jt;;; il;;;i' 6;dk'Li;; F;;il;;;;;;
Penyediaan KomponBn Instalasi
!L'tf ,l1lL-".!"-".ti19 ? ! P
gtsM t !19,T9 |Penyediaan Komponen lnstilasrLiotrik/Penerangan Bangunan Kantor
.i;;;t;ai ;;; 6;i;;;i*;;;;. ;;; lr;;;iJ;il"
**-
.19].t_d.?.tq .9*3t g9l.Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
F;;t;ai;,; ffi6;;;;;Mfifi;;- -- "'.'"- i""vialiiii ii,la."niii Jiii'iiii",i',"i;
" "-----
nipii-Cliat K;;;il;i ;;; k;"luiilii xil'LiiiiDaerah Serta Dalam Daerah
Fi;d;i-i{;i;i'k;iJiliJii ii" r"ii J,liiii'ii;"i-;;;Daerah ssrta Dalam Daerah
-F;;F;; ;;i{;;;; K;;i;;-*- -- P;t;l;;; I ;;; K;;;;;;; ii;;i;;-"'" --
F;;d;a;;; F;k;i;; iil;; "B;;'{;
1""i:lgltgcgtlytPengadaan Pakaian Dinas BeserlaPerlengkapannya
Dinas Komunikasi lnformatil<adan Persandian KabupatenSitubondo
Dinas Komunikasi lnformatikadan Persandian KabupatenSitubondo
Dinas Komunikasi lnformatikadan Persandian KabupatenSitubondo
Dinas Komunikasi lnformatikadan Persandian KabupatenSitubondo
Dinas Komunikasi lnfomatikadan Persandian KabupatenSitubondo
Dinas Komunikasi lnformatil(adan Persandian KabupatenSitubondo
Dinas Komunikasi lnfomatil(adan Persandian KabupatenSitubondo
trt; ;;k;i;i6;il;i;;;iii;dan Persandian KabupatenSitubondo
'L Jumlah Jenis Belanja alat tulisyang tersedia
i : lffi dri l;;E L;ii,ii"i'Jtitiii iii.,penggadaan yangtersedia
i:1,;bhK;;il;;i - "- -ListrildPenerangan Bangunan Kantoryang iersedia
i:J;;diil;i" ti;i;;; ii;;;;; r;;;tersedia
Ii,;EhF;;;;C#;
i:'Jfi i;h w-ii; t;.ri i;'i;iiiil;il;;;dan konsultasi keluaN' daerah sertadalam daerah yang dilaksanakan
i':'iffi 6h-ij;i;s;;l;;; ii;;;;;;Kantor yang tersedia
1. Jumlah Stel pakai,rn dinas
49.999.900,00
- ts-i,.iidd:ii6ii,d6
- -iii'. t'iii;. iid6. dat
..--**-'iii. i'iiii.bni';i'd
---- --iii:t'a'a'.rtdii, 6ai
--*-* -'"ii:tiii6:ii66, dii
--"--'** "ii:a'i'i':i'i,6;dii
21,996.t*---'**ri:ild.i
- -- - - -- iSii :i'tit':i'iri' ;dii
""-*--'Gii:iiiiii:iiiid,di;
_'--*-*-;ii:diid bi'i', 4'i'
-**-*"*';ii:i'i'it.aiild.dit
15.000-000,00
i6.i'rii'.aiiiii;6ai
S/RI(A-S'TU8OA'OO RKPD.P Hal2 / 10
KODEBIDANG URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN LOKASI KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7
2 1 0.01 .031
1210.01.O32
1 21 0.01 .033
iriit.'oi:iii7--"
12',t9.02
1?i:,:-T::
]-'i:,r,::i,
iriii.irr.iiiiii- -
Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar
".Lq.ir:Dukungan Pelaksanaan Peilng€tan Hari BesarAgama
b,i;;s; F;r;i;;;;;;; F;;ft ;i;; li;;i'A;;;;Nasional'"o"ii"rgi;F;i"-iii;i"iF"'insJtinH;iB;;;;Nasional
'-iil,,firfi ffi t;fi ;il;;il 5;ilil]rffi;i**-
-ij,tu"din'Ftriiii;;# iiARiAtins'i-' """' - -
-ii[;;;"" P;i;i;;;;;; ij;'j';i.;;i'- - *' .'
Best Situbondo Carnival (B$C)
FJiiin;;; F;Gftk;i;i;cil;-d d;i;; *-"
F;;iF;;;nP;ri";dtJi'i.icio,"i'x;;il ".
Fe"saoain Fe,ii;dE;;;il ii;;6;-
ir;;;.ii;Gii.;; ili;;il;iiii;dan Persandian KabupatenSitubondo
Dinas Komunikasi lnformatikadan Persandian KabupatenSitubondo
Dil;; ii;;;iH;ii;i;nn;iiii;dan Persandian KabupatenSitubondo
Dinae Komunikasi lnformatikadan Persandian KabupatenSitubondo
ilil k;;;i6;ii;i;;;Edan Persandian KabupatenSilubondo
Dinas Komunikasi lnformatil(adan Persandian KabupatenSitubondo
E;;; k;;;iG;1;6;;t,,h;dan Persandian Kab
"gi!e9-orq9
ifi ;ii;;;iti;;1ilffi;iii;dan Persandian Kab"q!qqclqc-
1. Jumlah Peserta Kegiatan dalampBringatan hari besar agama
i:i;6[ ij;;"'i; K;'di;i;; e;b'"peringatan hari besar nasional
1. Jumlah peserta kegiatan dalampenyelenggaraan seribu hadrah
1, Jumlah Peserta kegiatan dalamrangka kegiatan HARJAKASI
1. Jumlah Peserta kegiatan BestSitubondo Camival (BSG)
1. Jumlah Tenaga Tsknis TIK yangmendapatkan Honor
'1. Jumlah Pengadaan KendaraanRoda 2
perlengkapan gedung
'15.000.000,00
------"*t:6aiii:ii6d;66
-***-*-7. i,i,it. diti,, atd
----*-l;6ii
0,00
-- **rii:iii'ii.i'id;iid
-- -- iii:i'i,ii.ii6d;iln
*-"**Tii:i'iiii.ir6d:i,d
1 .1 36.000.000,00
---- - i:Te6:ai'ii:it66;iiii
SitT. aiaiii:iiiid ;i'a
SIR'(A.S'TUBONOO RKPD.P Hal3/ 10
KODEBIDANG URUSAN / PROGRAM
'KEGIATANLOKASI KEGIATAN !ND]KATOR KINERJA TARGET KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 4 5 6 7
:1,'i9:.91:
210.O2.O15
12'tO.O2.026
1
1
1
1210.02.015
121 0.02.023
1210.03
Diit.lii:itoi"*"-
Pengadaan Peralatan Multimedia
p'.idiJii,i'i',,i"iiii"iii -
F;;A';;;;;M;;I# ". -
-Fil;iiii;;ffi ir;ifi 7i#;i.ih GAild-k;i;. --F;;;iiii;i;i, Fi;iiliB;ii;i; c;J,;;;' k;;il--
-F;;ii[;;;; iilr];7ii;;k;h ii;;e;;;il - *""
Pir.Lrl9P e"r3:ie.!.91Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaranDinas/Operasional
"'F;;;iiri;il;'ii;l;7it;;k;h P;;;ili;iil-- -9_"9919.[1l19lPemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor
P;;;ii[;;il R,ti;iE ;;k;6 Pili;];; J;;----.f9:1"r9l9q1r 5fl19r . ". .. .Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan danPerlengkapan Kantor
ii;;;iiii;;i S;;",gie;.,;c;J,j,;d *;;i;;-- H;ii;6iii6 6;fi/BJ;i b;ils K;;i;-"""
F;;s;il i;i;A'ii;i;; F;;d;;ffi;;; Sft;;Pelaporan capaiah Kineria dan Keuangan
-F;;ilJ;;; L$;;;;b;i;r;;.it";,i; ;i""-- "
lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dinas Komunikasi lnfomatil(adan Persandian KabupatBnSitubondo
Dinas Komunikasi lnfomatikadan Persandian KabupatenSitubondo
Dffi ;[il.jiiiii;;il];;;il'ri;dan Persandian KabupatenSitubondo
Dirras Komunikasi lnfomatikadan Persandian KabupatenSitubondo
Dinas Komunikasi lnformatikadan Persandian KabupatenSitubondo
Dinas Komunikasi lnfomatikadan Persandian KabupalenSitubondo
Dinas Komunikasi lnformatikadan Persandian KabupatenSitubondo
1. Jumlah Unil Pengadaan Saranadan Prasarana Peralatan Kantor
i. Lr.li'rill,iiJ'rvr.;;;6li y;;ddibeli
1 . Jumlah gedung kantor yangterpelihara
l. Jumlah kendaraandinasioperasional yang terpelihara
r . .rr*ii-r, uiiii' Fli,i"rir'iiJl',iRutin/Berkala Perlen gkapan GedungKantor
1. Jumlah Unit PemeliharaanRutin/Berkala Peralatan danPerlengkapan Kantor
i': lfi Eiiu;ii'R;'6iliii;;l----Sedang/Berat Gedung Kantor
387.000.000,00
i6i':a't'a'. iii'ii:i,n
ia'i'.iii'ii.bn6:iiii
'100.000.000,00
1 20.000.000,00
1 5.000.000,00
i6.iiiir'.i'66,6ii
100.000.000,00
*-- *--ii'i':iiiir':iiit6,6ri
---- -- dt'.i;6ii.dod,iiai---* " --e6:iiitit.iiirildo
S'RKA.S'TUBONDO RKPD-P Hal4 / 10
KODEBIDANG URUSAN
' PROGRAM I
KEGIATAN LOKITSI KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 3 4 5 0 7
1
i,il.iit.itdr-*-
r21 0.03.004
1
-**-***.-,
lriii.iii.obt**"*--'-*-*-*-i
iZiit.'oi.iiiilf -**
1210.15
iri'o.E.biti'--"...'..."...'""".""--.;
i,li.ii;.biir"--*
--------- i
PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danlkhtisar Realisasi Kineria SKPD
F" ivu",jnrn p'rl'p;; k;;;'s;; s;;;i;;;;F"nrsu"a" Pi,rap;."; rt";;;;;; -a;;;;i;;;;
P;;r;;;;"; F;i;p;fi K;;;;;; Ai.hi. i;i;;'
F; ;il;;;}ilG ffi .DCA'.-".-
F;;t;;;;;.liKA ;;;'DFA "'.
i;;ilffi; l#;il"ile;k;1iil;;J;; "-'-M::y.9""-!r1.(1$)Penysunan Laporan lndeks KepuasanMasyarakat
Pi;s6 t;s"*b;;d; 6;J;iia;;i,---lnformasi dan Media Massa'i;;;il;;;"J;; i;;;;;;;ffi J;;ilffi '.---.
Kornunikasi dan lnformasi
];;;ra;;; ;;; i;;;6;;;;; rft;;i a;; "Pengelolaan Akses lnternet Situbondo
Penyebarluasan lnformasi PembangunanDaerah
bi.";;;;i'ili;il;;i ;;6ili'i,;d;l ;'[; ;Rakyat (PERTURA)
k;;;Ji;;;l;'Si,kd;;;;i ;il F;;iiii;;i -Penyediaan Layanan Media Relation8
Dinas Komunikasi lnformatikadan Persandian KabupatenSitubondo
Dirras Komunikasi lnformatil€dan Persandian KabupatenSitubondo
Dii;;; iiJiiiili-rA;iilrffi;ti[;dan Persandian KabupatenSitubondo
it;;;"iiilil;i[;;i;];;;it[;dan Persandian KabupatenSitubondo
Dinas Komunikasi lnformatikadan Persandian KabupatenSitubondo
Dinas Komunikasi lnformatikadan Persandian KabupatenSitubondo
rfi ;; ;i;G;6;1;?;i-;t,,i;dan Persandian KabupatenSitubondo
iffi ;'iilil il;il;i;*;iiii;dan Persandian KabupatenSitubondo
1. Jumlah Dokumen CapaianKinerja dan Keuangan
1. Jumlah Dokumen LaporanKeuangan Semesteran
i:J,,6'i.-E;ii;;;; L;6; . -Keuanqan Akhir Tahun
t: Jffi dri li;iffi;Ekriirt[P'J;;DPAJDPPA
'1. Jumlah Dokumen / laporan IndeksKepuasan Masyarakat
'1 . Jumlah unit pengadaan jaringankomunikasi data
i . J,.rifi iii,gi;tinF;6iil;i---PERTURA (Pertunjukan Rakyat)
i:li,;i;h K;s,"t* i"ii.'"*siiiKoordinasi, Sinkronisasi danFasilitasi Penyediaan LayananMedia Relations (9 Kegiatan)
8.990.350,00
-- --- - ,i.iii,at:i,iii,;i,it
------^.,i.iii'ti. iiiiir;aii;
" * **"**6.iiiii'.ii6ii;dd
-------6':iit'i'. ardd;di'
'- - --- -iilit4.;iiii.dii
14.900.000,00
S'R}(A-S'TU8OA/OO RKPD.P HalS/ 10
KODEBIDANG URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN LOKASI KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7
210.'15.003
1 210.1 5.005
1210.15.044
1
2
3
4
5
6
2
4
Penyebarluasan lnformasi Yang Bersifat
r"..lvylv 11! 899 : Yltv9tg.lilDiseminasi lnformasi Melalui Talap Muka danSarasehan
F;;y;6;;tu;;;; i;iffi;.i i,i;i;ii;i P#,;i;;;Film dan Siaran Keliling
P;;;"b;;; ;;tili ;; ilp;l;FJ6'rk-'il;i;i;iMedia Sosial
Penyelenggaraan Layanan EkosistemTeknologi lnfomasi d6n Komunikasi Publik
F;;i"il;E;; i;i;;;i ;;t; tui'i;i;iii,;d;;;Room
1;; ;Gii;;; N,;;"'i;"h Ariie;ilii
P; ;t;il;il;;;; i;];fi ;;il'p,it:," iihGu;-". iiii,;;i;;;i ili;;;;i il;6ii;tT;i;;i;i " -'-
Di$eminasi lnformasi MelaluiMedia Cetak danElektronik
'Ljii".ii,ili t'ii"iiii;;i'il;l;i;;"14.;i;'il;iiffi ;
F;;t;i;dsr;;; iii6*risi'pe"veie"gsiia"Pemerintah Daerah
Dinas Komunikasi lnfonnatikadan Persandian KabupatenSitubondo
iti;;; i.ifi fi i6il;?;;;iiri;dan Persandian KabupatenSitubondo
rffi;ii;;;ilit;iilil;;ll;;dan Persandian KabupatenSitubondo
it;;;"ii;iiiii[;Ji;];ffi ;ith;dan Persandian KabupatenSitubondo
ffi ;;i<ffi i,;iG;l;i;il;;i -dan Persandian kab
9r!rheNs"...,""....Dinas Komunikasi lnformatikadan Persandian KabupatenSitubondo
Dinas Komunikasi lnfomatil(adan Per3andian KabupatenSitubondo
iili;; iiili;;i-ri;; ii;i;;;tlGdan Persandian KabupatenSitubondo
it;;; ti;i;;iii;;iili;.m ;ti.ri;dan Persandian KabupatenSitubondo
iril;;-i.iffi il;iii;;it;iffi;tiii;dan Persandian KabupatenSitubondo
i :'1.,i"-6f il;;'d K;;dililT;i;i--Muka dan Sarasehan dalam rangkaDisemin6si lnformasi
i. ir.l"n piii"i k.ii;i;; "' ' -
Pemutaran Frlm dan Siaran Kelilingdalam rangka desiminasi infomasi(8 Kegiatan)
i.'Lr*l# F"i"'tl'M ;JA S;;i;i-yang dikelola dalam PengelolaanAspirasi dan Opini Publik
I :'j,;6-h i;;;'d"K&i;6 L;y;;;;ekosistem Teknologi lnformasi danKomunikasi Publik
i: j,;l;'h F;i;;;; P;;;;i;r;;;lnformasi lntellegence Room
'i:'i,;d; ;;1iilil;;;i;-- --akademik
1. Jumlah Produksi Film/Sport^,/ideodalam rangka Disem'nasi lnformasi
i:I;r;ilir,;6iii;;i MAI; ti;;i;dalam rangka diseminasi laformasi
i. Lr.rrt''n "
i;,ibli-h;;i M;Ji,C8tak dan EleKronik dalam rangkadiseminasi informasi
"i.'Lrriit'lvril,ii";;;;; i;;;dii;i-TV Media Luar Ruang
580 Peserta
tdrt'P;il;*-
5 Petugas
i;;iffi;--*'
7 Fiiilrdil; 7fi;;
1 Media Radio
627.612.000,00
*---.'"".,il:d5r.ddir;d0
58.535.r
71.050.000,
*- ---*6t:ri'a'. tidit:
22,t.021.000,00**- --i's:I. it:iiiid,dd
49.136.t
-*-t-6':76ii:b'iiii;d0
19.717
-.- - -6ri.aii6
S/R,(4.SIIUEONOO RKPD.P Hal6/ 10
KODE BIDANG URUSAN '
PROGRAM 'KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN INDIK,ATOR KINERJA TARGET KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7
1 21 0.1 5.006
;rTo.i'5.-6dit --
1
3
4
3
Pembinaan dan PengembanganPenyebarluasan lnformasi PenyelenggaraanPemerintah Daerah
1;;;;; F;;t;;d;;ii;i; P;ri;; ;ii'r;-(KBlompok lnformasi Masyarakat) TingkatProvinsi dan Tingkat Kabupatsn
P;;:Li;;;;1iii; ik;d;'i;ri ili;;;;i--""'- "
Masyarakat)
-F;;J;*6;;s; 3;;6;;D;t; K;ffi ,ik;;i';;;lnfDmasi
F;;t;6;s;,;;; i;t;;;; P;ft;br;;; -- -lnformasi Publik Melalui PPID
ir,l"ii", JiiiiF"r-ii;;* P;;i;6fts;;;;- - -Lavanan lnformasi Publik
-ri,i;;;;JilF;l;fi; i;silil;s-;; --- -Kelompok lnformasi Masyarakat (KlM)
Pengembangan dan Updating Situs ResmiPemerintah
Di";-;;;i i;i;;ili *triiiii Siiil' n"iiii-Pemerintah
-F;;t;il; L;r;,; i;L;#i", - -- P;;t;runsi;;;l,vi,ilii' x".i,,,iti;;i;;;- -
lnformasi melalui Pemberdayaan Masyarakat
Workshop dan Sosialisasi TIK
Dinas Komunikasi lnformatikadan Persandian KabupatenSitubondo
iil;; k;;;i',;;it;i;il;$i;dan Persandian KabupatenSitubondo
ir;;; "iiilfi ii.;iii;i;;;iiii;"dan Persandian KabupatenSitubondo
iffi;'kffifiii.;;ifii;;iliiii;-dan Persandian KabupatenSitubondo
ffi ;kil'fi it;;ili;ffi;iiii;"dan Persandisn KabupatenSitubondo
Di;; ;; k;;ffi i';;ii;i;ffi;'iii;-dan PsrBandian KabupatenSitubondo
ifi;;ii;;i;;iG;t;?ffi;Iii;-dan Persandian KabupatenSitubondo
Dinas Komunikasi lnformatikadan Persandian KabupatenSitubondo
Dinas Komunikasi lnformatikadan Persandian KabupatenSitubondo
rffi ;'tiffi ;i6;iiil;;i'iii;dan Persandian KabupatenSitubondodan Ponpes
1. Jumlah Peserta Pelatihan dalamrangka Penyelenggaran lnformasiPenyelenggaran PemBrintah Daerah
i:l;;fi K6;i;; ij;;;;;n "-Pembangunan dalam Pekan KIM TkProv dan Tk Kab
i:J;;# K;li*p;k/F;;A;- -Pembinaan i Pelatihan KIM(Kelompok lnformasi Masyarakat)
ill;d'P";il;#iil6;;d;; -Sumber Daya Komunikasi danlnformatika
i:l;;#.F;;;'t; fi;;i'l;t;;;; -Pengelolaan lnformasi Publikmelaluui PPID;2. Jumlah Cetak Brosur lnformasi
i'. J;l";' F;;;; i;;s- ;;;iii;ii*Monev Penyelenggaraan Layananlnformasi Publik
i': J;;di;";;;;;i;"'rfi;;;; krri4' ..'
1. Jumlah Pesena yang mengikutikegiatan Desiminasi lnformasi
1 . Jumlah Peserta Penyelenggaraanlayanan Komunikasi dan lnformasi
1. Jumlah Peserta workshop danSosialisasi TIK
75 Peserta (6 Kegiatan )
1 360 Kelompok/Peserta
286 Peserta KIM dan StudyBanding
4t F;;;;;---"600 Lembar
1 60 Pesena (8 Kl)
obn F;;;;; ir;"iiri
i.7d F;;;; i, K;ii
tiid'ilil;i,t*tj
74.775.000,00
187.402.000,00
*"*rT5:dEii.6i;i,, dii
---irr.db'ii.iiiiitdd
i6':ira'd:iti'i':
- -*-.* ii;:sil:diid:iid* *----irr:t'il.
i'iti', i'd
-*"ib'ilaiii:ddii,d0*--
i'ti.iia'ai. aiai6, da;
1 37.400.000,00
S'RIfi.S'IUSONDA RKPA.P HalT/ 10
BIDANG URUSAN '
PROGRAM /KEGIATAN
1210.16
1210.17
1210.17.0O1
Program Peningkatan KapaDitas ParsandianPengamanah lnformasi
Peningkatan lnformasi Persandian
x"'iJi"r"l'siii", P;;;;;;l;;'-
Fengadiin Feraiiian Funour<uriri--ieiini'iiii
PeIingkatan Kapasilas Pengamanan lnformasiDaerah
Pengadaan Alat Penunjang KeamananInformasi Daerah
Sosialisasi dan Sertinkasi Tanda TanganElerktronik
LOKASI KEGIATAN
Dinas Komunikasi lnfomatikadan Persandian KabupatenSitubondo
Dil;; iiilfi i'rA; ifi ?;fi;tiii;dan Pe€andian KabupatenSitubondo
ffiii'rifiiliEiii;.iffi;iri;dan Persandian KabupatenSitubondo
Difi as Komunikasi lnformatikadan Persandian KabupatenSitubondo
iiliikili;;ik;;i i;?;;; j,iii;dan Persahdian KabupateflSitubondo
ir;ilk;;;iia;i6i;*;iiii;dan Persahdian KabupatenSitubondo
it;;; ii;fi i'k';;l;i;i-;iiii;dan Persandian KabupatenSitubondo
'L Jumlah Jenis Pengadaan AlatPenunjang Keamanan lnformasiDaerah
i. l;;,l;h il;;;n; ;;h;;;;ik;kegiatan Revitalisasi Fire Wall (5Kegiatan)
'1. Jumlah Peseda Sosialisasi dansertifikasi Tanda Tangan Elektronik
6 Jenis
75 Peserta
t?n iil;i; i.6 GGt"")
256.987.500,00
99.341.900.00
13,391.000,00
25.000.000,00
--75:i'i'd:aiiid;iid
i:rdili66:ci-i,;iii,
Dinas Komunikesi lnfomatikadan Persandian KabupatenSitubondo
1. Jumlah Peserta KegiatanKoordinasi, Sinkronisasi danfasilitasi P€hingkatan lrrsfrastrukturdan Teknologi
,7nF;;i;-***""-*
srRd4-s,ru80NDo RKPA-F HalS/ 10
KODEBIDANG URUSAN I PROGRAM /
KEGIATANLOKASI KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
2 3 4 6 7
J
4
I
I
iridjT.dor-'-"
4
irr'o.ir.oiit---
Analisis dan Kajian Penguatan lnsfrastrukturdan Tehnologi
P;;;;;;;;i; J;; P;;;skat"n Ti(ij;;;;i,-Dalam Rangka Penyelenggaraan PemerintahBerbasis EleKronik
P;r,ri;;;;ilF;;l;;Gi;;;'P;ft;;;;li;;:';;;'Pengawasan lnfrastruklur dan Teknologi
-F; ;il;6;il Fil;ii-h;;;;;li'i;E; ---' -Komunikasi Data SKPD se KabupatenSitubondo
"il;i;il;;;'il;i;;il,il sii;ffi A; 6;il --$o6iety
P;;i";ri;i;-s;;;;;;"il;;;;;;diiiiim-ilJCentre dan Pusat Seruer
F;;;;i;i;;;.fi ;,{ S;;l;i; "" ""
6i;;;;;i;;;i 6ii;L';;J; s;;;'.s ;;l;t
6;;ili;;,iFii;,i ;;*; J;; G;r,s;;Terpusat
Pengawasan dan Pengendalian Smart Society
Peningkatan Kapasitas Adrnin dan OperatorTIK
DinaB Komunikasi lnfonnatikadan Persandian KabupatenSitubondo
it;;; i,i;il;iE;i;?;;;itii;-dan Persandian KabupatenSitubondo
iiiffi '6il;; 6;il;iii";iiil;-dan Persandian KabupatenSitubondo
iti;il'i;;;i-6 ih6'nx;ili;;-dan Persandian KabupatenSitubondo
iil;;. kffi i]iiiH;i fi i;; ;1iE-dan Persandian KabupatenSitubondo
i, ffi -i6;i,;i'.;" t i;i;il;tiil;-
dan Persandian KabupatenSitrbondo
Dinas Komunikasi lnformatikadan Persandian KabupatenSitubondo
rfi ;i6;i]iiii-;;il;?;;;tlii;dan Persandian KabupatenSitubondo
ril;;iG;it;;i;i;ffi;tiiadan Persandian KabupatenSitubondo
ir;;;;-fi"i"ili-t";i;i;il;rii;dan Persandian KabupatenSitubondo
1. Jumlah Pe8erta Analisis danKajian Penguatan lnfrastrutur danTeknologi
i:l;r"][ u;it p,iig;iiil;'F;iirit*Jaringan
i:li;rfi F;;;,6 S,i'Jiiiiii!i riiiii;Monev Menara TBlekomunikasi
i.1"'"rin Lii,iiJ p;r"*;G; J;;pemeliharaan jaringan komunikasidAtA SKPD
i.I;r"iil;i; i;";;;;6 - - -Maintenance lnsfrastrukturSitubondo Smart Society
i:]fi hiil;i; F;s;;il S;.;;;Prasarana Command Center danPusat Center
3. Jumlah Peserta yang mengikutikegiatan dalam rangka peningkatanOperasional Smart Society
i:l;;r;h F;;;;i; i,r", liJii'jiii'Operasionla Pusat Seruer danJaringan Terpusat Operator NOCdan Jaringan Terpusat
i.I;;ii P;;il;"riigiJd;Pergawasan dan pengendalianSmart Society
i':I;di; F;;;n; u',rim iingr,j-sosialisasi dalam rangka KegiatanPeningkatah kapasitus admin
1 80 Peserta
50 Peserta
dt;l;F;il;ffi
20 Jenis
300 Pgserta (5 Keg)
250 Peserta (10 Keg)
isi,F;ili;-i6"xJ;i
Afi P;;;,i; i; k;il
't 76.870.450,00
1 51.272.000,00
-* -T17:6'i;ii. a'ii6;dii
475.500.000,00
-i4.|u.i
*it:iiiiii:i
131
Tii6:77r.iird;dd
SIR'(4.SITUEONDA RKPD.P Hal9/ 10
KODEBIDA.NG URUSAN / PROGRAM
'KEGI,AT.ANLOKASI KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN ANGGARAN KETERA,NGAN
1 2 4 5 6 7'1 Pengembangan Aplikasi Layanan Masyarakat Dinas Komunikasi lnfomatil(a
dan Persandian KabupatenSitubondo
r;;;;'i.i;;;it;;ii;iil;iiii;dan Persandian KabupatenSitubondo
ir;;;'ki:iii;ia; i;i;im;-t,Gdan Persandian KabupatenSitubondo
iili;; "Rffi ;iii;;i;i;;;ii;;dan Persandian KabupatenSituhondo
3. jumlah PeEerta dalam rangkaKegiatan Psn gembangan AplikasiLayanan masyarakat
1 10 Peserta (5 Kegiatan) 51.556.000,00
lntEgrasi Platform dan Aplikasi 3. iumlah Peserta delam rangkalntegrasi Platform dan Aplikasi
572 Peserta ( 26 Keg) 44"615.400,00
Peningkaian Aplikasi Layanan BerbasisAndroid
f . iumlah aplikasi e gov berbasisandorid
6 aplikasi 45"028.000,00
4 Pengembangan Sistem Sistus - Situs ResmiPemerintahan
1. Jumlah Peserta FGD dalamrangka kegiatan Pen gembanganSitus - Situs Resmi Pemerintahan
200 Peserta (B Kegialan) 25.573.700,00
214 Stati6tik
iilr;;kilGiiii; i;ffi ;;iii;;dan Persandian KabupatenSitulrondo
Dinas Komunikasi lnformatikadan Persandian KabupatenSitubondo
ffiilk;iliti;ii;r#;tii;dan Persandian KabupatenSitubondo
267.1 20.000,00
214.15 Program Pengembangan D6ta/ lnformasi/Statistik Daerah
267.120.000,00
214.15.OO'l Fasilitasi Pusat Data KabupatBn 90.620.000,00
Fasilitasi Pu6at Data 6. Jumlah Peserta AEistensi, Validasidan Forum data dalam rangkaKegi6tan Fasilitasi Pusat data
280 Peserta (4 Keg) 90.620.000,00
214.15.OO2 Koordinasi Aplikasi Sistem lnformasi ProfilDaerah (SIPD)
176.500.000,00
1 Pengembangan Sistem lnformasi Protll Daerah 1. Jumlah Peserta dalam rangkakegiatan Pengemban gan Sistemlnformasi Profil daerah
1 95 Peserta (3 Keg) 72.700.000,00
2 Penyusunan Data Dinamis Kabupaetn 1. Jumlah Peserta dalam rangkakegiatan Penyusunan Data DinamisKabupaten
30 Pese(a (2 Keg) 1 03.800.000,00
8.8?5.644.700,00
JUMLAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 8.875.644.700,00
JUMLAH 8.875.544.700,00
S/R'A-SITUEONDO RKPD-P Hal '10 / 10