+ All Categories
Transcript

PEMERINTAH KABUPATE SITUBONDODINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KATA PENGANTAR

S"g"t, puji syukur kehadirat Allah SWT, penyusunan Draft Perubahan Rencana

Kerja Satuan Perangkat Daerah (P-RENIA SKPD) Dinas Komunikasi Informatika dan

Persandian Kabupaten Situbondo Tahun 20L9 dapat diselesaikan .

Perubahan Rencana Kerja [P- REN]A) TAhun 201-9 ini, diharapkan dapat dijadikan

acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah, dan dapat lebih memacu gerak dan langkah Pegawai Negeri Sipil pada

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo , untuk meningkatkan

kinerja yang lebih baik di masa mendatang, sehingga tujuan dan sasaran program/kegiatan

dapat lebih fokus, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mewujudkan sistem

perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal menuju tata kelola pemerintahan

yang baik dan akuntabel.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Draft Perubahan Rencana

Kerja Satuan Perangkat Daerah ISKPD) pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Kabupaten Situlionda Tahun 201"9 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKADAN PERSANDIAN

KABUPATEN SMUBONDO

DADANG ARIES BINTORO.S.Sos"M.Si. r-r"*tiffi{NrP. 19760627 199414 1 001

Perubahan Rencana Kerja iP- RENJA)

Diila$ Hsmunika$i lnfornlatika dan Fersandian Kab. Situbando Tat'iun 2O19

DAFTAR ISI

HATAMAN JUDUT

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BABI. PENDAHULUAN........

1-.1,. Latar Belakang

L.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

ll

1

L

L

3

3

5

5

2L

BAB rr. EVATUASI PETAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LltLU..

2.L. Evaluasi pelaksanaan Renja PD s/d Triwulanl- danZ

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

2,3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD... 30

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH........ 34

3.1. Program dan Kegiatan.. 34

3,2. Reviewterhadap RancanganAwal RKPD........ 40

BAB VI PENUTUP +L

Lamniran - Lamniran :

Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian

Renstra Perangkat Daerah s/d Trir,rrulan I TahunZ0L9 .

Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian

Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2A19 .

3. Tabel Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 20L9

1.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelayanan Sektor Komunikasi Informatika dan Persandian di Kabupaten

Situbondo meliputi pelayanan Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Bidang

Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Bidang Persandian yang mempunyai

peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung, mendorong, dan

menunjang berkembangnya sektor perekonomian daerah khususnya bertanggung

jawab pada penyelenggaraan aktivitas komunikasi informatika dan persandian

daerah yang terus berupaya dapat memberikan pelayanan optimal kepada

masyarakat sesuai dengan tuntutan kebutuhan namun tetap pada koridor peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelayanan sehari-hari, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Kabupaten Situbondo, berhubungan langsung dengan masyaraka! baik dalam

pelayanan administrasi maupun pelayanan teknis. Pelayanan administrasi diberikan

dalam bentuk berbagai macam perijinan sesuai dengan wewenangnya sedangkan

pelayanan teknis diberikan dalam bentuk pengawasan dan upaya penciptaan kegiatan

ketersediaan informasi yang memadai. Hal ini dilakukan mengingat masih tingginya

pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, dan mengkoordinasikan

kegiata-n usaha iasa media elektronik, komunikasi dan informasi yang memerlukan

pemikiran untuk menggali potensi yang berkembang, khususnya terselenggaranya

layanan komunikasi dan informatika daerah yang tertib dan bertanggung jawabdalam

ruang lingkup Kabupaten Situbondo.

Proses penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 20L9, Dinas Komunikasi

Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo, melalui tahap penyampaian

rancangan Perubahan Renja ke Bupati melalui Bappeda, untuk kemudian dirumuskan

rancangan akhir Pembahan Renja PD berdasarkan Perkada tentang Perubahan RKPD

dan diverifikasi oleh Bappeda, dimana tahap selanjutnya Bappeda menyampaikan

saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja kepada

OPD dan OPD menyempurnakan Rankhir (Rancangan Akhir) Perubahan OPD

tersebut.

i"'riti;ai:uir iir';,i::rr:t K,'r';,r (i' - IiiiNjA)i.:1r!t:rf KrJrilr.lt)it,:,iri Irrii,r:rn;rtiLrtlan lt'rsrl,iliinri K:il!.5iiLrhi',rrJ,-, "1-:,hilrr ]{-tii) .1"

Seluruh Rancangan Akhir Renja Perubahan OPD kemudian disampaikan

kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan keputusan

Kepala Daerah.

Sesuai dengan tahapan Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Daerah di

tuangkan dalam Agenda Kerja Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja

PD Tahun Z0L9 berdasarkan PERMENDAGRI 86 Tahun 2077, terlampir,

L.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja ini disusun berdasarkan beberapa landasan

sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 28 Tahun \999 Tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1"7 Tahun 2003 Tentang Keuangan

Negara;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 20L4 tentang Pemerintah

Daerah;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008;

6. Undang-undang Nomor 33 tahun 20A4 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 208 Tahun 2000 tentang Tatacara

Pertanggungjawaba-n Kepala Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan daerah

KabupatenlKota(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor BZ,Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah flembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4747);

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan |angka

Menengah Nasional Tahun 2 005-2009;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 20A7 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

i'i'lLLi-..'rjrrrr Ikrr,l:rrr',;i Kt ri,r (| - ll.lrNjA)l)iras K,,.ri'rrur;ikasi lriirrrlaiiLa,lar; l,:r-.r,riliar Klil.,. Sitiiir.;,rik- Tai,un Jrllij -2-

12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor B Tahun 20L6 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo.

1.3 MAKSUD DAN TUTUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja [P-RENIA) Dinas Komunikasi

Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo dimaksudkan sebagai

acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan satu tahunan kedepan yang

sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan.

L.3.2 Tuiuan

Tujuan dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja [P-RENIA) Dinas

Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo yaitu

mewujudkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Situbondo kedalam Rencana

Kegiatan Pembangunan yang terinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan

dari Tahun 20t7 sampai dengan 202L.

1.4 SISTEMATIKA PENUTISAN

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja (P-REN]AJ Tahun 7OLg yaitu

memuat:

BAB I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Bab ini menguraikan tentang Perubahan Rencana Kerja Satuan

Perangkat Daerah (P-Renja PD) merupakan dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 1 fsatu) tahun. Perubahan Renja PD

memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif, untukmencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan

kerangka anggaran yang telah ditentukan. Perubahan Renja PD

disusun mengacu pada Rencana Strategis fRenstra) PD, dan PerubahanRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

L.2 Landasan HukumPada Bab ini, menjelaskan beberapa Undang - undang dan

Permendagri yang menjadi Landasan dalam Penyusunan PerubahanRencana Kerja [P-RENJA) Dinas Komunikasi Informatika danPersandian Kabupaten Situbondo.

1.3 Maksud dan TujuanMenguraikan maksud dan tujuan Penyusunan Perubahan Rencana

Kerja (P-RENIA) Dinas Komunikasi Informatika dan PersandianKabupaten Situbondo Tahun 2079.

L''i:rrL;1t,trt l{rrr,i::iit:t Kt'rje (l' - lii'NlA}[1ijr,]s k:,.,rrl!niti.rsi liilirrrr:riiLli r];irr i)t:r-r,urili:i;; K:tir. Siiuiri:lrJc -i-lhirri ](lil) .3-

1,.4 SistematikaPenulisan

Berisikan uraian per Bab yang tercantum dalam Dokumen PerubahanRencana Kerja IP-RENIA) Tahun 2019 pada Dinas KomunikasiInformatika dan P ersandian Kabupaten Situbondo

BAB II. Hasil Evaluasi Rencana Keria (Renia) sampai dengan Triwulan II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan TriwulanII.

Menguraikan Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 sampai denganTrirnmlan II yang telah dicapai , baik realisasi Kinerja Program danKegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat DaerahMenguraikan tentang Analisis capaian kinerja program dan kegiatan persasaran pembangunan meliputi urusan komunikasi dan Informasi,Statistik dan Persandian.

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat DaerahMenguraikan Isu isu strategis dalam menyelenggarakan tugas danfungsi komunikasi dan informatika, tugas dan fungsi Statistih danpersandian.

BAB III. Rencana Keria dan Pendanaan Perangkat Daerah

3.1 Program dan Kegiatan

Rumusan program dan kegiatan berdasarkan arah dan kebijakan,prioritas dalam menwujudkan misi 4 dan Tema Pembangunan Tahun20L9.

3.2 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Menguraikan tentang rancangan awal Perubahan RKPD pada Urusan,

Program dan Kegiatan Tahun 20L9

BAB IV. Penutup

Pada bab ini mencakup tiga bahasan yaitu : catatan penting yang perlumendapatkan perhatian, Kaidah Pelaksanaan dan Rencana tindak lanjutpada Perubahan Renja Tahun 2019.

1',.trl-.,,i:rrii j.!rr,i:lr:l K,:.rja (l' - RlrNjA)L,lil!xs Krrn!1r!ri<:rri lirJrrr;rr;:rik:r rLri Pi'rs,rlili;;rr Krrl,. Sirlilroril,;-T'rlrrrr l(ll{j -4-

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENIA OPD SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II TAHUN 2OL9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renia OPD SD Triwulan II Tahun 2019

Pada tahun 2019, keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan

Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika

dan Persandian Kabupaten Situbondo daiam kurun waktu l- tahun dapat diketahui

dengan melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang

disesuaikan dengan Hasil Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun 20Lg

Adapun pagu anggaran APBD 2019 adalali sebesar Rp.8.5i2.676.600,00

{Delapan Milyard Lima Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam

Ratus Rupiah) yang diaplikasikan dalam bentuk 7 program dan 38 kegiatan sebagai

prakiraan maju tahun berjalan, yang diharapkan mampu mencapai keberhasilan

kinerja sebesar \}Uo/o, baik realisasi pada penganggaran maupun realisasi pada

pelaksanaan,

Dalam rancangan Perubahan Renja 201-9 data evaluasi yang dicantumkan

adalah Reaiisasi Belanja Langsung sampai dengan Triwulan i dimana pencapaian

kinerja Renja telah mencapai 7,88o/o dengan realisasi anggaran sebesar

Rp.67A.79L.652,- {Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Rqtus Sembilan Puluh Satu Ribu

Enam Ratus Lima Puluh Duq Ribu Rupiah,J, berikut terlampir hasil Evaluasi Renia

sampai dengan Triwulan I Tahun Z0l9 (Pada Lampiran),

Dan Realisasi Belanja Langsung sampai dengan Triwulan II mencapai ZA,4BVI

dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.743.523.484,-. (Satu Milyar Tujuh Rafus

Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Empat Ratus Delapan Puluh Empat

Ribu RupiahJ. Berikut terlampir hasil Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II

Tahun 2AL9 (Pada Lampiran).

Z.Z Analisis Kineria Pelayanan

Berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Situbondo, dimana

kesesuaian dengan misi ke Enam yaitu "Meningkatkan tata kelalayang baik dalam

peny eleng g araan p eme rintahan".

.5.

pembangunan dan pembenahan sistem bagi OPD yang terarah dan mencapai sasaran

kegiatan dalam lingkup kewenangan dan dapat dilakukan pengukuran tingkat

kesuksesannya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program

maupun kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 20L9 , dapat dikemukakan beberapa

permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi,

Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo dan Persandian sebagai berikut:

a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan

tujuan yang ingin diwujudkan;

b. Kemampuan sumber daya manusia yang kurang memadai dan kompetensi yang

belum optimal;

koordinasi dalam perencanaan yang dirasa masih rendah sehingga berimbas pada

keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;

Pemahaman tentang outcome yang ingin dicapai masih sulit untukdirealisasikan

dalam sasaran program sehingga menjadi outcome dari kegiatan yang menunjang

efektivitas pro gramf kegiatan;

Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi

kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Identifikasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan perencanaan,

maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya,

menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur dalam ruang

lingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo.

Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kabupaten Situbondo Tahun 20L7 - 20ZL dalam mewujudkan Misi 4 yaitu:

Meningkatkan Tata Kelola yang baik dalam Penyelenggaraan Pemerintah, memuat

lima program unggulan dinas sebagai bahasa implementasi dalam rangka pencapaian

visi dan misi yang telah ditetapkan, yang terkelompokkan dalam 4 fEmpat) program

yang diunggulkan dalam periode lima tahun mendatang terdiri dari program prioritas

SKPD:

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program Peningkatan Kapasitas Persandian dan Keamanan Informasi

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

a.

b.

C.

d.

.6.

Indikasi rencana program-program prioritas tersebut membutuhkan pendanaan

yang proporsional sesuai tingkat urgensi dan kemendesakan. Indikasi perencanaan

program dan kegiatan diarahkan pada pengentasan isu - isu sirategis yang menjadi

prioritas penanganan.

Dibawah ini digambarkan pada Tabel 2.2 Arah kebijakan dan strategi yang

diimplementasikan dalam rencana program dan kegiatan yang diarahkan pada

pemecahan isu - isu strategis pada periode Renstra 20L7 - 2021, sebagaimana

terlampir.

Pemhah:rn Ilencana Keri:r (P - llllNJA)Llinas Komrrnikasi lnformatika dal Persan<Jil-r Kab, Situbondu Tahtrn l0 l9 .7.

VISI : Terwr"riudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Berirnan, Seiahtera, dan BerkeadilanMISI 5 : Menge mbangkan Tata elola Pemerintahan yang Baik

fuiuarr Sasaran Stratesi KebiiakanMeningkatkanTataPemerintahandan LayananPublikBerbasisTeknologiInforrnasi

1".

MewujudkanPemerintahanberbasis e -

Gov,

2. PersentaseLayananPenyebaranInfclrmasi danKornunikasiPutrlik yangBaik

L.

2.

3.

Pencapaian target IndeksReformasi Birokrasi melaluipeningkatan Indeks KepuasanMasyarakat;Peningkatan SistemPenyelenggaraan PemerintahBerbasis Elektronih FungsiKomunikasi Prograrn Pemerintah,Statistik dan Persandian Daerah;Peningkatan Pelayanan Publikyang Efektif Efisien dan BerbasisTeknologi;.Peningkatan dukungan FocusProgram Kabupaten di BidangPariwisata dan Pelayanan Publik.

- Menghadirkan peraturan yang mengedepankan penggunaan 11[ dalam tata kelolapernerintahan

- Pembangunan sinergitas dan Kerjasama antar Instansi Pemerintah dalam lingkupPemerintah Daerah dan Instansi Vertikal guna mengoptimalkan IT dalarn Setiap Prosesbisnis dalam roda organisasi Pemerintahan

- Memasyarakatkan penggunaan IT dalam lingkup masyarakat- Pembangunan Sistem dan pengawasan terhadap tata kelola informasi Eagi masyarakat

dan pemerintah- Upaya dalam lebih memahamkan pentingnya penggunaan IT pada tiap level

Pemerintahan- Mernbangun suatu road rnap yang bersifat adaptif terhadap segala bentuk perubahan

yang terjadi dalam suatu bentuk peraturan yang mengikat bagi semua komponenpemerintah dan masyarakat pad umumnya

- Pembangunan suatu sisteln yang rnengikat dan terhuhung antar semua OPD daninstansi vertical

- Mengedepankan acuan pemerintah pusat dalam membangun suatu sistempemeritnahan yang terintegrasi anatar Pemerintah daerah dan Pemerintah Fusat

- Fasilitasi untuk pendalaman terhadap keilmuan kompetensi dan kemampuan padaSDM di Pemerintah

- Mewujudkan suatu peraturan yang mengatur tentang batasan dan cakupan lnformasiyang bisa di sampaikan pada masyarakat

Tabel2.2Tuiuan, Sasaran, Strategi, dan Kebiiakan

-19-

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo Berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor B Tahun 2015 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 20t6 tentang

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian Kabupaten

Situbondo maka sebagaiarnan tercantum pada BAB II Pasal 2, mempunyai tugas :

" Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan

yang meniadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika,

bidang persandian dan bidang statistik "

Untuk menjalankan tugas tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika dan

Persandian, mempunyai fungsi :

a) perumusan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian

dan bidang statistik

b) pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang

persandian dan bidang statistik

c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang komunikasi dan informatika

bidang persandian dan bidang statistik;

d) pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang

persandian dan bidang statistik; dan

eJ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Perubahan sistem pemerintahan daerah yang termuat dalam Undang Undang

Nomor 32 Tahun 20A4 tentang Pemerintahan Daerah. Maka dalam konteks

mewujudkannya diharapkan peranan perencanaan lebih menonjolkan peran sebagai

perumus, fasilitator, mediator dan inovator di dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum

dalam:

t. Menyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian

Kabupaten Situbondo (RENSTRA);

2. Menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian

Kabupaten Situbondo (RENIA OPD);

@fff.drrbl l ,it).1i h.ri rrLlrrlr,:iNi lirlirrrtr:iiijrr l]atr ft'r,;ar',ilillrr Klill. Siitihijir,.L; -fairLri, li,l iyKe'

.20 -

3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Daerah yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan

APBN), TUGAS PEMBANTUAN dan DanaAlokasi Khusus (DAK);

4. Mengadakan Forum Komunikasi dalam rangka penjaringan aspirasi dan

pengembangan pelayanan publik.

5. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati.

2.2.2. Analisis Capaian Kineria

a. Alokasi Per Sasaran Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika

Tabel2.2.2.l

Capaian Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan WajibKomunikasi dan Informatika oleh Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian

Kabupaten Situbondo Tahun 2018

tr^Itu Sasaran Indikator Sasaran

Tahun 2018o/a

CapaianTarget Realisasi

1 Meningkatnyasarana danprasaranakomunikasi daninformasi

Presentase jumlahjaringan komunikasidata yangterkoneksi antarSKPD, Kecamatandan Desa

75,740/o 44,760/o 59,09

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Urusan Wajib Komunikasi

dan Informatika mempunyai 4 sasaran RPJMD dan beberapa indikator kinerja.

Dari tabel di atas juga dapat dilihat target serta realisasinya dimana semua

sasara-n berhasil terealisasi L00o/a.

Analisa pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Persentase Pelaksanaan Pembangunan faringan Komunikasi antar OPD.

Indikator ini menggambarkan upaya Bidang Kominfo pada Dinas Komunikasi

dan Informatika, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo untuk

melaksanakan Pembangunan faringan komunikasi antar OPD yang bermanfaat

bagi Pemerintah Kabupaten Sihrbondo pada khususnya dan bagi masyarakat

pada umumnya.

,,,.,i1r,i,.'r, i. , . ,,.., !. ' .r ii' i.i \l \'liirlrd (,irtrrrrilr.rri lnlrrn,r,iriii,r,l'r,i l),.rrrr,;li:rr Krlr Situlrirrtl,, f:,Jrin,1{}}t) -11 -

Untuk indikator kinerja tertinggi dalam hal capaian yakni Pembangunan

faringan Komunikasi antar OPD yang direncanakan adalah 70 Titik dan sampai

akhir tahun 20LB Pembangunan |aringan Komunikasi antar OPD bisa mencapai

70 Titik termasuk di dalamnya 48, OPD, 1 RSUD, tZ kecamatan, dan 4

kelurahan sehingga seluruh OPD pemerintah Kabupaten Situbondo telah

terubung dengan Jaringan komunikasi data.. Sedangkan realisasinya adalah:

Pembangunan faringan komunikasi antar OPD sebanyak 70 titik.

|umlah Pembangunan Tahun 2AL8 = 70 titik

Target Pembangunan Tahun 20LB = 70 titik

Dari capaian kinerja sebesar LlAo/o tersebut dapat dilihat bahwa Dinas

Komunikasi Informatika, dan Persandian Kabupaten Situbondo mengalami

keberhasilan dalam upaya untuk Pelaksanaan Pembangunan |aringan

komunikasi antar OPD yang memadai di wilayah Kabupaten Situbondo.

Faktor keterbatasan anggaran juga dapat mempengaruhi capaian realisasi

program. Akan tetapi bukan tanpa keberhasilan dalam pembangunan, salah satu

hal yang patut untuk dibanggakan yakni peningkatan teknologi informasi di

Kabupaten Situbondo seperti tersediannya fasilitas Pusat Server Kabupaten,

Intelligence Room Kabupaten Situbondo, WIFI Masyarakat yang bisa diakses

secara gratis ditempat-tempat umum dan access point yang dikelola secara

mandiri oleh masyarakatserta kemudahan untuk mengakses lalu lintas yang

digunakan untuk memantau arus lalu lintas melalui smarthphone (RTTMCJ.

Untuk sasaran meningkatnya sarana dan prasarana komunikasi dan

informasi dengan indikator sasaran persentase jumlah jaringan komunikasi data

yang terkoneksi antara OPD, kecamatan dan desa pada RPIMD Kabupaten

Situbondo Tahun 2AL7-?02L terpatok target tahun 201,8 sebesar 75,74o/o telah

diperoleh capaian yaitu 20,44o/o dengan rincian perhitungan berikut:

- OPD terkoneksi : 48 dari 48 OPD [100%)

- Kecamatan Terkoneksi : L7 dari L7 Kecamatan (100%)

- Kelurahan Terkoneksi : 4 dari 4 Kelurahan [100%J

- Desa Terkoneksi : 2L dari 1,32 Desa [16 %)

i'r'r,. ti:ai trrr iir, :', r:r', r li Kr'r:i.r i i' - ir. i:'\i:1 )

l)in;ri K(:i)lllriii:,s; iir ji,nr',rr.til:li i]ar P,,'rs,t,ili,iri K,ilr. SirLiL:r.,iri[', I aliLni 'j01V f1

fumlah jaringan komunikasi data terkoneksi:

Iumlah titik jaringan terkoneksi X L00o/o

fumlah SKPD, kecamatan, desa

Perhitungan :48+ 17 +4+21 X100% =44,760/o

48+4+17 +132

Target 75,74o/a tidak tercapai karena anggaran pembangunan jaringan

komunikasi data di tingkat desa mutlak menjadi kewenangan pemerintah desa.

Analisis capaian Per Sasaran Pembangunan Urusan Statistik

Pada Tahun 2018 Urusan Wajib Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas

Komunikasi, Informatika dan Persandiaan Kabupaten Situbondo sebanyak

L Program dan 2 kegiatan. Adapun program yang dimaksud adalah Program

Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah.

Urusan Wajib Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi,

Informatika dan Persandiaan Kabupaten Situbondo dengan pagu anggaran sebesar

Rp.203.340.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 159.OL1,900,00 sehingga capaian

kinerja keuangannya sebesar 78,19 o/o. Dan pencapaian tersebut dikategorikan

Baik. Gambaran pencapaian kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel di bawah

ini:

Tabel2.2.2.2

Capaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Urusan Wajib Statistik oleh Dinas

Komunikasi, Informatika dan Persandiaan Kabupaten Situbondo Tahun Z9tg

ProgramAnggaran

(Rp.)

Realisasi

[Rp,]

Capaian

(vo)

ProgramPengembangan Data/lnformasi/ StatistikDaerah

203.340.400,00 159.011.900,00 78,L9

I't.rirL,,ril:rn ii.r'r;r'rir:t Kcrir ii' - ltl:NlA)Llir-r;.ln KL)rrrirlik';ii liiiirrrl:riiLr riat, l)i:rs,t,iii:rr, Krlr. Sili:i.,,--rr,lo T:ilrir:r l(J li) - L).

Sedangkan hasil capaian kinerja program digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel2.2.2.3Capaian Indikator Kinerja Program Berdasarkan Urusan Wajib Statistik oleh

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Situbondo Tahun 20LB

Tabel2.2.2.4Capaian Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan

Urusan Wajib Statistik oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan PersandiaanKabupaten Situbondo Tahun ZOL$

NoSasaran Indikator Sasaran Target Realisasi

Capaiant%J

L. MeningkatnyaKualitas Data danlnformasiPembangunan Daerah

Persentase KetersediaanData dan InformasiPembangunan

100% !00o/o 1000/o

Program Pengembangan Data dan Informasi/statistik Daerah melalui

Penyediaan Data Statistik Daerah dilakukan dengan menyusun data dan informasi

tentang kondisi sosial budaya, kependudukan dan ekonomi yang dalam

penyusunannya berdasar data yang telah di kumpulkan dari semua OPD terkait

urusan yang ditugaskan pada tiap-tiap OPD. Adapun kegiatan yang dilakukan pada

tahun 2018 adalah sebagai berikut:

I. Fasilitasi Pusat Data Kabupaten, merupakan bentuk fasilitasi untuk melakukan

sajian data dan informasi mengenai keadaan geografi, pemerintahan, penduduk

dan tenaga kerja, Sosial budaya, pertanian, industri, perekonomian, transportasi,

perhotelan dan pariwisata, keuangan dan pendapatan daerah kondisi tahun 2018.

Data-data yang telah dikelompokkan tersebut berisi informasi yang dihimpun dari

tiap-tiap OPD yang membidangi urusan tersebut di atas. Data-data tersebut

nantinya akan digunakan sebagai data basis dalam perencanaan dan evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

k :,'i,,:,,j ... \,,,,, . :,, \, .\ .. !

fffi-,..,;i I rr .i l' itr,r rr1 i r r i i-rsi li', ti:,rrr i;rt il:li ilar, lli'r:,r r,J ia r r K:iir. Siil:l-.,rr iii,; T:iirLr Lr lil l'jfH-.'w -24 -

No Program Indikator Kineria Target RealisasiCapaian

{o/o)

1. ProgramPengembangan Data/informasi/ StatistikDaerah

PersentasePenyusunan Data &Informasi Statistik

lOAo/o 100% 100o/o

Penyusunan Statistik Daerah dimaksudkan untuk mencukupi ketersediaan data

statistik terkait dengan indikator makro pembangunan daerah flndikator Kinerja

kunci).

Diharapkan dengan penyusunan data statistik daerah akan menghasilkan data riilsesuai dengan kondisi yang ada.

Il. Koordinasi Aplikasi Sistem Informasi Profil Daerah ISIPD)

Berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20L4 tentang

Pemerintahan Daerah bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada

data dan informasi yang dikeiola dalam Sistem informasi Pembangunan Daerah

{SIPD). Sehingga keberadaan Data atau informasi merupakan sa}ah satu bahan

dalam melaksanakan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah serta

bagian dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.

Kondisi saat ini terkait keadaan data-data pembangunan dipandang belum lengkap

sehingga diperlukan suatu upaya untuk melengkapi dan senantiasa untuk

memperbaruinya dengan pengumpulan data secara bertahap dengan mekanisme

mengubah dari pola secara manual ke pola elektronik. Salah satu metode dalam

melakukan perbaikan data tersebut adalah dengan menggunakan Sistem Informasi

Pembangunan Daerah [SIPD).

Dimana SIPD ini adaiah suatu Sistem yang mendokumentasikan,

mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi

informasi yang disajikan kepada rnasyarakat dan sebagai bahan dalam

pengambilan keputusan. Data SIPD terdiri dari B kelompok data terangkum dalam

I kelompok data dan terdiri dari:

a. Data Umum

b. Sosial / Budaya

c. Sumber Daya Alam

d. Infrastruktur

e. Industri, Perdagangan, Lembaga Keuangan, Koperasi, Usaha, Investasi

f. Ekonomi dan Keuangan

g. Politik Hukum dan Keamanan

h. Insidensial

-25 -

Persandian tidak hanya memberikan jaminan pada keamanan informasi

berklasifikasi, namun jaminan terhadap keotentikan, keutuhan, ketersediaan, dan nir

penyangkalan, oleh karena itu, persandian di lingkungan pemerintah daerah harus

berperan daiam mendukung penyeienggaraan e-government atau penyelengaraan

pemerintahan berbasis elektronik dan penyelenggaraan sistem dan transaksi

elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.

Dan dengan adanya Peraturan Presiden nomor 53 tahun 2017 tentang Badan

Siber dan Sandi Negara. Melalui perpres tersebut tugas fungsi keamanan informasi

pada Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika,

dengan tugas fungsi persandian iembaga sandi negara diinterasikan dan dilaksanakan

oleh Badan Siber dan Sandi negara. Dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut,

dapat diyakini dan berharap akan terwujudnya tata kelola keamanan informasi yang

terintegrasi dan menyeluruh di bawah pembinaa-n Badan Siber dan Sandi Negara.

Untuk mewujudkan hal terebut, sesuai peraturan kepala lembaga sandi negara

nomor 7 tahun 2AL7 tentang pedoman penyelenggaraan persandian di lingkungan

pemerintah daerah provinsi dan kabupaten fkota, maka pada Dinas Komunikasi

Informatika dan Persandian telah melakukan perbaikan dalam 3 area yaitu tata keloia,

operasional, serta pengawasan dan evaluasi. Melalui kegiatan Koordinasi Sistem

Persandian dan Koordinasi Pengarnanan E-Gov.

a. Program Dan Kegiatan Urusan Persandian

Pada Tahun ZALB Urusan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi,

Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo sebanyak 1 Program dan ? kegiatan.

Adapun program yang dimaksud adalah Program Pengembangan Datal tnformasi/

Statistik Daerah dikarenakan pada tahun 2018 belum mencantukan nama program di

Urusan Persandian sehingga untuk Program dan Kegiatan pada Urusan Persandian,

tercover pada Urusan Komunikasi dan Informatika.

b. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Urusan Persandian

Urusan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandiaan Kabupaten Situbondo dengan pagu anggaran sebesar

Rp. 97.069.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8L.7O8.1?4,0O sehingga capaian kinerja

keuangannya sebesar 84,L7o/o. Dan pencapaian tersebut dikategorikan Baik. Gambaran

pencapaian kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Sil r:Loriilt, -i tihLrrr ifi i(.) 11

Dengan demikian partisipasi aktif dari OPD terhadap keberadaan data yang dihimpun

sangat menentukan tingkat validitas data yang sudah dijadikan bahan dalam

melakukan evaluasi dan perencanaan pembangunan daerah

ilI. Penyusunan Data Dinamis, bertujuan untuk mengetahui data pencapaian hasil

kegiatan pembangunan pada tahun 20LB dan untuk memperoleh masukan dan bahan

untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai dari tingkat Desa,

Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Nasional sebagai Penyusunan RKPD Kabupaten

Situbondo.

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan Penyusunan Data Dinamis Kabupaten

Situbondo, antara lain :

y' Dokumen Penyusunan Data Dinamis di Kabupaten Situbondo

/ Organisasi Perangkat Daerah I OPD ) mitra pendukung serta lembaga non

pemerintah yang merupakan mitra kerja di Kabupaten Situbondo.

Manfaat dari kegiatan Penyusunan Data Dinamis Kabupaten Situbondo, antara lain :

1) Teridentifikasinya berbagai potensi bidang ekonomi di Kabupaten Situbondo,

mencakup pertanian, perikanan dan kelautan; inventasi dan penanaman modal,

industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro.

Z) Teridentifikasinya potensi bidang sosial budaya di Kabupaten Situbondo, meliputi

kesejahteraan sosial dan pendidikan serta kesehatan.

3) Teridentifikasinya potensi infrastruktur dan pengembangan wilayah di Kabupaten,

meliputi pekerjaan umum, tata ruang da komunikasi.

4l Teridentifikasinya potensi pariwisata di Kabupaten Situbondo, meliputi wisata

alam, kebudayaan serta agrowisata.

5) Tericlentifikasinya unggulan utama di Kabupaten Situbondo, meliputi pertanian &

perkebunan; perikanan & peternakan, serta pariwisata & ekonomi.

c. Analisis capaian Per Sasaran Pembangunan Urusan Persandian

Dalam pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 20t4 tentang

Pemerintahan Daerah. Sebagai momentum untuk melakukan perubahan yang

signifikan guna memperkuat dan mengembangkan Urusan Persandian untuk keamanan

dan ketahanan informasi daerah. Bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam

penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi harus mendukung

terciptanya penyelenggaraan sistem manajamen keamanan informasi yang holistik

irr':itbalrirr,. lit:r',r:,iLirt K,'r'jrr (P - ilLNlA)lliiiar lii,rttlrri!,.:isi I:t1t,n;r;titkrriiatt l'i'r'-,;ruilirt,i K'rlt. !iitrl:,.r:,,1t: ltirLlrr l0 l9 26"

Tabel z.2.Z.S

Capaian Kineria Keuangan Berdasarkan Urusan Waiib Persandianoleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandiaan

Kabupaten Situbondo Tahun 2Ot8

Program Anggaran RealisasiCapaian

(o/o)

ProgramPengembanganData/ InformasifStatistik Daerah

Rp. 97.069.500,00 Rp, 81.708.L24,00 g4,L7a/o

Sedangkan hasil capaian kinerja program digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel2.2.2.6Capaian Indikator Kineria Program Berdasarkan Urusan Waiib Persandian

oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan PersandianKabupaten Situbondo Tahun ?OLB

No Program Indikator Kineria Target RealisasiCapaian

{o/o)

t. ProgramPengembanganData/ Informasi/Statistik Daerah

PersentaseDokumen Sandidan keamananInformasi yangdikelola

93o/a 9301o ta00A

Tabel14.3Capaian Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan

Urusan lfraiib Persandian oleh Dinas Komunikasi,Informatika, dan PersandiaanKabupaten Situbondo Tahun 2O1B

No Sasaran Indikator Sasaran Target RealisasiCapaian

(vo)

L. MeningkatnyaKualitas Data danInformasiPembangunanDaerah

Persentase PengelolaanSandi dan keamananInformasi yang dikelola

]-OAo/o 100o/o L00o/o

Penerapan Urusan Persandian sesuai amanat Undang - Undang N0 23 Tahun 20L4

tentang Peraturan Daerah dan PP No 1-B Tahun 201-6 tentang perangkat dalam memberikan

jaminan keamanan informasi sudah menjadi kewiban dan tuntutan di setiap instansi

pemerintahan.

-28.

Pada Proses pengamanan data radiogram yang dikirim oleh Pemerintah

Provinsi/Pusat , kita proses sesuai prosedur yang berlaku dari lembaga Sandi Negara,

sehingga proses Persandian terlaksana dengan standart.

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran program,

terutama terhadap indikator kinerja pada Seksi Penyelenggaraan Persandian. Untuk

mewujudkan sasaran Seksi Penyelenggaraan Persandian yaitu terlaksananya tata kelola,

monitoring, evaluasi, pemeliharaan dan perbaikan serta pengamanan di bidang

penyelenggaraan persandian , diukur melalui 3 indikator kinerja, dengan uraian sebagai

berikut:

1. Koordinasi Sistem Persandian merupakan kegiatan koordinasi dan

evaluasi persandian yang dikelola. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 22.443.100,-

dengan realisasi anggaran sebesar Rp. T6.972.824,- capaian realisasi keuangan sebesar

760/o , dan capaian kinerja sebesar l00olo .

Z. Maintenance faringan Komunikasi (Voice) Dishubkominfo merupakan kegiatan

maintenance jaringan yang dikelola. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 35,000.000,-

dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.999.500,- capaian realisasi keuangan sebesar

99o/s , dan capaian kinerja sebesar 100% .

3. Koordinasi Pengamanan E-Gov dilaksanakan melalui Pengembangan

Sistem Keamanan Informasi agar segera diterapkan khususnya tanda tangan elektronik

terkait pengaplikasian ISO Keamanan Informasi 2700t Tahun ZAL3. Serta memastikan

seluruh OPD control terkait keamanan informasi terhadap proses arus data OPD yang

mungkin menimbulkan resiko dan gangguan.

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran program, terutama

terhadap indikator kinerja pada Seksi Keamanan Informasi Daerah. Untuk mewujudkan

sasaran Seksi Keamanan Informasi Daerah yaitu terlaksananya Keamanan Informasi

Daerah, diukur melalui kegiatan Koordinasi Pengamanan E-GOV meliputi kegiatan

Sosialisasi Tanda Tangan Elektronik dan kegiatan Pengolahan serangan global server

dan tersusunnya dokumen pelaporan. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 74.626.404,-

dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 64,735.300,- capaian realisasi keuangan sebesar

\7o/o,dan capain kinerja sebesar B\o/a.

i'',,.1.r1-.rirrir ll.r'r',i::rli;r K,'rirr (ir - Rt:-NjA)

iiil;ls Krririilr,ik-irsi l;riiruriir.iii<rt rlan fi:rs;'ll'rilit,t, K,tll. ' iiliL,;rtiil -hhiLr,lillti -29.

2.3. ISU.ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Dinas Komunikasi dan Informatika

dalam melaksanakan tugas pokok dan

kondusifitas wilayah kabupaten Situbondo.

tingkat keberhasilan dapat diukur melalui

direncanakan.

dan Persandian Kabupaten Situbondo

fungsinya dapat diliat pada tingkat

Dalam pencapaian kinerja, pengukuran

program yang telah dilaksanakan dan

Kegiatan evaluasi perencanaan dengan melakukan pengkajian ulang terhadap

program dan kegiatan yang dtelah dilaksanakan sebagai tolak ukur dalam

melakukan perencanaan pada masa mendatang. Sebagai bagian perencanaan yang

memiliki fungsi dasar dalam managemen dengantujuan untuk mend-apat informasi

sejauhmana efesiensi dan efektifitas pencapaian sasaran suatu kegiatan.

Evaluasi terhadap perencanaan telah dilakukan dengan baik, walaupun belum

semua masalah yang timbul dapat iangsung dipecahkan tetapi seluruh kegiatan

evaluasi perencanaan telah merujuk kepada peraturan yang berlaku sehingga telah

diperoleh gambaran yang komprehensip mengenai pencapaian efisiensi dan

efel<tifitas.

Isu-isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

Situbondo adalah sebagai berikut:

Identifikasi beberapa isu strategis yang berkaitan dengan Tupoksi dan peran

sebagai berikut:

1. Pencapaian target Indeks Reformasi Birokrasi melalui peningkatan Indeks

Kepuasan Masyarakat;

Peningkatan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronih Fungsi

Komunikasi Program Pemerintah, Statistik dan Persandian Daerah;

Peningkatan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien dan Berbasis Teknologi;

Peningkatan dukungan Focus Program Kabupaten di Bidang Pariwisata dan

Pelayanan Publik.

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Dinas Kominfo sesuai Permenkominfo

27 / P er / M.kominfo/ 1- 2 / 20L1.

l'r::iLl:,;iitrrr ll..(rrtllil! i(i,r-ja (i) - lilrNjA)I)iirrs !1!)nr{jr:iLrsi irir--rn-,;:riLa ilar, Pi:rs,tiiilillr Kr;l.r -!iitill*lillc, lirlilllr ]0Lil

?.

3.

4.

.i0 -

2.3.L. Permasalahan dan strategi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi

Komunikasi dan Informatika adalah sebagai herikut:

- Masih kurangnya peran serta masyarakat secara penuh untuk ikut serta dalam

kegiatan-kegiatan OPD

- Kurangnya Pembinaan terhadap masyarakat untuk memanfaatkan teknologi secara

optimal

- Serta kurangnya peran serta SDM yang tersedia dalam memasyarakatkan teknologi

pada masyarakat

- Pada tahun 2018 sebagian Pemerintahan Desa masih belum menganggarkan anggaran

untuk pembangunan insfrastrutur jaringan internal kabupaten, karena memang

pelaksanaan pembangunan infrastruktur jaringan internal ditingkat desa menjadi

tanggungjawab sepenuhnya pemerintah desa.

- Belum optimalnya peranan admin TIK OPD dalam melakukan update konten informasi

program - program kerja pembangunan daerah.

- Minimnya infrastrutur dan sumberdaya di bidang teknologi informasi dan computer

ITIKI dalam rangka implementasi system pelayanan pemerintahan berbasis digital

(dig ital g ov ernment s erv ic es/ D G S) ;

- Belum adanya sistem tunggal layanan DGS yang unggul dan terintegrasi;

- Belum optimalnya pemberitaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah

pada mass media dan media online;

- Masih terdapat 1-0 wilayah blank spotyang belum terlayani akses informasi.

Dalam rangka mengoptimalkan capaian kinerja dan pelayanan masyarakat serta

untuk mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa yang akan datang diperlukan

langkah kebijakan teknis/operasional guna mencapai tujuan sehingga misi Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo dapat dilaksanakan, Langkah-langkah

strategis yang perlu diupayakan antara adalah :

,/ Mendorong efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan dengan

memaksimalkan keluaran dan hasil (output dan outcome) dengan masukan finput)

yang tersedia. Program dan kegiatan diarahkan untuk memecahkan isu dan masalah

strategis yang dihadapi;

./ Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dengan terus meningkatkan kualitas baik

sumber daya manusia (SDMJ maupun sarana dan prasarananya;

-3r-

,/ Memaksimalkan fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi agar semua

pro gramf kegiatan dapat terl aksana dengan baik.

,/ Meningkatkan peran serta masyarakat melalui pembinaan sebagai agen pemerintah

dalam melaksanakan penyebaran informasi terkait pembangunan daerah.

2.3.2. Permasalahan dan strategi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Statistik

adalah sebagai berikut :

- Data-data statistik yang disajikan merupakan data pencapaian tahun sebelumnya

sehingga belum bisa melihat data kondisi terkini.

- Masih adanya perbedaan data dari data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik

dengan data yang disajikan oleh OPD.

- Belum adanya forum statistik bersama antara OPD dengan BPS dalam rangka

sinkronisasi data statistik,

Dalam rangka mengoptimalkan capaian kinerja dan pelayanan masyarakat serta

untuk mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa yang akan datang diperlukan

langkah kebijakan teknis/operasional guna mencapai tujuan sehingga misi Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo dapat dilaksanakan. Langkah-langkah

strategis yang perlu diupayakan antara adalah :

- Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerja sama antara pemerintah daerah dengan

BPS, sebelum data dipublikasi dilakukan klarifikasi dengan OPD terkait sehingga data

yang dikeluarkan sama dengan data dari OPD.

- Melakukan Bimbingan teknis dan penyesuaian data serta verifikasi data terhadap admin

pada tiap-tiap OPD

- Penyusunan profil desa,/kslurahanfKecamatan pada tahun berjalan, diharapkan mampu

menjembani permasalahan kebutuhan data terkini.

- Meningkatkan sistem pendataan yang dilakukan oleh OPD

- Diperlukan adanya forum statistik bersama antara OPD dengan BPS dalam rangka

sinkronisasi data statistik .

- Diperlukan adanya Forum Data

@ | ,,, .;.,,,, l, ,ililJi,::;;:,,i,,')i),i].,,,,,,,r K,ir, siiLib.,,i,i,: rar,Lrr, rii.]Iffi. ".w' - )L-

2,3.3. Permasalahan dan strategi yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan

fungsi Persandian adalah sebagai berikut:

- Kurangnya peralatan persandian karena pengadaan peralatan Sandi ditentukan oleh

BSSN

- Kurangnya SDM Persandian dan keamanan informasi

- Kurangnya sarana pendukung operasional peralatan persandian dan keamanan

informasi

- Kurangnyakoordinasi Persandian Linteasektor

Dalam rangka mengoptimalkan capaian kinerja dan pelayanan masyarakat serta

untuk mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa yang akan datang diperlukan

langkah kebijakan teknis/operasional guna mencapai tujuan sehingga misi Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo dapat dilaksanakan. Langkah-langkah

strategis yang perlu diupayakan antara adalah :

L. Penyusunan regulasi persandian dan keamanan informasi

2. Penerapan system manajemen pengamanan informasi

3. Pemenuhan alat pendukung utama dan wajib persandian

4. Peningkatan Kuantitas dan Kompetensi SDM Persandian dan Keamanan Informasi.

5. Fasilitasi faring Komunikasi Persandian

6. Penetapan Informasi berklarifikasi

7. Mengadakan Fasilitas pengamanan sinyal pada kegiatan penting atau

terbatas

8. Mengadakan kegiatan document signing (sertifikasi digita| pada info public milik

Pemerintah Daerah

9. Penyelenggaraan Security Operation Center [SOC)

1-0. Menyelenggarakan Fasilitas IT Security Assesment

11. Pembinaan, monitoring, evaluasi secara terus menerus, dan berkesinambungan ke

internal dan eksternal OPD

L2. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan instansi dan stake holder terkait;

1-3. Menyusun Prioritas Program dan Kegiatan yang tepat sasaran.

L4. Menerapkan prosedur ISO Keamanan Informasi 27A01 tahun 20L3, agar

kinerja efektualitas keamanan informasi sesuai standar ISO.

15. Mengusulkan peralatan persandian kepada BSSN.

1"6. Mengusulkan / mengirimkan personel untuk diklat Sandiman Dasar / Sandiman

Lanjutan.

R r.r'.,i'.,ir.r,.:\.' 'r., \.''r. ,, l.l'.\.'\17#ryIff.*:;,:'i,r, ilrl,irL.)rrLilllrii:i:i1r,ii:,rrrreiikttian|r'rsrriili;.lirKitl-..$ittiborttjir-[lrhulr](li! -33-'lryr "&9

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Proses perencanaan diawali dengan musyawarah perencanaan pembangunan di

tingkat desa, agar perencanaan lebih sempurna dan dapat menyerap usulan dari bawah

serta program dan kegiatan mampu memenuhi kebutuhan, bermanfaat bagi masyarakat.

Selanjutnya diadakan musrenbang di semua kecamatan yang ada di'orilayah Kabupaten

Situbondo.

Dalam proses musrenbang para pemangku kepentingan baik dari kelompok

masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari masyarakat

kecamatan/desa yang terkait langsung dengan pelayanan PD, diberi kesempatan untuk

mengusulkan program/kegiatan yang terkait langsung dengan pelayanan PD.

Hal ini dimaksudkan agar programfkegiatan yang dilaksanakan PD dapat benar-

benar tepat sasaran, bermanfaat dan mampu menampung kebutuhan masyarakat

Kabupaten Situbondo.

Sebagai langkah penyempurnaan, hasil rekapan dibahas lagi pada Forum Satuan

Kerja Perangkat Daerah. Forum ini dilaksanakan untuk mendapatkan penyempurnaan atas

rekapitulasi usulan hasil musrenbang kecamatan sehingga program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan lebih mengena, sesuai target dan sasaran serta memberi manfaat yang

maksimal bagi masyarakat. Dalam forum ini disampaikan rekapitulasi hasil musrenbang,

ditanggapi oleh peserta dan kemudian disepakati bersama hasil forum PD tersebut.

3.1 Program dan Kegiatan

Berikut Program yang tercantum dalam Perubahan APBD Tahun 20T9 :

No Program

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Z Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3 Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

+ Program Pengembangan Komunikasi, lnformasi Dan Media Massa

5 Program Optimali sasi Pemanfaatan Teknolo gi Informasi

.l-llLl-,iiltrrn lir:lr,::.rtra K'.rjri (f - Ri::NjA)il',1;rs K,rr:iirpik.isi irifirrli;riil.a rlari i)r:rs'u,ili;r; ftilr. SitilIi,.riii.- Triirrrr, l.{.;l') -34 -

No Program

6 Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

7 Program Peningkatan Kapasitas Persandian dan Pengamanan Informasi

Dan Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja,

dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo

mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program yang telah

ditetapkan yaitu :

NO PROGRAN DAN KEGIATAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

L Penyediaan fasa Surat Menyurat

2 Penyediaan fasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik

3 Penyediaan fasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

4 Penyediaan |asa Administrasi Keuangan

5 Penyediaan fasa Kebersihan Kantor

6 Penyediaan fasa Keamanan Kantor

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor

I Penyediaan Barang Ceiakan dan Penggandaan

9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1L Penyediaan Makanan dan Minuman

LZ Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah serta dalam daerah

1"3 Penyediaan |asa Keamanan

t4 Pengadaan Pakaian Dinas bes erta kelen gkapannya

15 Dukungan Pelaksanaaan Peringatan Hari Besar Agama

l6 Dukungan Pelaksanaaan Peringatan Hari Besar Nasional

L7 Dukungan Penyelenggaraan Seribu Hadrah

1B Dukungan Pelaksanaan HARJAIGSI dan BSC

19 Penyediaan Tenaga TIK

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

2 Pengadaan Perlengkapan Kantor

3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

.L''l'ltLrt1t,ru ll.irr.::ir:;r Ktr;,r (I - ii[N]A)llir;li iil)ri'!rlii,:r.-i iriir,rrnrriil.:i,iriir irt:rsrniliar, Kri]r. SiiiiL,ritii.;-[:riirxr ]L]li) -35.

4 Pengadaan Meubeler

5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

6 Pemliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peraiaian dan Perlengkapan Kantor

B Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

III PROGRAM PENI N GKATAN PEN GEMBANGAN SISTEM PETAPORAN CAPAIANKINERIA DAN KEUANGAN

1" Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3 Penyusunan RKA dan DPA

4 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKMJ

5 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Iv PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

L Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat

Z Penyebarluasan Informasi Liputan Khusus

3 Penyelenggaraan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

v PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLO GI INFO RMASI

1 Pengelolaan dan Pengembangan Insfrastruktur dan Tehnologi

Z Pengelolaan Smart Society

3 Pengembangan Aplikasi E-GOV

VI PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI/ STATISTIK DAERAH

L Fasilitasi Pusat Data Kabupaten

? Koordinasi Aplikasi Sistem Informasi Profil Daerah ISIPDJ

vII PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERSANDIAN DAN PENGAMANANINFORMASI

1 Peningkatan Informasi Persandian

Z Peningkatan Kapasitas Pengamanan lnformasi Daerah

Keberhasilan pembangunan secara umum juga ditentukan oleh peran sektor

komunikasi, informatika dan persandian, karenanya sektor ini harus dibina agar mampu

menghasilkan jasa komunikasi yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan

secara terpadu, tertib, aman, lancar dan efisien dalam menunjang sekaligus menggerakan

dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang serta jasa. Dinas

Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagai pengambil kebijakan untuk sektor

komunikasi, informatika dan persandian juga akan merasakan dampak positif apabila

sektor tersebut dapat melayani masyarakat dengan maksimal.

-36-

Dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan

digunakan suatu ukuran yang mampu dievaluasi secara terukur atau yang disebut indikator

kinerja. Indikator kinerja OPD menggambarkan tujuan akhir dari pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi. Indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

Situbondo disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra.

Indikator ini selain mengacu pada indikator yang telah ditetapkan oleh Pemerintah

Kabupaten Situbondo melalui pengukuran kinerja berdasarkan capaian RPIMD dan capaian

kinerja mandiri untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan

kegiatan adalah berdasarkan arah kebijakan, prioritas dalam mewujudkan Misi 4 yaitu:

Meningkatkan Tata Kelola yang baik dalam Penyelenggaraan Pemerintah, dan

menyesuaikan dengan Tema Pembangunan Tahun ZOL9 yaitu Pemantapan Kawasan

Strategis dan Pariwisata serta Kemandirian Pangan. Dan mengacu pada prioritas

pembangunan sebaga-i berikut :

1-. Meningkatkan daya Saing kualitas sumber daya manusia Kabupaten Situbondo yang

berkeadilan melalui jaminan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan akses

ter.hadap pekerjaan yang iayak.

2. Membangun pengembangan pariwisata berbasis ekotourism dengan

mengintegrasikannya sumber daya alam pertanian, peternakan an perikanan.

Mengembangkan ekonomi unggulan melalui ekonomi kebersamaan berbasis potensi

lokal.

Reformasi birokrasi yang berorientasi terhadap sistem tata kelola pemerintahan yang

efektif sebagai wujud meningkatkan kepuasan masyarakat.

Maka ditetapkan, 4 (Empat) program yang diunggulkan terdiri dari program

prioritas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo sebagai

berikut :

1. Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa

Kegiatan yang mendukung Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

Massa meliputi :

- Pembinaan dan Pengembangan faringan Komunikasi dan Informasi melalui

Penyediaan dan Pengembangan Intranet dan Pengelolaan Akses Internet Situbondo.

3.

4.

.i7 -

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Koordinasi, Sinkronisasi

dan fasilitasi Penyediaan Layanan Media Relations.

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat dengan

indikator kegiatan penyuluhan penyebarluasan informasi ba-gi masyarakat melalui

pemutaran film dan siaran keliling, tatap muka dan sarasehan, Workshop dan

Sosialisasi TII( Penyediaan internet dan intrane! Pengelolaan informasi melalui

Intellegence Room, Pengelolaan Aspirasi dan Opini melalui Media Sosial,

Penyelenggaraan Layanan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik

Pengelolaan Informasi melalui Intelengence Room, Penyusunan Naskah Akademik

Radio Rengganis.

Penyeharlllasan informasi liputan khusus indikator kegiatan publikasi melalui

media dalam rangka desiminasi informasi baik Diseminasi melalui media Radio,

Televisi, Cetak dan Elektronik Situs Resmi Pemerintah dan Desiminasi Media Luar

Ruang.

Penyelenggaraan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan indicator

kegiatan OPD/Desa/Kelurahan yang aktif mengelola Informasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah, terdapat 48 OPD, t32 Desa dan 4 Kelurahan, melalui

Penyelenggaraan Laya-nan Pengelolaan Informasi Publik melalui PPID, Pembinaan

dan Monev KIM fKelompok Informasi Masyarakat), Pembinaan dan Pengembangan

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pameran

Pembangunan Dalam Pekan KIM.

Penyediaan Layanan Telencenter melalui Penyelenggaraan Layanan Inforasi melalui

Pemberdayaan Masyarakat dan Workshop dan Sosialisasi TIK

2. Program Peningkatan Kapasitas Persandian dan Keamanan Informasi

Kegiatan yang mendukung Program Peningkatan Kapasitas Persandian dan Keamanan

Informasi meliputi :

- Pengembangan faring Komunikasi Sandi se Kabupaten Situbondo dengan indikator

kegiatan pengelolaan dokumen sandi radiogram melalui koordinasi system sandi, dan

maintenance voice.

- Peningkatan Kapasitas Pengamanan Informasi Daerah dengan indicator kegiatan

pengelolaan pengamanan informasi daerah melalui Updating Aplikasi firewall,

koordinasi pengamanan e-Gov, Peningkatan pengamanan Informasi (lSOl

dilaksanakan melalui Pengembangan Sistem Keamanan Informasi agar segera

diterapkan khususnya tanda tangan elektronik terkait pengaplikasian ISO Keamanan

l'..r:Ll--'ijr*,r ii,.,::, lilr i(., rlri (l'- ii.lrNj,q)

l)iilrlt I{.lrr*;riil;,;;.1 11111;v;11;iiilq:i iiar, I'',:r,.;rrtii;lr l{,r1,,5itr.rl.-*:iil,, T:rilrr;r liJi'j -38 -

Informasi 27AAL Tahun 2073, Serta memastikan seluruh OPD control terkait

keamanan informasi terhadap proses arus data OPD yang mungkin menimbulkan

resiko dan gangguan.

3. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Kegiatan yang mendukung Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

meliputi :

- Pengelolaan d-an Pengembangan Insfrastruktur dan Teknologi denga.n indikator

kegiatan OPD dan Pemdes yang dikembangkan Insfrastruktur dan Teknologi

terdiridari 48 OPD, 132 Pemdes dan 4 Kelurahan. Melalui Koordinasi, Sinkronisasi

dan fasilitasi Insfrastruktur dan Teknologi, Analisis dan kajian penguatan

Insfrastruktur dan Teknologi, Perawatan dan pemeliharaan jaringan komunikasi data

skpd se Kabupaten Situbondo, Pelaksanakaan peningkatan, pengendalian, dan

pengawasan Insfrastruktur dan Teknologi, Maintenance Insfrastruktur dan Teknologi

Situbondo Smart Society, Peningkatan Sarana dan prasarana command center dan

Pusat Server.

- Pengelolaan Smart Society melalui Operasional Situbondo Smart Society, Operasional

Pusat Server dan faringan terpusat Pengawasan dan Pengendalian Smart Society,

Peningkatan kapasitas admin dan operator TIK

- Pengembangan Aplikasi E-GOV melalui Pengembangan Aplikasi layanan masyarakat

Situnondo, Integrasi Platform dan Aplikasi, Peningkatan Aplikasi Layanan Berbasis

Android, Pengembanga-n Sistem Situs - situs resmi pemerintah.

4. Program Pengembangan Data/ Informasil Statistik Daerah

Kegiatan yang mendukung Program Pengembangan Datal Informasif Statistik

Daerah meliputi :

- Pengeiolaan Pusat Data Kabupaten dengan inciikator kegiatan Penyediaan Daia

dan Informasi Statistik melalui Fasilitasi Pusat data, Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD), Penyusunan Data Dinamis dan Forum Data

Kabupaten.

i-,,r,.1L'ilten ll.r,r ::riiit K,,r'1rr (lt - llirNiA)I'i:l:rs iirrrl;rriir;si lrlorrii;ttil.:l.i rJar; ft,rsarriiilrr (lli. Siluir;liilr-i i:rJlln ]ll l! .39.

3.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal yang tersusun pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan

Persandian Kabupaten Situbondo telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran pada Dinas Komunikasi dan

Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo, yang akan dilaksanakan melalui

berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi

tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kineria sasaran, dan rencana

capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi

dan Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo. Dokumen rencana kinerja

mencakup juga informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kineria

dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan

antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan

dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika

dan Persandian Kabupaten Situbondo.

Dalam rangka mendukung Program diatas berikut adalah Matrik Rencana Kerja

Pendanaan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informasi Persandian Kabupaten

Situbondo pada Tabel Rumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2Al9

{Terlampir pada Lampiran).

l)r';-Lt1:lhrri iirrrrL'rr;t:t Kl'rl:r (l - i{t:l''llAli.liiir; Krrt;rrr,Llsi lnlirrrrt;rtik:1 {Lil'. f('rs:tll(li:lll ,t':il-t. Sirlr}r,lr-rlll'1-:rilrrri fCi! 40

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (P- Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Kabupaten Situbondo Tahun 201,9 merupakan landasan, pedoman dan acuan penyusunan

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran [P- KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Sementara

[P-PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA-P) Tahun Anggaran 20L9. Perubahan

Rencana Kerja [P- Renja) merupakan dokumen perencanaan SKPD yang dalam proses

penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan |angka Menengah Daerah

TRPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 20L6-2AZL Perubahan Renja Dinas Komunikasi

Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo Tahun 2019 berisi rancangan program

dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan

Perubahan Rencana Kerja Anggaran tahun 2CIL9.

Pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan

Persandian Kabupaten Situbondo Tahun 2019 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi

Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo telah dan akan selalu melibatkan

peran stakehalder atau pemangku kepentingan, Pelibatan stakeholder dalam proses

perencanaan dapat dilihat dari proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan

fMusrenbang) tingkat Desa hingga Musrenbang tingkat Kecamatan dan selanjutnya di

proses dalam Forum SKPD tingkat Kabupaten hingga Pusat.

Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja ini menjadi acuan dalam penyusunan

Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun 20L9 Prioritas program/kegiatan diarahkan

untuk mencapai tujuan, sasaran, misi dan visi juga diarahkan guna pemenuhan

kebutuhan masyarakat. Selain itu juga dalam rangka memberikan pelayanan yang

maksimal kepada masyarakat. Namun demikian besaran pagu anggaran setiap

programlkegiatan menyesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada.

1k ' ''i'"" ' '1\ "' 1'

fffi..,.li lrir,,!. Kl,rrir!ril;r:ri il:iirr:rrr;rlili:,i J;rn.irl.riirililirri', iirii-.. -!in;iroiirlc I"tilrii li1 i9tffil\e41

Kaidah Pelaksanaan

perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses

pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat

mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksana-an pembangunan daerah, dengan

prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan

komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya'

Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku

pembangunan (stakehalders), tetap harus di kedepankan.

c. Rencana Tindak laniut

pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai

suatu kondisi yang lebik baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan

mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada

akhirnya akan bermuara pada peningkatan keseiahteraan masyarakat. Untuk menjamin

agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang

telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk

memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan, mendasar pada

peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyllsunan,

pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 20L0 tentang Pelaksanaan Peraturan

pemerintah Nomor B Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah'

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah

direncanakan, dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program

kegiata-n tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan instrumen pengendalian tersebut,

diharapkan terjadi kesesuaian antara perencanaan program dan kegiatan yang

dijabarkan dalam target capaian pada setiap tahapan dengan pelaksanaannya, dan

apabila terjadi ketidaksesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai

upaya prefentif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut

menyimpang.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten

Situbondo sebagai acuan dalam pelaksanaan pemhangunan mutlak diperlukan, sehingga

masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan'

Komitmen, konsistensi, disiplin, kerja keras, semangat, dan partisipasi seluruh

pemangku kepentingan di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten

Situbondo mutlak diperlukan untuktercapaianya sasaran OPD tahun 24L9.

A11L

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja [P-RenjaJ Tahun 2019 ini merupakan

penjabaran dari Rencana Strategis (Renstral Perubahan 2017 * 202L yang tidak dapat

dipisahkan satu sama lainnya, dan sebagai bentuk perencanaan pembangunan disusun

atas dasar visi,misi, tujua-n, sasaran serta kebijakan - kebijakan strategis, hal ini akan

digunakan sebagai implementasi kegiatan di lapangan yang diharapkan terjadi

kesinergianfketerpaduan dalam rangka gerak pelaksanaan tugas dari Aparatur Dinas

Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo maupun seluruh

Stakeholder sektor Perencanan pembangunan .

Demikian gambaran singkat tentang peniabaran Perubahan Rencana Kerja

[P-RenjaJ Tahun 2A19, Dinas Komunikasi lnformatika dan Persandian Kabupaten

Situbondo, dengan berdasarkan azaz perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan

untuk melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2019.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKADAN PERSANDIAN

KABUPATEN SITUBONDO

DADANG ARIES BINTORO.S.Sos.M.Si. 4Pembina Tingkat I

NIP.19760627 L99+L4 1 001

1)rrtil:*ir;tn l),i irrritl)il Kt'rja (f'. lilrNJA)I)iiliis KrlijtJri;lltr:i Inlirrulrrtii.:a Llitrl i)(:r.it:ttliitr': fi;tlr. 5itill,,.r:xlc l'rl;rlrl lij i!i 43

1". Tabel Evaluasi Hasil

Perangkat Daerah dan

Perangkat Daerah s/d

20L9.

2. Tabel Evaluasi Hasil

Perangkat Daerah dan

Perangkat Daerah s/d

20L9.

3. Tabel Rencana Kerja

IRKPDJ TahunZ0lg

Pelaksanaan Renja

Pencapaian Renstra

Triwulan I Tahun

Pelaksanaan Renja

Pencapaian Renstra

Triwulan I Tahun

Pemerintah Daerah

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKADAN PERSANDIAN

KABUPATEN SITUBONDO

EVATUA$I HASIL t{ENllt OPDDINAS KOMUNIKASI INTOMATIKA DAN PERSANDIAIV KAEUPATEN SITUBONDO

TRIWULAN I TAHUN 2O1g

Target l{enstra PD s/d Tahun2021 [Akhir PeriodeR€nstra

PD)fAkhir Periode Renstra Si(PDI

Redisasi Capaian XineliaRetrstraPt s/d ReDial,D

Tahun 2018(D'2)

I'argct KiD eria dan AnrggarauReniaSKPD Tahun Eerialar

(TahuD 2019) yans di Evaltrasi

Realisasi Capilian (ineria danAnggaraD ftenia PD Ying

Dievduasi (tahutr n) 2O19

Redisdi Kitreria drtr AnglarauRcrsraPD s/d Tilun 2019

{Akhir fahrn F€iaksilaan Re0iaTahun...,..)

11,2113,1a2,770

Penyediaan Jsr Romunikasi,Sumber DayaArr d3D Lissik

iumlah jasatelitpon,

lisfttk. drdan interrett,174,019,5

Titrglsl Capais Hineria danReallsasi AnggeaD Rentra

SKPD a/d Tahun 20l9(q,'\

N0Urusan/BI.lang Urusn, lndikaror Klneria

Target Renstrs FD s/dTahun2021 (/[khir Peri0de R€nstra

Pn)(Akhir Peridde Rensra SKPD)

RealisLsl f apalni [(lDe{aRenslraFD s,ad nenia Pfi

Tahun 201S(tr"2)

Ttrget Ki[erra dau An&ran Realissi l{ineria Pada T.imleRealisai CapillaD Kineria dan

Anggaran [led]a PD YnrgDlevaluasi {uhtrn n) 2019

R€allstui Kinerla dm Adggari^n Tingltat Capalarr l{lneria dab ,nlr IrD

Program / l{eglataD I(egiam [0urputl f,'ahuil 2019) yang dl Evaluari

I tl III n

(Akhir TahtrD Pelakseaatr ReoiaTahtrn......)

SI(PD s/d Tahun 2019(v")

guDg

Jawab

4 E15

1 Rapat-rapat Ko0rdinsi danKonsul&si keLilarDaerah seu

luBbh PegawiyaugmelirlcanlkanKoordina$i dan(onsulusi k€ hardaer?hsena dalam daerahyang

100 18ti.615.00t 142,5\t5,73 Z I Pegawa l3-9 2O,a86,70O 104,9243 16i1,392,433 1.Ol 47.56

I Penyedi{e Jasa i{eamananKiltor

IumlahJffa KeamananKailbr

I00 66,000,trtlt 95.01 142,505,13 n org/bin 60,000,00( 2l I 2.000.(r0( 20.0( l2,o00,ooo 115,0038 15,t,5o5,733 1.15 234.10

1 Pengadun Pakf,ian Dinasbesetu kelengkspsnnya

Itrmlah Stel Pal.iaia,DiD.6 besetukel.ngkapannya

100 22,000,1:t0t 95.01 142,5U5,73 /5 Seil 15,000,00( 0,0( 0 95.00382 r42,50s,733 0.9 r 647.75

1 )ukungan Pe akiiraan)errrgntan llari lle9ar Agama

)ukungin Pelak.e.aen)erirgitan llari l]€sar Agama

trmlah kegiabnddam)eringaun hari bestrLgama

t00 20.988 t0r c5_0r t42,505,733 reg t5.000,00( 0-oo o 95.00382 14?,SO5,733 0"9i 67n-9q

I )ukungan Pelak:iahaan,erirgatan Harl Besa. Naslor)ukungan Pelakianaan,erirgatan Hiri Besar Nasioia

umtah kegiabDddm)eriDgatan hari b€sar)dional

t02 10.980,75r Q5.0( t42,5115,7 33 l Hes 7.ioo io{ 0-0i 0 9S,00382 142,5O5,733 0.93 1297-7A

1 )!KunEan Penye enggaraan,erib.rlladrah Dukunqnn)€ny-" enggaraan !eribil Uadra.!

lunlah kegiaun dalampenyelenggaBil SeribuHadrah

104 5,500,ir01 $5.0( 142,505,71: t Xeg 2,500,00{ 0,0r 0 9S.00382 142,505,733 o.9' 2s91.01

)ukungan Pelaksanaan

lAtu\KNl DukJngan)e alsanaan Farjakasi

lumlah KegiaEndalamrangka Hilislcsi

106 10,000,r0t 95.0( 742_505_732 I Kee 10,000,00( 0.01 0 9s.00342 r 4r,so5,733 0.9( l42S.Ot7

)ukungan Pelak$anaan

IARiAKASI BestStubondo

:arn vai {BSC)

lumLah liegiaELn tsest

Situbotrdo CarDival {BSCI

108 17,500,00( 95.0( t42.S0S_732 1 fieg 10,000,00( 0 0 0,0{ 0 9s.oo382 r42,505,733 o.a{ 414-72

2t ,enyed aan Tennga Penduklrng'lk ddn Te.aga (husus Tlk

'enyedlaan T€naga Penduk(ng'lK dnn Teiaga N:husus Tl(

.Junrtah'Ienaga TIK yang

mendapa&an honor110 i,353,000,00( 95.0t 142,5$5,73 49)l

or8/Bln1,250,000,001 ZZ 27 7 ,5Alt,r0t 22-2t 27 7 ,500,()OO 117.20:t8 420,O0s,733 t.oi 31.O4

Rata - raEcapaian kinerja(06l 14.o4 so1,726,O42 o

Predikat Keria SanFtReDd, o

Capdd NildPei'arylkatDaerah

iARANA DAN PNSARAUA

{PARATUR

ln0o/a 31393,067 t&rt 95,00 s97,540,1X1 665,a00,001 15,o54,00t 2"21 1S,054,00O 97,264A6 1,012,59d131 97,2t 29"A1

1 )ergndean Pera aten Gedurg(artor - PeagadJin Feaalalin

Vu t media

iumiah UnitFetrgadailPernlshn Mulimedia

I 00% 520,031,:i50 !5.0t 42,5i3,73". 12 Untl 3l;0,000,00( 0.0( 0 95.00362 141t,50 S,7 33 95-01 27 -40

PenBadain [4eb::leui -Pengadain Meb. eui

JunlahJenis plDgadaan 100% 520,031,50( 95.0r L42,305,73: I set t5.000.00( 0,0( 0 gs.o03a2 142,50S.733 95.0( ?7.40

Target Kinoria dan Anggaranmenra SKPD TahuE Berralil

('lahuD 2019) yang di Evaluasl

Tarftll*rsra PD s/dTstuD2021 (AkhirPariide Rensil{

PD)(Akhir Psriode Renstra SKPD)

Reallsasl Capalad KinerJaRentra PD s,rd ReBialrD

lahun 2010(t'21

ft €a lir$i Capaiau I{ineria danAnggaran lienia PD Ying

Diowlutri (htun n) 2019

Reallsasi Kine.ra dil AnggarilnReu$ril PD s/dTahutr 2019

[Akhir Tatuo PelakHnsao ReoiaTahuD,,."^.)

Targ$Redstra Pn s/d Tahuo2021 0lklrir P€ri.xle Rerstril

PD}(Akhir lieilode Rensra SKPn)

Reallsasi Capalan KlnetranenltraPD s/d ReniaID

lahuo !018(n"2t

Target Klnrlrra dau AuggarankeniaSI(PD Tahub fi erialan

{]'ahuD ?019) yang di fHtua*i

ReaJlsasl Capaim Kineria danAtrggilan Renia PO yarg

Dicvaluasi (hhun n! 2019

Reallsasl Kine4a dilr Aogg0anReDsrirPD s/d Tahsn 20I9

(Akllr Tahuu Pelaksanmn RehraTahu!.--.1

Reali$asi Anggard RensuraSKPD $/d Tahud Z0I9

(o/al

P€nFsunan llporan lndeksKepuasan Masynralat {lKl,l)

Penyebar (isnh lnformasi Y,rng

Betsi"at Penyul!rar Eagl

Masyarakat - Penyebaduasan

lnfor'nasl Meia !i Pemutaral Film

den:iiaran (eli lng

Seryrbi. Lrdran nformasi YingSersi''at Penyuluraa Bagi

AsDiriii dan Obir Publik Mela ui

a losial

No SililtuUrusil/BIdang [rrusaD

Fesrerintnhan Daerah daDProgram / Keglata,

lndlkflorlfineriaProfiam toutcome)/

Kegialil (Ourput)

TfrgdRen*ra PD s/d Tahun2021 (Aklrir Periode Reutra

PDI

nealisrsi Capaian KlnerlaneDstraPD s/d ReDjaPD

lahun 201S(n"ZI

Targct lfineria dan ArggilanRenja SNPD Tahqn Berialan

ff ahuD 2019) Fng di EElua$i

Realissi Kineria Pada Triwulmneafirasi Capaim Kineria dil

Anggean Renia PD YangDievalutri Sahunnl 2019

Reallsdi Kine4a dan AtrggileRensa PD s/d Tahun 2019

{Akhir trenia

Tingkat Capaia! Kitrerla danRealisili Arggau Rumtra

SI(PD $/d TahuD !019(e")

UnitPnPenanggtrng

lawab(Akhir Periode Retr$ra SKPD)

tr IIT fiITahur.,..,.)

to l3=6rl)enyerar uasan lniormasi Yang

]ers fit Penyuluhar Bagi

ilasyirakat Penyelenggaraan

iyanrn EkosiSem Teknologi

nfomasl dan Komunikasi Publik

I umleh Pesena yang

mengikud kegiaunLayanan EkosistemTeknologi Infonnasi dan

1000/. 64,388.50( 3Z{Pesero

58.535.000.0( o 0

)enyexar uasan lnlormasi Yana

)ersifat Penyuluhaf Bagi

ilasyarakat - Pengelolaan

nformasi melalui lnte ingence

lumlrh PetugatPeng€lolail Ihfomeimeldui lDbIIigen.eRoom

1000,6 58,355,00(PetuBLsq

53.050 000 0( 21.2 11,250,00( 11,250,oo0 11,250,0OO

)enye3ar ua5an lnformasi liputanthusrs Diseminasi lnformasi

{ela ui Televisi

lumlah ProduksiFilm/iipot/Video

I 0006 104,940.00( 24,760,041Film/Spor

/Vide(

95.400.000 O( la.ai 18,000,00( 14,000,000 42,760,OOO

1t )enyerar uasan lnformesi Iiputan

ih(sus - Diseminasi lnformasiilele ui Radio

,umlah PubLlkasi melaluiMedla Rndlo dalamrangkaDlsemlndi

t000/o 54,D49,601 23,390,00{ 1Modiakd ioq

49,136,000.0 0 23,390,OO0

)enyecarluasai lnformasi [iputan(husus Oisemlnasi lniormasi

ileLalui Media Gtak dan

i ekfonik

Jumlah Eks Publiksimelalui MediaC&k danElekBonikdalm rangka Disemindi

I 00%o 62,444,801 1200 Eks s6,758,000 0( o 0

L2 )erye €nBgaran lnformasi)enye enggaran Pemerinteh)aerah Pembinaan dan)engembangan Penyebaiuasan

nformasi Penyelenggaraan

PembinandanPen#mbanpDPenyebrluasanIDfonnsiPenyelenggaraanPemerinub Daerah (6kesiaan)

lAOoh 82,2s2,50\ 75 Peseft 14.115.OW.O( 0 o

t: )enye enggeran lhfoimaai)enye enggaran Pemerintah)aerah Pameran Pembahgunan)a am Pekan KIM (Kelompok

nformasi Masyaraka0 Tingkattovinsi dan Tingkat Kabuparen

Juhlah(€giatu dalamPekan kIM

100% 206,142.2A1 74,910,1\0( 2 Ket 187,402,O00.0( 0 7{,910,O00

14 )enye enggaran lnformasi)enye eng6aran Pemerintah)aeran Pembinaar KIM

Kelonlpok lnformasi Masyarakat)

Itrmlah PeseMDesa/'l{elompok ymg

100o/o 235,387,681 30,75230r 1 J6l

/135 Dsr

113,988,800 00 J0.0( 64,335,00r 64,335,O00 9S,0a7,400

RIM

)enye enggaran lnformasl,enye enggaiaa Pemerintah)aerar - Pengembangrn Sumber

)ata llomunikasi dan lnformasi

,umlah Peseroyangmengikudke8iaunPengembegan SumberDaya Komuniksi danlnfrcmai

r00yo 134,585,00r 7Z:

Peseft122,350,n00.00 0 0

No

I

UrtrsnlBidang lrrus{nPemerlntaban Daerah ilan

Indikatoa trflncriaProgram forftomor/

larget llenfrra PD s/d Tahun2O21 (Akhir Periiril€ Renslra

Pn)(Akhir lbriode Rensra SI(FD)

Realisasi Capalan KlderrflRenstraPns/d Reniaf'D

Tahur 20rBtn"2l

'n'argfi Klnerra daD AnggaranlRenia SI(PD Tahun BerialaD

(fahun 2019)yatrgdt 6Elua$l

ftealis6i Kineria Pada Trlwulan Reall$sl (apaian Kinerin duAnggaraD ReDia P[, Yirng

Dievaluasi {tahun nl 2019

Realisasl Rinoria de ArggtrrauRenstraPD s/d Tahun 2019

{Akhir Tahun Pelakianen Renji

Tin9rat Capdlan Kinerra da0Realisasi,{nggaran Rordra

SIIPD s/dI-dhun 2019(.i(,1

Uoll PDPeImggun{!

laHbProgam / Xegiatar t@gtatu

I II TII ruTahuo---l

, :l s 7 a 10 12 1&

16 Penydenggaran lnbrrnasiPenyelenggaran PemerlntahDaer3h Penyek.nggaraan

Layanan Pengelo aan lnlormasi

Publi( Mela ul P[,lD

umlah PeseroLyanBnengikut kegiian)enlqelolaan Infomdirublikmelalui PPID dan

umah Cetdibrcsurnformsl

100% 8,250,(r0( 7 4,6',/9,90t 4:i Peseftadao 600

Lbr

7 500.000.0{ 0 74,679,9OO

L7 PenyEienggaran lnformasiPenyelef egaran Pemerintal

Daer3h ^ Nronev dan Pelaporan

Penye enggaraai Layanan

1000t t6,500,00( 160 15 m0,000.0( 0 o

t€ ,engembangan dan Updatirg,ilns Resmi Femerintah)iserninasi lrioriasi mela !i,itu5 Resmi Pemerirtah

lunlah Pese& KegieunDisrminxi Informasimel,rlui Situs ResfiiPenierinbh dan Kegtaan

dalan rungka PrcmoiPariwiffi 2019 (24Kegl

i00Eo 125.966,24( 50c 114.514.800.01 0 o

Penyediaan Layanan Te ecer{er -

Penye enggaraar Layanah

(omlrnikas dan hformasi me a ui

Pemherdavaan Masvarakat

Jun lah Fesetu dalamranllka SosialhiliPenycleng8araan layanan

infomasi melxluiPenrberdaymMas yarakat (2 Keg)

100% 55,000,000 1.7t 50 000000 0( 0 o

2t enyediaae Layanan Telecenter -

voilrshoo dan Sosialisasi Tl( {o*shop de;osialisasiTl( (9(egiaan)

10t)% t51.140.00( 3:l,7tt0,0ut 90( 137 400,000.fr 0 33,700,O0O

Rau " rah capaian klDeria (oLl 5,1 93,545,000,00 o

Predikat Kerie 0

5 Menitrgkahy{P€layananPenyebdloeilInf,rrmdiyaEg

,ROGRAM PENItrG(ATAN(APASITAS PTNSANDIAN DAN,ENGAMANAfl INTONMASI

1009 242,646,25t 2i 716,707,624 lAOo/ 2S6887,50( 2,040,ooc 2,040,000 Ita,717,624

Penir gkatan lnforha5i Persa.dier- Koordin:( Sirn:m Persand an

)unlah l{eglauLn

koordlnsi sistemperlrandian

1009 52,085,qS1 75,6i 16,972,821 2 WiLay* 47 J50 S00 0( 0 16,972,424

Peningkatar lnfff masi Pe6;ndlarPenged:an Peralatan

PendJkunB Fererndian

umlah UnitPengrdaan?errla&n PendtrkungJersedian

I 000r 42.460.i01 1t 38.600.000.0c 0 o

3 tuo9r 14,730,i0{ sd999,50t l0 lenit 13 391.000 0C 0 34'999,500

aringan Voir€

neallsasl Capaian Klneria danArggBran Retrla PD Ymg

Dievalu$i (rahun n) 2019

ReallraJl f, aDalan (lBerlaneustra FD s/d ReniaPD

Tahun 2018(D"z)

Pengamanan iii)imasi Dn€rah.

Koorlinasi Pengrmanrn I COV

TaEdA Tangil llletuonik(5 Xegiab)

alisasi dan S$tilikasi Ta{;

fasi i!a9i Peningkatan

lnirastilrktur dar Tehnologi se

Keburaten Situbondo

Penge oaan dan Pengemlrangan

lnsfraltruktur den Tehno og

Ana iiis dan Kajiin Penguatan

lnsfrrstuktur d:n Tehno og

Target Klnoria dan A[ggaranRenia SNPD Tahun Eerislan

[Tahun 2019] yang di f,valudi

NO S$&auUruse/Bldang Urusn

Femerintahm Daerah darSrogrm / Kegi&D

lndlkator KlneriaProgram (Outcome)/

Kegiatan (Outputl

TargetRetr$ra PD$/dTahun2021 (Aklltr Pertode Ren$ra

PD)

neallsasi Capaian l{lner}aReDsa FD s/d Renia PD

TahuD 2018(n"21

Target Kltreria datr AnggaraoRenja SITPD TahuD Berialan

(Iatun 2019) yaDg dl EElutri

Realisasi Kheria Pada TriudlanRenlisasi Capaia! Klnoria dao

ADggare Renia PD YfrgDievaluai (bhun nJ 2019

nealisdl Klnerja d{D AnggaranRemraPD s/d'fahun2019

Titrgkat CapaiaE Nirc{a datrRealisasi Ang8tran nemha

S(PD s/d Tahun 2019(o/")

JditPDP€ntulgung

larabII ilt tvTahun.....,)

1,47s,50013:6+12

4 1009 60,178,001 50 Pesod: 30,089,000.0( 6.2: 1,875,50(rsfra5truktur dan Tehnologi)elaksBnaan Penihgketan,,engendaiian, dan Pengawasan

1frasirukrur dan Teknoiogi

iosidisasi Hilil Monev{€nara Telekomunikasi

I,87S,500

5 )engelolaan dan Pengembangan

nsfra.tuktur dan Tehnologi,)erawaten dan Pemelihareanaringan Komunikasi Dara SKPD

;e (ahuoaten Situbondo

,trmtahJenis perawahd0 peneliharaan

iarongan komunikNidau -qKPD

100q 2S5,300,00r 3lcni, 127.650,000.9 0.0( 0 o

Peng€loiaan dan Pengembangan

lnsfrastuktur dan TehnologiMaintenance lnsfraslruktur

Situbondo Smrft Society

jumtahjenis perawaan

lDsfras&k&rSmdSociety

10091 243,350,00( 3Jenir r21.675.000 0{ 0.0( 0 o

'eng€ olaan dan Pengembangan

nsfrastruktur dan Tehnologi

'enlngkatan SarJna dan

'resarana Conmand Centre danrusat Server

lumlahlenis PengadaanSarana dan PrdaranaComnrand CenterdanPusatSewer

1009t 830,000,00( 94.6r 2,615,641,521 20J(nis 415.000.000 0{ 00r 2,615,641,529

,engeiolean Smart Society

lperaiional Situbondo Sman;ociet!

umLah PeseroRapatlalam rangkaneniDgkatke,perasional Smart Socieq5 Kefl

100o/ 433,636,401 9S,5t t99,156,100Pese&r [S

llee'

216.818 ?00 0l 4.2 9,164,701 9,164,700 2O9,32O,ao0

Pengelolaan Smart Society -

Operasiona Pusat server dan

umlah Pese&dalamangke kegiahn,peBsional Pusatsetrerlan I ailngan Terpusat10 Keg)

1009 90,329,?01 z5lPesetu [1{

(eB

4s,164,600 il t7.41 7,858,80( 7,45a,400 7,45A,80O

10 Pengeiolaan Smat Society -

Pengawasan dan Pengenda lan

Smart Societv

)umlah PeserhkegiahPengawasm daD

Pengendalian SmdSociety

10091 37.600.00( 15tpeseer (6

iiql

18,800.000.0( 0.0( o o

l1 umlah Pesetudalamrngk3 I{egiah,eningkaun Xapsiuldmin ds OperabrTlK

r009 312,400,00( 93-+tl 52,135,30( ,t32Pes€ru {4

fiesl

156,200,m0.0( 9.81 15,:r:13,45r 15,333.450)eningkatan Kapa6ilas Ad

)oerator n(

'eng€mbangan Aplikasi E Gov-leng€mbrngan Ap ikari Layanan

umlah Peseru dalmrhA! kegiaEn)engehbangan aplikasiayahdn masyarakat

1009 103,112,00r 111

Pesetr(lheg

51,556,000.0r 1.71 078,401 478,400 #VALUEI

Tar&fillensra Pl, r/d Tahun2021 (Akhir Pertode Renstra

PDI(Akhlr Perlode Rentra SKPn)

neallsarl Capalltr kinerraRebsaPD s/d ReniaPD

TahuD 2018(D"2)

Target Kln0rra du Anggaun(.etriaSKPD Tahun Eerialan

flahun 2019)J,ang di EEluasi

R€alisa$l Capaian tfi Derid daoAnggare Refia PD Yang

Dievalutri (hlrud u) 2019

Reallsasi Klneria dm ADggariuReBsruPD s/d Tahnn 2019

(Aktir Tnhun Pelaksanaan ReniaTahun."....)

Capalan Kr[eriadarRealls#l Anggrran Rensixa

SKPD s/dTdrun tOtg0/o)

Target Rensra PD s/d Tahutr2021 (Akhtr Perlode Renrra

PD)(Alrhir Periode Retrtu SmD)

Targd Klheria dan Angg4anReDia SKPD Trhun Bcrlalan

fIahxD 2019) Fna di EElu.si

Realli*i CapaiaD l{ineria dilAnggaril Redra PD Yilg

Dlewluai {eiun n} Z019

Realis6l l{ifierra ilatr ADggardReh*aPD s/dTahun2019

(Akitr Taltun Pelakffi@ RerraTahuD,,..-)

Tirgkat Capala! klnerla daoReallssl Anggilau Ecn$ra

SfiPDs/d Talrun2019lot')

SITUBONDo, 5 April 2019

PEMBINA TINGKA? INtp. t9 7 60 627 19 9 4 1210 0 1

EVALUASI HASrt RnNIA OFDNINAS KOMUNIKASI INF'OMATIKA DAhI PEHSANDIAN KABUPATIN SITUBONDO

TRIWUIAN II TAHUN 2AI9

'l'arg€t Kinoria dan AnggaranR.etria SKPD TahnD Berialan

(fahuD 2019) Fry di lvaluasi

lJrusaD/BidaDg UrusanFemerintaha! Daerah dil

Prugram / (esiaril

TargetnensEa PDs/dTahun2021 {r,khir Pernde ReDstra

PD)(Akhir tleriode RensEa SIG0)

Realirtri Capaian lfi ileria daDAn&iaran Reria PD Yang

Dtevaluasi (tahun trl 2019

Realirasi Kineria daE Ang;araDR€nstra PD s/d ?ahun 2{}19

{Akhir Tahun PelaksaDail ReniaTahuu....,.)

TiDgkat Capaian Rineria daollcaliiasi Anggaran Renrtre

SI$D s/dTahun 2Ot9(rtol

r,7 43,523,4A4

t,174,019,:;:rt

JumlahPonyedienMalqrandan [linuman

Rapat-rapat I{o0dinasi dan(on!ulki keLil:rDaerah setuDalam Daerah

No Sasaranllrilsan/Biilug Urusm

Pemerinkhan Daerah danProgram ./ Keglatan

llndllGbr KlneriaProgrm (out€ofre)/

t(eglatar (Ourpur)

fargfl [ten#ira Fn s/d Tahun2OZl (Akhir Peri(de Renstra

FD)

Realisasi Capalan KiDcriaficnSraPD s,/d ReniaI,D

TahuD 2018(n,2.1

Targct Klnilria dan AnggaranRcnia SI(PD TahuD Eerialan

neallstrl fiinega Fada TriwulanRealisasi Capaian Ifi heria dar

AnBgaran Rsnia PDYaEgDiewln$i (Iahun ul 2019

Realir#l I(inerja dm Anggaraf,RetlstraPn s/dTahun 2019

Tirgkal Capalao Kineria darIl.ealisasl Atrgaratr Rensfo a

SKPD sld Tilhun 2019(rr'l

Untt PIFEnaDt

SKPD)

I u ilITahutr"..,..)

14=tl''51: Penyediehlsa ReamearKantDr

,umlah lsaI{ermanan 100 66,000,00( t5.0( t+2,505. ri0,000,00t 20.o1 LZ,UUU,UU{ 21.0t 12,000,00( 40.o( 1"3! zs:1.28

14 Pengadaan PakLian Dinasbescro kelengkapannya

lumlahStel PaliaianDin$ bes€ruk€lrngkap{nnya

100 22,000,00( 142,5tt5,73 75li&li t5,000,00( 0,0( 0.0( o-ol 95,OO3a2 l+2,5O5,733 0,91 64",t.7s

DukrDgan PelaksanaanPeringaan Had BesarAgama -

Dukungan PelaksanaanPeringatil Hari Besar AAama

)unlah kegiahn ddamPeringatanhad besd

100 20.988,00( 9S_00 \42,5i5,73 1 I{eg 15,000,00r 0.0( 0-0t 0-o( 95,00302 1q2,5O5,73X 0.gl 67n.9'

DilklLngan Pelal$anaanPedilga&n Hari Besar NasionalDukungan PelalisanaanPeingahD Hd Besar Nasionel

Jumlah kegiaan daLam

leringaur hanbesarnsional

102 10,980,i50 ,5.0i L42,5i5,73: 1 X€s 7,000,00r 0.00 0.0t 0.0t 95.00382 r42t'O5,733 1297,7A

1 Dulfl mgm PenyelenggaraanSeribu Hadrah - DukunganPenl elen8garaan Sedbu lldrah

lumlah kegtaEn dalam

Pen/elenEgaraan SeibuIladrah

i04 5,500,001 s5.0r I 42,5n5,73. I Keg 2,500,00( 0_0t 0 l.0r 0,o( 9S.OO3a2 142,5Os,733 0,91 2591-O1

18 Duklrngan PelalsanaanHARIAIGSI - DukungePelalisanam Hatakasi

umlah KegiaEn dahmanltjka llaiakesl

10ar 10,000,00r 95.0r t42.5t5.733 t Xeg 10000.00t 0.01 i.0( 0.01 95.OOila2 142,505,733 o.9( 4425"06

19 Duktrngan PelaksanamIIARJArASI' Best SitubondoCarnival IBSCJ

umlah Kegiaan Best;itubondo Carnival IBSCI

108 I7.5U0,fl0{ {5.0( 142,5\t5,7 33 1 ](eB 10.000,000 0.0( 0.0t o.o( 95.00382 142,505.133 0.af 41,i.32

2 Penyediaan Tenaga Pendui0ngTIK dad Tenaga Rhusus Tll( -

Penyediaan Ten4a PendukungTI1{ {ie Tenaga Khusus TIK

umlah Tenaga TIX yang

neDdapatlcn honor110 1,353,000.001 {j5.0( 142 51j5.733 49i

Org/BIn1,2!0,000,00 22.2{) 277,500,r 0r 2'1.6( 27,),000,000 43.4t 547,50O,OO( 134.4038 690,005,733 t,2t 51.00

Rata' raE carald ktDeria folo) L4,O4 10.,t( 667,177,067 0

Preditar Kerir Sa ngat [eEda] Silgal o

lapalatr Nilailerangkat)aerah

:KUUUM P}NINGM'IhN;ARANA DAN PNASANANAIPAITATUR

tOOo/o 3,393,067 ,611 s5.oa 997,51O,73 665,400,00r 2,2t 15,0s40o( $"4i 62,7 12 ,4O6n0 71 -61 77,766,q| 106.r,84 x ,o7 5,?o6,531 105"6[ 31,69

1 rengadaan Per: latan 0edungGDtor' Pengadail Peralae,

lumlah UnitPensadanPeralaan Millumedi,

000/o 520.031,:t5r q5.0t 142,5i5,73 12 Unx 350,000,00( 0.0t 0.ot 95.00382 142,S05,733 95-OO 27,40

2)angadan Mebeleur-lengadaan Mebeleur

unhh ienis pcngadaafineubelair

lAno/" 520.031,501 li5.0r 142.5n5,73: t Set 15,000,00( ).0( 0.or 0 9S.00382 142.505,733 95"0r 27-40

3 Pem4liharaan Rtrtrn/BerklaGedtLng NaBbr - PemeliharaanRutin/B€rkaLa (iedtrng K& tor

umlahjeDis)emeliharaan

!ili1/b erkala {ledung

t00% 288.906.:l5r 95.01 742,51t5,?3 l Uhit s0,000,00t 00{ o-oo 0 95,00ta2 142,505,733 9S-Or 49.33

Kendareh Dinas/Opereshnal,Pemi:lihtraan Rudn/tserkalai{endaran Dinas/Operasioral

IumLah 3 lenisPemeliharmrudn/berkalaunitkenduen dinxs

t00n/" 149,534,48 95.0( 142.'tta.73 ) Un{ ,)5,500,00r L1.5741 t1 054,000 1r1.6: 17,41 2,401 30.23 28,466,4(\ 125,2304 171,372,139 125,2 114.60

Urusan/Biilang UrusanPemerlnlahan Daerah dan

Program / Kegiaun

lndlkntor l(inerraPiogrm (Out6me)/

Targdltensba PD s/d Tahun2021 (Akf ir Periilde Renstr'a

PD}

Realisasl {apaie Klnerianer$raPD slrl Renia F[,

TahuD 2018

{D,2}

?arget KID€ria datr AoggarillllEnia SKP0 Tahun BerialaD

(Tahun 2019)yans di Evalu#i

Rlallasl Klneria lada Triwul4nReallssi (apalah Kinerh dan

Anggartrn Reaja PD YangDt.valuisi ftahun n] 2019

Realif asl Kinerla ds,4nggaranRansha Pn s/d Tahutr 2019

(Akbir Tahun PelaksanaaD ReDiaTahuo,...,.I

Tingkat Capalrn lonerra darRealisasl AuggsaD Retrdra

SHPD s/d Tahun 2019(i/ol

Pf;ratrl

sunEIawabI tt til IV

lumtahjenispenleliharaan

rudn/berkalaperlengkapan gedungkan&r

I OOo 92,796.liAt 95.01 t42,503,7 27 Unit 15,000,00r 4,000,001 3?.0i 4,S00,00(Perlengkapatr Cedung Kanr;orPemcli[araan Rudn/BerklaPerlengkapan Gedung Kanior

153,6i 16t-os

,emdihtraan Rtrdn/Berkala,eralaBn dan Perlengkaprn(antor- Pemeli raraanlufin/Berkala I eralahn dan)erlengkapan KaDtor

lumlahlenirPemeliharaanRutin/aerkala Peraleundan P€rlengkapml{ebr

t00% 88,330,00r ris.0( 142,5\15,73: llnit 80,300,00( 49.9, 40,100,00r 49.94 1a2,605,733 144-q4 zotl-73

7;edung(antor. Rehabiliusiiedan&/tlerat CDduRg Kmror

jumre unlr gedungkanlDr yang

Rehabilibsi sedmg/bera1

100Yo i,7 3s,437 .i;0( !5.0r 142.5n5,73 I UDit 60,000,00( ).0{ o"o( 95,003A2 742,s05,733 95"0r 8.22

RaE - raa capalan kineria (o/o) 2,21 15,oS4,0Oo.oo 9,4i 62,712,406.00 o

Predikatl(erii Sangat ReDdal SanFt neoda.i

26At

0

3 (alal& ilnaiP€rangl€tDaerah

PROCBIM PENINGKATANPENOEI{BANGAN SISTBMPILAI'OMN OTPAIANKINNnJA DAN I{EUANGAIII

JROSENI'ASE

:6NINGKATANIENGEMBANCAN;ISTIM PBLAPOR.AN

]AIIA]AN I{INNR'A DAN{EUANGAN

t00% 119,439,1'7" 9f 30,988,00t 1000/, 32,484,851 0 o 2dr8! 8,733,9O( 39,721,9fi0 at24.63607 tS 26.5A

Pen 'usunan laporan CapdanKine4a du Ikhilstr ReakisasiKine4a SKPD

lumlf dohhenLrpDEnCapaian Kiheriale Il:hdsarRcalisas;KineriaSXPD

t00011 40.446,117 lc0.0l 8.9q1.000 4DDk 8,990,35( 0.0r

0.0(

94.6:

40,o1

0.0(

100 8,991,000 I0r 22.23

Penr'osuhan PelaporanKeuangan Senr€ sbran

lumlah DokumenlapDran Keuargan dilSemes&ran yatrg disusun

t0oyo 12.733_S+3 {1n.71 3,550,00 2 Dokaa.7l 27.Rn

renyusunu Peiaporan(eu ngs AkhI-Tahun

I00% 57,291,riz( 100.0( 9.6tis,50r Dok 5,000,00t 98.62{ I 931,40rLapDran KeueganAkhirTahun yaogtersedia

3,802,500

-;

14,586900

11l1rl,do

198.62t 25,46

umlah Doktrften RI{Alan DPA yang,lisusun

1009o 18,945,n2 r00.0t 7,416.54t Dok 9,494,50r 4t.0: 3,802,50( 140,049SO2: 59.22

Penyusunan Laporan IDdeks(€pu asan May,rrakat (IKI{)

100% 20,022,'.10( 100.0r 1.3',rS.00t I dDk 5,000,00(r,375,000 ,oo 6.47

Rak " ffi capald kln€rla (qtl 0.0{ 0.00 26.4! 4,733,90(. 0

Pradikar kerir SaDgat nendalr SeFt Reidal 0

No StrarilUruan/Bidang Urus

Penr€rinbhaD Daerah danProgram / KeEiatu

Indlkator KineriaProgram foutcoile)/

K{giaran (Output)

TilgetRen$aa PDs/dTahun2021 {Aklrir Perlode RenSra

PD)

Realis$i Capaltu KineriaRe0sffaPD s/d Reoia PD

TahuD 2018tn-Zl

Targgt Kineria daD AnggaranRetria s&PD Ta[un Berialff

[TahuD 2019) rogdi Evaluast

Realisasi Kineria Pada TriwulmRealisasl Capalan I{ineria dan

Anggaril Renia FD YatrgDierduai (BhuD nI2019

Reallsei Kimeria de AnligarilRcDsraPD s/dTahtru20t9

lAkhir Talun Pelaksanaan Reni,

Tlngkat CapalaD Kinerla danRealisili An&Eo Ren!fta

SKPD s/d Tahun 2019lot"l

IdtPD

It III TV

Tdun,...,.) lrw{b

Film/Spor95.400.000.0{ 1a-8: 18,000,00r o.oc

to 119 Jumtah Prcduksi

Filh/Spot7^/ideo1000l, 104,940,001 24.7 60,00{

Lipuh Khusus - DiseminasiInfonnasi Melalui T.teriri

14.n7 1a,ooo,oo( 42,16,OiO

10 PenyebaLBsan InlormasiLipub (husus - DisemiDasiInformasi Melalui Radio

umleh PublikasiDvledia Radio dalam'mgkaDiseminasi

10lyo 54,849,601 23,390,000 1Medi.Radio9,{

49,136,000.00 0,0r 0 23,39O,O00

IUpub l(husus - DisemihsiInfonhsl Melalui Media Cekdan Eleldronik

uhlah EkPublikilinelald MediaCeEI{dtuilekBonikIalan rangka DisemiDasinfonndi

to0q0 62,444,8t1 1200 Ek 56,768,000.0t 4-71 2,7ZO,ODt 4,79 z,7zo,o0( 2,720,OOO

1 Penyelenggaran Inform*iPeDyetengilan PemerintatrDaerah -PembinaD dmPengembmgs P€nyebarluseInf onnasi PenyelenggaraanPemerinbh Da€ril

umlah Pesetu

)engembanpn)enyabaluastu

)eny€lenggaran)emerinbhDaerah [6a€slabn)

1000/o 82,252,501 75 Pese& 7 4,7 7 5,000.00 o-o{ o

Penyelengaran lnfom*iPanyden&iaran PemeanuhDaerah - PmeranPembansnan Dalam PekeKIM (RelompoklnfomsiMtryilakat) Tingkat ProvinsidaD Tinskat Kabupaten

lumlah KegjatudalamPekah KIM

LOOOA 206,142,201 74..110.00r 2 Net I87.402.000.0( o,o0 0 74,gto,OOO

,enye lenggaran Informasi)enyeLenggaran Penrerinhh)erah -Pembin@ (IM'Kelompoklnformilivl6yarakat)

lumlah PeseraDesall(elompokyang

t00% 235347,68r 30,752,401 1 JbU

Peseru

/135Desa

2'13,988,800.0( t0.0( 64,335,001 17.2\ 37,005,O0r 7.36 101,340,00( 132,O92,400

KIM

,eDyeletrggse lniomili'enyelengilan Pemeilnch)aerah -Pengembangan

;umber Daya I{omunikasi de

lumEn resemyugmengikud kegiaanPengembangan SumberDaya Komtrnikasi danInfromasi

100% I34.585.00I t22,350,000.0t o.ot 0

1( )enyelensaran lnfomasi)enydeng8aran PemerinBh)aerah - Penyelenggdae

um lah Pesero yang

neDgikuu keEi&n)engelolae Infomasi

100% 8,250,00( 7 4,679,90tdan 601

Lh

7,500,000.00 o.o( 74,679,9OO

,ublil{Melalui PPID trmalr CeBk brosur

1? PenyelenffiranPenyelenggmn PemerinEhDaereh - Monw dan PelaporanPehydenggaraan LayanmhlformaslPubllk

umlah PeseroMoDev (8(egiahnl

10\a/o 1ii,500,00r LGt 15,000,000.0[ 0,0( o

No SasaranlrrusanlBideng Urusfln

Pem€rltrkhan DaerahdanPro{ram / [{€glaEn

lndlkator [(ine.raPro$m (Outcome)/

Kegiaeu tottput)

Tilgetltensta Fn r/d Tahun2021 (Akhir Perlode Rensra

PD)

[.ealisill Capalan KiDeriaR€nstraPD s/d ReniaFD

Tahuft 201S{D"z}

Targct KlDerla dan AngaunR.enla SkPD Tahur Bcriilla,

{TalruD 2019) yang di Evaludi

Realis6i Klneda 0ada TrimlanRealistri Cqpalan [$0eria den

Anggsan ReniaP0Yeg

RealiMsl Kineria dil AngnrarReBsra P[, s/d TahilD 2019

Titrgkat Capalatr KiDef ia danRealisasi Atrggaratr IleDsEa

SI(PD s/d Tahun 2019(o/"1

Uhtt Pf,Pilnang

$unglawabIt ITI

Tahutr......l

7

ii,o( 90,923,00i12[eDiagmyir

relayanan)enyebdluas&nformasl yaLg

PROEMM PENGEMBANGANKOMUNIKA$T, TNFOR]T'AqI

DANMEDHMSSIPENGEMITANOAN

KOMUNTI{ASI"

100% 1,999,567,{6( 479,242.3OO gsq \417,740,ffit 5.15 93,545,00( 184,508,O0( 662,7tt,300 toz-1s7E111 33.14

UASSA

)emhinaan dan PengetuIlanganadnqan l(omunikili dannformasi - Penrcdiaan dar

'engembangan InEanet dan)engelolen Akses Intemet;itubondo

Jumlah unitpengadenitrttgkomunikasi daE

t00% 00( 98,500,1101 29 Unit 60,000.000.0c 0,01 98,500,O00

)enyebarlusan Inforhasi)embaDgunan lraerah -)iseminasi Infomasi melalui

'etLLniukan Ralryat (PERTURAI

,umhh (eBaunPublikili PERT'llRA

00% 83,866,20t 48,7,10,001 7 6,?42,440.0n 11,4i 13,289,0O( 17.43 t3,289,00( 62,029,OO0

P€nlebarluasatr lnlbmasiPembangunan lraerah -KoordinsL Sinkrorlsasi danFasilhsl Penyediam LayanaD

umlahPeseru I(egiaunlalam rangka Koordindi,iinlkoni$si drn:arilikl Penyediaan

1000i 16,390,00r 181 14,q00,000.0r 28,8{ 4,3OS,OOr 2a,s9 4,30S.000 4,30s,000

9 Eegiatsnl

Penyebarluasatr Inforhtri YangBersifat PenyuLthan BagiMasyarakat - Dicenr-nasllnformei Melalui Tahp Muka

Jumtah Peseru dalelregka Kegiaen TaEpMuhadan Sarasehandalam rangka Disenrinasilnformsi (3 k{:giaun)

1\no/" 49.315,11O\ 48,8:i0.00( 211 44,$32,000.0( 30.99 13,89400( 30.99 13,894,O01 62,724,OOO

Penyebartuaan lnlbmasi Yangtsers ifat PenyuluhaD BagiMtryaraht - PenyebarluasilInformdl Melalui PemuhrmFilm dan Siaran Reliling

Itrmlah PeseM KegiahPemubrah Film danSiaHn I{eliLingdaLmmpJ€ DiseminsiInformdi (8 KegiahnJ

100% 105,594,s0( 19,940,00( 58{Peseft

95 995.000_00 (1.0t ,t94Op{to

Penyebarlusan lnlorhsi YangBersifat P€nyutrlhan BagiMasyil*at - PeDgelolaatr

Aspirasi dan Otihi PublikMelehn Media Sostal

lumlahPese& KegiaEnPengelolaan AspIsi danOpi0i PubliknrelaluiMediaSosial dinKegiabndalam raDgka

100% 319,000,000 18t 290.000.000.00 0.0( 0

2019 (3 Rqiottn)

Penyebarlutran Imfomtri YaDg

Bersjfat P€nFiltr han BigiMasyrrakat - PenyelenggaraanLayilan Ekosisrem TeknolDgiInformsi dan l{ohunikasiPnhlik

umlall Pesee yangn€ngihb kegirhnaymatr Ekosiilemleknologilnlomasi dan(omunikasi Puhlik

100%o 64,388,!,0r 3Zt 58,:;35,000.01 0-or o

Penyebtrlutran lnfomili YangBersifat Penyuluhan BagiMsl.arakat - P€ngeLolaan

infomasi melalul InBltingenoeRoom

umlah Petugs)ehg€Lolaan thfdmsinelilui lntell+lence

ta00/o 58,355,00r

Pmgs?53,n50,000.0{ 2t-21 11,250,00( 21.21 It,250,0O{ 42.41 22,5e 22,S00,0r10

Saaaran0rus0/Bidang Urusan

PeoerinkhaD DaeEh {IanProgram / Kegiatan

Indikamr KinerraProgrffi {Outcomet/

I(egiaail (Ourput)

Tar$ot nensta PD s/dTatutr2021 (Akhlr Periode Rensrra

PD)

Realisxi Cap,alan Kinerr*RendraPDs/d n€niaPD

TahuD 201fl{D"z)

Targ0t l(lnarra dan AuggaranReniaSKPD Tahun Berlalatr

Realisaii Kln€ria Fada TrieulanRealisasl Capaie Nluerla de

Anggiliu Renia PD YangDievaluilsi (shru D) 2019

Reallrul lfi neria du Angaaran&e!$ra PD 3/d Tahun 2019

fAkhir Tahun Pelaksanen nani,

Tlngkat Capalan 1$nerra danRealis{sl ADgliarafl Bqndra

SKPD s/d Tahun 2019(/"1

8uftgIulYabI Il III ru

Tahun-....1

loEtah PeseruLl{egiahnDts!minrsi ihfdrmesimel.ilui SiUs ResmiPemednhh dan KegiaEndilam mngka Pmm6iFafivisatu 2019 (24Yes)

1000/olo

PengembmED dan UpdaongSitus Resmi Pemednah -

Disemi.asi Infomasi melaiuiSitus Resml Penmdnhh

60r tr4,-;14,800.00 7,34 4,460,oo( 7 "39 a,460,00{ a,460.ooo

1{ Penyediaan layanan Telecen&rPenyelenggaraan LayananKom rnikasi rlan Informasimelaiui PemberdayaanMasj,arakat

Iumlah Pesetu dalamrilBkaSosialisxiPeny€ienggarain layaDan

koillunihsi danioformasi meLaluiPenberdayaarLMasyar&t[2 fieg)

00Yo 55 000.00t 171Pesero

50,000,000.00 0.01 0 0

2fr Penyediaan layanan TelecenterWorlshop dil :losialisasi'lII(

unrlah PesetuVorkshopdaniosialiasasi TIIt{9legrabn)

1 0001, r51,140,t01 33,700,00( 90t 137,.r00,000.0( 0.0( 33,700,000

ME . raa apaiau klDeria {Yo) s.1! 93,545,OOO.{I0 s.0t 90.923,OO( 0

Predikat (eri:0

)elaruil,enyebarlqaiuuf0rmtriFtrglk$at daE Tcpal

.AO6UM PUNNGMTfl[(APiS]TAS PERSANDIAN DAI{,ENEAMANAN TNFOR}IA|,I

t00g za2,6a6,2St 2 116.707,624 1009 2569S7,S01 2,O40,tO( t;,21 39,111,123 16"O1 {t,rst,1t3 157,858,747

I )eningkaEn IDlbmasi)ersandian. Koordinasi Si$tem

lumlah Kegiahnkoordin6isistempeBmdian

1009 52.085.99( 15-5X 16,972,42, 2Wilayal 47, ]50,900.0( 36.1'. t7,267,9O: 36.47 17,267,gni 34,24O,711

2 )eningkan Informasi)ersiudian- Pengaden)eralabn Peodukung

Iumlah UnitPengadaanPeri[atu Pendukung

10007 42,460,$A( 11Perataun

38,{i00,000.00 0.01 o

PenilrgkaED IDlbrmasi?eBlndim - Mzintenance Voice afrngan Voice

L0'ot 14,730,1"01 34,999,50{ 10 leni! t3,191,000.00 0.0( 34,999,5r)0

4 Pentugkaun KapasituPengmaDil ln{ormtri Daorah.Koor dinili PenHmanan E-GOV

urnl& peseru kegta€nioordinasi Peng&ananE-G{)V

1 00q t5,910, I 6l a6^7S 64,7X5,30( 32,t;45,600-0(. {4.3t L5,793,?2t 48,38 15,793,221 4o,52a,520

Peningl€Un KapasibPengMilil lnlbrmasi Daerah -

Pengaden Atat Penuniang(eamanan Informasi Daerih

JumLah lenis/tlnitPengaden AlatPentrnjang l(oamananInfL\masi Daerah

100% 27,500,00t 6 Uni 2S.n00.000.0[ o.0( 0

)enllgkaun Kapsius)engamanan Inlbrmasi Daerah -

levislisdi Aplikesi fhe $'all

Jumlah Pesetu drlamrangka keBiabnRevibrllsesi f tre Wali [5(egiaao)

100q 27.500,r00 75 Peset'r 25,1100,000.0{ $.44 2,360,00( 9,44 2,360,O4( 2,350,000

-eunBKaBn (apasrus)en!aeuan Inlormasi Daerah -

;osialisasi dm :iedfikasi TandalangaD Eleloonik

Iunlah Pese&Sosi alisasi dau.Sedfi kasiTmda Tangan ELekonik(5 (esiaun)

l00o/ 82,500,{r0{ 0.0( 5,r(

Peseft75,i00,000.0 2 2,O4n,AOO 4.-9 3,690,O0( 7 -64 5,730,O0r s,73O,000

No SsaanUr!$n/Bldang Urusiur

Pehertrrrahan naerah denProgram / Kegiatu

lndikabrKlnerlaProsam (Outome)/

R€Slahtr (outpur)

Targfr Ren$tm PD s/d Tahu u2021 (A*hir Pori0de nenst.a

PD)(Aktir [leriode RensEa SXPD)

Realisisi Capalan KlneriaR€nstra FD s,/d R€nia FD

Tahun 20lB[n"21

'tr'arget Hlnorla dan AnggarilReDla SI{PD Tahun B€rialil

flahtrn 20191 yangdi Svatuast

Reallsasi Kineria Pada TriwulatrBealisrsl Capaiar I{ineri! dan

Anggarih Renla PD YangDievaluilsi lahun n) 2019

neallsasl Kinerja dau AnggaranRenslraPD $/dTahun 2019

(Akhir Tahun Pelaksmaan ReniaTahutr......)

Tlnghal Capala, Kinerra d6nRealisasl An&g{ran Rcn$a

SKPO s/{l Tahun 2019(v.l

U,lirFDP€nang

LTNBlilwat,

T TI nr rv

Inata - rab capaian kioeria (o/o) 2.rrl 2,o40,oo0 15,22 39,117,12i o

Predikat Ke{i Sugat ReDdal Silgat Rendal o

6remeriDhhau,€rhasisE"c0v

PRO6NAM OPTIM{.LISASIPEM.{NIAATAN TBIilOLOGIINTORMASI

l00q 3,676,2A9.50( 3,6{6,139,30: 700q 1,A30,14{,7S{ 2.21 {1,,*446$l 10.0: 104,000,841 t2.27 425,447,191 L471,626,794

PenAelolaan dan PengembimilnnInsfrnsmLtr dan Tehnoiogi -

Koordinasi, Sinkronisasi dir nf;rsilihsi PeningkaanInfrasttrktur dan Tehnolo{ii reI{abspaten Situbondo

jumlah

Instansi/lembrga/0PDdalam rangka (oordinasL

I00q s0,304,00r 94,41 144,411,754 27( 25,15 2,AOA.01 76.48 4,145,001 25,6i 6,445,00r 42-10 1O)59O,000 199,407,1 54

PeningkaanInfr$ftukturdanlehnologi se KabupatenSitubondo

Pengelolaan dan PengembangarInsfrstukfr r dan lehnokrgi -

Analisis dan Kaiia. PensabnInsfr Etrukur dil Tehnologi

angkakegiaaD analisisr009 353.7 40,tlq l8{ 176,870,450.00 0.0t 1.2a 5,758,50{ 3.26 5,75&sO( s,r5a,500

lan Te!.Tologi

3 Pengelolaan dan PengembrngaoInsfrnssu[tur dan Tehnoiogi -

Pengehban*m dan

Penirgkaun TII{ Daerah DdamRa n€jka Fenyel€ nggaraanPehllrint h Berhasis Elckronik

lufilah unitpengadanreralahn iaringan

1009 492,020,001 5 Uni 246.010.000.0r 0,0t 0.2r 64&OO( o-26 64&00( 644,O00

PenBelolaan dil PenBembangilInsfristrtrker dan Tehnologi -

Pelal :sanaan Petringkaun,PebgendaLirn, dn PengawasanInfra srukur dan Teknologi

lumlah PesefiaSosialisasi Hasil MonevMenara Telekomuniksi

1009 6t,t78,()0t 50 Pesetu 30,08q,000.0r 6.2: 1.875.50t z-9' 894,S0r 9,21 2,77O,0U( 2,770,OOO

,engelolrrn dan PengembanBensfrNuutdur dan Tehnologi -)erawauD dan Pemeiiharaanadngan liomunlkasi Dau;(Pn re Kabupa&n Situhondo

luhlahlenis pdrawakndxn pemelihtraan

iryongan l$munikasidah SKPI)

100or' 255.300.t0( 3 lenis i27,It50,0U0.01 0.0( 3,350,00( 2,62 3,350.00( 3,:t50,o00

'en!elolaan dil PengembinEannsfrnstruktur dan Tehnol{rgi -

daintenanc€ lnsfrNauktur;itubondo Smart Soci€ty

JumLah ienis pfrawaun

insfrastruktur SmaftSoriety

100q 243,3s0,00( 3 lenis I 21.r;75.000.0{ 0.0( Z 3,350,00( 2.75 3,3SO,001 3,350,000

7 )engelolaan dail Pengembengannsfristrukffrr dao Tehnologi -)enhgkahn Sa?na da!

umlahJenis Pi.ngadm;rrima dao FrasilanaloNmand Cenlerdan

toant 8J0,000,00{ 98,65 2.615.641.52 20 )eni 415,000,000.0{ 0.0 11.81 49,000,00( lt.st 49,000,00( 2,664,641,529

at Seruer

f-"-!r{eIeluau oEEuEsqElad unqel rlqrlv)

6I{Z utrqEJ, p/sl]d€{sua{ueruii?uv oEp Eftr.uly !$r!illeaU

((Id)|S er$uou apolra,t r!qtf){fld

eirsqdu opotrad rlrfiy) Iz0z(trqrJ p/s ltd ErFraljFr/uq[

6tr0e (B otrq4) tfents^ato8uB,l Od E[ueU wrelnkv

mp elrroall uE|adp:) IsEsllEau

tr*enta^fl tpSolI (6Ioz unqE.LlsElEha0 unqel odNSeluau

uEreSrilV uEp EhiulI F8re.[uetnsrrl EpBd.lrrqx r$"slEau

Targ6 R€nslra PD s/d Tahun2021 (A'lhir lerlrde Rensra

PD){Akhir Periode RemsEa SI(P[ )

Tfgd Ninerr{ dil AnggarmA,erra SKPD TahuD Borralan

(l'ahuo 2019) rogdi f,uluasi

Realisasi Cepala, I(trerra danAnggarao R€nia PD Yug

Dievalu:rri (khun r) 2019

Realis#l l(ltreria dm Ang$aranR{ndraPD B/d Tahrs 2019

(Akilr Tahun PelaksaDeD ReoiaTahun....,.)

Rata-rala Capaiil Kineria (olo)

IUMI-AH ANGGANAN DAN REAITSASI DA"R,I SEI.URUH

TOTAIRATA. RATA CAPAIAN KIIVERIA DAN A|{GGNRAN DARI SELURUH

TREDIKAT IdNERIA DAR-I SELURUH

SITUBOND0, (luli 20 r9

I(EPALA DTNAS KOMIINIKtrT, NTORMATTKA DAN PI;RSAI'IDIAN

ruBUPATEN SITIIBONDO

aPEMBINATINGKAT ]

Nal , 797 60621 t9941,21001

[ .*l PEMERINTAH KABUPATEN slTUBoNDo

',t#J,/ REKAPITULASI RENJA PER BIDANG URUSAN, PRoGRAM DAN KEGIATAN

TAHUNANGGARAN 2019

SKPD : Dinas Komunikasi, lnformatika dan Persandian

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM RENJA (Rp)RKPD

PAGU o/"

1 2 3 4 5

Penyediaan Tenaga Pendukung TIK dan Tenaga Khusus TIK

P;;s;; i;;;ilsii;;; 5;6;;;;'F;;#;; AEr;ili--- --

i,!rgrarr"'i?rJr;;;;D;;;riir;;;.;;i'' F"d;;;;"K;;;;';;; iiil;; 6p;iiii""Jr iiJJJ'i-

9.733.01 7.600,00

-*--- ii;rii.lilit.'6it6;itii----- ;.,iii.ii6.i'itit,66---*- --- --sr's.iiitit,iitt

--*-**-* -i'';.6iii',6i;*'-'*--

i.6iD.E'6.dii'o,iiit*--*-- i..adr.E

-6.it6it,iii;

'-"'"'-.'"*"--.--:-;;;-;;;-:;o,YUU,UUU,UU

------ --6.6ii6.ilii"r;,"dii

1 0.000.000,00

----*-;.iiiid.i'ifi ,iiit

180.000.000,00

20.000.000,00

S/RI(4-STIUEoNDO Renja-P Halaman : 1

SKPD : Dinas Komunikasi, lnformatlka dan Persandian

KODE BIDANG URUSAN I PROGRAM RENJA (Rp)RKPD

PAGU

1 2 3 4 5

1210.1v0A1.02.o07

--- -*-----*-iiitl-D{iirlooi.0r.006'----*-------**--

ool

l, I o. i ;i d d 1.6i.(i1: d- - ------**-----'{t'di'iiroirooi.or.oir---*------*----iid{'ilolrrooi.orloiT-**"' "."'---iidi

iiio.li1:d6i::6i:t;1:d----- --"-*---- -bbi

;;;;-;;;;; ;;;;;;-----

---*--------ii6i

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor-- F",g,ar'; F;;;;ii"p;; G;;;;; xi^t"i - ------- i,;;d;;;;; F;;i6i""EEJi,'"g K""toi ---- pe"siail; F;iii"t"" M',iiii"iJii-".i,.;ii;;;il;6;iila------_*-

P;a;e;;; M"u"t",i- Fii,"iin"ijiiiirrlliilei"*ir" d"Ji,iig x"ntoi - ------ """' --- P;;;rh;;;;; iliil6;;k;i;'G;JG K;;il-----'Fii,;iii';;.;;'iil,'ii;/E ;A;i; [";I;;ilijl;;;iop";;;i";;]---

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran Dinas/operasionalt--,,-----_-_-_-___--_-,-----

Pemeliharaan Rulin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

i':''YY'ut*:1"*::::::1111*I Pemeliharaan Rutin/Be*ala Peralatan dan Perlengkapair Kantor

I

I Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralalan dan Perlengkapan Kantor

t__,,_I RBhabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

[" "

R';i;;t'iili;;; s'oingTE;i"i c;aung x" nto'

I pilsiJil ii "]"-dii;i;n

F;"s;il;sa n sistem Pelapo ran

I caqllq1x119rja q?l K.9la..nsan

I Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi

I Kinerja SKPD

I p;yd;;;L;;;,*E;;;iil *i;"iii' Jliiixnt."in;;iil;;l--I x,l*ir g[t?I Penyusunan Pelaporan Keuangan SemesleranL ------_---_---------.-"--"-

I Penusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

I--F;,;;;;;; F;i;p;;,; K;;;;s;; Akhi, rahunl':-...I Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir TahunI,.....-.........."I Penyusunan RKA dan DPA

I P.nvu"unan RKA dan DPAtlI P"nyusunan Laporan lndeks Kepuasan Masyarakat (lKM)I--------.---.-.-------------I Penysunan Laporan lndeks Kepuasan MasyarakatI --_--,---_---_-_----_----

I Program Pengembangan Komunikasi, lnformasi dan MediaI Ma*a1..-.---------------------"-,I Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi danI lnformasiI . . - - - - . - - . - . - . .

I Penyediaan dan Pengembangan lntranet dan Pengelolaan

I ltses lntemet Situbondo

I Fi]iiv"o"iirlil'n iii"i.""ipJ.ninsunan Daerahl:I Diseminasi lnformasi melalui Pertunjukan Rakyat (PERTURA)

I . ..".. .I Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Penyediaan Layanan

I Media Relations

| -F;;t;'d;;iii]i;; a;l;il;;iv;d rj;;;li;iF;;ililil;; ii.,di- --

I Masyarakat

| oiseminasi lnformasi Melalui Tatap Muka dan Sarasehanl-------.-........

I Penyebarluasan lnformasi Melalui Pemutaran Film dan Siaran

I Keliling

| . ;;d;;i;;; n;p]." ;;; oili p;b-iil M;i;iJi ri,G;l;-s;;i;i-1..

I Penyelenggaraan Layanan Ekosistem Teknologi lnfomasi danI Komunikasi Publik1 ,----,------------

I Pengelolaan lnformasi melalui lntellingence Roomt.---------.-.-...

I Penyusunan Naskah Akademik

| -F;;i;;;rr;;;;n i"t"*""iliprt

" Knu"u"

""""""-"

I t;;;i;;;li;r;*l'dir'i'"r,ri,ii"i";[i- -- " ----

i...lif:::r.iai:*::iM"H:rir"d; . ,.. .. .

I Diseminasi lnformasi Melalui Media Cetak dan Elekronikt ..........-....

[ _?*:::l':11':::.',:1?]l:y"l:i:::llY:"' .

I Penyelenggaran lnformasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah

1...I Pembinaan dan Pengembangan Penyebarluasan lnformasi

I oqry"lqlssqiqlrPglgfit!?!P9I3-1....................

25.922.000,00*-*-*-r-4. 6rr.iiiri;,iiii

-**-^-el;.iiit5.'6itii.irb

------ i ir.e"db.i;iiii,i;b

*--**-llr.idii.iiitii,'dit

*----- iib.'diiii.biiii, dd

---- -- ait.iiit6.666,dii--**---ir.4a;"B sii;"dii

- ri.iii,ri.3'sb,dd

-------ii.i;i,ii.5'6it,i,it

--*-*-- ,.i,iiii.ititi,,itd----**l.i;iiii.ii6ii,6it-*--*-- -s.itiit.iliiii,6i;

- "6.diiii.ooo,60

----. *--.ii.riil.'sitt',ii"o

**---- -ii.a6;.6ii6,iiii*------ -5.itiiii.iiiib,itii

---*---"6:itii6.it-di',6i;"*'"--

i.iiiE.6.i5:iiii-d,iii;

I o'oo

1 ,,. ., :,llt .g.ootv:I o,oo

l- * - '*--"oso

i- -- --- - - ---'o,o'o

l .. lll| 9:?9t .. 9:??

I o,oo

[ - o,oo

t"...i"::tr,llI o,ooL_-,-_----_-_-_,--,----_-_-,-

I o'oof .--..-.-,---------.---------

I 0,00

I

t o'oo

f--- - -'-ir,oo

L----,"----------------------I o,oo.t---------------------.------

i o'oo

1 - -- "o,'oit

I o,oo-

[ ,Ll:I o,oo

t :,:ti| 0,00'| ---- ii,iii;

i ou:

tllli .!:99tllltilltlllt .r:I o'oo

-t---------------------------

| 0,00

t

I o.oo

1 --.'o,ir'dT - -- -"ir,'oi

T- -_ ----ii,oo

T- - -----""""-0,'o'o

1 ,, , ... ",:,q:

| 1o!

1 1!:

I o'oc

,1 "--------- o,oa

t

SIRKI-S/IUaONDO Renia-P Halaman:. 2

SKPO : Dinas Komunikasl, Informatika dan Persandian

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM RENJA (Rp)RKPD

PAGU

,| 2 3 4 5

Pameran Pembangunan Dalam Pekan KIM (Kelompok lnformasiMasyarakat) Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten

--i;;#;; KirI- (K;;iil ili;il;i-N6t;k;ii--- ift;il^s"; dil;;; D-;y; K;il;i6;il;'il6;;;i-- i;y;l;ftF;;l;t;;; i;ft;61i.# i;r;;;i iliiii-'ilr1]rifii

PPID*-iM";;i a;'F;G i;i; ; ffi t;l""d;'*;Gy;;;i;i;;;;i-*-

Publik-- il;;;;;;;'F;r6;; ffi;;L;;;'K;iililt i;i;fi;;i---

. .M.,_:Y?13I91(ILy)Pengembangan dan Updating Situs Resmi Pemerinlah

oiiurnin""i ini.iiiii rn"rrlri iliri R;;ri F;;;'i;h' '--- --. ^ffi t;il;"1;y;;;T;E;;;6--"

*--F;;y;[Gs;;;il1;t;;;k; ;;iG;i'J;; ;i;;;il;i;ili-" -

P",_b"iqiyelll1..,y?l?-fgl ....,... .

Workshop dan Sosialisasi TIK

i;d;;; F;;il;[;il K;ili6F;;;i'iuii^ Jiii'pl.g;i';iilnformasi

-'ffi ilti;Gi i;l;ffi ;;i Pil;;i'i;;'--i6;ffi;;i si;G;F.'i;;;]fi-- F;a;J; i',;i;il' i;;;il;l i;;il; il

[r;;;i;;;;;G;--- -'* i;;;i;at;ffiiGi;;;ii;; F;;dil;;;'ffiffi ;;i ri;;;;'i-

--k;;;il;i P;s-il;;; ;l- c ctv-.- i;;;;11;;; rii ;i ffi i,;j.J-d]i;,.;;Gi;;;i.o;;;[--*' - - -

-- R;;i6iE;i &iii;;i'Fi;; ir;ia--- s;*iiii;;;iliii s;'iilii;;i'f ilili;ii6lii B" ri'*iii*- t;A;; 6il1ii;ii"i;i P;;i;;;t;[;;iGiF'i;il;;a-*---_ilii;i;i;;H; ffi ;i].t'6-i.'iiiil il;ii]Jiil-k-ilJ];'i;ffi ;i-Ji'i---

-- r<i"ffi ;;i, s i "i';;i;;;il il;li'i6;i i; &i|;ta;Gi;;;i;; kil'.d-T".T:-Lryt"s' ::-t!3!Yc1:I-ilt$-9-!.q9-Analisis dan Kajian Penguatan lnsfrastruktur dan Tehnologi

--8"#;6#; ;;; P;;i;d6iilTira-D;;;i"6;1;; R;G6*-i ,P"-lv9l9r.9.g"9l?.?-1l9r9lt1!11 P99?ii:."-E!9r1191r ,

Pelaksanaan Peningkatan, Pengendalian, dan Pengawasanlnfrastruktur dan Teknologi

| - - - - - - - - - . - . . . - - - - -Perawatan dan Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data SKPD

L ." K4!q?!9! 9ilt-b-"19-" .-,.".,

I Maintunan"" lnsfrastruktur Situbondo Smart Society

[ - F;;;sk;G; s;;;;; JilF;;;;;;E;ffiilJ"c;;i;;;;; i;;;;iI Senrer

I p"ii""i"ii-1" s'iii;'i;;i;tv -

I Operasional Situbondo Smart Socielyl-I Operasional Pusat server dan Jaringan TerPUSait---"""...------------.".I Pengawasan dan Pengendalian Smart Societyt,__-___--_-_---_---.----"---

I Peningkatan Kapasitas Admin dan Operator TIKL _,-----__----_----"-^-----_

I Penqembangan ADlikasr E-Govt _---_--_----_---.

I Pengembangan Aplikasi Layanan Masyarakatt_ - __--_-_--_--_-.-.

I lnteorasi Platform dan ADlikasi

I e""irliit""npliaiir-ivanJn BerbasisAndroid

f-- i;;dilt';"s"; 3id, Si;t,;r siiuJE;;iF;;;;;i;il;;-' ..

Statistik-i{A;;'iil;;iii6'iiii:i,i iiiiit r,'t"rmasi, statistik Daerah

-'F;aiili;;i.Fiiiji-D;l; K;ffi ;i;;--- i;;liit

"i P;;; ri;U--*-'---

- ii;ilil;;i Aiiiffi'ai;iJiii i;iffi;i'il;1ii.i;;;;d aEii=rjt----- i;ilJrii6;^il; Silififi?;fi;;i Piliii 6;;'h --- F;;tfi;;t ;6 Dl;;fi; k;ijiiii;;il- --"---

187.402.000,00

-----*-r14.6&.iiiii;,iti'----*'*lrr..aii.ititit,iiit-- --*** r.Eiiitroit,ii6*-----*G.itiiii.iiiiit,itit

- - ^ * * - - - lr.silt.rit6,iiit

-*-*--r ii.'5r.i.eiii;,iti;-*---- lil.iiia.i,'dit, oo

------" i6?;itii.iliii,0i;-*- --*-E6.itiiii.iiiiti,it-d

---*-*" ier;iiit.iti,6,ii6------ Zer.it r.-sitit,'ri6

--**-*lta.aiii.ititii,i;it*-**--l?.,'slt.iti;ii,iib.--"-----aii.-6i,6.iiiiii,itit*'---*-]i;.;

ei.6i'd,di'----- *

iA.iill;.'6iiti,iiit------- ir.ili;.i;d6;6it- *-*---r-s.it6rt.iiiii;,iiit

-- -*---r-5.itiiii.iii;it,'di;

------* Ta.iiiiii.iiiiii,itit

-- --- iir.ir6:i)66,iii------iir.Ari iiitii,iii

-"-*--- iili.iirii.i,iiii,'di*- **---iiii.i;rii.it6ii,iti

------r,.iiitii.iiitit,'r,i---*-- 7r.7i,'d.iiiiii,iii***---lrii.iii,i,.i,ii6,iti

0,00

**-ii,blt

---'d,bii

0,r.ii,i

,, , :i

SIRKA-SIIUBONDO Renia-P Halaman : 3

: Dinas Komunikasi, lnformatika dan Persandlan

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM RENJA (Rp)RKPD

PAGU

1 2 3 4 5

JUMLAH 9.733.0'17.600,00 0,00

Situbondo,

Kepala Dinas Komunikasi, lnformatika dan Persandian

DADANG ARIES BlNToRo, S.Sos. MSiNIP-.197606271E4'4T210A1

SIRKA.SITUBONDO Renja-P Halaman ;

t';\rwl,'

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2O{9 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2O2O

TAHUN ANGGARAN : 2019

Renc6na Tahun 2019

Calatar F6ntihg

: Dlnaa Komunikasi, lnfomatika dar FerEandian

URUSAN PEMERINTAHAN WAJE YANG TIDAKEFE!({r-r_4t!.9E!!94t!..r_El4Y.^L4t!".P4F48." .. .

Komunikasi Oan lnlomatikaPi;s;;m i;"G;.; ffi;ili;*;;i P;d'ifi; -"

Penyodiaan Ja€a Surat M€nyumt

- P;;it;iri;; E; Sni;a M ;ri,;;a'

P;y;i;;; JiiJ'-(*i;;iii;;i'd;i- D;F i*. dil- -Li6hik

- i;"i;;i;;;-G;; K;,nik";i . .ij;6;i;;t; Aii;il'Listrik

niiiieriiin iiii i;m;ilii;;;;; ;il C;lzlnan.f.9I!?t!.rlP.[.9plop"I9"q9lar . .......

Penyedraan Jasa Pomellharaan dan PerizinanKendaraan Dinas / Operasional

1 : Jlmlah STNK yang

525.000,00

t s.obo,od

irib.i2i {iil.i.6i.{io,

iriir.iriiirii.iti.niil

Kabugat6n

Oinas Kmuniks$ilntomalika danPersandian Kahupat6nSitubondo

tinas Kmunikssilnfomr€lika dan

96 Rekening Dane Alokesi llmum

dibayarkon

Jumlah STNK kendaEan yangt6rbayar

-F;t;J;;;nl;;;nijmi;l;G;;k;i;iil--- --

Cenyediaan Jasa Keburiir,in kanto"

Penyediaan Jasa Ket,eEihan Kantor

Penyedlaan Alat Tulr6 iiii'rJi " '

Piniei'iiin n6:i'i,riak;;i;; - - - --

i ailfi Eii'ij"jr[;iAd;fi l;i6"iKEuangan yang mendapatkanhonoJJumlahtEnaga pangel9lakeuangan yang terbayar

1 : Jumlah J6nls Alat Tuli8Kantor Yang temedia

iGi;h l;6ii;ifij; ;;iilii;yang teNodia

1 1 Jumlah C€takan datrP9!qs1!!?3!r yss 19G9dl?Jumlah Jenis baEng cetakandan ponqgadaan yang tersedia

Persandian KabupatenSi(utrondo

rs Komunikasilnforralikq danP€rsandi6n Kahupat6nSilubondo

Din€s Kmunikasilnfffiatika d€nPeEeIdlan Kabupat€nSitubondo

50,000.000,00

' - 6d:oditnijd;iid

'.- - iri.ono.ooo,oo

Penyediaan Bafarg CBtakan dan Ponggandaan

-.i;;itili;; ri;ms d;'i Gii #G;il;fi -'----Jenis17

Penyediaan Komponen lnsialiii ListikFenerangan'Bangunan Kantq

il.ji,;iih'.l*i;Kilt;nil'lnstalssi Li!triUPeneraRgahBangunan Kantor yongdis€diakan

PrakiEan Maiu Rencana Tahun 2020

$,R(A.SIIUEONDO R6nja-P

: Dinas Xompnika8i, lnfumeukB dan pergandiin

Komponen lnstalasi ListrildPeneranEqhBangunan Kantor

pJivJi*ii iiiiiiir diiiiiia'i''i Fiiiitilm p;ffiiiiis-'Undangan

Penyediaan Bahan bam;; a;; i;il4;;-u;d;d;

'Fi,iryliiii, M"iiin". den ltiinu."n '

Rapatfiapat Koordinasl dsn Konsulta8i KE Lud Da€rahSert€ D€lam Da€rah

Rap6tfiapst Kordinasi dar Kon6ulta6i ke Luar Daerahserla Dal6m Dasruh

Pengadaar Pakaign Dina6 BBserta Pdrlengkapannya

itijt undin F;tEtis;il; F*fidt"n'ijiii #;;i - -

Nasional

DukJngan peta(sana;ii eiringitai iliri aearNasltrdl

Rerc6na T€hun z0l9

TErget capalah Klherla I Kebutuhan dana rPEgulndikatlf

Prakiraan mdu Ren.ana Tahun 2020

Jumlah KamponenListrik/Peileran gan Ban0unanKantor yaflg tersodia

i'Ifi ;i;ii iJni; Eiiffi 'B;;;;;

Peratuaan P6rundanq-Yang disediakan

1 : Jufilah Jenis Pmyediaandan Mi[uman Yang

PESerta Rapat

1 : Jumlah Pesawai PNS/Nonyarq melaksanakan rapal

dan konEUIlaEi keluats€ftd dalam dessh

Jumlah Wilayah .ap€tdan konsultaBi kdlu6r

aEnS d8lAm daeiahyilg dilaksanak€n

i lJi;;i;h'ics6iet Duid;i;iPelaksanf,an Poringatan HariBe6ar Nanional

.ri,riiiiitr F*i"rti x"sifun ;ili;perlngatafi h€ri be86r naalonal

Dinas KomunikasiInfomatlka danPeEsndlan KabupatonSitubondo

Dinas Komunikaeilnfom"tika danPersandian KatupatenSi{ubondo

Dinas l(omunikaailnfomatika danPBEandian KabupatsnSitubondo

Dinas Komunikasilnfffiotik€ danPe6andhn KabupatsnSitubondo

D6na Alokoii Llmum10.000.000,00

,:diiii.iiiiii;"iii

21.996.000,u0

21.996.000,00

iiiii:rtiiii :iiii d,.6d

iBd.iino.diiii:iiri 0 Wilayah PerjalananOinas

1210.121001 .01.014

- ----'*' -'-i

1

irio.iriooi.oi.os,

Kantor yang

1 : Jumlah Pakalan Dinss

1 : Jufflah Kegiatan PeringatanHaii BBEar Agama

Jumlah Peserta Kegiatm dalam Dinas Kmunikasiperlngatan ha,i bBsar agama lnfomatlks dan

Persandlan KabupatenSitubotrdo

ioiiiiir Fikiii;- ^-- -

ili"st.r--..-^---- 44.200.000,00 Dana Alokasi Umum

I : Jumlah Kegiatan Dukungan

S'RI(^,S/TUBONDO Renjd-P

9gribuH_qgrah ".

0.00

SKPD : Dlnas Komunlkasl. lhidmatlka dan perssndlan

Kodq lJruean / Eidang Urusan PmErintahan , Prcgram / lndikator Kinerir Program Il(egiatan

Rsr.ana Tahun 2019

Crtatan PEnting

prakiraan liraiu Rercana Tahun 2020

KegiatanLokr5i TargetcapalahKlnsja KebutuhandanalPagu ] s'llndikatrf-]suhberuane Trrget CEpslsn Klneda Kebuluheh Dena / PaEu

lndikatif

1 ? 3 1 5 5 7 8 I lo

iriir.iriiidi.di.tii;

2

'iriil:iiiiidi.tii.di?

---------"- -^'i

i[iti:oi-^-'--'-iriii.iiiirdi.rii.6ii5

-- ""^------1

iii6.t{i6o:r'.iiiril--------"----'i

i"iio:iiidd{.n .i6d

1210.121001.02.010

--'-- '" "--'I

iriiitiriiidi.dr.dis

-----'-'i

liio;;irlooT.a2:nii

Dukungan Penyelsnggar€an Seribu Hadrah

il6iiil, F;6G;";;; HARjAKASi --

"DukrnganPelaksanaanHarjakssl ""

-F;ft;;;r;;s; i;ffiil;sil(;;; i;;;d- - -Khusus TIK''pfnyeiiili il,iiiJ i;;;ui.u,s iik;;; i;;as;'

Khusus TIK

-ii;"s;; F;;i;iii;. s"ii,ii tair Fiiiiilii__.4P..?laPI _....__.......

PenEadaan Kendaraan Dinas/Ope.asional

' "i;ii,iJiiiJii xeiiai."; o';a; oG;;;;;iiiiii- z ---

-i;;;,il;il P;6siapi" e-"Ji,ig iiii,tii--P;il;;; ilii*;[#; i;;il;s i;d;

- ij;;d;# Pilbrs; Gilu;i' i;;i;; -

Pengadoan Peralatan Multimedia

i;sao;il'ri,[i;;ffii-ffig;;;;ffiilE;------

Pomeliharaan RutinlE$kala Gedung Kailor

Pemel;haiaar RLtin/Berk;l; GBdu"g Kantor

F;;iiii;i;;" R,ti,rE ;*;E K;il;;;Dinas/Operasional

Jumlah peserta kegiat8n dalampenyelenggaraan seribu hadrah

.i'l.Ji,iiiin Kiiiiiii'o,i[,nil;'Pelaksanaan HARJAKASI

iifi i;.ri]il;'n;'i;dEtil a;6iirangka kegiatan HARJAKASI

il;Git F;a;,{ i;ai;ii,'riiii-Situbondo Carnival (BSC)

I.;r;i;r'f ;;;d;'i'ii------

ffibh i;;iFi;ri;i; ii( ---yang mendapatkan Honor

1 : Jumlah pengadaanKEhdaraan Dinaa/Op6raEional

Jffi i;'ri i;;;A;il;; K;-Gi;;;Roda 2

Jffi i;i; ijiiri'i;il;;il----'perlengkapan gedung

i'.:Jilmb'i;;il FffiEta"---'Gedung Kantor Yang Tffiedia (vidBotron, PC, Laptop ,

Paralatan Multimediq, )

Jili;h GiiP;d;d;;3;@;dan Prasarana PeralalanKqntor

i ;'iit"ii;'ii i;;i; ililiil*i--"Y1!! l9t1!-di9Jufllah Jenis Mebelair yangdibeli

il'iffii;h U;[ e"i;d(;;i;iI{,q L"_'p-9.1i!r1.Jumlah gsdung kantor y€ngte.polihara

i, ,tumratr i"riis r*Jimin'-Dinas/Operaslonal Yang

Dinas Komunikosi 30 Posenalnfomalika dan ]

P8r66f,dlan Kabupaten ]

Sihhond6

ai r".a!a iix " l i.ir6.ririb.ooli,rio

| -

41 Tenaga TIK ! 1.136.000.000,00 i Dana Alokasi Umum

0,00 I Dana Alokssi Umuh

----- i;aiii:lii;.6itd"oo [---- --

,*,nou,o*,-1.,,,, .,.,

1 00.000.000.00

I

Dana Alokasi tlmum

I

lllllili:*l__2s.S22.000.00

I

Daha Alokasi Lmum

I61,1.083.000,00 l

100.000.000,00 | Dana Alohasi Umum

1 Peserta

iiim ii;;;iii;;i----lnfomatika danFeBandlan Kab

.-s_1!v-q9.t!9_..... ..,,..,.

iiilGii*ilft;-- -lhfomotika danPersandian Kab.Situborrdo

,k;dil;;--------

;fiit-- ----^ ---

iiFii -"-----^-.-

id'iiii - ----^-----

0 Peserta

i K66tan

itF;;i;--- ------

itP;;ii---....---

,ri;;d;iik -

iril;iiliR..-..*'--

,K;nd;E;;- -*---'

e.Gif --'

s anri

io En-- '- - " *--- -

itil;i------------

5Bh

'tJ;;.ii----- --"-----

il.'iif .--

offin;d--------

ir(il#;;-..-'-."-

0,00

0,00

S,RIfi-STIUBONDO Renk-P Halaman: 3

Oina€ Komunlkaai, inigmauka dan Pers6ndlan

Urussn , Eidang Lkusafr PefiEiintahan / Prcgram /K.giatan

. Pfi;lid;;; C,;iiniB"riliis.piiie;si;.pan esounsKanlor

Jumlsh kendaraandinaa/oparasionsl yangt6rpelihard

ilJilill*[.ii,;iiii;*;rutin/b6rkala pedengk€pangBduhg kanlor

Jumlah Unit Femeliharaan

Rencana Tahur 2010

Caiatan PEntingTarget capalsn Klneda Kebutuh6r dahE I Pdgu

lndik*if llu mber Dei,

Dsna Alokasi Umum KendaraanOinas Komunikasilnfomatika daIP€Esndisn KabupstotrSitubdDdo

I Kend6r€an

Rutin/Berkala Poriengk€panGeduhg Ksrtor

Pemafiharaan Rutifl/Be*ala Peralalan dahPerl€ngkapan Kantor

Pomeliharaan Rulin/tled(ala Peralalan danPerlgngkapan Kador

-n6tritr:i r,taii Seiil?diml" e6Jiiriii ilJiiior

C"iiiiitiiGJi siou,s/Berat ceouns ri;ioi

il;rGu;il "i;#;; c;;;i;;iii"Eil;; ilihi;# -"R6€lisasl Kln€rja SKPD

' P;ftil;;I;iilCrGii,.nkil; jtom rkht6a; Juml€h Dokum6n CapaianR€ali6a8i Kineria SKPD dan Keuangar

ffi6h doilmil'i;p;A;---'Keuaf,Ear A1(l]lrTahun

. ffiilil;;; F{kAdilDFA

F;Gi,fi L;i;;;;; hn;6k;pii;i;n iE;ttrckai(rKM)

Dines Komunikasilnfomatika danPe6andian Kabupat€hSltubondo

iiki.1[t6ol

iiil;;](mu;ira;i---lnfom6tike danPe6andi6n KabupatdnSitubondo

Oinas Komunikesilnfomatlka danPeNandian KabupatenSitubohdo

Dinas Komunikas;lnfomatlka dEnPer6sndi6n KabupatenSihrbondo

Dinas Komunikasilnfmatika danPe6andlan KabupatenSltuboldo

Difras Komunikasilnfomralika danPeEandian KabupatgnSilubondo

s.494.500,00

t.itiiii.niid,itai

Prakiraan Maiu R9n6na Tahun 2020

1 : Jumlah Jents PeralatanGedung Kantor Yang

-T--elp!!rha!"----.---.-"---..,-.-,.--.----.-----.-Jumlah Unit PemeliharenRutln/Berkala Peralatan d6nPBrlengkapan Kentor

0 dokumen

stRK/-tru6oNDo

-R6n/s-P

I Dokumen

Dlne€ Komunlkasl. lnlomgtiki dan Pergandian

Urusan I Bidang ljru€an PimErintah3n / Prcg.4n /

K.giatan

Penysunan Laporan lndeks Kepua$an MasyaBk8t

-il;r/dfi;;aa];;;6ffiffi ffi ftr;;i ;;;-''Pengelolssil Ak$eE Intemet Situbondo

e.ny"6iiGsan tnro#iii F"rirrlansrnar oa.iiii '- '

ols!il,'iriiii rntomasi ;;diiri Psrtunjrkan A;it;i'(PERTURA)

Rencana Tahuh 2019 Prakiraan Maiu Ren6ana Tahun 2020

Caiatan P6ntlngTarget Capalan Klned. KebutuhEn dsna, Pag!

lndlkatlf Sumber Dana

-8

rumiiii iiii g EianF u6iiiiif --PERTURA (PertunjukanRakyal)

Diras l(omunika6ilnfomatik8 danPe6andian KabupstenSitubondo

Dilra kilu;ii;;i.- --lnfomatika danPe6andian K6bup6tenSituboildo

0 Dokumefi

o irtiik";6'iiui;

iti;;;il

Jumlah Dokumen I laporanlndeks Kspussan l\laeyarakat

Dinas Komunikssilnfmatike danPo6Endi6n Kabupat€nSitubondo

Dil;; Km;;ik;si. ----lnfqmatik€ dahPecandian KabupatonSituboildo

Dinea Komunikasi

1 Dokumen

2lenis

iri'unt

240 Desena

5 Pelug€$

5.000.000,00 Dan6 Aloka$i Umum

60.000.000,00

91.142.000,00

v6.242.O00,Ot)

627.612.000,00

95.995.000,00

- K;;;Efi;;: 6j;riiliiiii.iiiri'.iilir,{jii penveoiaar

Layanan M6dla Relations

p"iiv"lriir"""" irr"i#";i ;"ns Bemitai P;;yuiuhanBagi l,l68yarakat

DGm6;"i ili;ma;iM;in,,ii;i;d Muli; iffi---- -

S€rfls6han

Penyebarluasan Mormasi Melalui Pemutaran Fileldan SlaEn Keliling

piisdi;;i..n irspi;il diii bUni putrir< rveriiJirui,diaSo$ial

-'P;"r;66;;;* l;r;nin ei<.iiiiii,iii remorosilnformasl dah Komunikasi Publik

iGi;ri'K;d;;6 drit*t;"dli;Koordina6i, SinkMisa$i danFasilitasi Pehyedia6n LayahanMedia Rolations {9 KegiAtan)

1 : Jumlah Pesena yangmengikuti Sosi6lisasiPengelolaan lnfomasi melaluilntelll0ence Room

Jumlah Peserta Kegiatan TatapMuke dah Sa€rehan dalam

DiBeminaBi lnfomasi

Jumlah PRsertakegiatanFllm dsn Siaran

dalam rangkadeEimins$i infMasi (8

yang dikelola dalamPBng9lotaan Arpirssi dan opiniPuHik

imGrj'P;;;,t".n&Gti,i' ^--

Layanan ekosistem Teknologilnfomasi dan KomunikasiPubllk

Jirmiin i;ii,'diqFiniia;iii;ilnimasi lntellegence Room

1 : Jumlah Publikasi fielaluiMedis Cetakdalam rangka Disemina i

lnfomasi

Dinas Komunikasllnfmatika da[Pe$andjan KabupatonSllubohdo

Dina6 Kmuhikasilnfomasi dan PeBandiankab Situhondo

0.00

lnfmatika danPersandian Kab!patenSitubondo

s,R(a-srru8olvDo

: Dinaa Komunlkasl, lhigmauka dan Pcrrandlan

Urusan / Bidang Uru6an P6merintahan / Progrrm IKegiatan

OisBminasi lnfomasi Melafui Televisi

Dlsemlnasi lniom{si Mel6fui Media Luar Ru6ng

eJiiyiiiini!"rin rntormasi ceiyeiinsj!ir#' i;;,ilil,Daerah

pe-uiia-Jn ain pens";br"grn puny.d;i,;ii;; '

lnformasi Penyelenggaraan Pemerintah Da€rah

6;;;; Fil6;ifi;; Gram i;;,6tiiM (xJb-ioiilnformasi Masyarakat) Tingkat Prcvinsi dan TingkatKabupaten

--Filt;rfisiFfi ;I;F;; i*6;i;i;;; il?;;;;;iPublik Melatui PPID

iJonBv dan Pelaporan P€nyolanggaraan Layananlnlormasi Publik

CEiatan PilthgPraklraan lllaiu Rensana Tahun 2020

0 Feseds (6 K6gi6tan )

0 Peserta KIM dan studyBanding

0 Pesefta (8 Kl)

0 kBgiatan

Jumlsh PrcduksiFilfr/sport /ideo dalam rangkaDis6minesi lhfdrmd6l

Oinas KomunikssiInfomatika dahPer8sndian K€buprtsnSituhondo

D6a;lt#fi;i* -' iroo Ei;r';;iiia;t"kElektronik

60O Lemb6r

95.400.000.o0 Dana Alokasi Llmum

4S.136.000,00

74.775,000.00

Djiiii 466* u,inm

15_000.000.o0

7 Film/Sport^/ideo

105 Peseda

DinaE l(omunikasi

dl$eminasi ihtornr6si

Jumlah Mqlntsance pq angk€tTV Media Luar Ruang

fiendapatkah PembinagfrAdmin PPID

Jir.iih Exi C,iiirikaii- Ml;iiJ-Celak dan EleKronik dalam

Jumlah Peserta Pelatihandalam rangka Penyelenggaranlnfmasa Peny6ltrgqaEnPemerihtah Da6Eh

lnfmatika danPeEandian KabupatenSitubondo

lnfmatika danPeEandian KabupatenSitubondo

il;;; ii;;;iii;;i-- ---lnformatika danPoraandian KabupatenSitubondo

Jumlah KEgiat8n Pafi eranPembangunan dslam PekanKIM Tk Prov d6n Tk K6b

Jilrijii'ti'x Ji'oiiiEJtil Fiiijni---Pembinaan / Pelatihsn KIM(Kelompok lnformaBlMasyarakat)

JGi;'h'F;;;,r,Pengembrng€n Sumber DayaKomunikasi dan lnformatik6

Jumlah Pe6ert6 Rapat LayananP6ngelolaan lnfomBsi Publikn6laluui PPID

Jumlah C6t€k Brosur lnformasl

?

Jumlah PEEerta yang mengikutiMonev Peny6lenggaGanLayanan Inlomasi Publik

Jumlah pe6erta l\,ronev Kllil

i,'ifii;hkd6i;n ".^---'ninEsi lntormasi meleluiResmi Pemerintah dan

dalam rangka Promosi

SIRKA.SlIUAONDO Ren)a-P

201S

: Dinas Komunikasi, lrfomatika dan Porsandirr

Diseminasi lnformasi melalui Situs Resmi

P;;Fi;;ijs;Eil L;ii"iii kiii",iiiiiiasi oan rnrormasimelalui Pemberdayaan Masyarakat

irisia; i"ninuirta;i xapiiiGi i.ii"iiiia" iiinPeigamanan lnformasi

.

Penin0katan lnformasi Persandian

Peningkatan Kapasitas Pengarranan lnformasi Daerah

Koordrnasr Pengamanan E-GoV

Pengadaan Alu.t Penunlang Keamanan tr,formas,D6e€h

Revitalissi Aplikasi Fire Wall

'ii;;i;ii;;;i a;; s;,iiiita;i r;d; r;;s;; Ediii;ii;

Fiogram optimalisasi nemantaatan ieinoiJgiFrqfmqtl

Rsncana Tahun 2019 prakiraan ltilalu Rencana lfahun 2O2O

Lokasi

Dina6 Komunikasllnformatika danPecandiar Kabupaten

Dims Konunika$ilnformatika danPeEndian KabupatenSitubondo

oma;Gmraidi - -

lnformatika danPersandian KabupatenSitubondo

Kebutuhan dana / Paguhdikatif

;r 5'5o doo dai

{57.545.600,00

Sumbq Dana

i] 14.514 800,00 Dana Alokasi Umum

Kebutuhan Dana I Pagulndikatif

Jumlah Peserta yang mengikutkegiatan Desirninasi lntormasi

i,l;i;[i;;,i;aE;'rangka SosialisasiPenyelenggaraan layanankomunikasi dan informasimelalui PembefilayaanMasyarakat

JJini;h pei;rtaPenyelenggaraan layananKomunikasi dan lnformasi

J",r,tin p"",iili *"itlinijp o'jiiSosialisasiTlK

1 : Jumlah PenSladaan AlatPenunjang KeamananlnFDrmasi DaeEh

Jrlil"n Fii6.:,ti rJiiiorliiPengamanan E-GOV

Jamtaii Jiiiid Pens;;;; Ai;fPenunlang Kemamnlnf0rmasi Oaerah

J,;r,r;h F;;;'d ;;6; trsritkegiatan Revitalisasi Fire Wall(5 Kegiatan)

Jumrah PJrer6 a;aiiiitaiiaaiiedifikasiTanda TanganElektronik

600 Peserta (24 KL)

1 Jenis Belanja

0 Pe*rta (24 KL)

B0 Peserta

6.Jili;- -

1210.17

STRKA-Slft'EO/VOO Renja+ rHalaman

: Dinrs Komunikasi, lnfolmatika dan Parrandian

Roncana Tahun 2019 Praklraan Maju Rencana fahun 2O2O

Urusan / Bidang Urusan P€mrintahan / nrogram /Kegiatan

dan Pengembangan lnsfrastruktur danTehnologi

-iGordiil;i ai,*mii"lia"" ilillliiii F nrpiitan -lnfrastruKur dan Tehnologi se Kabupaten qltubondo

''I riJriiiii ou n ior a n pensuaii r r ;iir'iJiiir,-tiii; iin "

Tehnologi

lndikator Kimrja Program /Keolalan

1 : Prosentase PelaksanaanOptimalisasi Pemanf aatanTehnologi lnfornasi

Imt;h F#,i; K;iilA; -

Koordinasi, Sinkronisasi danfasilitasi PeningkatanlnsfrastruKur dan Teknologi

t',r;h iGrd6;i[i;d;;Kajian Penguatan lnfrastruturdan Teknologi

Catatan PentingKebutuhan dana,l Pagu

lndikatif

{ .731.240.050,00

,i sir oito,oo

- i,ia6 6ii oso,od

i si ,ir dijb,nij

i1 05.675.000.00

?93.576.700.00

s4.161 6ii0,66

Sumber Dana

b;;; nil;"iuil;

Xebutuhan Dana I Pagulndikatif

0,001210.12100',t.17.001

iildlii:au

Eleldronik

-'-i;draGiniJn pennsEtur; P;i#d"1l*; am -

Pengawasan lnfrastruktur dan Teknologi

oe'a*iiun aun pe.etitraiaan Jaringan k;n;;;6; -

Data SKPD se lKabupaten Situbondo

p;;i;rik;i;; sila.n; Jin- piamiJni comra",i cii"li"dan Pusat Sener

Jumlah Peserta SosialisasiHasil l\4onev lvlenaraTelekomunikasi

Jrini;ri J*iJ P"i;tit"n ,irn -

pemeliharaan jaringankomunikasi datA SKPD

J,ir"r;h i;;l;P{,itt;t"" -^ -Mairtenance ltBfrastrukturSitubondo Smat Society

J,jid;ti J;;lJP*i srd;;a- -

Sarana Prasarana CommandCenter dan Pffit Cenier

f, J,;i;iiG;i$P;;di];;-SaEna dan Prasranacommnd center dan PusatSeNer

J'j;i;h P6"6il r;ns ;;;diilCkegiatan dalam rangkapeningkatan Operasional SmartSociety

Iini;ti'i€;;ilt A;iil i;s[Giloperasionla Pupat Seryer danJaringan Terpugat Ope.atorNOC dan Jaringan Terpust

Jrl,r,rari pJl"rti (esi;;tanPengawasan dan pengendalianSmart Society

Jumlah Peserta dalam rangkasosialisasi dalam rangkaKegiatan Penin$katankapasitas admi!

r :Jumiin ki,gdi;iiiPeningkatan Kapasitas Admindan Operator TIK danPenirEkatan SE)M TIK ke BPPT

ii unii

0 Pesena

3 Jenis Perawatan

0 Peserta (6 Keg)

o pei;,ta i, K;di

SIRKA.S/TU€ONDO Renja-P

0 kegietan

tHalaman

Dinas Koilunikasl, lnlomatlka dan p{'rsandian

Uru&rn / Bidang {rru5an PsmErintahdn / Program /Keglatan

PenBembangsn Layanan tVasyaroket

Indik6tor Kincria Program ,Kegiatan

iumlah Peserta dal€m rsngkaKegiatan PengembangtrAplikssi Layanan ma8y€rakat

iumlah PeEerta dalam rangkalntegrasi Platlom dan folikasi

iumlah aplikasi e gov borbasisandoid

Jumleh Pesefra FGD ddamrangka kegiatanPengembangan Situ6 - SitusR6smi PBmerintahan

1 : J0ml6h dat8 dsn lnlmasiStalislik y8ng tereedia

r;i;i,i F;:;.i;'A;l;Ifl;i.'*--Valida6i dan Forum d€tg dalamran gka Kegiatan FasilitsiPusst data

Jumlah Poserta dalam €ngkaPenyusunan Dala

Dinami6 Kabupat6n

REncina Tahun 2019

Dinas 110Peseda (5 Kegiatan) 0 Pesefta {5 KEgiatan)

lnfmatika danP6Esrdlan Kabupat6nSitubondo

Dinas Kffiuniksilnfomatika d6nPesandian KabupatenSltubondo

44.615.400,00

Dana Alok€si tlmum

312,120.000,00

00.620.000,00

90.620.000,00 Dane Alokasi llmum

Pengemb€hgan SiEtem Sistus - Situs ResmiPemerint€hEn

KoordinaEi Aplika6i EiEtem lnforma6i Profil Daerah(srPD)

Komunikasilnfomatika d€nPsMndian KabupatenSitubondo

Dinas Komunikasilnfmatika danPeEandiar KabupatenSitubondo

Infomauka danPeEandian KabupatenSitubotrdo

Bil;iiilfiGsi ---tnfffiatika danPeBandi6h K6bupatenSitubondo

0,00

0 Pesen6 (4 Keg)

Silubondo, .........................,

KopalaDinas Komunikasi, lnformatikadan Peendian

UAOAHG ARIES BINToRO, S.SoE. MsiNrP. 1S7606271S94121001

" " "'o0n

i :'Prca;nilii iiiiiiiianiniiPengembangan Data/lnlomasir Statistik OaeBh

ffilar,F;a;ril;ffi;d6- Komunikaslke0iatan Pengembang€nSislem lnlomasi Pmfil daeEh

80%

195 P6s6da {3 Kegi

SIR(A-SIIUEoNDo Renid-P

URUSAN :

SKPD :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPB)

TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABU PATEN SITUBONDO1210 Komunikasi Dan lnformatika

121001 Dinas Komunikasi, lnformatika dan Persandian

KODEBIDAN€ URUSAN I PROGRAM /

KEGIATANLOKASI KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

1 2 3 4 E 6 7

2

,iii- ----*-tirt.tii'---*-"

,iii.6lbiil.-----*'*.^---i

,]-o]ii.bbr- -.

----- *--*i

,lii.i]i.',ibt- --

1210.01.004

iriit.irl:6iiit--

URIJSAN PEMERINTAHAN WAJIE YANGTIDAK BERKA]TAN DENGAN PELAYANANDASAR

ii;;i;;ii;; i'rt;; ili;il;iii;--F;;s;;; i; ;l;t;;.i iio,ii'iit'ii i Fiiili""i"i'ii.*

- Fiiii"liJJn'i""; s;;i'til;fi '.i-ll;;r;l;;; l;;, s,i,i'r'a"i,viliii

- F;;r;aa;; t;;k;;ll;lri;;i;.il;6;; 5;t; ;ii;dan LiBtrik

- P;;i;il;il1;;; K6iii;;i6;il 5;;i,;; ;;t; -Air dan Listrik

F;;r;ai;J; l;;' i;;;il'h;;;;;;;i; P;ilil,ii -

. lt9rg1r.9"1r ?ir:l9P-er,-:ier?l.Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas I 0perasional

" "i;;;r;a;;t;; ft ;l;l;t;;aG;;; 6;;*p.rv"olii" liiiiiJiiiiniiii"'ilii""rniir'n'

F;;lidlil; l;;ii;ti.'i,ffi r6i;;--*^--F;;;r;l;il1;; ii;r#Jii;; iG;i;;'-- --

Dinas Komunikasi lnfomatikadan Persandian KabupatenSitubondo

rfi;;lilffi;,;ii;il;;1lii;dan Persandian KabupatenSitubondo

Dinas Konrunikasi lnformatikadan Persandian KabupatenSitubondo

Dinas Konrunikasi Infomatikadan Persandian KabupatenSitubondo

Dil;; k;i;;i 6;l;il"f ,;*;tiii;dan Persandisn KabupatenSitubondo

1. Jumlah pengiriman surat

1. Jumlah rekening yang dibayarkan

i: Lu;dF siNK k;;J;;;;" i;";-terbayar

i'.lurrir' i"n"g; il;;i;i; -

keuangan yang terbayar

i:l",.,,ffi];;;i;b';;ih;;- - - '

51 Surat

96 Rekening

10 Unit

20 Tenaga

1 Jenis Belania

8.608.524,700,0r--5:fii:il6.taiit,i,i

----- b'r's.iii,ai,di

1 .s02.826.000,00

- -*- - --i. ;i', :dr6-:i,id, iid

*"**-* --'d. iii'i':i'diiit6

-*------6.diiii:tiitai:da,

1 29.900.000.00*-- * **'ird :iiiit:i'iii' :iii

49.99S.S00,00

S'RI(A.SIIUEONDO

KODEBIDANG URUSAN / PROGRAM i

KEGIATANLOKA$I KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET KE6IATAN ANGGARAN KETERANGAN

2 3 4 o 7

12 1 0.01.009

1210.01 .01 1

121 0.01.012

1210.01.010

1210.41.OO7

irlo."oi.biiii----

121A.O1.O',t4

Penyediaan Alal Tulis Kant0r

F;;ir;ai;;; d;;;s c;i;i;;; F;-d;;ffi;;jj;;i"Jt;;; il;;;i' 6;dk'Li;; F;;il;;;;;;

Penyediaan KomponBn Instalasi

!L'tf ,l1lL-".!"-".ti19 ? ! P

gtsM t !19,T9 |Penyediaan Komponen lnstilasrLiotrik/Penerangan Bangunan Kantor

.i;;;t;ai ;;; 6;i;;;i*;;;;. ;;; lr;;;iJ;il"

**-

.19].t_d.?.tq .9*3t g9l.Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan

F;;t;ai;,; ffi6;;;;;Mfifi;;- -- "'.'"- i""vialiiii ii,la."niii Jiii'iiii",i',"i;

" "-----

nipii-Cliat K;;;il;i ;;; k;"luiilii xil'LiiiiDaerah Serta Dalam Daerah

Fi;d;i-i{;i;i'k;iJiliJii ii" r"ii J,liiii'ii;"i-;;;Daerah ssrta Dalam Daerah

-F;;F;; ;;i{;;;; K;;i;;-*- -- P;t;l;;; I ;;; K;;;;;;; ii;;i;;-"'" --

F;;d;a;;; F;k;i;; iil;; "B;;'{;

1""i:lgltgcgtlytPengadaan Pakaian Dinas BeserlaPerlengkapannya

Dinas Komunikasi lnformatil<adan Persandian KabupatenSitubondo

Dinas Komunikasi lnformatikadan Persandian KabupatenSitubondo

Dinas Komunikasi lnformatikadan Persandian KabupatenSitubondo

Dinas Komunikasi lnformatikadan Persandian KabupatenSitubondo

Dinas Komunikasi lnfomatikadan Persandian KabupatenSitubondo

Dinas Komunikasi lnformatil(adan Persandian KabupatenSitubondo

Dinas Komunikasi lnfomatil(adan Persandian KabupatenSitubondo

trt; ;;k;i;i6;il;i;;;iii;dan Persandian KabupatenSitubondo

'L Jumlah Jenis Belanja alat tulisyang tersedia

i : lffi dri l;;E L;ii,ii"i'Jtitiii iii.,penggadaan yangtersedia

i:1,;bhK;;il;;i - "- -ListrildPenerangan Bangunan Kantoryang iersedia

i:J;;diil;i" ti;i;;; ii;;;;; r;;;tersedia

Ii,;EhF;;;;C#;

i:'Jfi i;h w-ii; t;.ri i;'i;iiiil;il;;;dan konsultasi keluaN' daerah sertadalam daerah yang dilaksanakan

i':'iffi 6h-ij;i;s;;l;;; ii;;;;;;Kantor yang tersedia

1. Jumlah Stel pakai,rn dinas

49.999.900,00

- ts-i,.iidd:ii6ii,d6

- -iii'. t'iii;. iid6. dat

..--**-'iii. i'iiii.bni';i'd

---- --iii:t'a'a'.rtdii, 6ai

--*-* -'"ii:tiii6:ii66, dii

--"--'** "ii:a'i'i':i'i,6;dii

21,996.t*---'**ri:ild.i

- -- - - -- iSii :i'tit':i'iri' ;dii

""-*--'Gii:iiiiii:iiiid,di;

_'--*-*-;ii:diid bi'i', 4'i'

-**-*"*';ii:i'i'it.aiild.dit

15.000-000,00

i6.i'rii'.aiiiii;6ai

S/RI(A-S'TU8OA'OO RKPD.P Hal2 / 10

KODEBIDANG URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN LOKASI KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7

2 1 0.01 .031

1210.01.O32

1 21 0.01 .033

iriit.'oi:iii7--"

12',t9.02

1?i:,:-T::

]-'i:,r,::i,

iriii.irr.iiiiii- -

Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar

".Lq.ir:Dukungan Pelaksanaan Peilng€tan Hari BesarAgama

b,i;;s; F;r;i;;;;;;; F;;ft ;i;; li;;i'A;;;;Nasional'"o"ii"rgi;F;i"-iii;i"iF"'insJtinH;iB;;;;Nasional

'-iil,,firfi ffi t;fi ;il;;il 5;ilil]rffi;i**-

-ij,tu"din'Ftriiii;;# iiARiAtins'i-' """' - -

-ii[;;;"" P;i;i;;;;;; ij;'j';i.;;i'- - *' .'

Best Situbondo Carnival (B$C)

FJiiin;;; F;Gftk;i;i;cil;-d d;i;; *-"

F;;iF;;;nP;ri";dtJi'i.icio,"i'x;;il ".

Fe"saoain Fe,ii;dE;;;il ii;;6;-

ir;;;.ii;Gii.;; ili;;il;iiii;dan Persandian KabupatenSitubondo

Dinas Komunikasi lnformatikadan Persandian KabupatenSitubondo

Dil;; ii;;;iH;ii;i;nn;iiii;dan Persandian KabupatenSitubondo

Dinae Komunikasi lnformatikadan Persandian KabupatenSitubondo

ilil k;;;i6;ii;i;;;Edan Persandian KabupatenSilubondo

Dinas Komunikasi lnformatil(adan Persandian KabupatenSitubondo

E;;; k;;;iG;1;6;;t,,h;dan Persandian Kab

"gi!e9-orq9

ifi ;ii;;;iti;;1ilffi;iii;dan Persandian Kab"q!qqclqc-

1. Jumlah Peserta Kegiatan dalampBringatan hari besar agama

i:i;6[ ij;;"'i; K;'di;i;; e;b'"peringatan hari besar nasional

1. Jumlah peserta kegiatan dalampenyelenggaraan seribu hadrah

1, Jumlah Peserta kegiatan dalamrangka kegiatan HARJAKASI

1. Jumlah Peserta kegiatan BestSitubondo Camival (BSG)

1. Jumlah Tenaga Tsknis TIK yangmendapatkan Honor

'1. Jumlah Pengadaan KendaraanRoda 2

perlengkapan gedung

'15.000.000,00

------"*t:6aiii:ii6d;66

-***-*-7. i,i,it. diti,, atd

----*-l;6ii

0,00

-- **rii:iii'ii.i'id;iid

-- -- iii:i'i,ii.ii6d;iln

*-"**Tii:i'iiii.ir6d:i,d

1 .1 36.000.000,00

---- - i:Te6:ai'ii:it66;iiii

SitT. aiaiii:iiiid ;i'a

SIR'(A.S'TUBONOO RKPD.P Hal3/ 10

KODEBIDANG URUSAN / PROGRAM

'KEGIATANLOKASI KEGIATAN !ND]KATOR KINERJA TARGET KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

1 4 5 6 7

:1,'i9:.91:

210.O2.O15

12'tO.O2.026

1

1

1

1210.02.015

121 0.02.023

1210.03

Diit.lii:itoi"*"-

Pengadaan Peralatan Multimedia

p'.idiJii,i'i',,i"iiii"iii -

F;;A';;;;;M;;I# ". -

-Fil;iiii;;ffi ir;ifi 7i#;i.ih GAild-k;i;. --F;;;iiii;i;i, Fi;iiliB;ii;i; c;J,;;;' k;;il--

-F;;ii[;;;; iilr];7ii;;k;h ii;;e;;;il - *""

Pir.Lrl9P e"r3:ie.!.91Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaranDinas/Operasional

"'F;;;iiri;il;'ii;l;7it;;k;h P;;;ili;iil-- -9_"9919.[1l19lPemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor

P;;;ii[;;il R,ti;iE ;;k;6 Pili;];; J;;----.f9:1"r9l9q1r 5fl19r . ". .. .Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan danPerlengkapan Kantor

ii;;;iiii;;i S;;",gie;.,;c;J,j,;d *;;i;;-- H;ii;6iii6 6;fi/BJ;i b;ils K;;i;-"""

F;;s;il i;i;A'ii;i;; F;;d;;ffi;;; Sft;;Pelaporan capaiah Kineria dan Keuangan

-F;;ilJ;;; L$;;;;b;i;r;;.it";,i; ;i""-- "

lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dinas Komunikasi lnfomatil(adan Persandian KabupatBnSitubondo

Dinas Komunikasi lnfomatikadan Persandian KabupatenSitubondo

Dffi ;[il.jiiiii;;il];;;il'ri;dan Persandian KabupatenSitubondo

Dirras Komunikasi lnfomatikadan Persandian KabupatenSitubondo

Dinas Komunikasi lnformatikadan Persandian KabupatenSitubondo

Dinas Komunikasi lnfomatikadan Persandian KabupalenSitubondo

Dinas Komunikasi lnformatikadan Persandian KabupatenSitubondo

1. Jumlah Unil Pengadaan Saranadan Prasarana Peralatan Kantor

i. Lr.li'rill,iiJ'rvr.;;;6li y;;ddibeli

1 . Jumlah gedung kantor yangterpelihara

l. Jumlah kendaraandinasioperasional yang terpelihara

r . .rr*ii-r, uiiii' Fli,i"rir'iiJl',iRutin/Berkala Perlen gkapan GedungKantor

1. Jumlah Unit PemeliharaanRutin/Berkala Peralatan danPerlengkapan Kantor

i': lfi Eiiu;ii'R;'6iliii;;l----Sedang/Berat Gedung Kantor

387.000.000,00

i6i':a't'a'. iii'ii:i,n

ia'i'.iii'ii.bn6:iiii

'100.000.000,00

1 20.000.000,00

1 5.000.000,00

i6.iiiir'.i'66,6ii

100.000.000,00

*-- *--ii'i':iiiir':iiit6,6ri

---- -- dt'.i;6ii.dod,iiai---* " --e6:iiitit.iiirildo

S'RKA.S'TUBONDO RKPD-P Hal4 / 10

KODEBIDANG URUSAN

' PROGRAM I

KEGIATAN LOKITSI KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

1 3 4 5 0 7

1

i,il.iit.itdr-*-

r21 0.03.004

1

-**-***.-,

lriii.iii.obt**"*--'-*-*-*-i

iZiit.'oi.iiiilf -**

1210.15

iri'o.E.biti'--"...'..."...'""".""--.;

i,li.ii;.biir"--*

--------- i

PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danlkhtisar Realisasi Kineria SKPD

F" ivu",jnrn p'rl'p;; k;;;'s;; s;;;i;;;;F"nrsu"a" Pi,rap;."; rt";;;;;; -a;;;;i;;;;

P;;r;;;;"; F;i;p;fi K;;;;;; Ai.hi. i;i;;'

F; ;il;;;}ilG ffi .DCA'.-".-

F;;t;;;;;.liKA ;;;'DFA "'.

i;;ilffi; l#;il"ile;k;1iil;;J;; "-'-M::y.9""-!r1.(1$)Penysunan Laporan lndeks KepuasanMasyarakat

Pi;s6 t;s"*b;;d; 6;J;iia;;i,---lnformasi dan Media Massa'i;;;il;;;"J;; i;;;;;;;ffi J;;ilffi '.---.

Kornunikasi dan lnformasi

];;;ra;;; ;;; i;;;6;;;;; rft;;i a;; "Pengelolaan Akses lnternet Situbondo

Penyebarluasan lnformasi PembangunanDaerah

bi.";;;;i'ili;il;;i ;;6ili'i,;d;l ;'[; ;Rakyat (PERTURA)

k;;;Ji;;;l;'Si,kd;;;;i ;il F;;iiii;;i -Penyediaan Layanan Media Relation8

Dinas Komunikasi lnformatikadan Persandian KabupatenSitubondo

Dirras Komunikasi lnformatil€dan Persandian KabupatenSitubondo

Dii;;; iiJiiiili-rA;iilrffi;ti[;dan Persandian KabupatenSitubondo

it;;;"iiilil;i[;;i;];;;it[;dan Persandian KabupatenSitubondo

Dinas Komunikasi lnformatikadan Persandian KabupatenSitubondo

Dinas Komunikasi lnformatikadan Persandian KabupatenSitubondo

rfi ;; ;i;G;6;1;?;i-;t,,i;dan Persandian KabupatenSitubondo

iffi ;'iilil il;il;i;*;iiii;dan Persandian KabupatenSitubondo

1. Jumlah Dokumen CapaianKinerja dan Keuangan

1. Jumlah Dokumen LaporanKeuangan Semesteran

i:J,,6'i.-E;ii;;;; L;6; . -Keuanqan Akhir Tahun

t: Jffi dri li;iffi;Ekriirt[P'J;;DPAJDPPA

'1. Jumlah Dokumen / laporan IndeksKepuasan Masyarakat

'1 . Jumlah unit pengadaan jaringankomunikasi data

i . J,.rifi iii,gi;tinF;6iil;i---PERTURA (Pertunjukan Rakyat)

i:li,;i;h K;s,"t* i"ii.'"*siiiKoordinasi, Sinkronisasi danFasilitasi Penyediaan LayananMedia Relations (9 Kegiatan)

8.990.350,00

-- --- - ,i.iii,at:i,iii,;i,it

------^.,i.iii'ti. iiiiir;aii;

" * **"**6.iiiii'.ii6ii;dd

-------6':iit'i'. ardd;di'

'- - --- -iilit4.;iiii.dii

14.900.000,00

S'R}(A-S'TU8OA/OO RKPD.P HalS/ 10

KODEBIDANG URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN LOKASI KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7

210.'15.003

1 210.1 5.005

1210.15.044

1

2

3

4

5

6

2

4

Penyebarluasan lnformasi Yang Bersifat

r"..lvylv 11! 899 : Yltv9tg.lilDiseminasi lnformasi Melalui Talap Muka danSarasehan

F;;y;6;;tu;;;; i;iffi;.i i,i;i;ii;i P#,;i;;;Film dan Siaran Keliling

P;;;"b;;; ;;tili ;; ilp;l;FJ6'rk-'il;i;i;iMedia Sosial

Penyelenggaraan Layanan EkosistemTeknologi lnfomasi d6n Komunikasi Publik

F;;i"il;E;; i;i;;;i ;;t; tui'i;i;iii,;d;;;Room

1;; ;Gii;;; N,;;"'i;"h Ariie;ilii

P; ;t;il;il;;;; i;];fi ;;il'p,it:," iihGu;-". iiii,;;i;;;i ili;;;;i il;6ii;tT;i;;i;i " -'-

Di$eminasi lnformasi MelaluiMedia Cetak danElektronik

'Ljii".ii,ili t'ii"iiii;;i'il;l;i;;"14.;i;'il;iiffi ;

F;;t;i;dsr;;; iii6*risi'pe"veie"gsiia"Pemerintah Daerah

Dinas Komunikasi lnfonnatikadan Persandian KabupatenSitubondo

iti;;; i.ifi fi i6il;?;;;iiri;dan Persandian KabupatenSitubondo

rffi;ii;;;ilit;iilil;;ll;;dan Persandian KabupatenSitubondo

it;;;"ii;iiiii[;Ji;];ffi ;ith;dan Persandian KabupatenSitubondo

ffi ;;i<ffi i,;iG;l;i;il;;i -dan Persandian kab

9r!rheNs"...,""....Dinas Komunikasi lnformatikadan Persandian KabupatenSitubondo

Dinas Komunikasi lnfomatil(adan Per3andian KabupatenSitubondo

iili;; iiili;;i-ri;; ii;i;;;tlGdan Persandian KabupatenSitubondo

it;;; ti;i;;iii;;iili;.m ;ti.ri;dan Persandian KabupatenSitubondo

iril;;-i.iffi il;iii;;it;iffi;tiii;dan Persandian KabupatenSitubondo

i :'1.,i"-6f il;;'d K;;dililT;i;i--Muka dan Sarasehan dalam rangkaDisemin6si lnformasi

i. ir.l"n piii"i k.ii;i;; "' ' -

Pemutaran Frlm dan Siaran Kelilingdalam rangka desiminasi infomasi(8 Kegiatan)

i.'Lr*l# F"i"'tl'M ;JA S;;i;i-yang dikelola dalam PengelolaanAspirasi dan Opini Publik

I :'j,;6-h i;;;'d"K&i;6 L;y;;;;ekosistem Teknologi lnformasi danKomunikasi Publik

i: j,;l;'h F;i;;;; P;;;;i;r;;;lnformasi lntellegence Room

'i:'i,;d; ;;1iilil;;;i;-- --akademik

1. Jumlah Produksi Film/Sport^,/ideodalam rangka Disem'nasi lnformasi

i:I;r;ilir,;6iii;;i MAI; ti;;i;dalam rangka diseminasi laformasi

i. Lr.rrt''n "

i;,ibli-h;;i M;Ji,C8tak dan EleKronik dalam rangkadiseminasi informasi

"i.'Lrriit'lvril,ii";;;;; i;;;dii;i-TV Media Luar Ruang

580 Peserta

tdrt'P;il;*-

5 Petugas

i;;iffi;--*'

7 Fiiilrdil; 7fi;;

1 Media Radio

627.612.000,00

*---.'"".,il:d5r.ddir;d0

58.535.r

71.050.000,

*- ---*6t:ri'a'. tidit:

22,t.021.000,00**- --i's:I. it:iiiid,dd

49.136.t

-*-t-6':76ii:b'iiii;d0

19.717

-.- - -6ri.aii6

S/R,(4.SIIUEONOO RKPD.P Hal6/ 10

KODE BIDANG URUSAN '

PROGRAM 'KEGIATAN

LOKASI KEGIATAN INDIK,ATOR KINERJA TARGET KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7

1 21 0.1 5.006

;rTo.i'5.-6dit --

1

3

4

3

Pembinaan dan PengembanganPenyebarluasan lnformasi PenyelenggaraanPemerintah Daerah

1;;;;; F;;t;;d;;ii;i; P;ri;; ;ii'r;-(KBlompok lnformasi Masyarakat) TingkatProvinsi dan Tingkat Kabupatsn

P;;:Li;;;;1iii; ik;d;'i;ri ili;;;;i--""'- "

Masyarakat)

-F;;J;*6;;s; 3;;6;;D;t; K;ffi ,ik;;i';;;lnfDmasi

F;;t;6;s;,;;; i;t;;;; P;ft;br;;; -- -lnformasi Publik Melalui PPID

ir,l"ii", JiiiiF"r-ii;;* P;;i;6fts;;;;- - -Lavanan lnformasi Publik

-ri,i;;;;JilF;l;fi; i;silil;s-;; --- -Kelompok lnformasi Masyarakat (KlM)

Pengembangan dan Updating Situs ResmiPemerintah

Di";-;;;i i;i;;ili *triiiii Siiil' n"iiii-Pemerintah

-F;;t;il; L;r;,; i;L;#i", - -- P;;t;runsi;;;l,vi,ilii' x".i,,,iti;;i;;;- -

lnformasi melalui Pemberdayaan Masyarakat

Workshop dan Sosialisasi TIK

Dinas Komunikasi lnformatikadan Persandian KabupatenSitubondo

iil;; k;;;i',;;it;i;il;$i;dan Persandian KabupatenSitubondo

ir;;; "iiilfi ii.;iii;i;;;iiii;"dan Persandian KabupatenSitubondo

iffi;'kffifiii.;;ifii;;iliiii;-dan Persandian KabupatenSitubondo

ffi ;kil'fi it;;ili;ffi;iiii;"dan Persandisn KabupatenSitubondo

Di;; ;; k;;ffi i';;ii;i;ffi;'iii;-dan PsrBandian KabupatenSitubondo

ifi;;ii;;i;;iG;t;?ffi;Iii;-dan Persandian KabupatenSitubondo

Dinas Komunikasi lnformatikadan Persandian KabupatenSitubondo

Dinas Komunikasi lnformatikadan Persandian KabupatenSitubondo

rffi ;'tiffi ;i6;iiil;;i'iii;dan Persandian KabupatenSitubondodan Ponpes

1. Jumlah Peserta Pelatihan dalamrangka Penyelenggaran lnformasiPenyelenggaran PemBrintah Daerah

i:l;;fi K6;i;; ij;;;;;n "-Pembangunan dalam Pekan KIM TkProv dan Tk Kab

i:J;;# K;li*p;k/F;;A;- -Pembinaan i Pelatihan KIM(Kelompok lnformasi Masyarakat)

ill;d'P";il;#iil6;;d;; -Sumber Daya Komunikasi danlnformatika

i:l;;#.F;;;'t; fi;;i'l;t;;;; -Pengelolaan lnformasi Publikmelaluui PPID;2. Jumlah Cetak Brosur lnformasi

i'. J;l";' F;;;; i;;s- ;;;iii;ii*Monev Penyelenggaraan Layananlnformasi Publik

i': J;;di;";;;;;i;"'rfi;;;; krri4' ..'

1. Jumlah Pesena yang mengikutikegiatan Desiminasi lnformasi

1 . Jumlah Peserta Penyelenggaraanlayanan Komunikasi dan lnformasi

1. Jumlah Peserta workshop danSosialisasi TIK

75 Peserta (6 Kegiatan )

1 360 Kelompok/Peserta

286 Peserta KIM dan StudyBanding

4t F;;;;;---"600 Lembar

1 60 Pesena (8 Kl)

obn F;;;;; ir;"iiri

i.7d F;;;; i, K;ii

tiid'ilil;i,t*tj

74.775.000,00

187.402.000,00

*"*rT5:dEii.6i;i,, dii

---irr.db'ii.iiiiitdd

i6':ira'd:iti'i':

- -*-.* ii;:sil:diid:iid* *----irr:t'il.

i'iti', i'd

-*"ib'ilaiii:ddii,d0*--

i'ti.iia'ai. aiai6, da;

1 37.400.000,00

S'RIfi.S'IUSONDA RKPA.P HalT/ 10

BIDANG URUSAN '

PROGRAM /KEGIATAN

1210.16

1210.17

1210.17.0O1

Program Peningkatan KapaDitas ParsandianPengamanah lnformasi

Peningkatan lnformasi Persandian

x"'iJi"r"l'siii", P;;;;;;l;;'-

Fengadiin Feraiiian Funour<uriri--ieiini'iiii

PeIingkatan Kapasilas Pengamanan lnformasiDaerah

Pengadaan Alat Penunjang KeamananInformasi Daerah

Sosialisasi dan Sertinkasi Tanda TanganElerktronik

LOKASI KEGIATAN

Dinas Komunikasi lnfomatikadan Persandian KabupatenSitubondo

Dil;; iiilfi i'rA; ifi ?;fi;tiii;dan Pe€andian KabupatenSitubondo

ffiii'rifiiliEiii;.iffi;iri;dan Persandian KabupatenSitubondo

Difi as Komunikasi lnformatikadan Persandian KabupatenSitubondo

iiliikili;;ik;;i i;?;;; j,iii;dan Persahdian KabupateflSitubondo

ir;ilk;;;iia;i6i;*;iiii;dan Persahdian KabupatenSitubondo

it;;; ii;fi i'k';;l;i;i-;iiii;dan Persandian KabupatenSitubondo

'L Jumlah Jenis Pengadaan AlatPenunjang Keamanan lnformasiDaerah

i. l;;,l;h il;;;n; ;;h;;;;ik;kegiatan Revitalisasi Fire Wall (5Kegiatan)

'1. Jumlah Peseda Sosialisasi dansertifikasi Tanda Tangan Elektronik

6 Jenis

75 Peserta

t?n iil;i; i.6 GGt"")

256.987.500,00

99.341.900.00

13,391.000,00

25.000.000,00

--75:i'i'd:aiiid;iid

i:rdili66:ci-i,;iii,

Dinas Komunikesi lnfomatikadan Persandian KabupatenSitubondo

1. Jumlah Peserta KegiatanKoordinasi, Sinkronisasi danfasilitasi P€hingkatan lrrsfrastrukturdan Teknologi

,7nF;;i;-***""-*

srRd4-s,ru80NDo RKPA-F HalS/ 10

KODEBIDANG URUSAN I PROGRAM /

KEGIATANLOKASI KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

2 3 4 6 7

J

4

I

I

iridjT.dor-'-"

4

irr'o.ir.oiit---

Analisis dan Kajian Penguatan lnsfrastrukturdan Tehnologi

P;;;;;;;;i; J;; P;;;skat"n Ti(ij;;;;i,-Dalam Rangka Penyelenggaraan PemerintahBerbasis EleKronik

P;r,ri;;;;ilF;;l;;Gi;;;'P;ft;;;;li;;:';;;'Pengawasan lnfrastruklur dan Teknologi

-F; ;il;6;il Fil;ii-h;;;;;li'i;E; ---' -Komunikasi Data SKPD se KabupatenSitubondo

"il;i;il;;;'il;i;;il,il sii;ffi A; 6;il --$o6iety

P;;i";ri;i;-s;;;;;;"il;;;;;;diiiiim-ilJCentre dan Pusat Seruer

F;;;;i;i;;;.fi ;,{ S;;l;i; "" ""

6i;;;;;i;;;i 6ii;L';;J; s;;;'.s ;;l;t

6;;ili;;,iFii;,i ;;*; J;; G;r,s;;Terpusat

Pengawasan dan Pengendalian Smart Society

Peningkatan Kapasitas Adrnin dan OperatorTIK

DinaB Komunikasi lnfonnatikadan Persandian KabupatenSitubondo

it;;; i,i;il;iE;i;?;;;itii;-dan Persandian KabupatenSitubondo

iiiffi '6il;; 6;il;iii";iiil;-dan Persandian KabupatenSitubondo

iti;il'i;;;i-6 ih6'nx;ili;;-dan Persandian KabupatenSitubondo

iil;;. kffi i]iiiH;i fi i;; ;1iE-dan Persandian KabupatenSitubondo

i, ffi -i6;i,;i'.;" t i;i;il;tiil;-

dan Persandian KabupatenSitrbondo

Dinas Komunikasi lnformatikadan Persandian KabupatenSitubondo

rfi ;i6;i]iiii-;;il;?;;;tlii;dan Persandian KabupatenSitubondo

ril;;iG;it;;i;i;ffi;tiiadan Persandian KabupatenSitubondo

ir;;;;-fi"i"ili-t";i;i;il;rii;dan Persandian KabupatenSitubondo

1. Jumlah Pe8erta Analisis danKajian Penguatan lnfrastrutur danTeknologi

i:l;r"][ u;it p,iig;iiil;'F;iirit*Jaringan

i:li;rfi F;;;,6 S,i'Jiiiiii!i riiiii;Monev Menara TBlekomunikasi

i.1"'"rin Lii,iiJ p;r"*;G; J;;pemeliharaan jaringan komunikasidAtA SKPD

i.I;r"iil;i; i;";;;;6 - - -Maintenance lnsfrastrukturSitubondo Smart Society

i:]fi hiil;i; F;s;;il S;.;;;Prasarana Command Center danPusat Center

3. Jumlah Peserta yang mengikutikegiatan dalam rangka peningkatanOperasional Smart Society

i:l;;r;h F;;;;i; i,r", liJii'jiii'Operasionla Pusat Seruer danJaringan Terpusat Operator NOCdan Jaringan Terpusat

i.I;;ii P;;il;"riigiJd;Pergawasan dan pengendalianSmart Society

i':I;di; F;;;n; u',rim iingr,j-sosialisasi dalam rangka KegiatanPeningkatah kapasitus admin

1 80 Peserta

50 Peserta

dt;l;F;il;ffi

20 Jenis

300 Pgserta (5 Keg)

250 Peserta (10 Keg)

isi,F;ili;-i6"xJ;i

Afi P;;;,i; i; k;il

't 76.870.450,00

1 51.272.000,00

-* -T17:6'i;ii. a'ii6;dii

475.500.000,00

-i4.|u.i

*it:iiiiii:i

131

Tii6:77r.iird;dd

SIR'(4.SITUEONDA RKPD.P Hal9/ 10

KODEBIDA.NG URUSAN / PROGRAM

'KEGI,AT.ANLOKASI KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN ANGGARAN KETERA,NGAN

1 2 4 5 6 7'1 Pengembangan Aplikasi Layanan Masyarakat Dinas Komunikasi lnfomatil(a

dan Persandian KabupatenSitubondo

r;;;;'i.i;;;it;;ii;iil;iiii;dan Persandian KabupatenSitubondo

ir;;;'ki:iii;ia; i;i;im;-t,Gdan Persandian KabupatenSitubondo

iili;; "Rffi ;iii;;i;i;;;ii;;dan Persandian KabupatenSituhondo

3. jumlah PeEerta dalam rangkaKegiatan Psn gembangan AplikasiLayanan masyarakat

1 10 Peserta (5 Kegiatan) 51.556.000,00

lntEgrasi Platform dan Aplikasi 3. iumlah Peserta delam rangkalntegrasi Platform dan Aplikasi

572 Peserta ( 26 Keg) 44"615.400,00

Peningkaian Aplikasi Layanan BerbasisAndroid

f . iumlah aplikasi e gov berbasisandorid

6 aplikasi 45"028.000,00

4 Pengembangan Sistem Sistus - Situs ResmiPemerintahan

1. Jumlah Peserta FGD dalamrangka kegiatan Pen gembanganSitus - Situs Resmi Pemerintahan

200 Peserta (B Kegialan) 25.573.700,00

214 Stati6tik

iilr;;kilGiiii; i;ffi ;;iii;;dan Persandian KabupatenSitulrondo

Dinas Komunikasi lnformatikadan Persandian KabupatenSitubondo

ffiilk;iliti;ii;r#;tii;dan Persandian KabupatenSitubondo

267.1 20.000,00

214.15 Program Pengembangan D6ta/ lnformasi/Statistik Daerah

267.120.000,00

214.15.OO'l Fasilitasi Pusat Data KabupatBn 90.620.000,00

Fasilitasi Pu6at Data 6. Jumlah Peserta AEistensi, Validasidan Forum data dalam rangkaKegi6tan Fasilitasi Pusat data

280 Peserta (4 Keg) 90.620.000,00

214.15.OO2 Koordinasi Aplikasi Sistem lnformasi ProfilDaerah (SIPD)

176.500.000,00

1 Pengembangan Sistem lnformasi Protll Daerah 1. Jumlah Peserta dalam rangkakegiatan Pengemban gan Sistemlnformasi Profil daerah

1 95 Peserta (3 Keg) 72.700.000,00

2 Penyusunan Data Dinamis Kabupaetn 1. Jumlah Peserta dalam rangkakegiatan Penyusunan Data DinamisKabupaten

30 Pese(a (2 Keg) 1 03.800.000,00

8.8?5.644.700,00

JUMLAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 8.875.644.700,00

JUMLAH 8.875.544.700,00

S/R'A-SITUEONDO RKPD-P Hal '10 / 10


Top Related