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Date post: 03-Jul-2020
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令和元年度版 札幌市 IR 資料(資料編)
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  • 令和元年度版

    札幌市IR資料(資料編)

  • 1

    一般会計決算の推移① 歳入科目別決算の推移(単位:千円)

    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    市税 274,794,188 275,076,554 277,127,577 273,832,597 279,543,903 286,778,231 285,914,071 288,105,811 292,399,779 325,865,000構成比(%) 33.6 33.0 33.2 32.4 32.8 32.2 32.2 31.2 29.7 33.0対前年度伸率(%) △ 2.6 0.1 0.7 △ 1.2 2.1 2.6 △ 0.3 0.8 1.5 11.4

    譲与税・交付金 36,317,209 36,110,883 35,572,038 36,216,841 37,116,108 40,084,713 54,962,173 50,758,511 87,444,409 59,087,595構成比(%) 4.4 4.3 4.2 4.3 4.5 4.6 6.1 5.5 8.8 5.8対前年度伸率(%) △ 0.9 △ 0.6 △ 1.5 1.8 2.5 8.0 37.1 △ 7.6 59.1 16.4

    地方特例交付金 2,824,738 2,193,867 2,003,842 966,137 961,230 928,506 925,116 977,212 1,430,892 1,672,987構成比(%) 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2対前年度伸率(%) △ 20.4 △ 22.3 △ 8.7 △ 51.8 △ 0.5 △ 3.4 △ 0.4 5.6 46.4 16.9

    地方交付税 101,734,268 102,726,632 100,375,842 105,211,184 96,269,848 92,319,111 91,167,064 91,068,281 105,994,737 104,610,644構成比(%) 12.4 12.3 12.0 12.5 11.3 10.4 10.3 9.9 10.8 10.6対前年度伸率(%) 0.8 1.0 △ 2.3 4.8 △ 8.5 △ 4.1 △ 1.2 △ 0.1 16.4 △ 1.3

    交通安全対策特別交付金 924,115 880,683 850,035 830,369 780,944 681,758 738,041 710,122 685,787 644,605構成比(%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1対前年度伸率(%) △ 0.5 △ 4.7 △ 3.5 △ 2.3 △ 6.0 △ 12.7 8.3 △ 3.8 △ 3.4 △ 6.0

    分担金及び負担金 4,241,815 4,427,233 4,802,070 6,164,102 5,779,231 5,691,249 5,406,612 5,477,644 5,195,233 5,265,351構成比(%) 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5対前年度伸率(%) 2.6 4.4 8.5 28.4 △ 6.2 △ 1.5 △ 5.0 1.3 △ 5.2 1.3

    使用料及び手数料 20,500,664 18,948,348 18,536,209 19,213,535 20,180,919 19,920,977 22,511,622 22,791,376 22,881,898 23,439,831構成比(%) 2.5 2.3 2.2 2.3 2.4 2.2 2.5 2.5 2.3 2.4対前年度伸率(%) 9.5 △ 7.6 △ 2.2 3.7 5.0 △ 1.3 13.0 1.2 0.4 2.4

    国庫支出金 166,255,378 164,179,399 172,303,422 172,727,702 184,219,898 187,636,988 196,870,621 210,619,405 219,352,275 219,792,608構成比(%) 20.3 19.7 20.6 20.5 21.6 21.1 22.2 22.8 22.3 22.2対前年度伸率(%) 35.1 △ 1.2 4.9 0.2 6.7 1.9 4.9 7.0 4.1 0.2

    道支出金 26,140,682 32,954,148 33,764,756 32,998,740 34,435,664 35,673,385 42,562,187 45,002,319 46,506,670 49,105,762構成比(%) 3.2 4.0 4.0 3.9 4.0 4.0 4.8 4.9 4.7 5.0対前年度伸率(%) 12.8 26.1 2.5 △ 2.3 4.4 3.6 19.3 5.7 3.3 5.6

    財産収入 5,654,935 7,458,122 4,350,241 5,103,666 4,990,284 8,100,421 5,127,778 4,528,461 4,813,997 9,876,284構成比(%) 0.7 0.9 0.5 0.6 0.6 0.9 0.6 0.5 0.5 1.0対前年度伸率(%) △ 4.9 31.9 △ 41.7 17.3 △ 2.2 62.3 △ 36.7 △ 11.7 6.3 105.2

    寄附金 631,694 255,366 267,257 589,880 331,503 429,892 243,890 471,626 599,345 677,299構成比(%) 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1対前年度伸率(%) 11.1 △ 59.6 4.7 120.7 △ 43.8 29.7 △ 43.3 93.4 27.1 13.0

    繰入金 8,630,859 2,531,174 2,594,095 5,741,485 2,886,596 10,919,646 3,695,213 9,605,158 2,891,871 2,964,345構成比(%) 1.1 0.3 0.3 0.7 0.3 1.2 0.4 1.0 0.3 0.3対前年度伸率(%) △ 10.9 △ 70.7 2.5 121.3 △ 49.7 278.3 △ 66.2 159.9 △ 69.9 2.5

    繰越金 1,734,068 1,547,367 8,492,961 8,925,376 6,110,644 6,876,114 6,110,282 5,055,862 6,482,115 10,090,684構成比(%) 0.2 0.2 1.0 1.1 0.7 0.8 0.7 0.5 0.7 1.0対前年度伸率(%) 16.5 △ 10.8 448.9 5.1 △ 31.5 12.5 △ 11.1 △ 17.3 28.2 55.7

    諸収入 114,610,600 107,301,171 108,696,978 94,735,172 95,228,809 95,246,720 90,613,702 85,053,013 82,323,702 80,578,859構成比(%) 14.0 12.9 13.0 11.2 11.2 10.7 10.2 9.2 8.4 8.2対前年度伸率(%) 10.4 △ 6.4 1.3 △ 12.8 0.5 0.0 △ 4.9 △ 6.1 △ 3.2 △ 2.1

    市債 54,027,000 77,269,000 66,087,000 80,973,000 82,885,000 99,840,000 80,965,000 103,139,000 104,097,000 94,853,867構成比(%) 6.6 9.3 7.9 9.6 9.7 11.2 9.1 11.2 10.6 9.6対前年度伸率(%) 8.5 43.0 △ 14.5 22.5 2.4 20.5 △ 18.9 27.4 0.9 △ 8.9

    合計 819,022,211 833,859,946 835,824,323 844,229,786 851,720,581 891,127,711 887,813,371 923,363,800 983,099,711 988,525,719構成比(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0対前年度伸率(%) 7.1 1.8 0.2 1.0 0.9 4.6 △ 0.4 4.0 6.5 0.6

    区   分

  • 2

    一般会計決算の推移② 市税 科目別決算の推移(単位:千円)

    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    市民税 119,521,976 117,382,778 115,892,014 120,069,552 122,723,133 128,263,708 127,767,104 128,254,363 130,895,479 163,198,856

    43.5 42.7 41.8 43.8 43.9 44.7 44.7 44.5 44.8 50.1

    △ 5.7 △ 1.8 △ 1.3 3.6 2.2 4.5 △ 0.4 0.4 2.1 24.7

     個人市民税 95,090,901 91,270,582 89,891,466 92,564,515 93,908,950 96,614,894 98,107,829 99,967,858 102,003,082 133,592,737

    構成比(%) 34.6 33.2 32.4 33.8 33.6 33.7 34.3 34.7 34.9 41.0

    対前年度伸率(%) △ 1.6 △ 4.0 △ 1.5 3.0 1.5 2.9 1.5 1.9 2.0 31.0

     法人市民税 24,431,076 26,112,196 26,000,548 27,505,037 28,814,183 31,648,814 29,659,275 28,286,506 28,892,397 29,606,119

    構成比(%) 8.9 9.5 9.4 10.0 10.3 11.0 10.4 9.8 9.9 9.1

    対前年度伸率(%) △ 18.7 6.9 △ 0.4 5.8 4.8 9.8 △ 6.3 △ 4.6 2.1 2.5

    固定資産税 108,887,348 110,670,636 111,824,590 105,754,772 107,051,742 108,565,044 108,317,358 109,764,221 111,525,122 112,542,255

    39.6 40.2 40.4 38.6 38.3 37.9 37.9 38.1 38.1 34.5

    0.3 1.6 1.0 △ 5.4 1.2 1.4 △ 0.2 1.3 1.6 0.9

    軽自動車税 1,374,260 1,411,177 1,454,681 1,494,612 1,567,999 1,632,531 1,697,924 2,015,268 2,125,234 2,223,719

    0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7

    5.1 2.7 3.1 2.7 4.9 4.1 4.0 18.7 5.5 4.6

    たばこ税 13,350,915 13,668,460 15,534,600 15,301,717 17,003,374 16,489,842 16,200,221 15,793,662 15,090,883 14,709,688

    4.9 5.0 5.6 5.6 6.1 5.8 5.7 5.5 5.2 4.5

    △ 5.0 2.4 13.7 △ 1.5 11.1 △ 3.0 △ 1.8 △ 2.5 △ 4.4 △ 2.5

    特別土地保有税 61,525 2,669 9,800 2,040 0 89 76,775 1,734 0 0

    0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

    △ 31.4 △ 95.7 267.2 △ 79.2 皆減 皆増 99.9 △ 97.7 皆減 -

    入湯税 422,768 395,178 425,852 428,341 420,167 420,708 443,440 397,026 431,917 408,322

    0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1

    △ 6.3 △ 6.5 7.8 0.6 △ 1.9 0.1 5.4 △ 10.5 8.8 △ 5.5

    事業所税 7,814,164 7,753,948 7,907,221 8,100,432 7,935,736 8,241,066 8,336,579 8,481,018 8,583,360 8,716,707

    2.8 2.8 2.9 3.0 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.7

    1.4 △ 0.8 2.0 2.4 △ 2.0 3.8 1.2 1.7 1.2 1.6

    都市計画税 23,361,232 23,791,708 24,078,819 22,681,131 22,841,751 23,165,243 23,074,670 23,398,519 23,747,783 24,065,452

    8.5 8.6 8.7 8.3 8.2 8.1 8.1 8.1 8.1 7.4

    0.5 1.8 1.2 △ 5.8 0.7 1.4 △ 0.4 1.4 1.5 1.3

    市税合計 274,794,188 275,076,554 277,127,577 273,832,597 279,543,903 286,778,231 285,914,071 288,105,811 292,399,779 325,865,000

    100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

    △ 2.6 0.1 0.7 △ 1.2 2.1 2.6 △ 0.3 0.8 1.5 11.4

    区   分

    構成比(%)

    対前年度伸率(%)

    構成比(%)

    対前年度伸率(%)

    構成比(%)

    対前年度伸率(%)

    構成比(%)

    対前年度伸率(%)

    構成比(%)

    構成比(%)

    対前年度伸率(%)

    構成比(%)

    対前年度伸率(%)

    対前年度伸率(%)

    構成比(%)

    対前年度伸率(%)

    構成比(%)

    対前年度伸率(%)

  • 3

    一般会計決算の推移③ 歳出目的別推移(単位:千円)

    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    議会費 1,450,732 1,386,687 1,809,062 1,665,840 1,632,984 1,637,505 1,717,998 1,577,067 1,598,718 1,552,159

    構成比(%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

    対前年度伸率(%) △ 3.6 △ 4.4 30.5 △ 7.9 △ 2.0 0.3 4.9 △ 8.2 1.4 △ 2.9

    総務費 57,393,732 26,802,748 27,464,526 27,912,127 28,484,945 46,479,336 40,538,140 50,754,992 46,754,267 42,118,165

    構成比(%) 7.0 3.3 3.3 3.3 3.4 5.3 4.6 5.6 4.8 4.3

    対前年度伸率(%) 114.8 △ 53.3 2.5 1.6 2.1 63.2 △ 12.8 25.2 △ 7.9 △ 9.9

    保健福祉費 240,119,614 276,907,872 294,714,256 306,756,066 315,426,830 330,977,900 344,826,082 367,163,189 361,131,134 374,097,347

    構成比(%) 29.4 33.6 35.7 36.6 37.5 37.5 39.1 40.2 37.3 38.1

    対前年度伸率(%) 7.6 15.3 6.4 4.1 2.8 4.9 4.2 6.5 △ 1.6 3.6

    環境費 19,287,804 19,293,707 15,284,625 14,445,540 14,871,017 18,419,252 18,388,449 17,393,440 17,000,305 17,978,354

    構成比(%) 2.4 2.3 1.9 1.7 1.8 2.1 2.1 1.9 1.8 1.8

    対前年度伸率(%) 19.1 0.0 △ 20.8 △ 5.5 2.9 23.9 △ 0.2 △ 5.4 △ 2.3 5.8

    労働費 1,592,937 2,085,249 1,889,621 1,216,095 1,422,766 910,414 659,243 690,646 680,303 696,668

    構成比(%) 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1

    対前年度伸率(%) △ 6.6 30.9 △ 9.4 △ 35.6 17.0 △ 36.0 △ 27.6 4.8 △ 1.5 2.4

    経済費 95,170,378 85,910,154 90,107,034 78,601,688 78,549,321 78,859,231 77,138,755 72,653,104 67,634,237 64,985,521

    構成比(%) 11.6 10.4 10.9 9.4 9.3 8.9 8.8 7.9 7.0 6.6

    対前年度伸率(%) 20.7 △ 9.7 4.9 △ 12.8 △ 0.1 0.4 △ 2.2 △ 5.8 △ 6.9 △ 3.9

    土木費 76,095,165 80,187,611 75,698,421 90,442,546 91,577,696 100,391,068 95,572,973 103,612,667 104,488,412 107,834,201

    構成比(%) 9.4 9.7 9.2 10.8 10.9 11.4 10.9 11.3 10.8 11.0

    対前年度伸率(%) 0.4 5.4 △ 5.6 19.5 1.3 9.6 △ 4.8 8.4 0.8 3.2

    消防費 4,788,763 4,323,894 6,382,587 8,155,691 5,712,915 4,992,722 4,490,205 7,738,784 4,921,797 5,914,503

    構成比(%) 0.6 0.5 0.8 1.0 0.7 0.6 0.5 0.8 0.5 0.6

    対前年度伸率(%) △ 17.6 △ 9.7 47.6 27.8 △ 30.0 △ 12.6 △ 10.1 72.3 △ 36.4 20.2

    教育費 36,755,245 36,269,871 35,334,242 37,608,690 40,518,270 45,337,999 37,464,629 42,331,815 43,135,906 44,117,228

    構成比(%) 4.5 4.4 4.3 4.5 4.8 5.1 4.3 4.6 4.5 4.5

    対前年度伸率(%) 16.4 △ 1.3 △ 2.6 6.4 7.7 11.9 △ 17.4 13.0 1.9 2.3

    公債費 98,283,784 100,949,495 96,035,245 97,034,994 91,479,760 88,946,856 87,981,011 85,471,585 84,817,663 86,549,898

    構成比(%) 12.0 12.2 11.6 11.6 10.9 10.1 10.0 9.4 8.8 8.8

    対前年度伸率(%) △ 2.0 2.7 △ 4.9 1.0 △ 5.7 △ 2.8 △ 1.1 △ 2.9 △ 0.8 2.0

    諸支出金 85,683,702 94,496,368 86,195,824 83,482,145 84,626,756 79,144,444 84,314,893 80,191,041 81,435,772 80,218,836

    構成比(%) 10.5 11.5 10.5 10.0 10.1 9.0 9.6 8.8 8.4 8.2

    対前年度伸率(%) △ 11.7 10.3 △ 8.8 △ 3.1 1.4 △ 6.5 6.5 △ 4.9 1.6 △ 1.5

    職員費 100,602,989 95,533,959 93,583,504 89,797,720 87,691,207 86,620,702 87,715,132 84,303,354 155,710,514 155,006,708

    構成比(%) 12.3 11.6 11.4 10.7 10.4 9.8 10.0 9.2 16.1 15.8

    対前年度伸率(%) △ 2.9 △ 5.0 △ 2.0 △ 4.0 △ 2.3 △ 1.2 1.3 △ 3.9 84.7 △ 0.5

    合計 817,224,844 824,147,617 824,498,947 837,119,142 841,994,467 882,717,429 880,807,510 913,881,686 969,309,027 981,069,588

    構成比(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

    対前年度伸率(%) 7.2 0.8 0.0 1.5 0.6 4.8 △ 0.2 3.8 6.1 1.2

    区   分

  • 4

    (単位:千円)

    一般会計決算の推移④ 歳出性質別推移21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    人件費 109,059,881 103,857,332 101,612,765 97,734,648 95,333,090 94,901,226 96,225,392 92,235,538 163,783,780 163,483,339

    13.3 12.6 12.3 11.7 11.3 10.8 10.9 10.1 16.9 16.7

    △ 2.8 △ 4.8 △ 2.2 △ 3.8 △ 2.5 △ 0.5 1.4 △ 4.1 77.6 △ 0.2

    扶助費 191,762,491 225,185,554 239,945,702 249,392,979 255,153,531 267,310,374 280,328,592 297,139,746 295,331,796 307,244,697

    23.5 27.3 29.1 29.8 30.3 30.3 31.8 32.5 30.5 31.3

    8.9 17.4 6.6 3.9 2.3 4.8 4.9 6.0 △ 0.6 4.0

    公債費 97,842,806 100,457,549 95,540,549 96,581,409 90,970,162 88,496,050 87,620,862 85,031,014 84,217,066 86,002,405

    12.0 12.2 11.6 11.5 10.8 10.0 9.9 9.3 8.7 8.8

    △ 2.0 2.7 △ 4.9 1.1 △ 5.8 △ 2.7 △ 1.0 △ 3.0 △ 1.0 2.1

    物件費 71,358,821 71,423,561 73,738,883 72,744,858 74,640,699 78,067,305 78,868,709 85,227,393 85,610,012 89,857,118

    8.7 8.7 8.9 8.7 8.9 8.8 9.0 9.3 8.8 9.2

    8.5 0.1 3.2 △ 1.3 2.6 4.6 1.0 8.1 0.4 5.0

    維持補修費 22,043,650 23,904,124 24,135,101 30,016,550 29,705,210 31,696,694 27,665,786 32,126,392 31,501,233 31,491,778

    2.7 2.9 2.9 3.6 3.5 3.6 3.1 3.5 3.2 3.2

    0.6 8.4 1.0 24.4 △ 1.0 6.7 △ 12.7 16.1 △ 1.9 △ 0.0

    補助費等 98,570,195 65,081,476 64,747,595 62,697,108 63,298,167 64,643,005 64,569,274 64,670,111 59,834,135 59,546,109

    12.1 7.9 7.9 7.5 7.5 7.3 7.3 7.1 6.2 6.1

    44.3 △ 34.0 △ 0.5 △ 3.2 1.0 2.1 △ 0.1 0.2 △ 7.5 △ 0.5

    積立金 2,195,454 11,035,396 1,488,579 1,822,667 4,438,444 1,966,586 4,836,982 679,882 1,953,974 479,630

    0.3 1.3 0.2 0.2 0.5 0.2 0.5 0.1 0.2 0.0

    △ 33.9 402.6 △ 86.5 22.4 143.5 △ 55.7 146.0 △ 85.9 187.4 △ 75.5

    投資及び出資金 4,931,463 4,968,728 4,904,807 4,756,129 3,429,354 3,674,970 4,908,484 3,645,892 2,004,004 2,049,805

    0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6 0.4 0.2 0.2

    13.0 0.8 △ 1.3 △ 3.0 △ 27.9 7.2 33.6 △ 25.7 △ 45.0 2.3

    貸付金 96,907,751 87,531,924 90,445,230 77,853,176 77,282,924 77,271,952 73,485,349 69,214,691 67,269,986 63,567,618

    11.9 10.6 11.0 9.3 9.2 8.8 8.3 7.6 6.9 6.5

    17.7 △ 9.7 3.3 △ 13.9 △ 0.7 △ 0.0 △ 4.9 △ 5.8 △ 2.8 △ 5.5

    繰出金 50,976,591 54,265,606 57,802,681 58,090,930 60,498,774 63,733,026 68,218,758 66,809,115 69,484,931 68,275,269

    6.2 6.6 7.0 6.9 7.2 7.2 7.7 7.3 7.2 6.9

    △ 14.0 6.5 6.5 0.5 4.1 5.3 7.0 △ 2.1 4.0 △ 1.7

    投資的経費 71,575,741 76,436,367 70,137,055 85,428,688 87,244,112 110,956,241 94,079,322 117,101,912 108,318,110 109,071,820

    8.8 9.3 8.5 10.2 10.4 12.6 10.7 12.8 11.2 11.1

    4.1 6.8 △ 8.2 21.8 2.1 27.2 △ 15.2 24.5 △ 7.5 0.7

     普通建設 71,575,741 76,390,003 70,137,055 85,275,834 87,244,112 110,230,593 94,079,322 117,101,912 108,318,110 107,690,596

    構成比(%) 8.8 9.3 8.5 10.2 10.4 12.5 10.7 12.8 11.2 11.0

    対前年度伸率(%) 4.1 6.7 △ 8.2 21.6 2.3 26.3 △ 14.7 24.5 △ 7.5 △ 0.6

     災害復旧事業費 0 46,364 0 152,854 0 725,648 0 0 0 1,381,224

    構成比(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

    対前年度伸率(%) - 皆増 皆減 皆増 皆減 皆増 皆減 - - 皆増

    合計 817,224,844 824,147,617 824,498,947 837,119,142 841,994,467 882,717,429 880,807,510 913,881,686 969,309,027 981,069,588

    100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

    7.2 0.8 0.0 1.5 0.6 4.8 △ 0.2 3.8 6.1 1.2

    区   分

    構成比(%)

    対前年度伸率(%)

    構成比(%)

    構成比(%)

    対前年度伸率(%)

    構成比(%)

    対前年度伸率(%)

    構成比(%)

    対前年度伸率(%)

    対前年度伸率(%)

    構成比(%)

    対前年度伸率(%)

    構成比(%)

    対前年度伸率(%)

    構成比(%)

    対前年度伸率(%)

    構成比(%)

    対前年度伸率(%)

    構成比(%)

    構成比(%)

    対前年度伸率(%)

    対前年度伸率(%)

    構成比(%)

    対前年度伸率(%)

  • 5

    一般会計決算の推移⑤ 収支の推移(単位:千円)

    (A) (B) (A)-(B)=(C) (D) (C)-(D)=(E)財政調整基金

    へ積立翌年度へ繰越 本年度(E)-前年度(E)

    21 819,022,211 817,224,844 1,797,367 1,391,459 405,908 250,000 155,908 △ 582,878

    22 833,859,946 824,147,617 9,712,329 7,165,465 2,546,864 1,300,000 1,246,864 2,140,956

    23 835,824,323 824,498,947 11,325,376 6,607,833 4,717,543 2,400,000 2,317,543 2,170,679

    24 844,229,786 837,119,142 7,110,644 5,179,481 1,931,163 1,000,000 931,163 △ 2,786,380

    25 851,720,581 841,994,467 9,726,114 4,096,158 5,629,956 2,850,000 2,779,956 3,698,793

    26 891,127,711 882,717,429 8,410,282 3,883,090 4,527,192 2,300,000 2,227,192 △ 1,102,764

    27 887,813,371 880,807,510 7,005,862 3,115,319 3,890,543 1,950,000 1,940,543 △ 636,649

    28 923,363,800 913,881,686 9,482,115 3,503,026 5,979,089 3,000,000 2,979,089 2,088,546

    29 983,099,711 969,309,027 13,790,684 6,540,850 7,249,834 3,700,000 3,549,834 1,270,745

    30 988,525,719 981,069,588 7,456,131 2,979,680 4,476,451 2,300,000 2,176,451 △ 2,773,383

    年度

    単年度収支歳 入 歳 出歳入歳出差引残額

    翌年度へ繰り越すべき財源

    実質収支 左の処分内訳

  • 6

    普通会計決算の推移① 歳入決算額の推移(単位:千円)

    2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 28 2 9 3 0

    地方税 274,794,187 275,076,554 277,127,577 273,832,597 279,543,903 286,778,231 285,914,071 288,105,811 292,399,779 325,864,999構成比(%) 33.2 32.6 33.2 32.5 32.9 32.4 32.3 31.3 29.8 33.0対前年度伸率(%) △ 2.6 0.1 0.7 △ 1.2 2.1 2.6 △ 0.3 0.8 1.5 11.4

    譲与税・交付金 36,317,208 36,110,882 35,572,038 36,216,841 37,116,108 40,084,713 54,962,173 50,758,511 87,444,409 59,087,595構成比(%) 3.3 3.3 3.3 3.3 3.5 3.7 5.3 4.7 8.8 5.8対前年度伸率(%) △ 0.9 △ 0.6 △ 1.5 1.8 2.5 8.0 37.1 △ 7.6 59.1 16.4

    地方特例交付金 2,824,738 2,193,867 2,003,842 966,137 961,230 928,506 925,116 977,212 1,430,892 1,672,987構成比(%) 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2対前年度伸率(%) △ 20.4 △ 22.3 △ 8.7 △ 51.8 △ 0.5 △ 3.4 △ 0.4 5.6 46.4 16.9

    地方交付税 101,734,268 102,726,632 100,375,842 105,211,184 96,269,848 92,319,111 91,167,064 91,068,281 105,994,737 104,610,644構成比(%) 12.3 12.2 12.0 12.5 11.3 10.4 10.3 9.9 10.8 10.6対前年度伸率(%) 0.8 1.0 △ 2.3 4.8 △ 8.5 △ 4.1 △ 1.2 △ 0.1 16.4 △ 1.3

    交通安全対策特別交付金 924,115 880,683 850,035 830,369 780,944 681,758 738,041 710,122 685,787 644,605構成比(%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1対前年度伸率(%) △ 0.5 △ 4.7 △ 3.5 △ 2.3 △ 6.0 △ 12.7 8.3 △ 3.8 △ 3.4 △ 6.0

    分担金及び負担金 4,075,142 4,104,733 4,269,017 5,573,622 5,180,817 5,115,016 5,368,041 5,434,849 5,150,318 5,207,141構成比(%) 0.5 0.5 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5対前年度伸率(%) 5.0 0.7 4.0 30.6 △ 7.0 △ 1.3 4.9 1.2 △ 5.2 1.1

    使用料 11,924,383 10,706,468 10,672,078 11,241,180 11,345,162 11,506,344 11,140,303 11,445,830 11,314,488 11,828,132構成比(%) 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2対前年度伸率(%) △ 9.0 △ 10.2 △ 0.3 5.3 0.9 1.4 △ 3.2 2.7 △ 1.1 4.5

    手数料 8,785,504 8,600,022 8,333,948 8,410,926 9,341,029 8,895,794 8,890,475 9,016,477 9,212,737 9,320,806構成比(%) 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9対前年度伸率(%) 51.4 △ 2.1 △ 3.1 0.9 11.1 △ 4.8 △ 0.1 1.4 2.2 1.2

    国庫支出金 166,707,226 164,343,356 172,518,465 172,855,577 184,276,298 187,701,188 197,055,420 210,765,205 219,427,755 219,792,608構成比(%) 20.1 19.5 20.7 20.5 21.7 21.2 22.3 22.9 22.4 22.3対前年度伸率(%) 35.7 △ 1.4 5.0 0.2 6.6 1.9 5.0 7.0 4.1 0.2

    道支出金 26,140,682 32,954,148 33,881,408 32,998,740 34,435,664 35,673,385 42,562,187 45,002,319 46,506,670 49,105,762構成比(%) 3.2 3.9 4.1 3.9 4.0 4.0 4.8 4.9 4.7 5.0対前年度伸率(%) 12.8 26.1 2.8 △ 2.6 4.4 3.6 19.3 5.7 3.3 5.6

    財産収入 6,421,085 8,513,412 4,946,112 5,722,866 6,274,975 5,436,161 6,631,872 6,546,533 6,787,068 11,963,404構成比(%) 0.8 1.0 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 1.2対前年度伸率(%) △ 7.8 32.6 △ 41.9 15.7 9.6 △ 13.4 22.0 △ 1.3 3.7 76.3

    寄附金 888,954 568,676 555,567 849,490 569,143 642,482 451,370 673,956 825,475 898,549構成比(%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1対前年度伸率(%) 3.9 △ 36.0 △ 2.3 52.9 △ 33.0 12.9 △ 29.7 49.3 22.5 8.9

    繰入金 18,874,852 12,378,554 2,831,121 5,588,146 2,741,675 10,812,989 3,548,017 9,473,627 2,777,149 2,873,761構成比(%) 2.3 1.5 0.3 0.7 0.3 1.2 0.4 1.0 0.3 0.3対前年度伸率(%) △ 5.4 △ 34.4 △ 77.1 97.4 △ 50.9 294.4 △ 67.2 167.0 △ 70.7 3.5

    繰越金 1,852,536 1,678,714 8,532,810 9,046,799 6,214,619 6,988,791 6,236,998 5,217,916 6,691,492 10,388,572構成比(%) 0.2 0.2 1.0 1.1 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7 1.1対前年度伸率(%) 13.9 △ 9.4 408.3 6.0 △ 31.3 12.5 △ 10.8 △ 16.3 28.2 55.3

    諸収入 112,296,590 104,965,436 106,253,146 92,642,912 92,879,238 93,057,930 88,476,221 82,690,431 80,002,219 78,848,685構成比(%) 13.6 12.5 12.7 11.0 10.9 10.5 10.0 9.0 8.2 8.0対前年度伸率(%) 10.8 △ 6.5 1.2 △ 12.8 0.3 0.2 △ 4.9 △ 6.5 △ 3.3 △ 1.4

    地方債 54,027,000 77,269,000 66,087,000 80,973,000 82,885,000 99,840,000 80,965,000 103,139,000 104,097,000 94,853,867構成比(%) 6.6 9.2 7.9 9.6 9.7 11.3 9.1 11.2 10.6 9.6対前年度伸率(%) 8.3 43.0 △ 14.5 22.5 2.4 20.5 △ 18.9 27.4 0.9 △ 8.9

    合計 828,588,470 843,071,137 834,810,006 842,960,386 850,815,653 886,462,399 885,032,369 921,026,080 980,747,975 986,962,117構成比(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0対前年度伸率(%) 7.1 1.7 △ 1.0 1.0 0.9 4.2 △ 0.2 4.1 6.5 0.6

    区   分

  • 7

    (単位:千円)

    普通会計決算の推移② 歳出目的別推移21 22 23 24 2 5 26 27 28 29 30

    議会費 1,727,428 1,657,770 2,081,960 1,934,631 1,892,105 1,900,939 1,984,164 1,842,916 1,885,404 1,824,294

    構成比(%) 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

    対前年度伸率(%) △ 3.2 △ 4.0 25.6 △ 7.1 △ 2.2 0.5 4.4 △ 7.1 2.3 △ 3.2

    総務費 87,161,917 65,182,536 56,357,451 54,945,273 57,215,108 53,322,271 53,504,601 51,034,400 44,369,721 45,727,848

    構成比(%) 10.5 7.8 6.8 6.6 6.8 6.1 6.1 5.6 4.6 4.7

    対前年度伸率(%) 50.8 △ 25.2 △ 13.5 △ 2.5 4.1 △ 6.8 0.3 △ 4.6 △ 13.1 3.1

    民生費 276,175,150 315,448,817 333,279,759 343,163,664 354,045,529 371,363,074 387,909,355 408,499,847 404,761,083 415,137,899

    構成比(%) 33.4 37.9 40.5 41.1 42.1 42.3 44.2 44.8 41.9 42.4

    対前年度伸率(%) 3.1 14.2 5.7 3.0 3.2 4.9 4.5 5.3 △ 0.9 2.6

    衛生費 48,366,387 47,544,784 44,651,050 42,048,470 41,283,794 44,984,663 45,609,739 45,002,152 47,037,105 51,623,290

    構成比(%) 5.9 5.7 5.4 5.0 4.9 5.1 5.2 4.9 4.9 5.3

    対前年度伸率(%) 3.9 △ 1.7 △ 6.1 △ 5.8 △ 1.8 9.0 1.4 △ 1.3 4.5 9.8

    労働費 2,361,143 3,626,471 3,359,061 1,261,712 1,344,975 900,895 455,269 527,507 547,660 607,690

    構成比(%) 0.3 0.4 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

    対前年度伸率(%) 84.3 53.6 △ 7.4 △ 62.4 6.6 △ 33.0 △ 49.5 15.9 3.8 11.0

    農林水産業費 924,119 862,304 641,869 640,132 663,153 695,708 647,231 1,475,442 851,972 733,187

    構成比(%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1

    対前年度伸率(%) △ 3.7 △ 6.7 △ 25.6 △ 0.3 3.6 4.9 △ 7.0 128.0 △ 42.3 △ 13.9

    商工費 95,519,976 86,245,663 91,311,658 80,062,141 80,208,399 80,819,929 78,811,009 73,448,998 69,349,443 66,585,432

    構成比(%) 11.6 10.4 11.1 9.6 9.5 9.2 9.0 8.1 7.2 6.8

    対前年度伸率(%) 20.3 △ 9.7 5.9 △ 12.3 0.2 0.8 △ 2.5 △ 6.8 △ 5.6 △ 4.0

    土木費 109,867,775 111,743,169 106,787,706 119,922,682 121,461,044 126,817,521 122,018,222 131,442,999 128,952,110 130,222,340

    構成比(%) 13.3 13.4 13.0 14.3 14.4 14.4 13.9 14.4 13.3 13.3

    対前年度伸率(%) △ 2.9 1.7 △ 4.4 12.3 1.3 4.4 △ 3.8 7.7 △ 1.9 1.0

    消防費 19,738,933 18,422,681 20,425,998 21,411,547 18,971,589 18,198,283 17,534,080 21,609,842 18,284,976 19,163,721

    構成比(%) 2.4 2.2 2.5 2.6 2.3 2.1 2.0 2.4 1.9 2.0

    対前年度伸率(%) △ 5.2 △ 6.7 10.9 4.8 △ 11.4 △ 4.1 △ 3.6 23.2 △ 15.4 4.8

    教育費 66,800,472 62,814,416 62,915,461 67,755,843 68,444,705 87,375,378 75,353,766 86,512,433 162,101,641 155,280,172

    構成比(%) 8.1 7.5 7.6 8.1 8.1 10.0 8.6 9.5 16.8 15.9

    対前年度伸率(%) 9.4 △ 6.0 0.2 7.7 1.0 27.7 △ 13.8 14.8 87.4 △ 4.2

    災害復旧費 0 46,364 0 152,854 0 725,648 0 0 0 1,381,224

    構成比(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1

    対前年度伸率(%) - 皆増 皆減 皆増 皆減 皆増 皆減 - - 皆増

    公債費 99,092,182 100,266,785 85,358,085 86,836,801 82,034,946 81,171,132 82,579,620 81,724,784 82,201,084 84,798,825

    構成比(%) 12.1 12.1 10.4 10.4 9.8 9.2 9.4 9.0 8.5 8.7

    対前年度伸率(%) △ 3.0 1.2 △ 14.9 1.7 △ 5.5 △ 1.1 1.7 △ 1.0 0.6 3.2

    諸支出金 18,931,517 19,336,159 16,180,401 15,600,106 13,408,344 9,599,118 11,410,345 8,209,291 6,191,177 5,878,368

    構成比(%) 2.3 2.3 2.0 1.9 1.6 1.1 1.3 0.9 0.6 0.6

    対前年度伸率(%) 2.1 2.1 △ 16.3 △ 3.6 △ 14.0 △ 28.4 18.9 △ 28.1 △ 24.6 △ 5.1

    前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    構成比(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

    対前年度伸率(%) - - - - - - - - - -

    合計 826,666,999 833,197,919 823,350,459 835,735,856 840,973,691 877,874,559 877,817,401 911,330,611 966,533,376 978,964,290

    構成比(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

    対前年度伸率(%) 7.2 0.8 △ 1.2 1.5 0.6 4.4 △ 0.0 3.8 6.1 1.3

    区   分

  • 8

    普通会計決算の推移③ 歳出性質別推移(単位:千円)

    2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0

    人件費 109,067,268 103,850,832 101,587,311 97,714,642 95,309,200 94,876,388 96,187,138 92,193,335 163,746,066 163,479,72413.2 12.5 12.3 11.7 11.3 10.8 11.0 10.1 16.9 16.7

    △ 2.8 △ 4.8 △ 2.2 △ 3.8 △ 2.5 △ 0.5 1.4 △ 4.2 77.6 △ 0.2 うち職員給 73,996,744 70,499,933 68,675,061 67,873,645 66,106,154 67,056,970 66,079,484 65,507,205 119,521,117 119,636,615

    構成比(%) 9.0 8.5 8.3 8.1 7.9 7.6 7.5 7.2 12.4 12.2対前年度伸率(%) △ 5.1 △ 4.8 △ 2.5 △ 1.2 △ 2.6 1.4 △ 1.5 △ 0.9 82.5 0.1

    扶助費 189,493,259 223,056,273 237,715,074 247,337,796 252,993,499 265,309,238 275,966,130 292,696,812 290,919,296 303,489,32522.9 26.8 28.9 29.6 30.1 30.2 31.4 32.1 30.1 31.08.8 17.7 6.6 4.0 2.3 4.9 4.0 6.1 △ 0.6 4.3

    公債費 98,651,204 99,774,839 84,863,389 86,383,216 81,525,348 80,720,326 82,219,471 81,284,213 81,600,487 84,251,33211.9 12.0 10.3 10.3 9.7 9.2 9.4 8.9 8.4 8.6

    △ 3.0 1.1 △ 14.9 1.8 △ 5.6 △ 1.0 1.9 △ 1.1 0.4 3.2物件費 71,288,746 71,350,556 73,671,529 72,680,326 74,551,615 77,972,529 78,773,254 85,131,674 85,516,658 89,654,973

    8.6 8.6 8.9 8.7 8.9 8.9 9.0 9.4 8.8 9.28.6 0.1 3.3 △ 1.3 2.6 4.6 1.0 8.1 0.5 4.8

    維持補修費 22,044,122 23,904,124 24,135,101 30,016,550 29,705,210 31,696,694 27,665,786 32,126,392 31,501,233 31,491,9092.7 2.9 2.9 3.6 3.5 3.6 3.2 3.5 3.3 3.20.6 8.4 1.0 24.4 △ 1.0 6.7 △ 12.7 16.1 △ 1.9 △ 0.0

    補助費等 108,135,033 75,865,972 75,464,635 73,036,093 72,775,372 72,448,083 69,973,560 68,416,954 62,450,808 61,431,16713.1 9.1 9.2 8.7 8.7 8.3 8.0 7.5 6.5 6.341.4 △ 29.8 △ 0.5 △ 3.2 △ 0.4 △ 0.4 △ 3.4 △ 2.2 △ 8.7 △ 1.6

    積立金 2,767,232 11,468,010 2,142,731 2,701,300 5,577,225 3,215,367 6,225,421 2,207,890 3,554,812 2,382,9450.3 1.4 0.3 0.3 0.7 0.4 0.7 0.3 0.4 0.2

    △ 12.0 314.4 △ 81.3 26.1 106.5 △ 42.3 93.6 △ 64.5 61.0 △ 33.0投資及び出資金 4,931,463 4,968,728 4,904,807 4,756,129 3,429,354 3,674,970 4,908,484 3,645,892 2,004,004 2,049,805

    0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6 0.4 0.2 0.2

    13.0 0.8 △ 1.3 △ 3.0 △ 27.9 7.2 33.6 △ 25.7 △ 45.0 2.3

    貸付金 97,068,677 87,690,639 90,604,146 78,006,989 77,428,403 77,406,150 73,595,746 69,309,851 67,335,321 63,615,668

    11.8 10.5 11.0 9.3 9.2 8.8 8.4 7.6 7.0 6.5

    17.5 △ 9.7 3.3 △ 13.9 △ 0.7 △ 0.0 △ 4.9 △ 5.8 △ 2.8 △ 5.5

    繰出金 50,311,056 53,922,312 57,529,227 57,367,364 59,956,164 63,835,154 67,997,575 66,747,879 69,163,315 68,291,668

    6.1 6.5 7.0 6.9 7.1 7.3 7.7 7.3 7.2 7.0

    △ 12.0 7.2 6.7 △ 0.3 4.5 6.5 6.5 △ 1.8 3.6 △ 1.3

    前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

    - - - - - - - - - -

    投資的経費 72,908,939 77,345,634 70,732,509 85,735,451 87,722,301 106,719,660 94,304,836 117,569,719 108,741,376 108,825,774

    8.8 9.3 8.6 10.3 10.4 12.2 10.7 12.9 11.3 11.1

    1.4 6.1 △ 8.6 21.2 2.3 21.7 △ 11.6 24.7 △ 7.5 0.1

     うち人件費 2,094,052 2,026,097 1,731,071 1,514,492 1,885,948 1,496,732 1,951,684 1,629,670 1,535,657 1,644,016

    構成比(%) 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

    対前年度伸率(%) △ 3.5 △ 3.2 △ 14.6 △ 12.5 24.5 △ 20.6 30.4 △ 16.5 △ 5.8 7.1

     普通建設事業費 72,908,939 77,299,270 70,732,509 85,582,597 87,722,301 105,994,012 94,304,836 117,569,719 108,741,376 107,444,550

    8.8 9.3 8.6 10.2 10.4 12.1 10.7 12.9 11.3 11.0

    1.4 6.0 △ 8.5 21.0 2.5 20.8 △ 11.0 24.7 15.3 △ 8.6

     災害復旧事業費 0 46,364 0 152,854 0 725,648 0 0 0 1,381,224

    0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1

    - 皆増 皆減 皆増 皆減 皆増 皆減 - - -

     失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

    - - - - - - - - - -

    合計 826,666,999 833,197,919 823,350,459 835,735,856 840,973,691 877,874,559 877,817,401 911,330,611 966,533,376 978,964,290100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

    7.2 0.8 △ 1.2 1.5 0.6 4.4 △ 0.0 3.8 6.1 1.3

    構成比(%)

    対前年度伸率(%)

    構成比(%)

    対前年度伸率(%)

    区   分

    構成比(%)

    対前年度伸率(%)

    構成比(%)

    対前年度伸率(%)

    構成比(%)

    対前年度伸率(%)

    構成比(%)

    対前年度伸率(%)

    構成比(%)

    対前年度伸率(%)

    構成比(%)

    対前年度伸率(%)

    構成比(%)

    対前年度伸率(%)

    構成比(%)

    対前年度伸率(%)

    構成比(%)

    対前年度伸率(%)

    構成比(%)

    対前年度伸率(%)

    構成比(%)

    対前年度伸率(%)

    対前年度伸率(%)

    構成比(%)

    対前年度伸率(%)

    構成比(%)

    対前年度伸率(%)

    構成比(%)

  • 9

    普通会計決算の推移④収支の推移(単位:千円)

    歳入 歳出 差引 繰越充当財源 実質収支 単年度収支 積立金 繰上償還金 積立金取崩額 実質単年度収支

    (A) (B) (A)-(B)=(C) (D) (C)-(D) (E) (F) (G) (H) (E )+(F)+(G)-(H)

    21 828,617,450 826,666,999 1,950,451 1,470,445 480,006 △ 573,222 18,498 0 3,000,000 △ 3,554,724

    22 843,071,137 833,197,919 9,873,218 7,218,711 2,654,507 2,174,501 11,979 0 300,000 1,886,480

    23 834,810,006 823,350,459 11,459,547 6,658,907 4,800,640 2,146,133 11,017 0 0 2,157,150

    24 842,960,386 835,735,856 7,224,530 5,237,666 1,986,864 △ 2,813,776 12,599 0 0 △ 2,801,177

    25 850,815,653 840,973,691 9,841,962 4,103,679 5,738,283 3,751,419 11,131 0 0 3,762,550

    26 886,462,399 877,874,559 8,587,840 3,975,892 4,611,948 △ 1,126,335 7,484 0 2,500,000 △ 3,618,851

    27 885,032,369 877,817,401 7,214,968 3,223,669 3,991,299 △ 620,649 6,048 0 0 △ 614,601

    28 921,026,080 911,330,611 9,695,469 3,606,891 6,088,578 2,097,279 370 0 5,851,500 △ 3,753,851

    29 980,747,975 966,533,376 14,214,599 6,634,515 7,580,084 1,491,506 708 0 0 1,492,214

    30 986,962,117 978,964,290 7,997,827 3,043,835 4,953,992 △ 2,626,092 791 0 0 △ 2,625,301

    年度

  • 10

    普通会計決算の推移⑤ 財政指標等(単位:千円,%)

    ※経常収支比率についてはすべて、減債基金からの借り入れを借換債とした場合の数値であり、( )内は経常一般財源収入額から減税補てん債及び臨時財政対策債を除いた数値である。※実質赤字比率、連結実質赤字比率の「-」は、実質赤字額もしくは連結実質赤字額がないことを意味する。

    区   分 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    基準財政需要額 324,306,855 311,442,280 316,841,573 318,687,584 315,478,886 318,436,432 326,840,745 322,290,814 384,019,236 385,263,977

    基準財政収入額 224,986,013 213,529,261 219,342,273 217,292,270 221,533,270 226,206,861 239,213,005 243,657,464 280,307,464 285,705,077

    標準財政規模 391,020,032 428,217,854 434,020,804 438,931,749 442,451,999 445,838,774 449,590,664 450,146,453 509,473,410 513,570,466

    財政力指数(3ケ年平均) 0.699 0.694 0.691 0.687 0.692 0.701 0.718 0.728 0.732 0.735

    財政力指数(単年度) 0.694 0.686 0.692 0.682 0.702 0.701 0.732 0.733 0.730 0.742

    97.4 93.0 94.0 94.3 92.3 94.0 91.6 94.7 93.6 95.6

    (104.0) (105.1) (104.9) (106.1) (106.0) (108.1) (103.3) (106.2) (104.8) (107.1)

    経常一般財源比率 100.9 91.5 183.9 180.5 176.2 174.5 170.5 166.2 164.4 162.1

    公債依存度 6.5 9.2 7.9 9.6 9.7 11.2 9.1 11.2 10.6 9.6

    一般財源の歳入総額に占める割合 58.1 59.8 57.2 57.6 58.1 56.8 56.8 54.6 57.2 57.9

    自主財源の歳入総額に占める割合 53.1 50.6 50.7 49.0 48.7 48.4 47.1 45.4 42.3 46.3

    市税の歳入総額に占める割合 33.2 32.6 33.2 32.5 32.9 32.4 32.3 31.3 29.8 33.0

    地方交付税の歳入総額に占める割合 12.3 12.2 12.0 12.5 11.3 10.4 10.3 9.9 10.8 10.6

    義務的経費の歳出総額に占める割合 48.0 51.2 51.5 51.6 51.1 50.2 51.8 51.2 55.5 56.3

    消費的経費の歳出総額に占める割合 60.5 59.3 62.3 62.3 62.5 61.8 62.5 62.6 65.6 66.4

    投資的経費の歳出総額に占める割合 8.8 9.3 8.6 10.3 10.4 12.2 10.7 12.9 11.3 11.1

    基金現在高(※土地開発基金を除く) 43,472,292 52,747,274 53,661,551 56,225,338 60,018,561 57,061,936 61,576,967 56,006,604 59,694,058 61,538,602

    土地開発基金現在高 66,504,044 67,027,626 67,637,430 65,551,370 66,000,709 63,936,704 64,527,656 64,885,468 65,217,449 65,511,859

    地方債現在高 915,999,138 910,348,029 907,815,588 918,356,127 934,744,016 968,211,126 980,816,571 1,015,476,839 1,049,617,206 1,071,066,069

    収益事業収入額(宝くじ収入;運用利益金を除く) 6,079,679 5,609,969 6,055,429 5,591,546 5,815,998 5,497,374 5,562,177 5,227,206 5,167,588 4,904,584

    債務負担行為額(翌年度以降支出予定額) 86,858,108 99,539,000 95,500,805 76,528,353 115,107,535 160,923,487 159,633,445 128,409,562 177,694,524 155,901,855

    ラスパイレス指数 101.0 100.6 100.6 108.9 108.8 100.4 100.2 100.0 99.8 99.9

    実質赤字比率 - - - - - - - - - -

    連結実質赤字比率 - - - - - - - - - -

    実質公債費比率 11.3 10.6 9.1 7.6 6.7 5.9 4.9 3.7 2.8 2.2

    将来負担比率 137.1 115.1 101.9 90.8 78.0 72.1 61.8 59.0 63.8 57.3

    経常収支比率

  • 11

    政令指定都市財政構造比較表①(平成29年度決算)

    ※ 普通会計に算入されるものは、一般会計(老人医療助成費及び電気事業を除く)、土地区画整理会計(東雁来区画整備事業分を除く)、母子寡婦福祉資金貸付会計、基金会計(国民健康保険支払準備基金、介護給付費準備基金を除く)である。

    ※ ○内の数字は、指数及び比率について、望ましい方からの順位を示している。

    世帯

    ⑰ 0.732 ⑨ 0.910 ③ 0.978 ⑤ 0.944 ④ 0.966 ① 1.001 ⑦ 0.913 ⑱ 0.730 ⑧ 0.911 ⑪ 0.885 ② 0.985 ⑭ 0.806 ⑥ 0.932 ⑫ 0.843 ⑯ 0.800 ⑮ 0.804 ⑬ 0.836 ⑲ 0.728 ⑩ 0.887 ⑳ 0.720

    % ⑥ 93.6 ⑯ 98.5 ⑨ 97.5 ⑧ 96.9 ⑪ 97.9 ⑳ 100.5 ⑭ 98.4 ④ 92.4 ⑦ 94.0 ② 91.6 ⑰ 99.2 ⑭ 98.4 ⑬ 98.300 ⑩ 97.7 ⑱ 99.4 ① 89.3 ⑫ 98.2 ⑱ 99.4 ⑤ 92.5 ③ 92.2

    % ⑩ 104.8 ⑭ 108.2 ④ 102.2 ⑫ 106.3 ⑨ 104.5 ③ 100.5 ⑮ 110.0 ⑪ 105.9 ⑧ 104.1 ⑥ 102.7 ⑦ 103.7 ① 98.9 ⑬ 107.20 ⑯ 110.7 ⑱ 111.5 ② 100.1 ⑰ 110.8 ⑲ 112.7 ⑤ 102.3 -

    % ④ 13.9 ⑪ 16.0 ⑧ 15.3 ⑯ 19.3 ⑦ 15.1 ⑩ 15.8 ① 13.0 ⑥ 14.8 ⑭ 17.2 ⑨ 15.6 ⑫ 16.4 ⑬ 17.1 ⑳ 23.1 ⑤ 14.0 ⑲ 20.7 ③ 13.8 ⑮ 18.6 ⑯ 19.3 ⑯ 19.3 ② 13.6

    千円

    千円

    % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    % ① 2.8 ⑪ 8.2 ③ 5.1 ⑳ 15.8 ⑱ 13.4 ⑦ 6.9 ② 2.9 ⑭ 10.9 ⑨ 7.3 ⑩ 7.4 ⑬ 10.5 ⑰ 12.8 ⑤ 5.7 ④ 5.6 ⑥ 6.6 ⑧ 7.0 ⑲ 13.8 ⑯ 12.2 ⑮ 11.7 ⑫ 8.8

    % ⑦ 63.8 ⑩ 101.1 ② 15.3 ⑰ 159.4 ⑯ 146.9 ⑪ 121.7 ⑤ 39.0 ⑮ 146.1 ⑥ 56.9 ① 0.0 ⑫ 125.0 ⑲ 197.4 ⑧ 65.2 ④ 22.9 ⑨ 78.8 ③ 18.3 ⑳ 199.6 ⑱ 175.6 ⑭ 135.5 ⑬ 127.8

    百万円

    市民一人当たり 円

    百万円

    市民一人当たり 円

    人 376 417 398 426 396 465 446 476 465 381 500 520 546 404 515 464 467 480 367 503

    人 977 1,074 951 1,040 961 1,064 1,030 1,426 1,086 1,042 1,153 1,180 1,183 1,039 1,156 1,108 1,106 1,123 969 1,229

    ⑬ 99.800 ③ 102.9 ⑥ 102.2 ⑬ 99.8 ⑪ 100.6 ⑦ 101.2 ⑫ 99.9 ⑱ 99.0 ① 103.6 ⑰ 99.6 ⑮ 99.7 ⑤ 102.6 ⑳ 94.2 ⑮ 99.7 ⑧ 101.0 ⑨ 100.9 ⑲ 98.8 ② 103.0 ④ 102.7 ⑨ 100.9

    神戸 岡山 広島 北九州 福岡 熊本静岡 浜松 名古屋 京都 大阪 堺区分 札幌

    732,217 1,370,7511,537,703 707,595 1,193,556 955,967 1,528,650

    仙台 さいたま 千葉 横浜 川崎 相模原 新潟指定都市平  均

    人口   (30.3.31住基)

    世帯数  (30.1.1住基) 1,048,469 505,653 580,221 450,211

    1,949,947 1,056,602 1,294,343 967,966 3,740,008 1,492,038 717,838

    337,260 664,295753,149 324,245 559,505 481,717 776,5881,764,949 729,378 330,693

    838,936794,166 704,043 804,989 2,282,748 1,412,293 2,703,407

    587,220 430,638 1,673,913 676,420 324,631

    388,822336,379 313,611 334,256 1,099,728 709,068 1,462,007

    340,861 619,549

    0.866

    経常収支比率 96.3

    減収補てん債及び臨財債除き 105.6

    公債費負担比率

    365,836 659,182 341,230 566,566 415,092 667,895391,863 350,852 401,729 1,088,005 665,209 1,120,195

    16.6

    就業者総数(27.10.1国調) 844,313 479,339

    419,812 2,542,024

    実質公債費比率(3ヵ年平均)

    将来負担比率

    30,613 144,772 35,801 21,782 11,127

    実質赤字比率

    19,899 17,792 4,254

    4,570,622 6,491,460

    319,975 1,175,600 ▲ 391,321 1,820,363 734,946 ▲ 3,603,176 150,516

    な財

    財政力指数(3ヵ年平均)

    実質収支 7,580,084 3,642,500 3,133,531 359,884

    連結実質赤字比率 -

    3,775,901 3,149,528 13,056,042 716,641 7,839,166 3,056,786 4,528,617

    実質単年度収支 1,492,214 ▲ 5,416,548 1,397,239 ▲ 1,230,427 12,481,579 265,431 ▲ 3,188,212

    2,657,560 7,651,619 2,503,097 2,114,145 9,054,407 6,257,525

    8.8

    1,735,651 ▲ 4,774,026 ▲ 430,272 522,570 3,209,491 ▲ 1,143,868 256,386

    99.8

    積立金現在高 59,694 152,967 46,338 21,084 41,613 29,690 12,772 18,799 51,99355,145 50,012 9,461 39,975 62,04943,1693,378 28,845 41,703 40,751 41,751 240,654

    39,463

    地方債現在高 1,049,617 770,894 447,506 701,487 2,364,112 827,963 264,169 600,079

    35,862 70,679 7,927 41,816 40,590 25,67540,971 51,806 17,852 29,562 89,019 51,457

    902,5701,089,328

    538,280 729,597 345,740 724,703 632,114 554,921 368,006 755,610 606,204

    320,722 1,018,043 995,173 1,220,521 432,065426,794 259,383 1,444,060 1,321,248 2,069,777 428,454

    453,257 852,950 1,041,012 798,430 590,078 643,300322,220 632,597 935,534 765,618 510,711 708,412

    451

    人口10万人当たり職員数 1,095

    ラスパイレス指数(29.4.1現在) 100.6

    人口10万人当たり一般行政職員

    数(30.4.1現在)

  • 12

    政令指定都市財政構造比較表②(平成29年度決算)

    ※ ○内の数字は、指数及び比率について、望ましい方からの順位を示している。※ 性質別歳出の各経費の内訳は次のとおりである。・義務的経費:人件費、扶助費、公債費 ・投資的経費:普通建設事業費、災害復旧事業費、失業対策事業費・その他経費:物件費、維持補修費、補助費、積立金、投資及び出資金、貸付金、繰出金

    千円

    千円

    歳入に占める割合

    (一般財源等比率)% ⑱ 57.2 ⑤ 63.8 ⑬ 60.4 ⑦ 63.6 ⑥ 63.7 ⑨ 62.1 ④ 65.7 ⑧ 62.6 ③ 67.1 ① 70.4 ⑩ 61.8 ⑮ 58.5 ⑯ 57.4 ⑫ 60.5 ⑪ 61.3 ② 67.4 ⑭ 59.2 ⑰ 57.3 ⑲ 55.2 ⑳ 52.1

    千円

    市民1人当たり 円

    歳入に占める割合 % ⑰ 29.8 ⑩ 36.7 ④ 42.3 ⑥ 40.2 ③ 42.6 ① 44.4 ⑧ 39.1 ⑱ 29.7 ⑤ 40.3 ⑦ 39.1 ② 44.3 ⑭ 33.5 ⑨ 38.8 ⑮ 33.4 ⑯ 32.8 ⑪ 35.0 ⑫ 34.3 ⑲ 28.3 ⑬ 33.8 ⑳ 23.5

    市税収入率 % ⑥ 98.5 ⑧ 98.2 ⑭ 97.8 ⑮ 97.4 ② 99.1 ③ 99.0 ⑰ 97.0 ⑯ 97.1 ⑥ 98.5 ⑬ 97.9 ① 99.5 ④ 98.8 ⑧ 98.2 ⑧ 98.2 ⑫ 98.1 ⑲ 96.7 ⑱ 96.8 ⑧ 98.2 ⑤ 98.6 ⑲ 96.7

    千円

    歳入に占める割合 % ⑱ 10.8 ⑩ 5.2 ③ 1.4 ⑥ 3.0 ④ 1.5 ① 0.1 ⑧ 4.6 ⑳ 13.1 ⑨ 5.0 ⑪ 6.7 ② 0.9 ⑮ 8.5 ⑤ 3.0 ⑬ 7.5 ⑭ 8.2 ⑯ 9.5 ⑫ 7.0 ⑲ 11.1 ⑦ 4.4 ⑰ 10.7

    千円

    千円

    千円

    市民1人当たり 円

    千円

    市民1人当たり 円

    % ⑤ 55.5 ④ 54.4 ⑦ 56.2 ⑩ 57.3 ⑫ 58.1 ⑪ 57.4 ⑱ 61.8 ② 50.8 ⑧ 56.4 ⑥ 55.7 ⑭ 59.4 ⑰ 61.6 ⑳ 64.1 ⑯ 61.1 ⑱ 61.8 ⑬ 58.9 ⑮ 60.7 ⑨ 56.8 ③ 53.2 ① 50.6

    % ⑫ 11.3 ⑦ 12.5 ② 15.0 ⑱ 7.7 ⑩ 12.0 ⑤ 13.9 ⑲ 6.8 ④ 14.1 ③ 14.3 ⑥ 13.7 ⑯ 8.2 ⑰ 8.1 ⑳ 6.6 ⑪ 11.8 ⑬ 11.2 ⑨ 12.2 ⑮ 9.1 ⑧ 12.2 ⑭ 10.4 ① 15.2

    % 33.2 33.1 28.8 35.0 29.9 28.7 31.4 35.1 29.3 30.6 32.4 30.3 29.3 27.1 27.0 28.9 30.2 31.0 36.4 34.2

    千円

    市民1人当たり 円

    千円

    市民1人当たり 円

    千円

    市民1人当たり 円

    千円

    市民1人当たり 円

    指定都市平  均

    神戸 岡山 広島 北九州 福岡 熊本静岡 浜松 名古屋 京都 大阪 堺

    9,885

    区分 札幌 仙台 さいたま 千葉 横浜 川崎 相模原 新潟

    10,358 9,101 6,028 13,568 12,483

    12,627

    376,603 19,301,510

    6,879 13,817

    22,523,450 6,576,464 21,121,960

    437,636 408,345 507,479 539,460

    551,960,914 854,727,042

    11,9327,716 7,381 10,076 11,742 15,494 10,446

    8,736,527 13,931,31415,927,399 6,439,956 7,194,677 12,970,090 19,081,518

    11,104 7,458 6,176 11,172 8,642 7,950 11,100 7,781

    8,763,7196,179,722 5,432,649 5,941,332 23,000,000 16,583,418 41,886,135

    4,428 3,980 -4,465 6,876 3,419 2,456 - -

    国民健康保険 21,651,826 7,880,468 7,993,538 10,814,584 32,320,052 11,861,000 7,967,662

    4,222,479

    3,195 2,646 1,447 6,674 1,868 5,086 -

    - - - 31,641 5,284,802 3,805,008- 3,545,600 4,841,286 2,752,177 5,606,701 -

    1,796 3,456- 45

    - 394- - - - 14,064 7,025

    1,314,706病院事業   6,230,708 2,795,346 1,872,576 6,460,322 6,985,991 7,587,844

    1,712 -

    448,800 9,471,392

    3,102 5,113 - - 4,257 795

    9,921,664 4,627,557 - 8,845,565 - -1,186,469 - - - - 32,104,402

    613 5,0415,752 -

    交通事業   6,049,203 5,402,586 - - 15,920,953

    15,666 11,202 10,37311,870 6,617 19,376 11,384 7,741 15,318

    6,255,285 15,577,544

    10,151 10,903 3,664 9,428 12,142

    34,967,614 22,124,546 30,282,716 8,702,112 6,797,720 9,509,39145,411,966 17,710,770 4,750,000 15,387,373 8,014,491 6,231,163

    8,543 11,0904,421 13,439 18,871

    繰出

    下水道事業 19,794,770 11,519,670 4,743,002 9,126,424

    559,138 560,061 492,751

    質別

    義務的経費比率 57.6

    投資的経費比率 11.3

    その他経費比率 31.1

    643,933 473,687 536,800 449,916 509,114 577,385395,003 508,630

    410,085,959 688,217,302

    495,672 477,682 405,343 452,837 449,739 467,155

    761,875,901 1,740,813,287 397,393,283 825,439,627 318,358,083 607,656,143697,012,352 283,547,810 403,936,780 308,114,316 328,713,295 1,158,445,781

    252,737 230,638 247,243

    歳出総額 966,533,376 504,719,654 524,653,521 438,330,396 1,682,028,520

    304,444 234,124 264,113 247,496 247,837 261,115214,841 255,000 242,481 235,757 272,809 257,986

    市税収入

    406,127,182 175,127,124 295,807,230367,843,175 154,221,191 202,512,612 170,716,919 189,782,131 622,753,886

    236,389 238,597 223,697 238,275 239,977 246,537

    364,351,135 823,036,047 196,414,944

    0 168,050

    経常一般財源等 460,946,838 252,102,457 289,540,938 230,641,653 897,517,548

    190,000 0 0 0 0 2,750,0000 0 421,000 0 0 0

    249,617,203 386,345,770 168,876,926 345,214,145

    22,474,900 32,146,278

    減収補てん債 0 0 0 0 0

    45,462,000 74,600,000 26,054,100 49,605,000 21,300,000 34,870,10028,000 18,227,700 29,200,600 18,510,700 23,008,000 28,644,000臨時財政対策債 55,372,000

    0 0

    24,855,000 13,859,076 22,311,379 60,120,000

    42,803,854 61,726,768 38,217,469 45,346,618 36,522,412

    6.1

    9,948,084 64,848,550 52,769,721 29,959,699 68,753,755 31,176,46724,972,323 470,189 13,579,919 53,539,508 15,856,222 22,456,429

    33,423,000 41,000,000

    179,007

    36.1

    98.0

    地方交付税 105,994,737 27,068,624 7,559,520 13,399,778

    249,834 160,150 177,856 163,131 175,745 164,703159,297 152,289 180,232 163,767 226,173 181,060149,953 180,918 180,772 183,571 194,422 208,564

    115,430,821 209,762,026 157,450,403 293,379,779 99,416,108

    191,921 135,774

    257,913,336131,831,034 516,296,911 255,709,989 675,404,325 134,355,183 273,490,170177,690,121 727,141,075 311,185,928 114,349,520 120,942,692 126,891,214

    220,132,406 422,451,884

    61.4

    719,358,263 447,319,054 999,957,906 243,030,340 511,194,458 221,928,5921,086,312,223 434,852,128 192,078,117 254,821,422 211,216,962 237,378,146

    611,537,824 556,353,158 868,018,383

    361,800,496 318,720,568 479,486,115

    292,558,612 407,246,674 314,840,086 337,090,812歳入総額 980,747,975 520,511,188 553,213,193 442,270,614

    292,399,779 191,158,744 233,980,906

    422,782,942 697,533,327

    一般財源等 561,451,303 332,345,551 334,317,758 281,335,881

    1,164,857,708 764,305,222 1,742,817,144 401,827,515 834,311,195 329,341,6941,705,235,891 700,798,709

  • 13

    主な特別会計決算の推移①土地区画整理会計 (単位:千円)

    国民健康保険会計 (単位:千円)

    年度

    (A) (B) (A)-(B)=(C) (D) (C)-(D)

    21 3,873,842 3,873,842 0 0 0 0 0

    22 2,664,900 2,664,900 0 0 0 0 0

    23 2,384,161 2,384,161 0 0 0 0 0

    24 2,894,810 2,894,810 0 0 0 0 0

    25 3,609,924 3,609,924 0 0 0 0 0

    26 2,396,096 2,396,096 0 0 0 0 0

    27 3,854,184 3,854,184 0 0 0 0 0

    28 2,596,906 2,596,906 0 0 0 0 0

    29 1,302,424 1,302,424 0 0 0 0 0

    30 457,408 457,408 0 0 0 0 0

    歳 入

    基金へ積立

    左の処分内訳

    翌年度へ繰越

    歳 出歳入歳出差引残額

    翌年度へ繰り越すべき財源

    実質収支

    年度

    (A) (B) (A)-(B)=(C) (D) (C)-(D)

    21 181,155,646 181,155,646 0 0 0 0 0

    22 184,767,579 184,767,579 0 0 0 0 0

    23 193,949,425 191,589,425 2,360,000 0 2,360,000 2,360,000 0

    24 202,106,941 199,556,941 2,550,000 0 2,550,000 2,550,000 0

    25 207,112,177 205,432,177 1,680,000 0 1,680,000 1,680,000 0

    26 205,573,522 204,003,522 1,570,000 0 1,570,000 1,570,000 0

    27 233,011,415 231,701,415 1,310,000 0 1,310,000 1,310,000 0

    28 226,223,509 225,403,509 820,000 0 820,000 820,000 0

    29 224,363,221 220,024,757 4,338,464 0 4,338,464 4,338,464 0

    30 188,506,830 187,669,730 837,100 0 837,100 837,100 0

    実質収支左の処分内訳

    基金へ積立 翌年度へ繰越

    歳 入 歳 出歳入歳出差引残額

    翌年度へ繰り越すべき財源

  • 1414

    主な特別会計決算の推移②後期高齢者医療会計

    介護保険会計

    (単位:千円)

    (単位:千円)

    年度

    (A) (B) (A)-(B)=(C) (D) (C)-(D)

    21 17,756,699 17,291,957 464,743 0 464,743 0 464,743

    22 19,126,277 18,584,471 541,806 0 541,806 0 541,806

    23 19,621,319 19,018,885 602,433 0 602,433 0 602,433

    24 21,334,436 20,621,182 713,254 0 713,254 0 713,254

    25 21,819,010 21,076,961 742,049 0 742,049 0 742,049

    26 22,834,985 22,038,997 795,988 0 795,988 0 795,988

    27 23,112,998 22,261,044 851,954 0 851,954 0 851,954

    28 23,742,996 22,879,082 863,914 0 863,914 0 863,914

    29 24,798,788 23,878,606 920,182 0 920,182 0 920,182

    30 26,342,741 25,329,232 1,013,510 0 1,013,510 0 1,013,510

    歳 入 歳 出歳入歳出差引残額

    翌年度へ繰り越すべき財源

    左の処分内訳

    基金へ積立 翌年度へ繰越

    実質収支

    年度

    (A) (B) (A)-(B)=(C) (D) (C)-(D)

    21 94,136,688 93,897,308 239,380 0 239,380 239,380 0

    22 98,955,420 98,561,638 393,782 0 393,782 393,782 0

    23 102,957,556 102,949,754 7,802 0 7,802 7,802 0

    24 108,319,156 108,290,751 28,405 0 28,405 28,405 0

    25 114,685,659 114,407,210 278,449 0 278,449 278,449 0

    26 121,289,814 121,256,433 33,381 0 33,381 33,381 0

    27 127,022,885 125,907,834 1,115,051 0 1,115,051 1,115,051 0

    28 133,514,689 130,164,624 3,350,065 0 3,350,065 3,350,065 0

    29 138,440,488 137,508,177 932,311 0 932,311 932,311 0

    30 144,659,990 141,178,090 3,481,899 0 3,481,899 3,481,899 0

    翌年度へ繰越

    左の処分内訳

    基金へ積立

    歳 出歳 入歳入歳出差引残額

    翌年度へ繰り越すべき財源

    実質収支

  • 1515

    企業会計の推移①病院事業会計

    中央卸売市場事業会計 (単位:千円)

    (単位:千円)

    年度

    収入 支出 差引 収入 支出 差引

    21 21,508,799 21,662,052 △ 153,253 1,950,522 2,940,389 △ 989,867 △ 17,953,080 3,660,776 27,171,520

    22 22,683,577 22,088,947 594,629 2,025,037 3,028,635 △ 1,003,599 △ 17,359,237 5,016,544 25,644,240

    23 23,010,334 22,784,817 225,517 3,151,485 4,235,411 △ 1,083,927 △ 17,136,147 5,961,335 25,165,567

    24 21,047,226 20,921,830 125,396 3,744,316 5,287,512 △ 1,543,197 △ 16,966,189 5,769,635 23,168,696

    25 21,183,899 21,242,514 △ 58,615 2,835,235 4,011,339 △ 1,176,104 △ 17,026,925 5,718,701 22,481,917

    26 21,674,409 27,803,798 △ 6,129,389 3,106,003 5,816,899 △ 2,710,896 △ 10,891,386 2,558,267 21,827,084

    27 22,211,231 23,004,836 △ 793,605 2,468,468 3,511,575 △ 1,043,107 △ 8,153,504 1,051,828 20,135,322

    28 22,245,651 23,372,654 △ 1,127,003 2,254,699 3,099,646 △ 844,948 △ 9,281,727 △ 446,255 18,313,223

    29 22,712,112 23,223,787 △ 511,675 2,257,588 3,039,619 △ 782,031 △ 9,796,399 745,106 16,603,524

    30 23,898,068 23,396,144 501,923 2,352,639 3,216,661 △ 864,022 △ 9,297,352 529,794 14,707,109

    企業債残高収益的 資本的 未処分利益剰余金、

    又は

    △未処理欠損金

    累積資金過不足

    年度

    収入 支出 差引 収入 支出 差引

    21 1,763,646 2,528,629 △ 764,983 0 1,194,215 △ 1,194,215 △ 4,673,666 1,170,809 21,254,576

    22 1,811,824 2,426,007 △ 614,183 890,692 1,032,010 △ 141,318 △ 5,287,983 1,413,042 20,225,386

    23 1,922,191 2,323,359 △ 401,168 621,927 1,250,654 △ 628,726 △ 5,689,572 1,340,653 18,987,884

    24 1,927,111 2,272,159 △ 345,048 1,106,231 1,811,205 △ 704,974 △ 6,047,502 1,226,592 17,870,368

    25 1,940,748 2,238,227 △ 297,479 995,753 1,725,161 △ 729,409 △ 6,361,127 1,124,588 16,791,734

    26 2,366,668 2,976,351 △ 609,683 835,299 1,537,177 △ 701,878 △ 5,423,166 1,052,234 15,565,135

    27 2,356,129 2,555,509 △ 199,380 768,671 1,462,078 △ 693,408 △ 3,827,057 1,046,667 14,327,794

    28 2,337,514 2,503,717 △ 166,203 821,302 1,497,818 △ 676,516 △ 4,004,826 1,074,690 13,156,190

    29 2,287,163 2,405,296 △ 118,133 900,888 1,578,739 △ 677,851 △ 4,140,229 1,089,545 12,047,413

    30 2,244,274 2,435,083 △ 190,810 942,362 1,644,355 △ 701,993 △ 4,349,525 1,042,327 10,906,689

    企業債残高収益的 資本的 未処分利益剰余金、

    又は

    △未処理欠損金

    累積資金過不足

  • 1516

    企業会計の推移②軌道事業会計

    高速電車事業会計 (単位:千円)

    (単位:千円)

    年度

    収入 支出 差引 収入 支出 差引

    21 1,226,952 1,296,800 △ 69,848 265,649 347,040 △ 81,391 27,552 528,395 1,065,988

    22 1,267,110 1,330,582 △ 63,471 141,000 224,818 △ 83,818 △ 42,628 544,167 1,123,527

    23 1,298,508 1,325,637 △ 27,129 323,245 419,006 △ 95,762 △ 78,187 603,309 1,204,803

    24 1,333,557 1,349,654 △ 16,098 826,339 944,066 △ 117,728 △ 106,752 636,433 1,380,475

    25 1,413,080 1,370,633 42,447 1,160,736 1,302,897 △ 142,161 △ 73,116 758,094 1,460,277

    26 1,504,940 2,195,911 △ 690,971 1,429,139 1,591,593 △ 162,454 △ 565,297 765,467 1,649,954

    27 1,534,627 1,651,893 △ 117,266 2,131,337 2,294,593 △ 163,255 △ 362,137 568,905 1,638,394

    28 1,809,968 1,859,669 △ 49,700 555,353 745,400 △ 190,048 △ 430,526 461,971 1,700,642

    29 1,985,060 1,940,726 44,333 1,175,105 1,339,721 △ 164,615 △ 414,427 490,175 1,965,100

    30 1,976,286 1,929,621 46,665 1,453,852 1,630,243 △ 176,391 △ 409,311 363,083 2,404,789

    企業債残高収益的 資本的 未処分利益剰余金、

    又は

    △未処理欠損金

    累積資金過不足

    年度

    収入 支出 差引 収入 支出 差引

    21 46,646,311 43,476,696 3,169,615 23,681,843 40,952,728 △ 17,270,884 △ 334,804,438 △ 1,084,283 396,940,016

    22 47,014,626 42,513,803 4,500,823 21,232,135 39,443,899 △ 18,211,764 △ 330,582,777 △ 757,556 376,568,652

    23 45,938,496 41,470,731 4,467,765 17,607,806 36,763,412 △ 19,155,605 △ 326,437,127 △ 1,398,942 358,968,517

    24 46,517,767 40,571,366 5,946,401 18,072,002 37,717,304 △ 19,645,301 △ 320,804,624 △ 598,529 341,618,517

    25 46,701,391 39,823,901 6,877,490 16,704,176 39,289,277 △ 22,585,101 △ 314,105,883 △ 2,311,661 321,363,771

    26 48,446,154 47,645,557 800,598 21,136,887 42,177,744 △ 21,040,857 △ 255,286,776 △ 2,231,596 310,760,079

    27 50,482,425 40,593,430 9,888,995 23,649,828 47,331,579 △ 23,681,751 △ 246,027,715 △ 1,836,601 302,156,285

    28 51,330,672 41,588,857 9,741,815 16,787,246 40,271,766 △ 23,484,520 △ 237,127,136 △ 972,166 289,493,760

    29 51,261,493 41,950,546 9,310,947 8,618,202 30,427,596 △ 21,809,394 △ 228,313,566 454,926 271,884,088

    30 50,989,915 41,005,040 9,984,875 8,473,005 30,559,746 △ 22,086,741 △ 218,816,525 807,478 254,253,591

    企業債残高収益的 資本的 未処分利益剰余金、

    又は

    △未処理欠損金

    累積資金過不足

  • 1517

    企業会計の推移③水道事業会計

    下水道事業会計 (単位:千円)

    (単位:千円)

    年度

    収入 支出 差引 収入 支出 差引

    21 42,423,197 38,104,050 4,319,147 4,858,567 20,749,172 △ 15,890,605 3,970,669 5,804,560 142,638,586

    22 42,642,864 37,622,722 5,020,141 5,174,658 21,983,702 △ 16,809,045 4,593,152 4,286,450 133,204,237

    23 42,566,005 35,930,902 6,635,103 4,797,888 21,367,106 △ 16,569,218 6,187,179 3,661,335 124,623,310

    24 42,503,350 34,981,447 7,521,903 4,431,949 22,814,841 △ 18,382,892 7,047,343 10,288,837 115,820,997

    25 42,060,985 34,418,654 7,642,331 3,964,480 24,383,745 △ 20,419,265 7,106,149 9,838,160 107,386,007

    26 52,555,420 34,431,617 18,123,803 4,483,794 27,904,767 △ 23,420,973 76,374,134 15,017,678 98,912,223

    27 45,088,870 33,271,266 11,817,603 6,385,624 29,475,617 △ 23,089,993 24,206,257 14,044,419 91,585,430

    28 45,834,975 33,631,018 12,203,957 5,475,180 27,909,627 △ 22,434,447 21,450,764 14,000,420 83,828,182

    29 45,619,912 33,470,545 12,149,367 7,731,110 29,192,146 △ 21,461,035 22,394,581 14,650,268 77,394,278

    30 45,412,123 34,939,083 10,473,040 5,314,964 26,249,223 △ 20,934,259 21,309,444 14,624,273 70,887,348

    企業債残高収益的 資本的 未処分利益剰余金、

    又は

    △未処理欠損金

    累積資金過不足

    年度

    収入 支出 差引 収入 支出 差引

    21 41,417,411 41,737,594 △ 320,183 19,797,796 39,189,249 △ 19,391,453 △ 27,434,857 6,303,667 318,270,845

    22 41,568,311 41,041,608 526,703 16,389,560 34,975,829 △ 18,586,269 △ 27,279,157 5,957,054 307,925,768

    23 41,264,975 40,619,822 645,153 15,032,424 33,219,944 △ 18,187,520 △ 27,040,978 5,826,882 298,786,925

    24 41,213,306 40,418,407 794,898 14,221,857 32,114,181 △ 17,892,324 △ 26,617,676 6,248,413 289,839,073

    25 41,351,887 40,411,850 940,037 16,032,874 34,470,316 △ 18,437,442 △ 26,107,565 6,371,479 280,799,213

    26 53,674,478 53,423,753 250,725 16,230,820 34,457,981 △ 18,227,162 62,656,239 6,870,462 273,012,129

    27 53,182,750 48,035,903 5,146,848 18,136,224 37,532,473 △ 19,396,249 4,470,802 6,275,938 263,718,941

    28 52,455,799 47,904,985 4,550,814 16,088,789 33,676,232 △ 17,587,443 8,331,673 7,174,768 255,764,643

    29 51,631,963 47,691,556 3,940,407 16,855,682 34,308,652 △ 17,452,970 7,012,007 7,174,886 249,259,869

    30 52,285,379 48,580,273 3,705,106 18,014,287 35,836,181 △ 17,821,894 5,926,293 7,381,406 244,440,922

    企業債残高収益的 資本的 未処分利益剰余金、

    又は

    △未処理欠損金

    累積資金過不足

  • 1818

    主な第三セクター等の決算状況(単位:千円)

    本市

    出資額

    基本財産

    (資本金)

    出資

    割合30決当期損益 29決当期損益

    本市

    出資額

    基本財産

    (資本金)

    出資

    割合30決当期損益 29決当期損益

    (公財)札幌国際プラザ 400,000 519,000 77.1% ▲ 1,846 ▲ 761 (一財)さっぽろ健康スポーツ財団 5,000 20,000 25.0% 21,659 82,313

    (公財)パシフィック・ミュージック・

    フェスティバル組織委員会100,000 136,760 73.1% ▲ 152,435 ▲ 24,664 (公財)さっぽろ青少年女性活動協会 2,500 10,000 25.0% ▲ 49,173 ▲ 104,087

    (公財)札幌市芸術文化財団 40,606 81,212 50.0% 86,435 ▲ 51,601 (公財)札幌市公園緑化協会 15,000 40,000 37.5% 12,944 ▲ 4,784

    (一財)札幌市体育協会 60,000 93,419 64.2% 1,331 ▲ 1,217 (公財)札幌市防災協会 7,500 30,000 25.0% ▲ 31,013 7,698

    (公財)札幌市中小企業共済センター 25,000 50,000 50.0% ▲ 4,415 28,927 札幌丘珠空港ビル 130,000 498,000 26.1% 8,109 10,451

    (一財)さっぽろ産業振興財団 15,000 30,000 50.0% 46,660 50,720 札幌エネルギー供給公社 540,000 1,500,000 36.0% 78,469 109,855

    (一財)札幌産業流通振興協会 30,000 50,000 60.0% 27,824 13,109 札幌副都心開発公社 300,000 870,000 34.5% 214,425 246,398

    (一財)札幌勤労者職業福祉センター 15,000 20,000 75.0% 10,465 10,696 組合 札幌市森林組合 3,031 8,909 34.0% 2,545 981

    (一財)札幌市環境事業公社 20,000 40,000 50.0% 52,335 112,268 (一財)札幌市職員福利厚生会 3,000 30,000 10.0% ▲ 25,985 6,882

    (一財)札幌市下水道資源公社 10,000 20,000 50.0% 29,315 ▲ 6,232 (公財)札幌市学校給食会 10,000 125,000 8.0% ▲ 25 ▲ 384

    (一財)札幌市住宅管理公社 5,000 10,000 50.0% 9,132 17,329 札幌総合情報センター(株) 253,400 1,070,500 23.7% 59,041 41,100

    (一財)札幌市交通事業振興公社 15,000 30,000 50.0% 57,878 71,369 (株)札幌都市開発公社 123,000 520,000 23.7% 78,631 96,930

    (一財)札幌市水道サービス協会 5,000 10,000 50.0% 30,244 ▲ 78,218 (株)札幌リゾート開発公社 200,000 1,020,000 19.6% 48,928 16,235

    (公財)札幌市生涯学習振興財団 25,000 50,000 50.0% ▲ 1,891 ▲ 11,558 (株)北海道熱供給公社 600,000 3,025,250 19.8% 212,445 91,911

    (株)札幌ドーム 550,000 1,000,000 55.0% ▲ 357,738 163,015

    (株)札幌花き地方卸売市場 236,000 470,000 50.2% 6,294 5,284

    (株)札幌振興公社 391,752 476,752 82.2% 34,456 71,421

    株式会社

    団体 団体

    5

    0

    %

    財団法人

    2

    5

    %

    5

    0

    %

    財団法人

    株式会社

    2

    5

    %

    財団法人

    株式会社

  • 1919

    財務諸表① (平成29年度決算)(単位:億円)

    【資産の部】 【負債の部】 【業務活動収支】固定資産 固定負債 業務支出

    有形固定資産 地方債 業務費用支出事業用資産 長期未払金 移転費用支出インフラ資産 退職手当引当金 業務収入物品 税収等収入

    その他 国県等補助金収入無形固定資産 流動負債 使用料及び手数料収入

    ソフトウエア その他の収入その他 未払金 臨時支出

    未払費用 その他の支出前受金 臨時収入前受収益 業務活動収支額賞与等引当金 【投資活動収支】

    長期貸付金 預り金 投資活動支出基金 その他 公共施設等整備費支出その他 負債合計 基金積立金支出

    【純資産の部】 投資及び出資金支出流動資産 固定資産等形成分 貸付金支出

    現金預金 余剰分(不足分) その他の支出未収金 他団体出資等分 投資活動収入短期貸付金 国県等補助金収入基金 基金取崩収入棚卸資産 貸付金元金回収収入その他 資産売却収入徴収不能引当金 純資産合計 その他の収入

    投資活動収支額【財務活動収支】

    財務活動支出地方債等償還支出その他の支出

    財務活動収入地方債等発行収入その他の収入

    財務活動収支額本年度資金収支額前年度末資金残高比例連結割合変更に伴う差額

    本年度末資金残高

    前年度末歳計外現金残高本年度歳計外現金増減額本年度末歳計外現金残高本年度末現金預金残高

    223

    2,319

    - 5 23

    物品減価償却累計額

    投資その他の資産投資及び出資金

    投資損失引当金

    長期延滞債権

    徴収不能引当金

    81 127 12726 26 24

    2,693 2,908 3,276

    1730 223

    255 107- -

    26,586 37,584 38,424 13,282 23,446 24,07121,445 34,018 34,486 11,944 17,774 17,986

    260 397

    204 715 945

    1019

    6694

    1,4952185736711023

    61 61 61

    45 163 13397 491

    貸借対照表 資金収支計算書

    科目 一般会計等 全体 連結 科目 一般会計等 全体 連結 科目 一般会計等 全体 連結

    12 12 14

    7,484 10,833 13,2853,241 4,194 4,409

    16 16

    4,243

    損失補償等引当金

    5,112 3,305 3,542

    1,310 1,510 1,537 7,85311,472 14,925 15,2169,852 17,610 17,757

    346 4,771 4,851△ 224 △ 3,288 △ 3,338

    28 37

    5 12

    28

    11,909 14,3656,639 8,876

    25 182 187

    - 4,134 4,5204,941 6,703

    195 1,345 1,346

    204 715 945

    771 1,647 1,759

    849 1,509 1,760

    7,780

    601 1,121 1,145

    2,495 3,612 4,804

    1年内償還予定地方債

    - 1 3223 248 435

    3

    369 1,075 1,078

    16

    67614,053 25,094 25,831738 1,154

    2,065 2,500 2,58661105 125 134

    3 322 355- 1- 05 14

    △ 5 △ 14 △ 14

    1,167634 746

    - 2

    13,382 14,000

    38,179

    14,354

    39,02027,208△ 13,826 △ 24,179

    27

    20 - -669

    16544564910

    29 2 2593 593 594

    - 27 30- 1

    1,140 1,159

    39,093 40,184 △ 789 △ 1,072 △ 1,0918

    資産合計 27,434 39,093 40,184 負債・純資産合計 27,434

    4 4 4

    13△ 2 △ 11 △ 11

    △ 24,741

    66 71

    218510

    750

    57 57 57

    142 654 884

    -

    --- 3

    - - 750

    1,428

    673-

    1,276

    1

    - - 2

    3

    - 3 2465 162 146

    1,041 1,302 1,3041,041 1,299 1,303

    576 1,139 1,157

    672

    1 1

    576

  • 20

    財務諸表② (平成29年度決算)(単位:億円)

    経常費用業務費用

    人件費物件費等その他の業務費用

    移転費用補助金等社会保障給付他会計への繰出金その他

    経常収益使用料及び手数料その他

    純経常行政コスト臨時損失

    災害復旧事業費資産除売却損投資損失引当金繰入額損失補償等引当金繰入額その他

    臨時利益資産売却益その他

    純行政コスト財源

    税収等国県等補助金

    本年度差額固定資産等の変動(内部変動)

    有形固定資産等の増加有形固定資産等の減少貸付金・基金等の増加貸付金・基金等の減少

    資産評価額無償所管換等比例連結割合変更に伴う差額その他

    本年度純資産変動額

    前年度末純資産残高

    本年度末純資産残高 △ 24,179 △ 24,741

    △ 982 △ 539 △ 538

    △ 694 △ 485 △ 496

    ------- - -

    - - -

    △ 288 △ 74

    1,317 1,387

    666 1,413 1,447△ 1,401 △ 1,497 △ 1,567

    -- -

    - - -- - -

    固定資産等形成分

    一般会計等 全体 連結

    - - -- - -

    723 1,308 1,322△ 666

    △ 13,359

    △ 1,413

    4,935 6,734

    8 8 896 117 117

    228 271 454

    - - -

    - - --

    2,659 3,864 5,053

    7,594 10,598 12,863△ 8,289 △ 11,083

    - 20 16

    288 74 55

    - - - 4,935 6,734 7,810

    1,567△ 1,170 △ 1,317 △ 1,387

    △ 55△ 723 △ 1,308 △ 1,322

    △ 1,4471,401 1,497

    1,1708 8 8

    96 117 117

    392 179 159

    1 △ 19 △ 25

    13,382 14,000 14,354 27,208 38,179 39,020

    1

    74

    75

    26,815 38,000 38,861 △ 12,844 △ 23,640 △ 24,204

    △ 13,826

    △ 590 △ 360 △ 378

    13,972 14,359 14,731

    1 1 △ 9

    - - 2 - - △ 3 1

    -

    5- -

    7,810

    △ 694 △ 485 △ 496- - -- - -

    7,594 10,598 12,863 ----

    2,659 3,864 5,053

    △ 8,289 △ 11,083 △ 13,359 -

    5 6

    - - -

    2 3 4 全体 連結 連結

    7余剰分(不足分) 他団体出資等分3 3 3

    一般会計等

    -

    96- - -

    1 2

    -

    △ 8,214 △ 10,992

    - -80 96

    △ 13,26880 97 98

    424 1,613 1,796195 1,342 1,342

    10 10 29759 - -

    2,916 2,912 2,912

    4,243 6,643 8,886558 3,721 5,945

    155 344 4012,013 3,102 3,104

    4,394 5,962 6,1792,227 2,515 2,674

    科目 一般会計等 全体 連結8,637 12,604 15,064

    行政コスト及び純資産変動計算書

    ①純資産比率 48.8%純資産合計/

    (負債合計+純資産合計)

    ②社会資本等形成の世代間負担比率 58.5%(地方債等+1年内償還予定地方債等)/有形固定資産

    ③有形固定資産減価償却率 66.7%有形固定資産(償却資産)の減価

    償却累計額/取得価額合計

    ④市民1人当たり資産・負債 資産:141万円 負債:72万円

    資産(負債)合計/人口

    貸借対照表の資産・負債を市民1人あたりの金額に割り返したもの。

    ※人口は平成30年4月1日時点の住民基本台帳による(1,949,947人)

    財政指標

    貸借対照表の純資産と負債の割合を示している。比率が高いほど現世代の負担が高く、低いほど将来世代の負担が高い。

    社会資本等の、地方債による形成割合を示している。比率が高いほど、将来の世代が負担する割合が高い。

    有形固定資産のうち、建物や物品といった償却資産の取得価額に対する減価償却累計額の割合を示している。比率が高いほど、資産の老朽化が進んでいる。

  • ~MEMO~

  • ~MEMO~


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