令和2年度当初予算の概要 - Kobe...s %. ® « è R ´ c * " % "Û %. ® « è R ´ - ê R...

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令和2年度 当初予算の概要

神 戸 市

1

2

3

4

5

6

7

2,259億円

1,925億円

908億円

940億円

913億円

902億円

389億円95億円

56億円

扶助費

26.9%

人件費

23.0%公債費

10.8%

物件費等

11.2%

繰出金

10.9%

投資的経費

10.8%

補助費

4.6%

貸付金

1.1%

積立金

0.7%

一 般 会 計歳 出 総 額

8,387億円

義務的経費60.7%

5,092億円

3.一般会計歳出予算(性質別)の概要

(2)性質別歳出予算の構成比

(1)性質別予算の対前年度比較

(単位:百万円,%)

構成比 構成比 伸 率

509,234 60.7 504,578 62.2 4,656 0.9

192,507 23.0 193,207 23.8 △700 △0.4

225,883 26.9 218,724 27.0 7,159 3.3

90,844 10.8 92,647 11.4 △1,803 △1.9

90,179 10.8 77,400 9.5 12,779 16.5

29,952 3.6 20,293 2.5 9,659 47.6

60,227 7.2 57,107 7.0 3,120 5.5

91,329 10.9 84,301 10.4 7,028 8.3

9,530 1.1 11,073 1.4 △1,543 △13.9

38,858 4.6 39,241 4.8 △383 △1.0

5,612 0.7 5,907 0.7 △295 △5.0

93,969 11.2 89,140 11.0 4,829 5.4

838,709 100.0 811,640 100.0 27,069 3.3

物 件 費 等

合 計

投 資 的 経 費

繰 出 金

貸 付 金

補 助 費

積 立 金

単 独 事 業

補 助 事 業

公  債  費

扶  助  費

人  件  費

区 分 令 和 2 年 度 令 和 元 年 度 増 △ 減

義 務 的 経 費

8

9

10

1,6871,753 1,795

1,871

2,1512,222 2,245 2,281

2,3562,488 2,533

2,599 2,6432,767

2,877 2,904 2,930 2,956 2,983 3,009

1,327 1,362 1,3961,469

1,7191,784 1,797 1,802 1,853

1,951 1,9912,053 2,086

2,1872,259 2,270 2,280 2,290 2,300 2,310

360 391 399 402 432 438 448 479 503 537 542 546 557 580 618 634 650 666 683 699

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

社会保障経費合計

一般会計扶助費

保険会計への支援

(億円)

年度

中期財政収支見通し

(参考4)性質別歳出・義務的経費の推移

(参考5)社会保障経費(扶助費及び保険会計への支援)の推移

3,574

(38.2)

3,393

(20.7)

3,666

(27.4)

3,830

(35.3)

3,681

(38.6)3,989

(42.1)

4,055

(46.2)

4,137

(49.0)

4,025

(48.7)

4,156

(52.8)

4,319

(55.4) 4,074

(53.4)

3,816

(54.0)

3,800

(53.4)

3,783

(53.7)

3,950

(50.9)

4,038

(54.0)

4,050

(56.5)

3,963

(53.8)

3,833

(55.9)

3,879

(57.0)

4,095

(58.5)

4,102

(58.3)

4,863

(62.9)

4,891

(64.5)

5,046

(62.2)

5,092

(60.7)

2,734

2,223

5,2225,104

3,784

2,632

1,973

1,585

1,3231,217

926

760 841

589 620 619 670 713 629

465692 636 659 661 693 644

774 902613

709 761 732 692831 829 886 826 798 835

790864 893

914936 851 833 852 781 800 820 883 872 859 839 843

913

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

義務的経費 ( )は歳出の構成比(%)

投資的経費

繰出金

3,251

(35.0)

※義務的経費は29年度より県費負担教職員制度の権限移譲に伴う人件費の増により大幅に増加している

年度予算

(億円)

予算

11

12

13

14

15

020

59108

170

271

406

0 0 2152

95

177

292

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

0 0 0 0 021 31 43

82115

250

200

150

100

50

0H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

16

17

18

19

130,000

20

21

22

23

24

25

1 87

26

27

28

・工事

29

10,000

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

勤労市民センター体育室跡

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

令和2年度

当初予算の概要

神戸市